五金燃气具厂质量管理手册

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1、XXXX 公司质 量 手 册Quatity Manual(GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008)文件编号:XX-QM-01现行版次:A-0编制: 批 准: 2011-00-00发布 2011-00-00实施0.1 手册目录章节号标题名称页码总页数备注0.1手册目录第2页共1页0.2颁布令第3页共1页0.3手册的管理控制第4页共1页0.4手册修改登记表第5页共1页0.5公司简介第6页共1页0.6管理者代表任命书第7页共1页1.0质量管理体系说明第8页共1页2.0质量方针/目录第9页共1页3.0组织结构第10页共1页3.1标准职能分配表第11-12页共2页3.2职责和权限

2、第12页共1页4.0质量管理体系第12-14页共3页5.0管理职责第14-17页共4页6.0资源管理第18-20页共3页7.0产品实现第20-26页共7页8.0测量分析与改进第26-29页共4页附图A质量管理体系控制流程图第30页共1页附图B产品实现过程流程图第32页共1页附录C程序文件一览表第33页共1页0.2颁布令 质量管理手册是公司质量管理体系的纲领性文件,是公司各项质量工作的基本准则和指南,全体员工在推动各项质量工作中,要严格按照质量手册所描述的质量管理体系的要求和内容执行,不断满足顾客需求和法律法规要求。本质量管理体系符合(GB/T19001-2008 idt ISO9001:200

3、8)标准要求,并随着标准的升版做相应的更改,确保体系符合当时现行有效版本的标准。质量管理手册自实施之日起,正式在本厂内颁布执行,今后随着市场和顾客的需求变化,以及产品质量水平的不断提高,将对本手册不断修改,以持续满足顾客和公司发展的要求。总经理: 2011年00月00日03手册的管理控制质量手册使用范围本质量手册阐述了宜佳五金燃气具厂质量管理体系的质量活动,质量管理体系的要求,适用于公司产品的生产、销售和服务。 品质手册的编制、审批 .1 ISO小组负责质量手册的编写、发放、实施和控制。 .2 总经理负责批准质量手册。 质量手册的管理.1 本手册分为“受控文件”和“非受控文件”文件。.2 本手

4、册由管理部统一编号、发放、记录和管理。受控文件在封面指定位置加盖红色“受控文件”章;非受控文件在封面指定位置加盖红色“非受控文件”章。质量手册的修订和再版.1 本手册的“受控版本”在执行过程中出现下列情况时进行修订或再版:ISO9001:2008发生修改;厂内组织结构、产品结构发生重大变动;公司质量管理体系审核及管理评审提出改进要求;公司经营理念、质量方针和目标作出调整时。0.3.4.2 当手册任何部分需修订时,由管理者代表提出,经总经理批准后方可由编写人进行修订。修订后,编写人在本手册修改页中填写修改情况。0.3.4.3 当手册任何一页修订后,由ISO小姐按原受控文件发放范围发放更改页并办理

5、发放手续,同时收回失效页并在其上加盖“作废文件”章。0.3.4.4 本手册再版后,由ISO小组统一收回旧版本,并发放新的“受控文件”版本。手册的版本号和修订号的编号原则.1 质量手册的版本号的编号原则为:“A”为第一版,“B”为第二版,以此类推。.2 质量手册的修订号为:“01”、“02”,以此类推,修订超过10次应换版。0.4手册修改登记表文件名称:质量管理手册 文件编号:HX-QM-001序号修订日期实施日期修 订 记 录 摘 要修改章节0.5 公司简介一. 公司概况: XXX公司创建于 年,位于美丽富饶、交通便利的XXX地区,是一家XXX的企业, 二. 经营范围:地 址:电 话:传 真:

6、邮 编:网 址: 0.6管理者代表任命书为建立、实施和保持ISO 9001:2008质量管理体系并持续改进其有效性,现任命XXX为公司ISO 9001:2008质量管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还应包括:1、负责确保质量管理体系所需过程得到有效建立、实施和保持;2、负责向最高管理者报告体系业绩和改进需求;3、负责提高并确保公司范围内质量满足顾客需求及法律法规要求的意识;4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理: 2011年10月00日 1.0质量管理体系说明1.1范围 1.1.1总则本质量手册规定的质量管理体系适用于:a) 证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律及法规要求的产品

7、;b) 通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客 满意;c) 家用燃气具的生产、交付和服务。 应用 本厂所建立的质量管理体系除7.3条款删除外,其余完全遵照 ISO9001:2008标准的要求执行。(理由见条款) 1.2 引用标准 ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系要求 1.3 术语和定义 本手册采用ISO9000:2005给出的术语和定义。 1.4 缩写 1) QM 质量手册 2) QP 程序文件 3) QW 作业指导 4) ZL 质量记录 2.0质量方针、目标2.1质量方针公司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求:

8、1)与公司的宗旨相适应;2)对满足顾客需求以及法律法规的有效性进行质量管理体系持续改进的有效性承诺;3)为质量目标的制订和评审提供框架;4)在公司各层次应进行适当的沟通和理解; 5)通过管理评审以确定质量方针的适宜性和持续改善的有效性。质量方针:XXXX质量目标:生产过程检验不良率控制在: 交货准时率在: 顾客满意度达到:新员工上岗培训合格率达到:成品出货合格率达到:3.0组织结构图3.1 ISO9001:2008标准质量职能分配表 职能/部门ISO 9001:2008条款总经理管理者代表ISO组品质管理部采购业务部生产部4.0质量管理体 系4.1 总体要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记

9、录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划质量目标质量管理体系策划5.5职责权 沟通职责与权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.0资 源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审顾客沟通7.3设计和开发无7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证7.5产品和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6测量和监控装置的控制8.0测量、分析和改进8.1 总则顾客满意内部审核过程的监控和测量产品的监控和测量8.

10、3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施注: 核定 主管部门 协助部32职责和权限见公司三层文件:各部门岗位职责说明书4.0质量管理体系4.1总体要求 公司根据ISO9001:2008的要求建立质量管理体系。通过形成文件、实施和保持并加以持续改进。 公司通过以下方面以达到实施质量管理体系的目的: 1) 确定质量管理体系所需要的过程,建立公司的过程关系图(见附图A); 2) 确定这些过程的顺序和相互作用,通过过程关系图及本手册各相应部分予以规定; 3) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法详见程序及相关作业指导书; 4) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些

11、过程的有效运作和对这些过程的监视; 5) 测量、监控和分析这些过程; 6) 实现必要的措施,以实现策划的结果和持续改进。 公司按ISO9001:2008标准要求管理这些过程。 针对公司所选择的任何影响产品质量要求的外包过程,将确保对其实施控制。 本厂由顾客提供生产制造技术图纸、技术标准等资料。公司根据顾客提供的相关数据加工产品。因此,本厂不存在产品的设计与开发过程,依ISO9001:2008标准的规定可以进行删减。 4.2文件编制的总体要求 总则为确保质量管理体系所需过程的有效运作和控制,公司按ISO9001:2008标准要求形成以下文件:a) 第一层文件:质量手册(包含质量方针和质量目标);

12、b) 第二层文件:程序文件;c) 第三层文件:作业指导书;d) 第四层文件:质量记录。 质量手册 公司按照ISO9001:2008质量管理体系要求编制质量手册。本手册包 括以下内容: 1) 质量手册对质量管理体系的范围进行描述,包括刪減的细节及其理由; 2) ISO9001:2008要求的程序文件,采用引用的形式。标准未要求的工作程序,根据具体情况,或直接描述,或引用。直接描述的工作程序,需明确规定每项质量活动的职责;3) 质量手册对质量管理体系所包括过程的顺序和相互作用进行描述;4) 质量手册作为公司全部质量管理体系文件的一部分,采取与其它质量管理体系文件相同的方法对其进行控制。 文件控制

13、编制文件控制程序,对质量管理体系所要求的文件进行控制。在程序文件中,除明确各项控制活动的职责外,需制定具体的控制方法,以确保: 1) 文件发布前得到批准,并确保其适宜和充分; 2) 文件得到评审,必要时进行修改并再次得到批准; 3) 确保对文件的更改和现行修订状态加以识别;4) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件;5) 确保文件保持清晰、易于识别;6) 确保策划和运作质量管理体系所必須的外来文件得到识别,并控制其分发; 7) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因保留作废文件时,对这些文件加以适当的标识。 质量记录的控制 编制质量记录控制程序,ISO小组文控人员负责对各部门质量记录的管理,进

14、行监督、检查、考核。各部门负责本部门所产生的记录,按规定的程序标识、收集、归档、贮存、保存和处置。规定对质量记录进行控制的职责,以保持质量记录,向相关方提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 4.3支持文件 1) 文件控制程序2) 记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺公司最高管理者将通过以下活动证实建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效的承诺。 1) 明白向全厂传达满足顾客和法律要求的重要性并实施传达。 2) 制订质量方针 3) 确保质量目标的制订 4) 进行管理评审 5) 确保公司质量管理体系运行获得必要的资源。 5.2以顾客为关注焦点 公司依存于顾客,因此,公司需要理解顾

15、客当前和未来的需求,满足顾客 要求并争取超越顾客的期望。 公司最高管理者以实现顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定, 转化为具体要求并给以满足。 公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足: 1) 产品要求评审; 2) 制定产品规范并实施,最终实现顾客要求的产品; 3) 在产品过程中与顾客沟通,进一步了解顾客要求并修订相应规范; 4) 对顾客满意度进行测量,分析顾客不满意的原因,改进过程,制订或修改 相应的规范并予以实施,直至顾客满意。 5.3 质量方针 公司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求: 公司的宗旨相适应 包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 提供制定和评审质量目标

16、的框架。 在公司的各适当层次上达到沟通和理解。 在持续适宜性方面得到评审 5.4 策划 质量目标 1) 公司整体的质量目标已在本手册中第2.0章节详细叙述,每年年底制订 下年的质量目标。 2) 各相关部门在公司的质量目标的基础上,根据本部门的具体情况制定出本 部门的质量目标。质量目标是可测量的,并与质量方针(包括对待持续改 进的承诺)保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容,各部 门质量目标详见质量目标分解计算方案。 质量体系策划1) 公司最高管理层对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及条款4.1 的要求。2) 在质量管理体系的更改进行策划和实施时,需考虑更改内容对相关过程的 影响

17、并建立协调一致,以保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责 职责和权限1) 公司高级管理人员和各部门的职责权限及相互关系在本手册3.2条款中予以规定,与质量有关的验证、执行人员的职责与权限之规定列入岗位职责说明书,为促进有效的质量管理,要公司内部对各职能之间的相互关系进行沟通。 管理者代表最高管理者在本厂管理层中任命一名管理者代表,发布任命书,并规定其职责和权限,必须包括以下方面:1) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。2) 向最高管理者报告质量管理体系的绩效,包括改进的需求。3) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 内部沟通为确保公司在不同的层次和职能之间,质量管理体质过程及其有

18、效性得到沟通,公司明确内部沟通的方法,作为内部沟通的实施指导。公司内部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。这些沟通方式应保证所沟通的内容主题明确、内容清楚。 保证信息的接收部门能真正理解所要沟通的事项。 5.6 管理评审公司应编写管理评审控制程序由公司最高管理者负责每年主持一次管理评审会议 1)对公司质量管理体系进行评审,确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审必须评价公司的质量管理体系变更的需要,包括质量方针和质量目标。 2) 管理者代表负责在每次管理评审前两周编制管理评审计划,包括:管理评审的日程、成员

19、、目的、范围、内容、评审程序,管理评审计划经总经理批准发放至相关部门。 评审的输入 管理评审的输入必须包括与以下方面有关的绩效和改进的机会:1) 内、外部审核的结果;2) 顾客反馈;3) 过程的绩效和产品的符合性;4) 预防和纠正措施的状况;5) 以往管理评审的跟进措施;6) 可能影响质量管理体系的变化;7) 对改进的建议。 管理评审的输出 管理评审的输出必须包括与以下方面有关的措施: 1) 质量管理体系及其过程有效性的改进; 2) 与顾客要求有关的产品的改进; 3) 资源需求。 管理者代表根据管理评审的结果,形成管理评审报告,管理评审报告经总经理批准后下发至相关部门,并按记录控制程序进行管理

20、。 管理评审报告中提到的纠正措施和预防措施分别按照纠正、预防措施控制程序实施控制。 5.7 支持文件 1) 文件控制程序 2) 岗位职责说明书 3) 管理评审控制程序 4) 记录控制程序6.0资源管理6.1 资源的提供为实施和改进质量管理体系的过程和达到顾客满意,公司必须及时确定和提供所需的资源。 1) 通过制定人力资源管理控制程序、设备管理控制程序使现有资源得到维持和提高以满足质量管理体系的实施和改进,最终达到顾客满意。 2) 总经理通过管理评审补充资源需求。 3) 各职能部门根据实际情况,在管理评审前向总经理提交资源配置情况报告。 4) 相关职能部门根据确定的需求计划完成资源补充工作。 6

21、.2 人力资源 公司制定的人力资源管理控制程序对人力资源进行管理,通过对人力资源的管理控制,确保公司的所有管理及操作人员具有所需的资历以满足公司的发展需要及产品质量要求。 职责1)管理部负责人力资源的合理调配方案的制定,并负责人员培训工作计划的制定,组织落实工作。2) 各部门负责配合管理部开展人力资源管理工作。 控制要点 1) 对于承担质量管理体系规定职责的岗位,由公司管理部与最高管理层安排具体与该岗位所承担职责的相应能力的人员担任。对能力的判断将考虑其所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它要求。 2) 培训、意识和能力 A、对照岗位职责说明书,对现有人员的能力进行调查。对新增岗位或变换职责

22、的情况,根据其承担的职责,确定其能力 需求,并修改岗位职责说明书。 B、通过培训或其它措施,达成必須的能力。 C、通过考试、考核进行验证等方式对培训和其它措施的有效性进行评价。 D、通过相关方法和途径使员工意识到所从事工作的相关性和重要性,以 及其如何为实现质量目标做出贡献。 E、保持员工教育、经历、培训和资格的适当记录,依照记录控制程序执行。 6.3 设施 概述 公司编制设施和工作环境控制程序,通过对设备的管理,保证过程有能力满足产品质量要求。 职责 各车间主管人员负责设备的管理。 控制要点 公司应确定、提供和维护为达到产品符合要求所需要的设施,包括: A、建筑物、场所和相应的设施。 B、设

23、备、硬件和软件。 C、支持性服务。 6.4 工作环境 公司由生产部门识别所需的产品制造工作环境的因素,并在生产过程控 制程序中对产品实现的各个过程中规定控制项目和控制要求。 6.5 支持文件 1) 人力资源管理控制程序 2) 设施和工作环境控制程序 3) 记录控制程序 4) 岗位职责说明书 5) 生产过程控制程序7.0产品实现7.1 产品实现过程的策划产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程,实现过程的策划必须与公司的质量管理体系的其它要求相一致,并必须以适应公司动作的方式形成程序文件、作业指导书、质量记录/检验文件/产品控制计划。在策划产品实现的过程中,生产部必须组织相关人员确定以下

24、适用的内容: 1) 产品、项目或合同的质量目标; 2) 针对相应产品所需建立的过程、文件以及所需提供的资源和设施; 3) 针对产品所需的验证、确认、监控、检验、測量和试验活动,以及产品的验收准则; 4) 对过程及其产品的符合性提供必要的记录。 7.2 顾客有关的过程公司编制与顾客有关的过程控制程序,对客户对产品的要求予以确定。 主要职责与权限A、业务部负责合同/订单的受理、组织评审、签订和对外处理合同或订单事宜;B、生产部各车间、业务部、品质、外协、采购负责参与合同/订单的评审工作; 产品有关要求的确定 品质管理人员负责确定顾客的通用要求,并将顾客的通用要求体现在公司的产品或检验标准中;业务部

25、及其相关部门必须了解和识别顾客的各项具体要求,并将要求描述在合同、订单及其它相关文件或记录中,包括: A、顾客借助合同、订单、资料或电子媒介明确提出的产品和服务要求, 包括交付、验收方式和交付后的活动;B、顾客虽没有明确说明或规定,但行业或法律法规的或已知预期用途所 必需的产品要求; C、产品适用的法律法規要求,包括生产所在地和顾客使用地的安全等法律法规要求; D、本厂承诺和规定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 公司必须对识别的顾客要求连同公司规定的附加要求实施评审,顾客的订单由业务部组织,评审必须在向顾客做出提供产品的承诺前进行,使评审后的订单或合同能: A、产品要求在本厂得到规定;

26、 B、与以前表述不一致的合同或订单要求通过口头或信函联系已经解决; C、公司有能力满足规定的产品质量、交货期、附加服务和价格方面的要求; D、在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下,顾客要求在接受前,必须事先通过产品要求、样件或口头告知,得到双方书面或口头确认(如果顾客只有口头确认,公司相关人员必须在订单、合同、口头合同、记录等上注明并签名);E、顾客或公司均可能因各种因素变更订单或合同,当产品要求发生变更时,必须对原订单/合同进行标识,并以电话、电传等方式回传给顾客。得到双方确认后方可执行变更后的订单/合同。并确保相关文件得到修改和相关人员知道已变更的要求。由于公司产品和客户的特殊性,对没有

27、满足客户交期的订单,出货时将出货不能满足要求的原因连同出货单一同交由顾客,并记录不能按期完成任务的订单、原因和客户名称,以便改进来满足顾客的要求。 顾客沟通 公司确保在产品提供之前、提供之中以及提供之后与顾客就以下方面进行有效沟通:A、在需要识别产品信息和订单事宜并实施与顾客沟通时,业务部与顾客可采用公司信笺、传真、或电话交谈、电子邮件等,重要事项必须通过书面方式联络和确认。 B、公司将按与顾客有关的过程控制程序要求处理订单及其相关的修改。 C、顾客的反馈、包括投诉应进行记录,并按不合格品控制程序、纠正、预防措施控制程序进行处理。 7.3设计与开发 删除。详见。 7.4采购 总则公司制定采购控

28、制程序,对采购过程及供方进行控制,确保所采购的原材料在质量、交付和服务等方面符合规定要求。.1 品质负责人负责采购产品的验证工作.2 采购部负责制定订购单并按要求进行采购。.3 总经理负责审批订购单。.4 采购部负责按公司的要求组织各相关部门对供应商的供货业绩定期进行评估,公司采用以下方法进行评估:a) 对多年业务往来的供应商采用:在此程序实施之前的所有正常供货的供应商,都由采购部列出供应商名录,报总经理批准,直接纳入合格供应商清单。b) 对第一次选择的供应商,还需经样品的检验或小批试用。 .5批量材料经来料检验和生产使用后,符合公司的标准要求,采购部报总经理批准后,将其纳入合格供应商清单;.

29、6 采购部每年组织各相关部门对合格供应商进行一次复审,按供应商评 审表的项目和方法评估。.6 采购信息.1 本厂采购文件:采购订单。.2采购文件应包括采购产品的信息:a) 对产品的质量要求;b) 其它要求,如:名称、价格、数量或重量、交货日期等。适当时公司可以: 对供应商的产品生产程序、过程、设备或人员提出有关批准或资格鉴定的要求; 对供应商质量管理体系提出要求。7.4.3采购的实施和验证.1采购部根据各部门批准的采购申请单,实施采购。.2 本厂对购入的原材料的检验方式包括:品质人员负责检验、生产部负责试用。 7.5 生产和服务的提供生产和服务提供的控制生产部、品质人员必须通过以下方面控制生产

30、和服务的运作: A、获得和制定产品特性的标准,参见各产品检验标准及作业指导书。B、必要时,获得作业指导书,参见生产过程控制程序的要求; C、使用和维护生产与服务运作的适当设备,具体参见设备、设施管理控制程序; D、对过程能力和产品质量实施监控活动,参见产品检验控制程序; E、对放行前的质量确认、交付方法和适用的活动。 生产和服务提供过程的确认特殊过程按下述原则设置:该过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证;仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现;产品或服务是否合格,不易或不能经济地进行验证。公司应对这些过程作出安排,适用时包括:a. 为过程的评审和批准所规定的准则;b. 设备的认可和人员资格

31、的鉴定;c. 使用特定的方法和程序;d. 记录的要求;e. 再确认。生产部根据以上原则,以工艺图或清单的形式明确公司的特殊工序,制定相应的工艺和设备操作规程,对于这些工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定,保存合格的评估、鉴定记录或证据,每年或在出现异常情况时重新确认,以证实该工序持续实现预期结果的能力。特殊工序的操作人员必须经过培训,经考核合格后才能持证上岗,并保持考核资格鉴定的记录,对过程进行严格的连续质量监控,按要求填写各类监控记录 标识和可追溯性 公司建立产品标识和可追溯性控制程序以确保产品混淆和误用; A、采购、生产、业务等部门在生产和服务运作的全过程使用适宜的方法标识产品,以便识别,

32、避免混淆和误用; B、针对产品测量和监控要求及其结果,生产部、品质人员应对产品的检验和监控状态进行标识;C、在有可追溯性要求时,公司必须控制和记录产品的唯一性标识。 顾客财产 公司建立顾客财产控制程序以便对顾客财的控制。程序包括以下内容: A、公司承诺爱护顾客的财产。业务部、品质人员负责顾客财产的识别和确定,各相关部门应对供其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、验证、保护和维护; B、顾客提供的生产材料按本厂产品防护控制程序进行控制;C、顾客的技术资料、文件按外来文件控制管理;D、当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况进必须予以记录,并向顾客报告。、顾客的个人资料属于顾客财产,公司予以保护。

33、未经顾客同意,不向第三方透露 产品防护公司建立产品防护控制程序在内部处理和交付到预期的地点期间,公司生产等部门必须根据顾客要求针对产品的符合性提供防护,这必须包括标识、搬运、包装、贮存和保护。在交付的过程中由业务部负责防护相关活动的管理。 7.6 测量和监控装置的控制 公司必须识别需实施的测量以及为确保产品符合规定要求所要求的测量和监控装置。测量和监控装置的使用和控制必须确保识别测量能力与测量要求相一致。 职责 各车间主管负责校准和管理本车间的测量和监控装置,采购部负责联络外协校验的相关业务。 控制要点 A、各车间主管负责将本车间的计量设备登记在册; B、按计量设备(仪器)检定周期计划规定的周

34、期,将计量设备(仪器)送国家认可的检定机构或自行校准,应能对照溯源到国际或国家基准的装置进行校准和调整,并保存检定机构出具的检定证书或自校记录。当不存在上述基准时,必须记录校准的依据。 C、计量设备(仪器)在发放使用前,计量(仪器)的使用人应仔细阅读使用说明书,严格按说明书 的规定进行操作、维护和保养,防止发生可能使校准失效的调整。 D、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效 在计量设备(仪器)搬运过程中,应采取必要的安全防护措施,避免碰撞和跌落,以防止计量设备(仪器)受到损坏或降低精度; 对暂时不使用和备用的计量设备(仪器)应贮存在指定场所,保持适宜的温度、湿度,应有防尘、防锈等措施;在计量设

35、备(仪器)搬运、贮存和使用期间,应按使用说明书的要求采取必要的防护措施,确保计量设备(仪器)的准确度和适用性完好。 E、保存校准结果的记录,按记录控制程序进行; F、使用人发现所使用的设备(仪器)偏离校准状态或损坏时,应对以往测量结果的有效性进行评价和记录,并对受影响的产品采取相关措施,并及时对该设备(仪器)进行维修与送检,记录相关数据,以确保使用者进行评估。对无法修复或维修不经济的设备(仪器),设备管理人员申请报废,并记录。 7.7 支持文件 1)与顾客有关的过程控制程序2)采购控制程序3)产品标识和可追溯性控制程序4)产品防护控制程序 5)顾客财产控制程序 6)监控和测量装置控制程序7)生

36、产过程控制程序8.0测量、分析与改进8.1 策划公司最高管理层将规定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需的测量和监控活动,这必须包括对适用方法的需求和用途予以确定,包括统计技术的应用。以便: A、证实产品的符合程度; B、确保质量管理体系的符合性; C、持续改进质量管理体系的有效性。 这些策划活动的结果将通过质量管理手册、程序文件、作业指导书等形式加以明确和规定。 8.2 测量和监控 顾客满意 1) 业务部应主动了解顾客对本厂产品和服务的满意或不满意的信息,以衡量质量管理体系的绩效; 2) 业务部将通过各种渠道每年向公司的主要顾客征询顾客满意度,如向顾客发出顾客满意度调查表,回复的方式是顾客

37、传真、电话或其它,业务部将回收的顾客满意度调查表进行汇总分析,以了解是否符合公司规定的质量目标。具体见顾客满意度调查控制程序。 内部审核 1) 公司管理者代表与ISO小组必须定期组织内部质量审核,以确定质量管理体系是否: A、符合本标准要求; B、得到有效地实施和保持 2) 基于所审核的公司活动特点和区域的状况和重要程序,以及以往审核的结果,管理者代表与ISO小组必须对内审方案进行策划。应规定审核范围、频次和方法。审核成员必须与被审核部门无直接的责任关系,以保证审核的客观性、公正性与独立性。 3) 存在问题的部门管理者必须对审核期间发现的问题及时采取纠正措施; 4) 跟进措施必须包括对纠正措施

38、实施的验证和验证结果的报告; 5) 具体运作过程见内部审核控制程序。 过程的监控和测量对满足顾客要求所必需的实现过程应进行监控,公司将采用诸如内部质量审核、管理评审以及对各部门质量目标进行定期考核的办法进行监控,如监控的结果不符合规定的要求,则应采取必要的纠正措施,具体见纠正和预防措施控制程序。 产品的测量和监控 1)品质人员、生产部应按生产工艺控制要求、生产过程控制程序、检验标准等对产品和原材料的特性进行测量和监控,以验证其符合产品质量标准,测量和监控必须在产品实现过程的适当阶段予以实施。 2)符合验收标准的产品必须形成成品检验、测试报告或记录作为证据记录,必须有经授权负责产品放行的人员的签

39、名。 8.3 不合格品控制1)公司必须确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止非预期使用、交付。2)对不合格品必须予以纠正,并必须在纠正后再次验证,以证实其符合性。3)当在交付或开始使用后发现产品不合格时,公司必须针对不合格所造成的后果采取适当的措施。 8.4 数据分析公司必须收集适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。这包括来自测量和监控活动及其它有关来源的数据。公司必须分析这些数据,以便提供的以下方面的信息: A、顾客总体满意度(通过顾客满意度调查); B、与顾客要求的产品、服务的符合性(订单、合同准时完成情况和出厂前检验合格率); C、过程、产品的特性及其趋

40、势(过程能力、产品质量评价指标分析); D、供应商提供的信息,以分析其供货质量及一次性合格率状况。 以上数据分析具体见数据分析控制程序。 8.5 改进 持续改进的策划公司必须策划和管理持续改进质量管理体系所必要的过程。本厂按照PDCA模式、方法(计划实施检查行动)实现体系和产品质量的持续改进。公司应通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,促进质量管理体系的持续改进。 纠正措施公司各级管理人员必须采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。纠正措施必须与所遇到问题的影响程序相适应。纠正措施的具体开展和实施过程参见相关程序文件,其中规定了以下方面的要求:

41、A、识别不合格(包括体系运行、产品质量和顾客投诉); B、确定不合格的原因,调查分析不合格; C、评价防止其再发生的措施; D、确定和实施措施; E、记录所采取措施的结果; F、评价纠正措施的有效性。 详细活动参见纠正和预防措施控制程序。 预防措施公司各级管理人员必须识别预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生。所采取的预防措施必须与潜在问题的影响程序相适应。预防措施的具体开展和实施过程参见相关程序文件,其中规定了以下方面的要求: A、识别并确定潜在不合格,分析原因; B、评价采取措施的必要性和可性行; C、确定、落实预防措施; D、评价预防措施的有效性。 8.6 支持文件 1) 顾客

42、满意度调查控制程序; 2) 内部审核控制程序 3) 生产过程控制程序 4) 不合格品控制程序 5) 数据分析控制程序6) 纠正和预防措施控制程序质量管理体系控制流程图: (附图A)刪 減管理评审控制持续有效和改进控制出货产品检验控制产品实现策划与顾客有关过程控制内部质量审核控制人力资源控制质量记录控制文件控制纠正预防措施控制产品标识和可追溯性控制数据分析控制顾客反馈控制产品防护控制生产提供过程监控和测量控制采购控制管理职责质量管理体系监视和测量装置控制不合格品控制进料检验控制产品实现过程流程图: (附图B)不通过通过合同综合评审(质量、计划)领导审批客户订单 业务部或其他部门门产品类型(常规产

43、品或特殊要求产品?)常规产品合同业务订单评审领导审批生产部门安排生产出货特殊要求产品特殊标准制订品管部质量监控计划安排生产计划、材料采购生产部门安排生产出貨通知接单部门终止程序文件一览表:序号文件编号文件名称对应章节号1YJ-QP-01文件控制程序2YJ-QP-02质量记录控制程序3YJ-QP-03管理评审控制程序5.64YJ-QP-04人力资源控制程序6.25YJ-QP-05设施和工作环境控制程序6.3/6.46YJ-QP-06与顾客有关的过程控制程序7.27YJ-QP-07采购控制程序7.48YJ-QP-08生产过程控制程序7.59YJ-QP-09产品检验控制程序7.510YJ-QP-10产品标识和可追溯性控制程序7.511YJ-QP-11顾客财产控制程序7.512YJ-QP-12产品防护控制程序7.513YJ-QP-13监视和测量装置控制程序7.614YJ-QP-14顾客满意度调查控制程序15YJ-QP-15内部审核控制程序16YJ-QP-16不合格品控制程序8.317YJ-QP-17数据分析控制程序8.418YJ-QP-18纠正、预防措施控制程序8.5

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