审计论文选题哪个好写

上传人:冷*** 文档编号:19301036 上传时间:2021-01-09 格式:DOCX 页数:5 大小:13.53KB
收藏 版权申诉 举报 下载
审计论文选题哪个好写_第1页
第1页 / 共5页
审计论文选题哪个好写_第2页
第2页 / 共5页
审计论文选题哪个好写_第3页
第3页 / 共5页
资源描述:

《审计论文选题哪个好写》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计论文选题哪个好写(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、审计论文选题哪个好写 审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。小编为大家整理的审计论文选题哪个好写,希望的大家喜欢。1、中小企业审计模式探析2、论风险导向审计在内部审计中的运用3、论风险导向审计在商业银行内审中的应用4、公允价值计量模式下的审计风险探讨5、浅析证券公司的审计风险6、论应收账款的审计风险7、信息化环境下审计导向模式探析8、公共投资项目绩效链审计模式探析9、浅谈现代风险导向审计的应用基于XX的案例分析10、浅谈电子商务下的审计风险及控制基于XX的案例分析11、浅谈审计风险及防范基于XX的案例分析12、审计风险模型的演进与发展研究1

2、3、风险导向审计在财务舞弊中的应用对XX公司舞弊的分析14、对审计风险及其防范机制的探讨15、试论审计风险的规避与控制16、试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示17、现代风险导向审计在国内会计师事务所的应用研究基于HD会计师事务所的实例分析18、关于政府审计质量控制的思考19、论非审计业务的质量控制20、我国注册会计师全面审计的质量控制研究21、浅析上市公司盈余管理对审计质量的影响基于案例岳华事务所精密股份的分析22、论环境审计的评价标准体系23、论可持续发展背景下民间环境审计的发展24、浅析政府环境审计的内容与发展趋势25、EEGECOST模型在环境审计中的运用-xx公司的案

3、例分析26、环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用27、政府环境审计相关问题研究28、论国企经营者经济责任审计评价指标的构建29、企业绩效审计评价指标体系的构建30、经济效益审计指标评价体系浅析31、绩效审计评价指标的构建32、完善我国政府绩效审计的对策思考33、基于ERP环境下的效益审计34、试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用35、浅析领导干部离任审计基于xx的分析36、关于政府绩效审计效果的研究37、经济责任审计的方法探讨38、关于企业经济效益审计方法运用效果的分析39、浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点40、社保基金绩效审计目标与内容分析41、浅论企业社会责任审计42、加强项目

4、经济效益审计的思考43、浅析公共投资项目绩效审计44、经济责任审计评价指标体系研究基于国有企业领导人经营目标责任的研究视角45、衍生金融工具审计风险的防范XX危机的启示46、衍生金融工具的审计风险防范:327国债案例分析47、论金融资产的审计风险48、商业银行舞弊审计策略及方法49、论企业持续经营能力的审计评价50、发挥金融审计免疫功能的若干思考51、浅议套期保值的会计处理基于江西铜业的案例分析52、浅析企业衍生金融工具的风险控制以中信泰富套期保值实败为例53、浅析IT审计54、论信息系统审计的审计风险55、基于IT环境下企业内部审计的应用研究56、论网络审计方式与特点57、信息化环境下审计的

5、重点和难点探讨58、网络审计所面临的问题及对策建议59、电子商务的审计轨迹分析60、浅析网络经济条件下的审计模式问题基于XX的案例分析61、网络环境下审计方法发展探析62、数据库的审计策略模型与框架研究63、论电子商务的审计流程与方法64、计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨65、关于经济责任审计风险的探讨66、内部控制风险防范67、关于完善经济责任审计工作的思考68、我国电算化审计发展现状及对策分析69、论中国注册会计师的法律责任70、企业内部控制若干问题研究71、试析上市公司关联交易及其审计72、对风险基础审计在我国发展的思考73、我国上市公司的会计造假现象及审计防范74、论国有资产保值增

6、值审计75、论企业集团内部审计制度的构建76、资产评估审计的理论与实务研究77、司法审计与独立审计的比较研究78、风险导向基础审计的风险总量确定与审计资源配置研究79、试论民间审计风险独立性的影响因素及对策80、内部审计风险及其防范机制研究81、对我国目前内部审计定位的思考82、内部审计的独立性研究83、我国审计组织体系的健全与发展84、我国审计体制的改革与完善85、审计风险及其防范86、验资中有关问题的研究87、我国审计准则体系的完善88、我国注册会计师审计制度的发展与完善89、中国审计市场集中度研究90、中国上市公司内部控制环境研究91、现金内部控制制度建设92、审计独立性的相关研究93、

7、审计委员会功能探讨94、现代企业制度下,对我国企业内部审计制度的构想95、对内部审计风险及其防范机制的研究96、IT审计程序97、虚假财务报告揭露机制98、国家审计体制改革99、试论我国注册会计师制度面临的问题及对策100、论审计风险的防范和控制101、浅议审计重要性102、论我国政府审计独立性的缺失与补救103、国家审计质量衡量指标体系探析104、影响国家审计质量的因素及其路径分析105、审计对权力进行控制的动因分析106、论我国政府绩效审计的现状与发展趋势107、“审计风暴”与审计公告制度的建立108、审计文化及其构建109、SOX法案与内部控制体系的构建110、如何防范内部审计风险111

8、、我国审计资源整合问题112、公司治理与内部审计113、会计师事务所业务质量控制114、会计师事务所风险控制115、财务报表重大错报风险的评估与对应116、新公司法对我国注册会计师行业的影响117、试论高校内部审计风险及其防范118、试论我国经济责任审计结果运用的现状及其对策119、试论我国国家审计结果公告制度120、我国国家审计体制的现状及其未来发展展望121、试论风险导向审计模式在我国会计师事务所的运用122、内部审计在公司治理中的作用123、现代企业制度与内部审计124、论内部审计的独立性125、论市场经济下审计的职能与作用126、论审计在宏观经济调控中的地位与作用127、论审计目标与审

9、计证据的获取128、论审计与经济监督系统129、论我国审计组织体系的健全与发展130、论我国审计体制的改革与完善131、论审计的法制化、规范化建设132、论审计执法与处罚力度的强化133、论审计风险及其防范134、比较审计初探135、论经济效益审计136、论国有资产保值增值审计137、论现代企业制度下的内部审计138、论财政同级审计139、对验资中有关问题的探讨140、对资产评估中有关问题的探讨141、审计工作策略探讨142、论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)143、论审计方式方法体系的完善144、论企业集团内部审计制度的构建145、论审计工作质量的控制与考核146、论我国审计准则体系的完善147、论我国注册会计师审计制度的发展与完善审计论文选题哪个好写

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!