现场考核原始记录表格式

上传人:无*** 文档编号:31609812 上传时间:2021-10-12 格式:DOCX 页数:43 大小:84.12KB
收藏 版权申诉 举报 下载
现场考核原始记录表格式_第1页
第1页 / 共43页
现场考核原始记录表格式_第2页
第2页 / 共43页
现场考核原始记录表格式_第3页
第3页 / 共43页
资源描述:

《现场考核原始记录表格式》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现场考核原始记录表格式(43页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、现场考核原始记录表格式表B.1现场考核评价记录表4.2 计量法制管理序考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录号符合不符合14.2,1型式批准申请制造许可的计量器具必须按规定取得相应的型式批准证书(1)检查新产品是否取得型式批准证书;(2)如果原依据的型式评价大纲发生变化的,检查申请单位是否按照新的大纲要求取得了型式批准24.2.2计量单位与产品有关的技术文件、 资料,应按国家有关规定采用法定计量单位检查与产品有关的技术文件、资料,是否全部采用法定计量单位34.2.3许可标志取得制造许可证的单位, 应当在产品明显部位 (或者铭牌)、使用说明书和外包装上标明制造许可证标志和编p对许可证到期复查的

2、企业,检查许可证标志和编号使用的正确性44.2.4产品标识计量器具铭牌标识应包括:计量器具名称、规格(型号)、出厂编号;计量器具的生产厂名、准确度等级或最大允许误、许可证标志和编号等信息。委托加工的计量器具,应有被委托方的制造计量器具许可证标志和编号。检查是否有产品标识;标识的信息是否正确、齐全54.2.5产品合格证出厂产品必须经检验合格,并具有合格证(1)抽样检查出厂产品是否具有合格印证;(2)检查合格印证的信息是否真实、内容是否齐全64.2.6调整控制如果有要求,应在产品相应位置进行铅封、封印或其他保护措施(1 )检查是否按要求采取了铅封、封印或其他保护措施;(2)检查保护措施的有效性4.

3、3 人力资源序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合74.3.1单位负责人单位负责人应熟悉计量法等有关法律法规,重视计量和质量工作,并管理或指定管理者代表负责单位计量和质量管理工作(1)查阅有关人员名册和任合书、聘用合同等相关证明材料;(2)采取与单位负责人面谈方式,检查其 熟悉计量法等有关法律法规,重视计量 和质量工作的情况;(3)检查质量和计量管理人员的配置是否 满足要求,并通过面谈或笔记方式,检查其 是否能独立行使职权,熟悉和掌握本岗位的 质量和计量管理工作。(4)通过与技术人员面谈、笔试或现场操 作方式,检查其是否具有相应的专业知识和 一定工作经验,能解决技术和质量问题。

4、(5)检查计量检定人员实际掌握计量专业 知识和操作技能的情况。84.3.2质量管理人员申请单位应设置足够的质量管理人员,各岗位职责明确,并能独立行使职权, 熟悉和本岗位的质量管理工作94.3.3技术人贝申请单位应根据生产规模配备相适应技术人员,并且有相应的专业知识和一定工作经验,能解决技术和质量问题104.3.4 U里人贝申请单位应根据需要设置足够的计量人员, 各岗位 职责明确,熟悉和掌握本岗位的计量工作。 计量检 定人员应经考核合格,取得相应的计量检定员证。114.3.5操作人员操作人员能够胜任本岗位工作,经培训考核符合,国家规定实施职业资格的岗位必须持证上岗124.3.6能力和培训申请单位

5、应确保上述有关人员具有可证明的能力,以执行分配的任务。 应规定所要求的专门技能,制定教育培训计划。单位应该确保提供以满足已识别的需要,保存培训活动的记录, 评价培训的有效性并予以记录。(1)查看是否有培训计划,计划的内容是 否满足单位生产和管理的需要;(2)检查培训计划的落实情况和培训的有 效性,并查阅有关培训的档案资料。4.4 生产场所序考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录号符合不符合134.4.1固定生产场所具有与所制造的计量器具相适应的固定生产场所,明确区分生产、检验、包装和储存等区域,并符合该项目许可考核必备条件所规定的要求。异地组织生产的,须提交生产地在工商管理部门备案的证明材料

6、。(1)查看办公地、生产是否与工商注册或备案地点相符;(2)查看固定生产场所的产权证明或租赁 合同的原始文件;(3)对照许可考核必备条件检查固定生产 场所是否符合规定的要求;(4)检查生产场所是否明确区分生产、检 验、包装和储存等区域;(5)异地组织生产的,是否具有相关证明 材料。口口144.4.2生产环境条件(1)各加工、装配和试验生产线工作环境清洁,物料放置整齐,标识清晰。(2)零部件工序流转应有必要的工位器具,防止磕、碰、划伤。(3)应满足相应标准及工艺技术文件所规定的环境温度、温渡过以及防尘、防震、防锈蚀、抗干扰、隐静电等设施的要求,并应有相应的(1)检查生产环境是否清洁,物品堆放是否

7、整齐;(2)检查零部件工序流转是否有必要的工位器具;(3)检查防尘、防潮、防振、防腐蚀、防干扰等设施及环境温度是否满足保护人身健康安全的要求,是否符合生产工艺和生产设备的要求。4.5 生产设施序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合154.5.1生产设备用于生产的各种设备的种类、数量、准确度和性能等应能满足所制造的计量器具的生产和工艺的要求,并符合该项目的许可考核必备条件所规定的要求。(1)将许可考核必备条件中规定的要求与单位提供的生产设备配备一览表相对照,检查生产设备配备是否齐全;设备性能否满足生厂和工艺的要求;(2)现场检查生产设备的配备情况与一览表的一致性。见附录B表B2.

8、主要生产设备确认记录表各类工2装备的数量、准确度、种类等应满足所制(1)根据许可考核必备条件中规定的要求,对照单位的工艺装备一览表,检查工艺装备 配备得是否齐全,性能是否符合要求;(2)现场检查工艺装备的配备情况与一览表的一致性;(3)根据工件或者工艺装备一览表随机抽样若干种关键工艺装备,检查性能,状态的符合性。164.5.2工2装备也计里形具日勺生1、加,、装配的要出,开付H啰;项目的许可考核必备条件所规定的要求。序考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录号符合不符合174.5.3检测设备根据原材料验收、零部件检验和整机装配、调试的需要,应配备种类、数量和准确度等级的测量设备,并符合该项目许

9、可考核必备条件所规定的要求。(1)根据许可考核必备条件和加工, 装配、 调试工艺文件中规定的要求,对照单位的检 测设备配备一览表,检查检测设备的配备是 否齐全;检测设备的准确度是否满足要求;(2)现场检查检测设备配备的情况与一览表的一致性;(3)随机抽样若干台检测设备,检查性能 和状态的符合性。见附录B表B3.主要生产设备确认记录表184.5.4设施管理(1)各类加工、试验和特种设备应处于完好的状态,并有有效的合格证明。(2)测量设备应取得有效的检定证书或经校准确认满足要求,并后检正或确定状态标识;(3)对生产中使用的各类加工、试验和测量设备应有专人使用和定期维护,主要设备的使用和维修要后记录

10、(1)检查各类加工和试验设备是否都处于完好的状态,并具有有效的合格证明;(2)检查特种设备的管理是否符合国家有关的规定;(3)检查测量度设备是否取得有效的检定证书或经校准确认满足要求, 并后检正或确认状态标识;(4)检查生产中使用的各类加工、试验和测量设备是否有专人使用和定期维护,主要设备的使用和维修是否有记录。4.6 检验条件序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合194.6.2环境条件应用固定的能满足出厂检验要求的场所,具环境条件必须满足相应产品标准、检定规程和校准规范的规定(1)检查是否具有固定的出厂检验场所;(2)检查场所的面积是否适应检定工作需要;(3)检定场所的环境条

11、件是否满足规定要求。204.6.3检验人员应配备满足生产和出厂检验要求的检验人员(至少两名)。检验人员应具有相应的专业知识和实际操作经验,并取得相应的检验资格。(1)检查人员数量是滞满足生产和检验要求;(2)查阅检验原始记录,检查实际检验人 员与检验人员名单的一致性;(3)采用现场试验的方法对检查人员进行 知识少操作的考核。214.6.4检验依据出厂检验必须依据现行有效的产品标准、计量检定规程或校准规范,检验项目必须覆盖标准和规程或规范规定的内容(1)检查现场使用的产品标准、检定规程 或校准规范是否有现行的有效的文件;(2)查阅出厂检验原始记录,检查现场检 验项目是否覆盖标准和规范或规范规定的

12、 内容。224.6.5测量设备出厂检验用测量设备的数量及准确度等级或最大允许误差应满足其产生期规模和许可考核必备条 件以及产品标准、检定规程或校准规范所规定的要求。(1)根据许可考核必备条件和产品标准、计量检定规程或校准规范要求,对照单位的出厂检定计量器具一览表, 检查出厂检定计量器具的配备是否齐全,性能是否符合要求。(2)采用现场试验的方法对出厂检验条件进行综合能力考核。见附录B表B.5出厂检验项目与测量设备现场确认记录表和附录B表GB.6出厂检验项目现场试验考核记录表序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合234.6.6量值溯源所有出厂检验用的计量标准器具及主要配备设备应满足

13、量值溯源要求,具有有效的检定证书或经校准确认其满足要求,并有表明其检定或确认状态的标识。如果申请单位建立最高计量标准的,必须经考核符合,取得相应的计量标准考核证书(1)检查出厂检验用的计量器具及主要配套设备是否全部具有有效期内的检定或经校准确认其满足要求;(2)检查计量器具是否有检定或确认状态标识,标识的信息是否真实;(3)如果建立最高计量标准的,是否经考核合格,并取得相应的计量标准证书口口4.7技术文件序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合244.7.2产品标准应具备与所制造计量器具相关的国家或行业产品标准。如果没有上述产品标准的, 应有企业产品标 准并履行备案手续。直接采用

14、国家或行业产品标准 的应办理相应的登记手续。(1)检查是否具备现行有效的国家或行业产品标准,并办理相应的登记手续;(2)企业制定的产品标准是否履行备案手续254.7.3产品图样产品图样应有图样目录、 标准件、外购件、零部件明细表、总装图、电路图、零部件图等。生产中使用的产品图样应与型式批准的图样保持一致。(1)检查生产中使用的产品图样与型式批准的图样一致性;(2)检查一套具有代表的图样,检查后尢 缺图现象,图样的内容是否完整、正确;(3)随机抽查几个部门的一套向类产品的 图纸中的若小张图纸,检查是否完全一致, 与目录、明细表和实物对照是否相符。序考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录号符合不

15、符合264.7.4 工2义件产品的加工、装配、检验和试验的工2、规程或作业指导书,应满足产品设计的技术要求。工艺文件的技术要求和数据应符合有美标准和规范的要求(1)随机抽取一种代表性产品的上2文件,检查具是否具有备生产必须的各种文件;(2)抽查其中若干种工艺卡,检查其内容 的完整性和正确性,文件的审批、更改签署 手续是否符合有美规定的要求;(3)抽查若干个部门的上述工艺卡,检查其是否统一;并检查各种上2文件之间是否274.7.5使用说明书说明书中应有技术指标、 型式批准证书、许可证标志、执行产品标准以及关键零部件采用等信息,并正确使用法定计量单位。(1)检查说明书的内容是否完整;(2)检查说明

16、书的技术指标是否准确,并与产品标准中的规定相一致;说明书应编制指导用户正确安装、操作的产品使用 说明书,其内容一般包括:产品功能、安装图、电 源接线图,操作、调整、维护方法、党见故障的诊 断、分析、排除方法及配件清单等(3)检查说明书是否能够指导用户安全、正确地安装和使用。284.7.6检验记录应有物料进厂、零部件加工、 检验和整机装配、出厂检验等生产过程的各种检验记录。记录应受控,内容应完整、准确、清晰和客观。(1)检查是否有固定格式的检验记录单;(2)检查零部件检验记录是否包括检验项 目、检验设备、检验条件、检验结果、检验 日期和检验人员签字等信息;(3)检查出厂检记水否包括J产门口标 准

17、、检定规程或校准规范所规定的全部信息;(4)检查记录是否真实可.信、清晰明了序考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录号符合不符合294.7.7设备一览表应提供主要生产设备、 工艺装备、检测设备和出厂检验测量设备一览表。一览表应包含设备名称、设备编号、型号规格、制造单位、主要性能、使用部门、设备状况等后关的信息。 检测设备和出厂检验测量设备一览表应有周期检定或校准的信息(1)检查是否制定了主要生产设备、XZ 装备、检测设备和出厂检验测量设备一览 表;(2)检查一览表是否包括了设备名称、设 备编号、制造单位、主要性能、使用部门、 设备状况等后关的信息;(3)检查设备一览表与实际情况的一致性304

18、.7.8电子信息义件当使用计算机或自动化设备对技术文件和检验的数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时,应确保:(1)由使用者开发的计算机软件应被制订成足够详细的文件,并对其适用性进行适当验证;(2)建立和实施数据保护的程序。这些程序应包括(但不限于)数据输入或采集、数据存储数据传输和数据处理的完整性和保密性;(3)维护计算机和自动设备以确保其功能正常,并提供保护检定、校准和检测数据完整性所必需的环境和运行条件。(1)检查由使用者开发的计算机软件是否被制订成足够详细的文件, 并对其适用性进行适当验收;(2)检查是否建立和实施数据保护的程序,并达到了预期的目的。(3)检查计算机和自动设备的功

19、能是否止常,环境和运行条件是否满足规定的要求4.8 管理制度序考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录号符合不符合314.8.2计量管理制度申请单位应建立健全各项计量管理制度,制度至少应包括以下内容:(1)计量器具(测量设备)的配备、使用和维护管理制度;(2)计量器具周期检定/校准管理制度;(3)计量标准和出厂检验设备管理制度;(4)原始数据、记录管理制度;(5)证书、标识管理制度;(6)计量人员岗位责任、培训和考核管理制度;(7)检验实验室管理制度;(8)计量技术档案和资料保管制度通过查阅文件、原始资料和有关记录,并对生产制造过程的实际情况进行核查,检查以下内容:(1)内容的完整性,制度内容

20、必须覆盖考核规范规定的要求。(2)文件夹受控性,制度形成文件,文件的制订,发布和更改应该有相应的批准手续。(3)文件的可行性,规定的内容应该符合申请许可证单位的实际,并具有可操作性。(4)实施的有效性,规定的制度必须实施,324.8.3质里官理制度申请单位应建立健全各项质量管理制度,制度至少应包括以下内容:(1)原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度;(2)零部件检验和产品出厂检验制度;(3)成品、废品、返修品管理制度;(4)设备、工装管理制度;(5)用户服务制度;(6)质量岗位责任制度;(7)质量管理持续改进制度;(8)售后服务和质量投诉处理制度等实施的结果必须有效,并能够提供实施的记录口

21、口4.9 售后服务序考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录号符合不符合334.9.1服务能力应具备与所制造的计量器具相适应的售后服务的条件和功能。许可考核必备条件中对售后服务的条件和能力有明确规定的按其规定执行检查售后服务的条件和能力,包括场地、设 备、通讯、人员等设施和资源是否与所制造 的计量器具相适应344.9.2服务管理应有专门的部门或者人员负责管理售后服务工作检查是否有专门的部门或人员负责管理售后服务工作,服务的职责是否到位354.9.3顾客投诉应后顾客投诉和投诉处理的记录(1)检查是否有顾客投诉记录和投诉的处理记录;(2)对顾客的投诉是否进行J功效的分析和处理4.10 产品质量序号

22、考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合364.10.1 产品型式控制如对原有产品在结构、材质、关键零部件等方面做了重大改进的,申请单位应进行产品的型式试验。如果型式试验结果表明因上述改进而导致性能、技术特征发生变更的应申请办理计量器具新产品型式批准手续(1)对照型式批准资料, 检查产品在结构、材质等方面是否做了重大改进;(2)如果有重大改进的,检查申请单位是否进行了型式试验;(3)如果型式试验结果说明改进导致了性能和技术特征发生变更的, 检查申请单位是否申请办理了型式批准手续见附表4:关键零部件使用情况确认表序考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录号符合不符合374.10.2 产

23、品质量控制产品的质量应持续符合该产品标准和计量检定规程或校准所规定的质量技术指标和计量性能指标的要求(1)在生产企业现场抽样已经检验合格的 产品,检查其质量技术指标和计量性能指标 是否符合产品标准、检定规程或校准规范所 规定的要求。抽样要有代表性,要覆盖全部 申请许可项目。(2)复查考核的,应检查许可证有效期内 接受质量技术监督部门产品质量技术监督 抽查的情况384.10.3测量软件控制产品中包含有测量软件的,应提供足够详细的文件,以及对其适用性和防作弊性能进行验证的证明(1)检查测量软件的文件是否齐全;(2)检查企业提供的测量软件适用性和防作弊性能验证的证明材料表B.2主要生产设备确认记录表

24、产品类别主要加工设备存在形成确认(Y/N )所有权确认(Y/N )确认记录名称规格型号编R生产厂实物管理台账维护记录购买证明转让协议考核组长:考评员: 日期:填表说明: 1 、粗框中的内容由企业现场填写, “存在形成确认”和“所有权确认”由考评员填写, Y 表示符合; N 表示不符合;2、 “存在形式确认”和“所有权确认”不符合的,需在“确认记录”中说明。-表B.3关键零部件检验情况确认记录产品类别关键零部件名称主要检测项目检测设备依据的检验上2文件检测设备的溯源情况(Y/N )检验记录完整性(Y/N )确认记录名称/型号规格编R考核组长: 考评员: 日期: 填表说明:1.粗框中内容由企业现场

25、填写,“检测设备的溯源情况”和“检验记录完整性”由考评员填写,Y表示符合;N表示不符合;2. “检测设备的溯源情况”和“检测记录完整性”不符合的,需在“确认记录”中说明。表B.4关键零部件使用情况确认记录表产品类别经核准的关键零部件企业声明:与型式批准的一致性确认( Y/N )(注:企业若选 N ,需做进一步说明)确认记录名称规格型号生产1T性(Y/N )说明考核组长:考评员:日期:填表说明:1.粗框中内容由企业现场填写,“检测设备的溯源情况”和“检验记录完整性”由考评员填写,丫表示符合;N表示不符合;2. “检测设备的溯源情况”和“检测记录完整性”不符合的,需在“确认记录”中说明。表B.5出

26、厂检验项目与测量设备现场确认记录表序号产品类别检测项目检测设备检测人员确认结论(Y/N )确认记录序号名称标准/规范条款号名称规格型号编R考核组长: 考评员: 日期: 填表说明:1.粗框中内容由企业现场填写,“检测设备的溯源情况”和“检验记录完整性”由考评员填写,Y表示符合;N表示不符合;2. “检测设备的溯源情况”和“检测记录完整性”不符合的,需在“确认记录”中说明。3.企业生产的产品种类较多时,按产品大类进行填写。表B.6出厂检验项目现场试验考核记录表序号:第 页,共页被检计量器具名称被检计量器具来源依据计量技术规范/标准编号现场试验情况记录现场试验方法口比对试验口重复性试验口计量性能检验

27、口其他试验()测量设备的符合性依据文件的有效性环境条件的符合性人员操作的符合性现场试验结果(原始记录编号)考核结论符合口不符合考评员:报告编号:制造计量器具许可考核报告申请考核单位组织考核单位(盖章)考核日期考核组长(签字)签发日期 年 月 日1申请单位概况申请单位名称单位注册地址单位生产地址营业执照注册号组织机构代码法定代表人联系人邮政编码联系电话传真E-mail2申请许可项目a旦理 “事命准确度等级/最序U县日 “事命共型式批准具型号、规格测量范围大允许误差/测号名称证书编号代码量不确定度3考核类别首次考核口到期复查考核口增项考核口条件变更考核4考核依据4.1 制造、修理计量器具许可监督管

28、理办法4.2 制造计量器具许可考核通用规范4.3 必备条件细则名称:4.4 产品标准编号及名称:4.5 计量检定规程/校准规范编号及名称:4.6 其他文件编号及名称:5考核组成员分工考核组职务姓名考评员证号考核项目组长组员坟木中豕6考核过程概述7考核情况汇总7.1 现场考核情况汇总,见考核报告附件1:现场考核情况汇总表(共 _页)7.2 不符合项整改要求,见考核报告附件2:不符合项报告(共_页)8考核原始记录汇总8.1 现场考核评价记录表;(共页)8.2 主要生产设备确认记录表;(共 页)8.3 关键零部件检验情况确认记录表;(共 页)8.4 关键零部件使用情况确认记录表;(共页)8.5 出厂

29、检验项目与测量设备现场确认记录表;(共 页)8.6 出厂检验项目现场试验考核记录表。(共页)9考核结论9.1总体评价9.2 申请许可项目确认申请许可项目序号 考核合格;申请许可项目序号 考核基本合格,需要整改;申请许可项目序号 考核不合格。10整改情况确认10.1不符合项整改的确认不符合项整改要求整改结果的确认意见报告编号9.3 整改结论意见申请许可项目序号 经过整改,考核合格;申请许可项目序号 未完成整改,考核不合格。11经考核确认的许可项目序号a旦理U县日“事命共名称型号、规格测量范围准确度等级/取人)L许误差/测量不确定度形式批准证书编号“里崩具代码考核组组长签字:申请单位负责人签字:1

30、2考核组成员签字考核组职务姓名工作单位考评员证号签字组长组员技术专豕13审批意见审批结论经办人:审批单位名称审批人(签章)受理日期年月日发证日期年月日证书编号()制号后效期止年月日考核报告附件1现场考核情况汇总表序号考核项目评定结论说明(指出原始记录编号或不符合项报告编号)符合不符合不适用i421形式批准24.2.2计量单位3423许可标志44.2.4产品标识5425产品合格证64.2.6调整控制74.3.1单位负责人84.3.2质量管理人员94.3.3技术人贝104.3.4 U里人贝114.3.5操作人员124.3.6能力和培训134.4.1固定生产场所144.4.2生产环境条件154.5.

31、1生产设备164.5.2工2装备174.5.3检测设备184.5.4设施管理194.6.2环境条件204.6.3检验人员214.6.4检验依据224.6.5测量设备234.6.6量值溯源244.7.2产品标准254.7.3产品图样264.7.4工2义件274.7.5使用说明书表(续)序号考核项目评定结论说明(指出原始记录编号或不符合项报告编号)符合不符合不适用284.7.6检验记录294.7.7设备一览表304.7.8电子信息文件314.8.2计量管理制度324.8.3质量管理制度334.9.1服务能力344.9.2服务管理354.9.3顾客投诉364.10.1产品型式控制374.10.2产品

32、质量控制384.10.3测量软件控制合计说明:还为否决项考核报告附件2不符合项报告编号申请许可单位:被考核部门:陪同人员:1 .不符合事实描述:2 .不符合评定依据:考核规范、产品标准或规程(规范)名称:上述文件条款号:3 .考核项目性质:否决项口非否决项口4 .不符合项涉及的申请许可项目序号: 考评员(签名): 考核组长(签名):单位负责人(签名):日期:整改要求:要求完成整改的期限:考评员(签名):日期:整改措施完成情况:单位负责人签名:日期:整改措施完成情况确认:考评员签名:日期:考核组组长签名:日期:附录D制造计量器具许可现场考核意见反馈表格式制造计量器具许可现场考核意见反馈表考核日期考核组成员考核工作质里评价工作质量:满意基本满意口不满意工作纪律:满意基本满意口不满意考核程序:符合口基本符合口不符合考核结论:正确基本正确不止确公正性:公平口基本公平口不公平填报单位:(盖章)填报日期:1.工作态度是否粗劣?口是口台2.有否泄漏技术、商业机密?后口台3.有否参加宴请吃喝?后口台考核人员作风评价4.有否索要产(商)品?口有口台5.有否低价购买产(商)品?后口台6.有否收受礼品、礼金和各种有价证券?后口台7.有否以权谋私现象?后口台其他反馈意见:申请单位负责人(签名)注:此表由考核组组长现场交给被考核单位。单位将此表填写完整后,报组织考核的质量技术监督部门。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!