预收帐款审计程序表
上传人:积***
文档编号:128713266
上传时间:2022-08-01
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索引号:(审计机关名称)预收帐款审计程序表被审计公司: 页次:审计程序执行状况阐明工作底稿索引号1获得或编制预收账款明细表,复核其加计数与否对的,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2抽取预收账款进行函证。3抽查明细账、记账凭证及原始凭证(1)核对产品销售收入科目的有关记录,检查预收账款与否按产品销货合同及时转销,其会计解决与否对的。(2)检查存在借方余额的预收账款与否应进行重分类。(3)检查长期挂帐的预收账款,追踪银行进账单、销售合同等原始凭证,核算其真实、合法性。4询问管理人员、理解销售政策并结合分析性复核、审视大宗销货合同、将此前年度客户名单与本年账面记录进行对比分析,检查预收账款的完整性。5检查预收账款与否已在资产负债表上恰当披露。6完毕预收账款审定表。
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