低压电器产品项目工程网络计划技术_参考

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1、泓域/低压电器产品项目工程网络计划技术低压电器产品项目工程网络计划技术目录一、 项目基本情况1二、 产业环境分析4三、 中国自动化设备制造业发展趋势4四、 必要性分析7五、 工程网络计划的技术特点和分类8六、 工程网络计划技术应用程序10七、 时标网络计划绘制12八、 时间参数判定14九、 投资方案14建设投资估算表16建设期利息估算表17流动资金估算表19总投资及构成一览表20项目投资计划与资金筹措一览表21十、 项目进度计划22项目实施进度计划一览表22一、 项目基本情况(一)项目投资人xxx集团有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xxx。(三)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约

2、28.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16112.10万元,其中:建设投资12384.86万元,占项目总投资的76.87%;建设期利息159.83万元,占项目总投资的0.99%;流动资金3567.41万元,占项目总投资的22.14%。(六)资金筹措项目总投资16112.10万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)9588.37万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6523.73万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):31800

3、.00万元。2、年综合总成本费用(TC):27703.63万元。3、项目达产年净利润(NP):2978.78万元。4、财务内部收益率(FIRR):11.04%。5、全部投资回收期(Pt):7.09年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):16568.05万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积38099.05容积率2.041.2基底面积11946.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩425.232总投资万元16112.102.1建设投资万元12384.862.1.1工程费用万元10

4、539.232.1.2工程建设其他费用万元1448.032.1.3预备费万元397.602.2建设期利息万元159.832.3流动资金万元3567.413资金筹措万元16112.103.1自筹资金万元9588.373.2银行贷款万元6523.734营业收入万元31800.00正常运营年份5总成本费用万元27703.636利润总额万元3971.707净利润万元2978.788所得税万元992.929增值税万元1038.9110税金及附加万元124.6711纳税总额万元2156.5012工业增加值万元7464.5913盈亏平衡点万元16568.05产值14回收期年7.09含建设期12个月15财务内

5、部收益率11.04%所得税后16财务净现值万元30.59所得税后二、 产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 中国自动化设备制造业发展趋势(一)工业自动化设备呈现高精度化、高集成化的趋势随着国民经济的飞速发展和工业自动化水平的不断提高,制造业向着高、精、尖方向发展,因此高精度、高效率、高性能已是自动化制造的必然发展趋势。而要实现这些目标,工业自动化设备的重要性

6、将凸显出来。与此同时,自动化装备技术集中并融合了多个专业学科,发展自动化技术,可以带动众多的技术向前发展,进而带动整个工业的调整。(二)工业自动化设备国产化进程加快近几年,中国在国外发达国家把持关键技术和国内厂商缺乏竞争力的双重压力下,不断出台扶持政策,加大在自动化装备制造的投入,鼓励企业自主创新、推进技术产业化,加快自动化装备国产化进程。随着政策的推进,技术的创新,国产工业自动化设备制造业市场规模将不断扩大,进口替代趋势越发明显。(三)产业结构优化升级,企业加快提高生产自动化工业自动化设备是高端装备的典型代表,是发展先进制造技术,实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段,是实现产业结构优

7、化升级的工业基础,其最大优势在于解决生产的高效性和一致性问题,成为产业结构调整不可或缺的一环。在后工业时代,高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导部门,工业由低端向高端发展,技术密集型和高端装备产业的占比加大。与此同时,激烈的市场竞争将会促使企业加快提高生产自动化程度,工业企业通过大量运用自动化、智能化装备,来实现提高生产效率和市场竞争力的效果。(四)高端装备领域国产化需求迫切,技术实力成为未来竞争的关键要素高端装备领域是以高新技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业,是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业,是提升中国产业核心

8、竞争力的必然要求,是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择,对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。为此,关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一,助力高端装备制造业快速发展,高端装备领域国产化需求迫切。在政策鼓励、市场需求迫切的情况下,未来业内企业的竞争将体现为技术积累的竞争,技术实力将成为未来竞争的关键要素。我国机械制造工业发展应用自动化技术,不但要起点高,瞄准世界先进水准,而且必须包括各种灵活的低成本、见效快的自动化技术,坚持提高与普及相结合的方针,我国的机械自动化技术发应应用才能健康地走上高速度、高质量和高效益之路。机

9、械制造指从事各种动力机械、起重运输机械、化工机械、纺织机械、机床、工具、仪器、仪表及其他机械设备等生产的工业部门。机械制造业为整个国民经济提供技术装备。机械制造业生产的主要特点是:离散为主、流程为辅、装配为重点。机械制造业在国家行业中处于基础性地位,它同时也是一个国家的支柱型行业,能在很大程度上影响国民经济的发展。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产

10、流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 工程网络计划的技术特点和分类(一)工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工

11、作的进度安排,并在计划执行过程中实施动态控制,以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比,具有以下优点。(1)根据管理需要,工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序(逻辑关系)从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。(2)通过计算网络计划中各种时间参数,确定影响工程总工期的关键工作,识别出具有机动时间的非关键工作,以便明确工程进度控制的重点对象。(3)根据网络计划时间参数计算结果,工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标,在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置,从而降低成本、缩短工期,当目标无法实现时,提出科学合理的目标调整方案。(4)将工程网

12、络计划与计算机技术相结合,开发有关项目管理软件,能够提高工程进度计划编制效率,提升工程进度计划可视化程度,进行时间参数自动计算和资源优化配置,也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比,尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观,但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划,还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划(时标网络计划)直观表达工程进度计划安排。(二)工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图,是指由箭线和节点组成,用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划

13、种类繁多,可从不同角度进行分类。(1)按网络计划中工作性质进行划分,工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。(2)按网络计划表达形式进行划分,工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络(3)按网络计划目标进行划分,工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。(4)按网络计划有无时间坐标进行划分,工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5)按网络计划层级进行划分,工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6)按网络计划中工作搭接关系进行划分,工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。六、 工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程

14、序可分为五个阶段。(一)计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料,从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。(二)绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图。(1)工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解,是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度,应根据实际需要来确定。对于控制性网络计划,工作划分可粗略一些;对于实施性网络计划,工作划分应细致一些。由此可见,工作可以是单位工程,也可以是分部工程、分项工程,或者是一个施工过程(工序)。(2)分析逻辑关系。在依据施工方案、

15、有关资源供应情况和施工经验,分析各项工作之间的逻辑关系时,既要考虑施工程序或工艺技术过程,又要考虑组织安排及资源调配需要。(3)绘制网络图。根据已确定的逻辑关系,选择适合的网络计划表达形式,按绘图规则绘制网络图。绘制的网络图既可以是单代号网络图,也可以是双代号网络图,还可根据需要绘制双代号时标网络计划。(三)计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。(1)计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间,计算工作最早开始时间、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计

16、算工期等(2)确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间参数的基础上,可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。(四)网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划。(1)优化网络计划。根据所追求的目标不同,网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。(2)编制正式网络计划。根据网络计划优化结果,编制正式网络计划,并附网络计划说明书,说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。(五)网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。(1)动态比较分析。在收

17、集实际进度数据的基础上,进行实际进度与计划进度的比较分析,以此来判断实际进度是否存在偏差,并分析偏差产生的原因。(2)调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时,应选择适当方法调整网络计划,以满足相关目标要求。七、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此,在编制时标网络计划时,应使每一个节点和每一项工作(包括虚工作)尽量向左靠,直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前,应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大,且比较复杂时,可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。

18、必要时,还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见,表中的刻度线以细线为宜;为使图表清晰简洁,此线也可不画或少画。(一)直接绘制法所谓直接绘制法,是指不计算时间参数,直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。(1)将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。(2)按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。(3)除网络计划的起点节点外,其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后,定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时,须用波形线补足,并将箭头画

19、在与该节点的连接处。(4)当某个节点位置确定后,即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。(5)利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置,直至绘出网络计划的终点节点。八、 时间参数判定(一)关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线,就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说,在计算工期等于计划工期的前提下,这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。(二)相邻两项工作之间时间间隔的判

20、定除了以终点节点为完成节点的工作外,还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。九、 投资方案(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用

21、与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资12384.86万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计10539.23万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为5118.70万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5090.73万元。3、安装工程费估

22、算本期项目安装工程费为329.80万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1448.03万元。(五)预备费本期项目预备费为397.60万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5118.705090.73329.8010539.231.1建筑工程费5118.705118.701.2设备购置费5090.735090.731.3安装工程费329.80329.802其他费用1448.031448.032.1土地出让金638.15638.153预备费397.60397.603.1基本预备费201.40201.403.2涨价预备费196.20196

23、.204投资合计12384.86(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款6523.73万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息159.83万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息159.83159.830.001.1.1期初借款余额6523.731.1.2当期借款6523.736523.730.001.1.3当期应计利息159.83159.830.001.1.4期末借款余额6523.736523.731.2其他融资费用1.3小计159.83159.830.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务

24、金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计159.83159.830.00(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为3567.41万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14924.3316072.3519516.

25、4222960.501.1应收账款6715.957232.568782.4010332.231.2存货5223.515625.326830.748036.171.2.1原辅材料1567.051687.592049.222410.851.2.2燃料动力78.3584.38102.46120.541.2.3在产品2402.822587.653142.143696.641.2.4产成品1175.291265.701536.921808.141.3现金1193.951285.791561.311836.841.4预付账款1790.921928.682341.972755.262流动负债12605.51

26、13575.1616484.1319393.092.1应付账款4537.984887.065934.286981.512.2预收账款8067.538688.1110549.8412411.583流动资金2318.822497.193032.303567.414流动资金增加2318.82178.37535.11535.115铺底流动资金4477.304821.705854.936888.15(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16112.10万元,其中:建设投资12384.86万元,占项目总投资的76.87%;建设期利息159.83万元,

27、占项目总投资的0.99%;流动资金3567.41万元,占项目总投资的22.14%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资16112.10100.00%1.1建设投资12384.8676.87%1.1.1工程费用10539.2365.41%1.1.1.1建筑工程费5118.7031.77%1.1.1.2设备购置费5090.7331.60%1.1.1.3安装工程费329.802.05%1.1.2工程建设其他费用1448.038.99%1.1.2.1土地出让金638.153.96%1.1.2.2其他前期费用809.885.03%1.2.3预备费397.602.47%1.2.3.

28、1基本预备费201.401.25%1.2.3.2涨价预备费196.201.22%1.2建设期利息159.830.99%1.3流动资金3567.4122.14%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资16112.10万元,其中申请银行长期贷款6523.73万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16112.10100.00%1.1建设投资12384.8676.87%1.2建设期利息159.830.99%1.3流动资金3567.4122.14%2资金筹措16112.10100.00%2.1项目资本金9588.3759.51%2.1.1用于建

29、设投资5861.1336.38%2.1.2用于建设期利息159.830.99%2.1.3用于流动资金3567.4122.14%2.2债务资金6523.7340.49%2.2.1用于建设投资6523.7340.49%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十、 项目进度计划(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察

30、建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营(二)项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施,按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

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