行政事务工作流程

上传人:ba****u6 文档编号:182587447 上传时间:2023-01-26 格式:DOCX 页数:5 大小:141.39KB
收藏 版权申诉 举报 下载
行政事务工作流程_第1页
第1页 / 共5页
行政事务工作流程_第2页
第2页 / 共5页
行政事务工作流程_第3页
第3页 / 共5页
资源描述:

《行政事务工作流程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《行政事务工作流程(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、行政事务工作流程一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要,向前台提出申 请,由行政助理统一领取并签字登记。2、办公用品采购原则上由各部门主管向行政办提出申请,由行 政助理统一汇总后集中采购,特殊物品的采购可由行政办指 定专人负责购买。3、行政办对各部门的办公用品每月统计一次,如某部门超出预 计,行政办可暂停向该部门发放办公用品,并责成该部门主 管加强本部门的办公物品的管理。4、员工离职时,应认真清点办公用品并交还到行政办,填写交 接清单后签字确认;行政助理及时将退还的办公物品登记入 库。5、公司办公用品原则上每月1 日、15 日发放2次,其余时间如 急需领取的须上报给行政办主任

2、签字确认。二、传真、文件、信件、快递物品的收发1、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公 司具体收件人,以便行政前台及时分发到位。2、行政前台收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知 收件人及时领取及签字确认。3、公司所有文件、物品的收发管理工作均由行政前台统一负责 处理。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报 的发送、登记,以及物品、特殊文件资料的快递等。4、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。三、名片管理1、公司名片格式统一化,由公司行政办依据企业形象规划并联 系印刷业务,具体操作可由行政办指定某部门负责。2、印制名片申请者须经部门主管签字后交由行

3、政办指定专人 负责印制,名片印制完成后,行政助理须及时发放到位。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、 联系办法等需确认无误。4、各部门须建立其相关的名片册,以便本部门和公司的业务共 享资源。四、公司物品申购流程1 各部门根据各自工作的实际情况业务需求,提出切实可行的 申请要求(须填写物品申购单,内容具体翔实、理由充分), 经部门主管签字确认后,上报到行政办审核并由总经理审 批。2 行政办根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实,并 提出解决建议和意见(调拨或购买)。3 物品采购原则上由行政办统一申请费用、组织购买,也可指 定专人负责购买。购买过程遵循“价廉物美”的原则,注

4、意 设备的性能价格比,要求货比三家、厉行节约。设备采购结 束后统一由行政办和该购买部门组织验收核查,行政助理及 时进行登记入库后,再由使用部门登记领用,责任到人。4 办公设备的维修须先上报到行政办(需申请维修经费的须填 写维修申请单),经专业人员认定故障后,由行政办审 核并指定专人(或专业维修公司)负责维修。个人不得私自 维修,否则相关维修费用不予报销。五、合同管理及合同费用的支付流程1、合同涉及相关费用的支出,须提前向财务部和行政办备案, 所有合同须由总经理签字方可生效,否则财务部可以拒绝支 付合同的相关费用。2、经办人根据有效合同可向财务部申请相关费用支出(财务部 须保留合同复印件)。3、

5、合同原件必须在行政办进行存档,行政助理根据合同性质进 行分类并建档,以备日后查阅。六、费用报销流程1、 经办人报销相关费用原则上须提供经审批的物品申购表 或者有效合同复印件,否则财务部有权拒绝该费用的报销。2、 报销流程:经办人f部门主管签字f行政办审核(仅限行政类)f财务部审 核f公司领导签字f财务部出纳报销。3、 对原始票据的要求:所有票据:必须是合法的正式发票。 特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有总经理、 财务总监于相应票据注明签字方予报销。 撕票:当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点(市内短途除外),并经总经理、财务总监核准签字后方 予报销。 罚款单据:公务中因个人原因

6、违章的罚款单据不予报销。4、发生的住宿、采购物料等费用必须注明金口公司名称,如发 生填报有误,因此造成公司损失当事人需承担 50%的责任。5、原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大 小为界,须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴,覆盖 粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,票据较多时,可分 行粘贴,不得竖向粘贴。6、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同 类别和不同金额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。7、除交通票据外的其他票据,报销人须在每张票据正面空白处 注明票据金额开支的用途并签名。8、不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报 销人重新整理。9、费用报销后,由财务部记入相关费用明细科目,按月上报总 经理和董事长审核。附:费用报销流程图

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!