财务经理年度总结范文

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1、20XX财务经理年度总结范文本文是20XX财务经理年度总结范文,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。我校在 20* 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、 规范内部管理,促进学校财务管理规范、 协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 20* 年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:主要工作内容:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度; 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题, 使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、 认真学习相关业务, 及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。 在具体工作中对

2、学校是否按政策规范收费、 对作业本费的使用及结算情况、 日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计, 保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、 对学校的财务收支、 经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审, 并及时上报审计工作报告, 有效地提高了教育经费使用效益。 根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核, 重点审计了支出的真实性和合法性, 有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、 对于学校的资产构成情况, 经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致; 各类往来款项作了相应清理。4、 对学校的负债也作了相应审计, 学校从 xx 年后没有产生新债, 更没有举债消费。5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费, 且按月收取, 用规定收据一月一开, 并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

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