某通信公司合同订单管理

上传人:只**** 文档编号:230781453 上传时间:2023-08-28 格式:DOC 页数:16 大小:155.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
某通信公司合同订单管理_第1页
第1页 / 共16页
某通信公司合同订单管理_第2页
第2页 / 共16页
某通信公司合同订单管理_第3页
第3页 / 共16页
资源描述:

《某通信公司合同订单管理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某通信公司合同订单管理(16页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、 欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!东方通信公司合同订单管理范围适用于采购部在与供应商采购合同商务谈判、编制采购合同,向公司的法律部合同管理人员申请合同号,采购订单下达和合同关闭的全过程控制目标确保双方对于合同的各个细节条款的理解一致,避免应合同的理解不同而引起的纠纷在谈判的过程中掌握谈判的主动权,尽量避免违反我公司事前确定的基本谈判策略和采购价格底线,保护公司的利益保证采购合同经过适当的审核,降低合同签订不当带来的法律风险保证采购合同在签订之前以经过各有关部门的认可,降低合同不当引致执行后带来的生产经营风险合同的统一管理有助于加强合同跟踪管理降低在公司合同管理人员监管之外订立合同给公

2、司带来的法律风险及时结束合同,降低未能取得合同所有应享有权利的风险避免质保期内货物未及时处理所造成的损失确保订单同框架协议和长期合同保持一致,降低合同执行风险确保订单在各项形式上符合合同和协议以及法律规定,降低订单法律风险主要控制点合同商务谈判谈判前拟制谈判工作计划,报采购经理审核;谈判组需充分分析已掌握的信息,制定谈判预案报采购经理审核;必要时报物流副总裁审核谈判中对方提出的条件与预案有重要差异时,需要相关部门审核谈判基本结束拟定的谈判报告须报采购经理与物流副总裁审核合同的编制与审核采购经理在合同签订之前应在本部门内组织专业人员进行评审,由采购经理决定是否需要其他相关部门的人员协助进行评审采

3、购经理根据采购评审记录确定评审是否通过如评审通过的合同的基本条款与标准合同范本不一致,采购经理将合同交法律部进行审核超过采购经理权限的上报物流副总裁作出决定通过采购经理和物流副总裁审核的应报财务经理进行审阅合同号申请采购员填写的合同号申请表应上报采购经理进行审核是否真实完整合同的关闭采购人员定期检查合同,确定质保条款是否将要到期采购员对接近质保期的货物检查是否仍有库存,对库存的货物请质量部再次质检订单下达采购员编制的订单应上报采购经理进行审阅,由指定的人员签字认可特定政策重要合同谈判预案的保密性应由采购总经理进行确认,并根据级别分类下发谈判小组组员采购部总经理必须为商务谈判组长设置权限,谈判组

4、长仅在权限内有谈判权在采购合同评审记录文件上签字的相关部门人员也对采购合同负责,承担相应的责任采购员认为可以关闭的合同必须得到采购经理的批准,所有的采购文档存档对一些特殊产品,应在合同条款上规定合同关闭的条件与期限,以及相应的质保条款。采购员依据合同签订制度,根据合同签署级别,由相应人员签订合同,谈判组组长或具体采购人员负责小签。若需其他人代签,必须由正规书面授权书授权并作为附件附在合同之后。对框架合同的合同号经申请确认后,合同项下每个定单号可每周直接由采购员确认后交由合同号管理人员存档。对合同号的申请采购部总经理不在时可授权采购部经理确认。涉及部门采购部财务部总裁办质量部物资管理部流程说明合

5、同商务谈判流程步骤涉及部门步骤说明系统操作11采购部采购员,采购总经理拟制谈判工作计划,交采购部总经理审核2采购总经理采购部总经理对谈判工作计划进行审核1.1采购部采购员同意,则继续判断是否需要其他部门人员参与谈判1.1.1采购部总经理需要,则采购部总经理向其他相关部门提出人员需求标准r相关部门其他相关部门选派人员参与1.1.2采购部采购员不需要则成立谈判组2.1采购部采购员,采购总经理不同意则说明如何修正返回采购员修改3采购部总经理采购部总经理组织成立谈判小组,并任命谈判组组长4谈判组谈判组组长召集谈判组成员开会以确定分工5谈判组, 采购总经理谈判组查询供应商相关资料与信息,制定谈判预案交采

6、购部总经理审核6采购部总经理采购员采购部总经理对谈判预案进行审核,是否同意3.1采购部总经理同意,继续判断是否需要物流副总裁审核1.3.1采购部采购员,物流副总裁需要,则送物流副总裁审核,物流副总裁审核是否同意r采购部采购员,物流副总裁同意,则继续r物流副总载,谈判组不同意,则说明修正意见返回谈判组修改1.3.2采购部采购员不需要,则继续4.1物流副总载,谈判组不同意,则说明修正意见返回谈判组修改7谈判组长和组员谈判组组长将谈判预案分发给谈判组成员,谈判组成员分头进行谈判的准备工作,准备完毕后,谈判组成员开会确定谈判策略8谈判组长和组员谈判小组按标准合同条款进行谈判,并每天进行小结,组长根据当

7、前的情况安排下一步的谈判工作9谈判组长谈判小组组长根据小结判断是否与预案有重要差异5.1谈判组长有,则继续判断是否需要其他部门审核1.5.1谈判组长,采购部采购员和采购总经理是,则谈判组长根据不同问题,将谈判情况小结递交相关部门,要求提出建议反馈给采购部采购员,谈判小组汇总各部门反馈情况,提交采购部采购员总经理审核1.5.2谈判组长和采购部总经理否则提交采购部总经理审核6.1谈判组长若与预案没有重要差异,则转到12 10采购部总经理采购部总经理进行审核,是否可以接受7.1采购部总经理, 谈判组可以接受,则谈判小组继续判断是否需要物流副总裁审核1.7.1谈判组和物流副总裁需要,则交物流副总裁判断

8、是否同意r物流副总裁和谈判组同意,则转到12r物流副总裁和谈判组不同意,判断是否继续谈1.7.1.1谈判组是,则转到91.7.1.2采购部采购员否则结束谈判,由采购部采购员通知供应商并修改供应商档案1.7.2谈判组不需要,则转到128.1谈判组不可接受则判断是否继续谈1.8.1谈判组继续谈,则转到91.8.2采购部采购员否则结束谈判,由采购部采购员通知供应商并修改供应商档案11采购部总经理和谈判组谈判小组汇总谈判结果拟制谈判报告,送采购部总经理审核12采购部总经理采购部总经理进行审核,是否同意9.1采购部总经理和物流副总裁同意,送物流副总裁进行审核10.1物流副总裁和谈判组否则返回谈判小组重新

9、拟制报告13物流副总裁物流副总裁进行审核,是否同意11.1物流副总裁和谈判组同意,则谈判小组汇总谈判记录,草签合同或框架协议,转合同编制与审核流程12.1物流副总裁和谈判组否则转到12合同的编制与审核流程步骤涉及部门步骤说明系统操作2采购部采购员采购员根据标准合同编制采购合同,转合同号申请流程3采购部采购员接合同号申请流程,判断是否有其他附属文件,采购员准备相关的文件4采购部采购员判断是否需要召集相关部门人员进行共同评审4.1采购部总经理是,采购部总经理向各相关部门提交人员需求标准4.1.1各相关部门各相关部门负责人根据需求标准委派人员参加评审4.2采购部采购员否则,继续5采购部总经理采购部总

10、经理主持召开评审会(主要为技术、质量和交货期等)6采购部经理评审是否通过6.1采购部经理通过,判断是否在权限内6.1.1采购部经理在权限内,则转到86.1.2物流副总裁不在则交物流副总裁审批6.2采购部经理和采购员不通过,则说明修正意见返回 采购员修改7物流副总裁物流副总裁进行审批,是否通过7.1物流副总裁通过,则转到87.2物流副总裁和采购部采购员否则说明修正意见返回 采购员修改8采购部采购员和商务管理员提交商务管理员审阅9采购部商务管理员主管人员判断合同条款是否与标准合同一致9.1采购部商务管理员一致,则通过采购合同9.2采购部商务管理 员和采购支持经理否则,报采购支持经理进行审核,是否同

11、意9.2.1采购部采购支持经理同意,则通过采购合同9.2.2采购部采购支持经理不同意,则说明意见及影响,送物流副总裁审批10采购部总经理和财务经理采购部总经理将合同及合同评审表交财务经理审核11务部和采购部采购部员财务经理进行审核,将合同审批表送回采购部采购员12采购部采购员, 财务部采购员依据合同签订制度,根据合同签署级别,由相应人员签订合同,采购部采购员、财务部和供应商各一份合同号申请流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1采购部采购员采购人员填写合同号申请表,送采购部总经理审核2采购部经理采购部总经理进行审核合同号申请表,判断是否符合填写要求21采购部经理通过,则采购部总经理签字确认22采购部

12、经理否则说明原因,返回修改3采购部采购员采购员将签字过的申请表交合同号管理员4采购部合同号管理员合同号管理员根据合同编号规则,查阅合同号登记表,编制合同编号,填写合同号栏,并存档41采购部合同号管理员合同号管理员登记更新合同号领用登记表,并存档42采购部合同号管理员合同号管理员将完成的合同号申请表复印件抄送采购部总经理5采购部采购员采购部人员将完成的合同号申请表复印件存档,并编制合同,转合同的编制与审核流程合同关闭流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1采购部采购员采购人员按合同质保条款检查是否将要到期13.1采购部采购员将要到期,则继续14.1采购部采购员否则过一段时间后重新检查2采购部采购员采购

13、员和仓库管理员检查与核对合同货物是否有库存15.1物资管理部有库存,则与质量部联系对库存货物重新进行质检,转生产材料入库检验流程16.1物资管理部没有,则结束3质量部接生产材料入库检验流程,判断是否合格17.1采购部采购员合格,则结束18.1采购部采购员不合格,则联系供应商按合同规定的质保条款处理进行返修4采购部采购员检查所有的质量返修记录5采购部采购员与供应商协商确定检修货物的质保延期,结束订单下达流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1采购部采购员采购员根据采购计划查询供应商档案,选择供应商2采购部采购员 采购员按照已签署的长期合同或框架协议,确认各种条款,并填写订单交采购部经理审核3采购部经理

14、采购部经理审核是否通过31采购部经理通过,则根据权限与规定由指定人员在订单上签字32采购部经理否则说明修正意见,返回修改4采购部采购员采购员将订单一式三份送采购部、财务部和供应商5财务部财务部财务人员根据订单和长期合同或框架协议准备付款计划,转付款流程19.1采购部采购员采购部将订单存档20.1采购部采购员供应商根据订单发货6采购部采购员采购员判断该订单是否需要对制造过程进行监控21.1采购部采购员需要,则转供应商制造过程监控流程22.1采购部采购员否则继续7采购部采购员订单执行完毕,送合同管理员存档备案,并判断是否为不需要入库的生产性固定资产23.1采购部采购员如果为固定资产,接固定资产收货

15、流程24.1采购部采购员否则接入库流程主要涉及文件文件名称编制部门主要内容1. 谈判工作计划采购部商务谈判的工作计划2. 谈判预案采购部商务谈判的预案3. 谈判记录采购部商务谈判的记录4. 谈判情况小结采购部商务谈判的情况小结5. 谈判报告采购部商务谈判结束后的谈判报告6. 合同及框架协议采购部商务谈判的合同及框架协议7. 采购合同及附属文件采购部采购合同及相应的附属文件8. 采购合同评审记录采购部采购合同的评审记录9. 合同审批表采购部合同的审批表10. 合同号申请表采购部合同号的申请表11. 合同号登记表采购部合同号的登记表12. 订单采购部采购订单填表说明谈判工作计划步骤步骤说明1.采购

16、员拟制采购工作计划2.采购部总经理进行审批谈判预案步骤步骤说明1.谈判组查询供应商的相关信息,制定谈判预案2.采购部总经理进行审核3.物流副总裁进行审核谈判记录步骤步骤说明1.谈判小组成员对谈判过程进行记录,包括技术与商务谈判情况小结步骤步骤说明1.谈判小组每日填写谈判情况小结谈判报告步骤步骤说明1.谈判结束后谈判小组汇总谈判情况小结,并结合谈判结果,拟制谈判报告2.采购部总经理进行审核3.物流副总裁进行审核合同及框架协议步骤步骤说明1.谈判小组对通过审核的合同, 汇总商务谈判记录,与供应商草签合同及框架协议采购合同及附属文件步骤步骤说明1.采购员根据标准合同文本编制合同,如果有其他附属文件则

17、一起编写2.采购部总经理组织评审,如果权限不够交物流副总裁审批3.法律部门对合同进行审核4.财务部进行审核5.采购部根据合同签订制度,由相应人员与供应商签订合同采购合同评审记录步骤步骤说明1.采购部总经理对合同组织评审,评审完毕后编制采购合同评审记录合同审批表步骤步骤说明1.采购员填写合同审批表2.采购部总经理和物流副总裁根据权限审批3.法律部门进行审批4.财务部进行审批合同号申请表步骤步骤说明1.采购人员填写合同号申请表2.采购部总经理审核3.合同号管理员填写合同号合同号登记表步骤步骤说明1.合同号管理员根据合同编号规则进行登记更新订单步骤步骤说明1.采购员根据各项条款填写订单2.采购部经理

18、审阅职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率谈判工作计划采购部采购员总经理4不定时谈判预案采购部谈判组成员总经理物流副总裁44不定时谈判记录采购部谈判组成员谈判组组长2不定时谈判情况小结采购部谈判组成员谈判组组长2不定时谈判报告采购部谈判组成员总经理物流副总裁44不定时合同及框架协议采购部谈判组成员谈判组组长2不定时采购合同及附属文件采购部采购员总经理、物流副总裁法律部门财务部总经理2442不定时采购合同评审记录采购部总经理总经理4不定时合同审批表采购部采购员总经理、物流副总裁法律部门财务部总经理2442不定时合同号申请表采购部采购员总经理合同号管理员22不定时合同号登记表采购部合同号管理员合同号管理员2不定时订单采购部采购员总经理4不定时 感谢阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!