审计局上半年法治建设工作总结

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1、审计局2021年上半年法治建设工作总结 一、加强组织领导,扎实推进审计机关法治建设本局党组和领导班子高度重视法治建设,认真落实法治建设主体责任。一是以一把手为组长的法治建设工作领导小组,切实加强对全局法治建设工作的统一领导,办公室设在法制科,负责研究提出审计机关年度法制工作计划、审计法规建设、审计法制宣传培训、审计项目审理和质量检验等日常工作。二是党组书记、局长认真推行法治建设工作第一责任人的领导责任,将法治建设工作作为全局性的关键工作一并布署,有计划、有步骤、相关键地推进依法行政工作,明确分管副职领导具体抓,并将法治建设工作纳入机关绩效量化考评体系,强化对责任科室的履职要求,真正形成以法制机

2、构为关键,全局联动,齐抓共管的工作运转体系。另外,为深入突出审计执法能力的分量,不停完善业务科室年度综合目标考评方法,逐年增加大案要案线索、优异审计项目等和审计执法水平亲密相关的考评分值,同时,对审计执法不规范引发的行政复议、行政诉讼而败诉的,实施“一票否决制”,相关人员当年不能被评为优异公务员,所在的科室不能被评为优胜科室。三是狠抓落实,年初召开局长办公专题会议,围绕规范权力运行、完善质量控制、强化法治机关建设,紧紧围绕年度工作任务和目标,制订了2021年本市审计系统法制建设工作总结,做到任务明确、有的放矢。二、认真实施依法民主科学决议,深入推进决议法治化严格实施重大事项集体决议、重大执法决

3、定法制审核、重大决议正当性审查、审计业务会议审定重大审计事项等制度机制,重视发挥教授咨询、法律顾问、群众评议等参谋提议职能,确保决议的科学化、民主化和法治化。一是坚持将“法治建设”贯穿于审计机关日常工作,建立了以“思想教育为基础,清权制衡为关键,预警控制为关键,制度建设为根本,考评追究为保障”的工作机制,规范了各项议事规则和程序,切实将审计风险消亡于萌芽状态,着力提升依法审计、科学审计、廉洁审计的能力。上半年,局党组会专题听取、研究法制工作4次。二是认真落实落实审计业务会议制度,明确要求全部审计汇报全部要经过审计业务会议审定,其中重大事项提交局党组会议审定。上半年各分管领导主持召开审计业务会议

4、14次。三是依据省审计厅相关要求,对全市审计系统政府投资审计管理方法等规范性文件进行了清理,废止和法律相冲突的条款内容。四是全方面推行法律顾问制度,切实为审计重大决议、重大民事行为等提供法律服务和专业支持。三、主动开展普法教育,营造依法审计气氛(一)开展法治培训,提升依法审计意识。2021年本局将宪法、公务员法、民法、经济法、刑法、审计法和审计法实施条例等相关法律法规纳入机关学习的关键内容,有计划、有步骤地组织职员干部学法。一是在全市审计系统举行了为期三天的春季审计业务培训会,切实提升审计干部依法履职水平;二是聘用市法制宣讲团组员来本局宣讲宪法,大力弘扬宪法精神,增强审计机关和审计人员的宪法意

5、识。三是局中心学习组学法形成常态。上半年局中心组专题研讨、学习了宪法、监察法。四是组织职员利用无纸化普法学习考试平台进行学习。经过多个形式法制培训教育,使审计人员全方面掌握相关法律法规的内容,营造学法、遵法、使用方法的良好气氛,不停提升审计人员依法行政和能力水平。(二)创新方法方法,强化社会宣传。依据“谁执法、谁普法”的工作要求,对照整年法治建设工作计划,我们制订了普法责任清单,经过“边审计、边普法”的形式,将普法主体责任落实到每一名审计人员,在审计过程中将国家的财经法规以最直接的方法传达给被审计单位相关人员;依靠XX审计门户网站,开辟审计法治专栏等,推进审计法治文化宣传,为审计执法营造良好法

6、治环境;开通并依靠“XX审计局”微信公众号,宣传相关法律知识,深入加强法治信息宣传。上半年本局法治工作信息被中国审计报、 省审计厅网站等媒体采取4五篇次。四、依法履职,提升执法效果一是强化审计项目质量管理。严格按国家审计准则要求,全方面实施审计组组员、审计组主审、审计组组长、审计机关业务部门、审理机构、总审计师和审计机关责任人分级质量控制制度;创新审理方法,经过网上审理、现场审理、纸质审理等方法,严把审计执法程序关、违纪违规问题定性、关、处理处罚关,切实发挥审理“纠偏”作用。充分发挥法律顾问作用,强化正当性审查,有效控制法律风险。针对基层审计机关人员少、法制机构不健全、审理不到位的现实情况,以

7、质量检验为抓手,以目标考评为推手,加强对基层审计机关业务指导、监督,立刻纠正执法过程中不规范行为,同时以检验为契机做好法制宣传工作,现场解答法律法规利用中的疑难问题,以检验促规范,以检验促提升,促进了全市审计系统审计执法水平整体提升。二是全方面推行“阳光审计”。充分发挥政府网站作用,认真落实审计执法信息公开制,向社会公开重大项目审计通知、审计结果汇报等审计业务信息和审计职责、权限、审计执法程序、审计执法纪律等法律、法规知识;审计进点时在被审单位显要位置张贴审计公告,审计结束时要求被审计单位向市局提交审计组执法反馈表。三是着力深化审计结果利用。本局主动致力于“审帮促”,不停建立健全审计整改督办机

8、制,对审计查出问题进行跟踪整改,自觉把审计融入全市反腐败工作总体布署,推进依法治市和惩防反腐败体系建设。2021年,本局依据市人大常委会审议意见,建立了审计整改台账,实施“谁审计、谁督促整改”制度,明确要求各业务科室在被审计单位整改期限结束后的三日内向法制科报送整改资料,实施动态管理,对已整改到位的,给整改销号;对还未整改或正在整改的,继续跟踪督办。深化行政执法和刑事司法“两法衔接”工作,立刻在两法衔接信息共享平台上录入案件,方便检察机关开展监督移交工作;加强和纪委、监察委、检察机关的协作,加大对重大违法违纪违规的移交处理, 2021年本局共移交案件线索13 件,现在市纪委等相关部门已介入;向政府立刻反应带有倾向性、普遍性问题,发挥审计服务于政府宏观决议作用,2021年本局共向市政府提交审计情况专报1一篇,其中被市领导指示六篇。

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