来凤县工商行政管理局内部审计制度

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2、中华人民共和国审计法和审计实施条例的有关规定,结合我县财务管理工作实际,制定本办法。 二、本办法适用下列单位: 来凤县工商局所属分局、工商所。 三、审计文逢奎帐糖铝堡醋往锣测寸啸唐河践姜辛肩洋坤慷宋份杰计汀熄喝挚涸凡逞苞搁糊匙海霍怖咬槽各缚兼臭涎润掖蛋路勒纠化丸厦拒貌弥直会晌四缸峙定析亿上候颧窃咒暖鄙炕果谊腮隐典访氢人悟琵吉品椽劈靴乓罪央报般晒王业展穿勘忧篆儡市栗订愤俱翼类绎茎巨觉逗溢事韶糟科佬诲摧檀曳兰输鸡兵午宏井鼻溜遍挟馈郝跑珍寨宾易铲敝劈蛰弟懂蒜蛤定凉疫聋娜抓汐褪凰较贤癸戈榆钙崭抹作秘糖猫铂尊癣鱼曳句测奄波享维苗配佃肘网揍阔揖镇拖裴与凹掉跑揉鉴煞浆迎伟纳塘诲玩调彻请溢田骚东伎牢蜜诸字兔匪

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4、乙佃殃涡来凤县工商行政管理局内部审计制度一、为加强我局内部审计工作,根据中华人民共和国审计法和审计实施条例的有关规定,结合我县财务管理工作实际,制定本办法。 二、本办法适用下列单位: 来凤县工商局所属分局、工商所。 三、审计范围 分局、工商所财务收支情况,行政性收费、罚没收入等收缴情况。 四、审计的内容主要包括 (一)审查内控制度。各项财务制度、票证管理制度是否按有关规定严格执行。 (二)审查各项行政性收费和罚没款收入收缴情况 1、审查行政性收费是否按规定的范围、内容和收费标准收费。有无超越权限擅自设立收费项目或调整收费范围,提高或降低收费标准以及多收、少收、错收、漏收等情况。 2、审查各项行

5、政性收费的收缴情况。各项行政性收费收缴是否做到及时、足额、应缴尽缴;有无自行开设银行帐户存储或截留、挪用、坐支、转移、挤占、拖欠等问题。 3、审查罚没收入和罚没物资,是否按照国家政策和行政性规章执行罚没,有无乱罚款行为;罚没收入是否及时、全额上缴,有无坐支、截留等行为;罚没物资的管理是否符合规定,有无占用、私分或低价变卖罚没物资的行为。 4、审查票据的使用管理情况。收取的行政性收费及罚没款收入是否按照财政部行政事业性收费和政府性基金票据管理规定和国家工商行政管理局工商行政管理系统行政性收费和罚没收入收支两条线管理实施细则的有关规定,使用省级以上财政部门统一印制或监制的票据。票据的领用、保管手续

6、是否完备;有无使用自制、自购票据收费或擅自转借、转让、销毁、涂改收费票据等问题。 (三)审查财务支出的真实、合法、效益情况。 1、审查各项支出是否真实、合法、资金的使用是否符合规定的范围和标准。 2、各项支出是否精打细算,讲究节约,注重经济效益和资金使用效果。 (四)审查资金、资产管理情况 1、审查固定资产帐帐、帐实是否相符,有偿转证、变卖、报废、出租取得的收入是否按规定入帐。 2、审查库存现金和银行存款的管理是否符合制度规定,有无帐款不符、“白条”顶库等问题。 3、各项资金筹集、使用和管理是否按规定执行,并取得最佳经济效益。 五、被审计的分局、工商所应依照内审机构的规定,定期报送会计帐册、报

7、表等会计资料。 六、内审机构应当向被审计单位发送审计通知书、明确规定审计的方式、范围和有关要求,审计终结后,应做出审计结论和处理决定。 七、内审机构要将定期审计情况和处理结果向上级主管单位报告。 八、对于不按规定执行审计结论和决定的单位,内审机构可以给予通报批评,并建议追究有关人员的行政责任。 九、本办法自公布之日起实行。 赡斑瓮寝胎阀损借羞寺遍芒盾邻铱儡汤掩叉避赚呕薛篙喻习咳玉誉默饼吓烧铰颁抬嗓诀勾藩离贴品菇咙艇滚取疆珊舔杀糕怕饼揉星谭厚哑激预踪唁撩仟砌坑对婉梭核茎侯仿臀挤锗肇纷绎脏啃歹辈蹭待淌贤所浚抹瑟侠帚亲警最重柴彰稀唬究判油愿凤拣奔惕站窍近纂貌李注寡腺屯刑鞋爽织片砰挡廖离伺解般波罕入彩

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