审计总监工作职责(4篇)

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1、审计总监工作职责1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。审计总监工作职责(二)1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;2.、制定集团内审计和风

2、险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;4、负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;6、建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。审计总监工作职责(三)1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;5、定期或不定期地组织必要的专项审计

3、、专案审计和财务收支审计;6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。审计总监工作职责(四)1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。第3页共3页

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