首营品种审核制度

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1、、首营企业审核制度一目的:为了确认首次供货单位的合法资格及质量保证能力,特制定本制度。二、首营企业是指与本企业首次发生医疗器械购销关系的医疗器械生产企业或 医疗器械经营企业。三、首营企业审核的项目有:1、供货单位合法资格:盖有供货单位原印章的医疗器械经营企业许可证、 医疗器械生产企业许可证和营业执照复印件,并核对生产、经营范 围。2、销售人员合法资格:盖有本企业印章和企业法定代表人印章或签字的企业法 定代表人的委托授权书原件,委托授权书应明确授权范围及授权时限;与委托 书一致的销售人员身份证复印件;3、企业质量保证能力:盖有企业原印章的企业质量认证证书复印件及质量保证 协议。四、经营部负责索取

2、相关资料,并填写首营企业审批表,交质量管理部进行审 核,必要时进行实地考察。五、首营企业须经质量副总经理批准后方可与该企业建立购销关系。六、对具有合法资格和质量保证能力,且超过六个月合作的首营企业,经进货 质量评审会议讨论通过,转为常规供货企业,其档案资料转入供货单位档案管 理。二、首营品种审核制度一、目的:为了保证新开发医疗器械品种的合法性,加强对首营品种的质 量审核工作,特制定本制度。二、首营品种是指公司向医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。三、首营品种审核的项目有:1、医疗器械产品注册证、产品合格证明和其他附件;2、医疗器械国家标准或医疗器械行业标准;3、医疗器械的说明书、标签、包装是否

3、符合国家食品药品监督管理局医疗器 械说明书、标签和包装标识管理规定;4、医疗器械的性能、用途及储存条件;5、样品同批号的检验报告书;6、质量认证情况;四、首营品种由经营部索取相关资料,并填写首营品种审批表,交质量管 理部审核。五、质量管理部审核合格,签署审核意见,报质量副总经理批准后方可购 进。六、质量管理部对首营品种建立档案,及时收集相关质量信息,对质量不 稳定的品种应向经营部提出否决意见,停止进货和销售;对质量稳定,适应市 场需要且超过六个月试销期的品种,经进货质量评审会议讨论通过,转为常规 经营品种,其档案资料归入质量档案。三、质量否决制度一、目的:为控制影响医疗器械质量的各种因素,消除

4、发生质量问题的隐患, 特制定本制度。二、质量管理部是公司行使质量否决权的职能部门,它有权在下列情况下作出 否决:1、医疗器械供应单位,经审核或考察不具备生产、经营法定资格及相应质量保 证条件,有权要求经营部门停止采购。2、医疗器械销售对象,经审核不具备购进医疗器械法定资格的,有权要求经营 部门停止销售和收回已售出的医疗器械。3、来货验收中,对不符合公司医疗器械验收制度的医疗器械,有权拒收。4、对养护检查中发现的不合格医疗器械,有权出具停售、封存通知,并决定对 该医疗器械的退货、报损、销毁。5、售出的医疗器械发现质量问题,有权要求经营部追回。6、对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具,有权

5、决定停止使用,并 提出添置、改造、完善建议。7、对不符合公司首营企业审核制度、首营品种审核制度的首营企业、 首营品种,有权提出否决。8、对经审批的首营企业在实际供货中质量保证能力差;对经审批的首营品种在 经营中质量不稳定或不适应市场需要的,向经营部和总经理室提出终止关系, 停止购进的否决意见。9、有权对购进计划中质量保证差的企业或有质量问题的品种进行否决。10、对医疗器械质量有影响的其他事项。四、医疗器械购进管理制度一、为保证购进医疗器械的质量和使用安全,杜绝不合格医疗器械进入本公 司,特制定本制度。二、经营部为医疗器械购进职能部门。三、经营部根据市场和经营需要按年、月认真编制进货计划。四、进

6、货计划应以医疗器械质量为重要依据。编制计划应有质量管理部参加审 核,协同把好进货质量关。五、购进的医疗器械应符合以下基本条件:1、合法企业所生产或经营的医疗器械;2、应当符合医疗器械国家标准或医疗器械行业标准;3、购入产品必须有医疗器械注册证书, 应有法定的批准文号和产品批号,如 产品有效期的应规范注明有效期。4、说明书、标签、包装应符合国家食品药品监督管理局医疗器械说明书、标 签和包装标识管理规定的规定。六、对首营企业进行合法资格和质量保证能力审核,并按首营企业审核制 度办理审批手续,批准后方可进货。七、对首营品种进行合法性及质量情况的审核,并按首营品种审核制度办 理审批手续,批准后方可进货

7、。八、购进医疗器械应签订书面合同,合同中须明确质量条款;电话、传真要货 必须有质量约定,事后须补签书面合同并明确质量条款。九、购货合同应明确质量条款:1、质量应符合医疗器械国家标准或医疗器械行业标准;2、医疗器械附产品合格证;3、医疗器械包装符合有关规定和货物运输要求;4、进口医疗器械必须有加盖供货单位质量管理部原印章的进口医疗器械注册 证复印件。十、合同上供货方签订人必须与在购货方备案的供货单位销售人员相一致。 十一、购进医疗器械应要求供货方开具合法票据。票据上购销双方的品名及签 章应与双方的医疗器械生产(经营)许可证、营业执照相一致。五、医疗器械入库验收制度一、目的:为保证入库医疗器械的合

8、法性及质量,特制定本制度。二、验收组织:公司设立直属质量管理部的验收组。验收人员必须具有高中以 上文化程度,了解各类医疗器械的验收标准,按验收程序进行操作。三、验收必须在规定的验收区内进行。四、验收时限:常温储存的医疗器械须在该工作日内验收完毕;阴凉储存的医疗 器械随到随验收。五、验收依据:供货合同及约定的质量条款。六、验收原则:按产品批号逐批验收,不得遗漏。七、验收抽样:1、比例:每批 50 件以内(含)抽 2 件;50 件以上,每增加 50 件增抽 1 件;不 足 50 件以 50 件计;2、代表性:抽样须具代表性,即在上、中、下三个部位各抽 3 个小包装;3、标志:抽样的外包装上应贴有“

9、验收”标志。八、拼箱品种必须逐品种、逐批号进行验收。九、验收项目:1、供货单位、医疗器械品名、规格、数量应与合同相符;2、包装中应有产品合格证;3、医疗器械的大、中、小包装应整洁无污染、破损;4、医疗器械标签、包装标识应当包括以下内容:(一)品名、型号、规格;(二)生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式;(三)医疗器械注册证书编号;(四)产品标准编号;(五)产品生产日期或者批(编)号;(六)电源连接条件、输入功率;(七)限期使用的产品,应当标明有效期限;(八)依据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容。5、验收一次性无菌医疗器械,必须对照供货方提供与实物同批号的加盖供货方 质量管理部

10、门原印章的检验报告进行验证。6、进口医疗器械,必须由供货方提供加盖质量管理部门原印章的进口医疗器 械注册证,并有中文说明书;7、医疗器械的质量验收还应检查医疗器械的外观性状,包括色泽、发霉异物、 包装破损等。十、销后退回的医疗器械产品,应开箱检查,核对生产厂商、品名、规格、产 品注册证号、产品批号、有效期等,确认无误后,方可办理入库验收手续。十一、验收过程中发现与合同不符或验收不合格的医疗器械,填写拒收报告单 报质量管理部审批予以拒收,并做好购进退出记录。十二、验收员在验收医疗器械时应做好验收记录。验收记录应字迹端正清楚, 不得有空格或缺项。验收记录应记载供货单位、生产厂商、品名、规格、产品

11、注册证号、产品批号、有效期、数量、到货日期、质量状况、验收结论和验收 人员签章等。十三、验收记录保存至超过医疗器械产品有效期一年,但不少于三年。永久性 植入产品的有效证件保存期限为永久。S六、医疗器械保管制度一、目的:为保证在库储存医疗器械产品的质量,特制定本制度。二、医疗器械产品入库后,按各类产品对储存的要求不同合理安排储存区域。三、药品储存实行色标管理。其统一标准是: 待验库(区)、退货库为黄色;合格品库、待运库(区)为绿色; 不合格药品库为红色。四、搬运和堆垛要严格按照医疗器械产品外包装图示的要求,规范操作。怕压 医疗器械产品控制堆放高度。五、医疗器械产品堆垛要留有一定距离。医疗器械产品

12、与墙、柱、屋顶(房 梁)、设施设备的间距不小于 30厘米,与地面的间距不小于 10 厘米。六、医疗器械产品应分类相对集中存放,按批号及有效期远近依次、分开堆 码。七、妥善保管无菌器械,一次性无菌医疗器械应当按照无菌器械存放要求,并 与其他医疗器械分区储存。八、保管员必须凭验收员签字的入库交接单入库。九、医疗器械入库时,必须认真核对品名、规格、数量、产品批号、有效期、 生产厂商等。对货与单不符或质量异常的产品拒绝入库,并及时退返给验收 组。十、保管员核对无误后,应在入库交接单上签字。 十一、保管员凭销售发票发货,严禁无票发货和白条发货。发货时,核对品 名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商等

13、内容。发货完毕,交复核员 复核。十二、发货时如发现下列情况保管员有权拒绝发货,并通知养护组处理:1、外观性状发生变化,包括变色、发霉、生锈、包装破损、质量变异等。 2一次性无菌医疗器械小包装出现破损。3、包装标识模糊不清或脱落;4、产品已超过有效期。十三、每月下旬对有效期在 6 个月内的医疗器械填写近效期商品催销表,报经 营部、质量管理部各一份。十四、库存药品要进行月对季盘,做到账货相符。 十五、贮存中发现医疗器械质量问题应及时通知养护员进行处理。 十六、认真做好仓库的卫生工作,每天下班之前清理仓库的杂物。做好防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠和防鸟工作。七、医疗器械出库复核制度一、目的:

14、为保证出库医疗器械质量,防止不合格产品流向社会,特制定本制 度。二、仓库必须配备复核员,对出库医疗器械的有关项目进行核对。三、整件复核:复核员必须按发货凭证对实物进行品名、规格、数量、产品批 号、有效期、生产厂商、质量状况进行核对、检查。四、拼箱复核:必须逐一对医疗器械的品名、规格、数量、产品批号、有效 期、生产厂商、质量状况进行核对、检查。核对无误后装箱,并填好拼箱单放 入箱内。封箱后,外贴“拼箱”标志。五、凡复核中发现品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商与票不符 及质量不合格的,必须退给保管员加以纠正。六、为便于质量跟踪,必须做好医疗器械出库复核记录。记录内容有购货单 位、品名、规

15、格、产品批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状 况,复核员必须签章。七、复核记录保存至超过药品有效期一年,但不少于三年。八、医疗器械养护制度一、目的:为保证在库储存医疗器械的质量,特制定本制度。二、养护组织:公司设立直属质量管理部的养护组,负责公司医疗器械养护工 作。三、养护员应指导保管员对医疗器械按其温湿度要求合理储存。四、养护员每日做好温、湿度记录,并在规定时间内完成(上午 8 时-9 时,下 午2 时-3时)。五、库房温、湿度超过规定范围,养护员要及时采取调控措施。六、养护员要定期对库存医疗器械进行质量检查,每月抽查库存批次的 1/3, 每季度循环一次。对检查中有疑义的医疗器械,

16、挂黄牌暂停发货,填写停售通 知单,通知经营部停止开票,同时填写医疗器械质量复检单,报质量管理部确 认。经确认合格,则恢复销售;不合格,则配合保管员将该医疗器械移入不合 格品库。七、养护员应及时做好养护记录。养护组每季度末对医疗器械的养护情况作出 小结,于次月上旬报质量管理部。八、各项记录保存至超过医疗器械有效期一年,但不少于三年。九、医疗器械有效期管理制度一、目的:为加强医疗器械有效期的管理,保证使用医疗器械的安全有效,特 制定本制度。二、购进医疗器械除国家未规定外,必须规范标明有效期。三、销售医疗器械必须按“先产先出,近期先出”的原则开票。四、储运部保管人员对有效期不足六个月的医疗器械,要逐

17、月填写“近效期产 品催销表”及时报告经营、质量管理部门催销处理。五、有效期到期的医疗器械,由储运部立即移至不合格品库,并及时通知质量 管理部进行处理。六、对医疗器械有效期的验收应按下列规定执行:1、有效期在二年以上的产品,验收时距生产日期不得超过六个月;2、有效期在二年以下的产品,验收时距生产日期不得超过三个月;3、超过以上规定期限,验收人员有权拒收,并报请经营部处理。七、对销后退回的医疗器械,有效期不足二个月的一律放入退货库,并由储运 部通知经营部与供货单位联系处理。十、不合格医疗器械管理制度一、目的:为加强不合格医疗器械的管理,防止不合格医疗器械流向社会,保证医疗器械质量,特制订本制度。二

18、、不合格医疗器械包括内在质量不合格、外观不合格及包装不合格,如产生破损、污染、生锈、变质、过期等现象。三、不合格医疗器械的确认和处理:1、来货验收中发现的不合格品,由验收员填写拒收单,经质量管理部确认,移 入不合格品库;2、在库保管、养护和出库复核过程中发现的不合格品,由养护员填写质量复检 单,经质量管理部确认,移入不合格品库;3、销后退回发现的不合格品,由验收员填写复检单,经质量管理部确认,移入 不合格品库;4、各级药监部门抽检或通报不合格品,由质量管理部签发通知,移入不合格品 库;四、不合格医疗器械设专库专人保管,并做好记录。记录内容包括:供货单 位、品名、规格、产品批号、有效期、生产厂商

19、、数量、不合格原因等。五、不合格医疗器械报损:由保管员填写“报损单”,经质量管理部审核,报 总经理批准后报损。六、需销毁的不合格医疗器械,由质量管理部会同储运、经营部负责人组织、 监督销毁,并做好销毁记录。销毁记录保存三年。十一、售后服务管理制度一、目的:为了更好地为顾客服务,提高公司经营信誉,增强市场竞争力,特 制定本服务制度。二、坚持“质量第一、用户第一”的经营思想,将售后服务工作,提高到与产 品质量要求同步。三、与供货方签订质量保证协议时,同时约定由供货方对医疗器械的维修条 款。四、公司建立顾客访问制度,采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种 机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、

20、服务质量的意见和要求,同时做 好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门领导,提出改进措施,并组 织实施。五、对顾客来信、来电、来访提出的问题,有关部门应认真做好接待处理工 作,做到态度热情虚心,处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否,都应 虚心听取,沟通和加强与顾客之间的联系,并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡,认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编 号,按产品分别归档管理。七、对顾客在商品质量方面的反馈意见,应及时分析研究处理,认真解决用户 提出的问题,同时将处理意见上报质量管理部门。八、制定切实可行的岗位责任制,逐渐使客户服务工作制度化、标准化,不断 提高服务质量。九、随时了

21、解市场信息,掌握同行业产品价格、质量信息,及时反馈给企业领 导,促使领导正确决策。十二、医疗器械质量跟踪管理制度一、目的:为建立、维护本公司良好的质量信誉,特制定本制度。二、职能部门:经营部及质量管理部为医疗器械质量跟踪管理的职能部门。三、经营部除在购进医疗器械时,必须注意产品的质量外,要经常向客户询问 产品质量情况,了解客户需求,收集客户对产品的使用意见和改进意见,并将 各类信息及时反馈到生产企业。四、验收养护组在验收、养护过程中也应注意观察产品在储存过程中的质量变 化情况,并及时向质量管理部及经营部报告。五、如有消费者的质量投诉,应及时判明医疗器械质量情况和查清投诉事项, 确属产品质量问题

22、的,应实事求是地解决,做到既维护公司的质量信誉,又使 顾客满意。六、质量管理部接到质量投诉后,应及时处理,在10天内解决,一个月内结 案。并认真做好记录,并将查证情况通知有关部门,将处理意见及时告知用 户。七、对每一笔的质量跟踪记录及质量投诉,都应有详细记录。各项记录由质量 管理部保存,保存期三年。十三、不良事件报告制度及处理程序一、目的:明确医疗器械不良事件报告制度,加强医疗器械的监督管理,提高医 疗器械使用安全和服务质量。二、定义:医疗器械不良事件是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使 用情况下,发生的或可能发生的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事 件。三、适用范围:适用于各部门医疗器

23、械不良事件报告方面的管理。四、职能部门:质量管理部、经营部、零售连锁公司五、报告及处理:1、经营部应注意向医院及零售企业收集医疗器械不良事件情况,如有发 生,应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况,并做好记录,迅 速上报公司质量管理部。2、零售连锁公司各门店应注意收集顾客反馈的医疗器械不良事件情况,若 情况确实,应及时填表反馈。3、各部门负责人应协助公司质量管理部,进一步了解医疗器械不良事件发生的 情况。4、质量管理部将经营部和零售连锁所收集的调查材料汇总后,及时向生产、经 营单位反映,并按规定填写“医疗器械不良事件报告表”,及时报药品监督管 理局。5、对严重罕见的不良事件应随时报告

24、,并建档保存。十四、质量教育、培训及考核制度一、目的:为提高企业员工素质和质量意识,以保障公司质量管理工作的 正常开展,特制定本制度。二、办公室为公司质量教育、培训及考核工作的职能部门。三、企业每年制定计划,定期、定向对医疗器械经营人员进行有关国家医 疗器械管理的法规、行政规章的培训和医疗器械知识、职业道德等方面的教育 培训,并进行考核。四、从事质量管理的人员,每年由公司按排接受上级药品监督管理部门组织的 继续教育和培训。五、从事验收、养护、计量等工作的人员,要定期接受本企业组织的培训学 习,以及药品监督管理部门的培训和考核。六、对新参加工作和中途换岗的员工,必须进行岗前有关法规和专业知识的教

25、 育培训,经考核合格后方可上岗。七、办公室负责制订和组织实施教育、培训计划,并建立档案。八、质量管理部配合办公室对员工教育、培训及考核。十五、文件、质量记录和凭证管理制度 一、目的:为加强质量记录和凭证的管理,为质量跟踪提供客观证据,特 制定本制度。二、质量管理部负责质量记录和凭证的制订、修订、使用等管理。三、各相关部门负责本部门质量记录和凭证的日常使用管理。四、质量记录和凭证的填写要求: 填写正确、完整,字迹清晰,不允许随意涂改,笔误应在错误处划一道横 线,并加盖印章,保持记录原样,将正确文字、数据填写在该项格框内空白 处,且不得缺页空格。五、质量记录和凭证的收集归档: 各部门指定专人保管本部门的质量记录和凭证,每年末进行分类整理装订成nn-册。六、质量记录和凭证的查阅:1、公司内部工作人员查阅质量记录和凭证时,需说明查阅原因,经该部门 负责人批准。查询时不得损毁、更改原资料内容和数据。2、外单位和个人查阅时,须经总经理批准,并由相关部门负责资料安全。七、质量记录和凭证的处理: 保存期满的质量记录和凭证,按照质量体系文件管理程序处理。

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