化妆品生产许可企业自查报告

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1、-自查报告. z.-自查报告我公司在总经理的领导下,由质量管理部负责,组织生产部、质量管理部、技术部、人事行政部、采购物流部等部门负责人,按照2015版化装品生产许可检查要点逐条对我公司进展了全面的自查。自查结果、不符合项改正措施及改正后评价结果,详见附件1:化装品生产许可检查要点自查表。综合自查结果及不符合项改正后评价结果,我公司生产条件已根本符合2015版化装品生产许可检查要点要求。*二零一六年七月十五日. z.-附件1化装品生产许可检查要点自查表序号工程检查工程自查结果不符合项改正措施改正后评价结果机构与人员第一节 原则1*企业应建立与生产规模和产品构造相适应的组织机构,规定各机构职责、

2、权限。企业应保证组织架构及职责权限的良好运行。符合2企业法定代表人是企业化装品质量的主要责任人。企业应设置质量负责人,应设立独立的质量管理部门和专职的质量管理部门负责人。企业质量负责人和生产负责人不得相互兼任。符合3企业应建立人员档案。应配备满足生产要求的管理和操作人员。所有从事与本要点相关活动的人员应具备相应的知识和技能,能正确履行自己的职责。不符合按照要求重新建立人员档案,包括个人根本信息、履历、*复印件、学历证书复印件、安康证明、培训考核记录、*书等。符合第二节 人员职责与要求4*企业质量负责人应具有相关专业大专以上学历或相应技术职称,具有三年以上化装品生产相关质量管理经历。主要职责:4

3、.1 本要点的组织实施;4.2 质量管理制度体系的建立和运行;4.3 产品质量问题的决策。质量管理部门负责人应具有相关专业大专以上学历或相应技术职称,具有三年以上化装品生产相关质量管理经历。主要职责:4.4 负责内部检查及产品召回等质量管理活动;4.5 确保质量标准、检验方法、验证和其他质量管理规程有效实施;4.6 确保原料、包装材料、中间产品和成品符合质量标准;4.7评价物料供给商;4.8 负责产品的放行;4.9 负责不合格品的管理;4.10 负责其他与产品质量有关的活动。符合5企业生产负责人应具有相应的生产知识和经历。企业生产负责人主要职责:5.1 确保产品按照批准的工艺规程生产、储存;5

4、.2 确保生产相关人员经过必要和持续的培训;5.3 确保生产环境、设施设备满足生产质量需求。符合6*检验人员应具备相应的资质或经相应的专业技术培训,考核合格后上岗。符合第三节 人员培训7企业应建立培训制度。企业应建立员工培训和考核档案,包括培训方案、培训记录、考核记录等。培训的内容应确保人员能够具备与其职责和所从事活动相适应的知识和技能。培训效果应得到确认。企业应对参与生产、质量有关活动的人员进展相应培训和考核。符合第四节 人员卫生8企业应制定人员安康卫生管理制度。企业从业人员应保持良好个人卫生,直接从事产品生产的人员不得佩戴饰物、手表等以及染指甲、留长指甲,不得化浓妆、喷洒香水,不得将个人生

5、活用品、食物等带入生产车间,防止污染。符合9*企业应建立人员安康档案,直接接触产品的人员上岗前应承受安康检查,以后每年进展一次安康检查。凡患有手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病患者、手部外伤,不得直接从事化装品生产活动。符合10进入生产区的所有人员必须按照规定程序更衣。外来人员不得进入生产和仓储等区域,特殊情况确实需要进入,应事先对个人卫生、更衣等事项指导。符合质量管理第一节 原则11*企业应建立与生产规模和产品构造相适应的质量管理体系,将化装品生产和质量的要求贯彻到化装品原料采购、生产、检验、储存和销售的全过程中,确保产品符合标准要求。符合12企业应制定质量方针

6、,质量方针应包括对满足要求和持续改良质量管理体系有效性的承诺,且得到沟通。企业应制定符合质量管理要求的质量目标,质量目标应是可测量的,并且与质量方针保持一致,且分解到各个部门。企业应制定评审方针并定期检讨质量目标的完成情况,保证质量目标的实现。不符合按照要点要求,制定质量目标定期评审方案,并做好完整记录。符合第二节 质量管理制度13*企业应制定完善的质量管理制度,质量管理制度应至少包括:13.1 文件管理制度;13.2 物料供给管理制度;13.3 检验管理制度;13.4 放行管理制度;13.5 设施设备管理制度;13.6 生产工艺管理制度;13.7 卫生管理制度;13.8 留样管理制度;13.

7、9 内部检查制度;13.10 追溯管理制度;13.11 不合格品管理制度;13.12.投诉与召回管理制度;13.13.不良反响监测报告制度。符合第三节 文件管理14企业应建立必要的、系统的、有效的文件管理制度并确保执行。确保在使用处获得适用文件的有效版本,作废文件得到控制。外来文件如化装品法律法规应得到识别,并控制其分发。符合15*企业与本要点有关的所有活动均应形成记录,包括但不限于:批生产记录、检验记录、不合格品处理记录、培训记录、检查记录、投诉记录、厂房设备设施使用维护保养记录等,并规定记录的保存期限。每批产品均应有相应的批号和生产记录,并能反映整个生产过程,并保证样品的可追溯性。符合第四

8、节 实验室管理16*企业应建立与生产规模和产品类型相适应的实验室,并具备相应的检验能力。实验室应具备相应的检验场地、仪器、设备、设施和人员。企业应建立实验室管理制度和检验管理制度。符合17实验室应按检验需要建立相应的功能间,包括微生物检验室、理化检验室。微生物检验室的环境控制条件应能确保检测结果准确可靠。符合18企业应建立原料、包装材料、中间产品和成品检验标准,按照相应质量标准对原料、包装材料、中间产品和成品进展检验。不符合完善原料及包装材料的质量标准,并严格按照标准执行,形成记录。符合19检验过程应有详细的记录,检验记录应至少包括以下信息:19.1 可追溯的样品信息;19.2 检验方法可用文

9、件编号表示;19.3 判定标准;19.4 检验所用仪器设备。符合20企业应按规定的方法取样。样品应标识清晰,防止混淆,并按规定的条件储存,应标识名称、批号、取样日期、取样数量、取样人等。不符合制作样品标识卡,样品必须粘贴标识卡以后,才能进入实验室和留样室。取样人员按照样品的类别分区存放。符合21企业应建立实验室仪器和设备的管理制度,包括校验、使用、清洁、保养等。校验后的仪器设备应有明显的标识。检测仪器的使用环境应符合工作要求。符合22企业应根据以下规定对试剂、试液、培养基进展管理:22.1 应从合格供给商处采购,并按规定的条件储存;22.2已配制标准液和培养基应有明确的标识;22.3 标准品、

10、对照品应有适当的标识。23实验室应建立检验结果超标的管理制度,对超标结果进展分析、确认和处理,并有相应记录。不符合制定检验结果超标情况调查记录表,严格按照表格内容进展处理,并形成记录。符合24委托检验的工程,须委托具有资质的检验机构进展检验,并签定委托检验协议。委托外部实验室进展检验的工程,应在检验报告中予以说明。符合第五节 物料和产品放行25*质量管理部门应独立行使物料、中间产品和成品的放行权。企业应严格执行物料放行制度,确保只有经放行的物料才能用于生产。成品放行前应确保检查相关的生产和质量活动记录。符合第六节 不合格品管理26企业应建立不合格品管理制度,规定不合格品的处理、返工、报废等操作

11、。符合27*不合格的物料、中间产品和成品的处理应经质量管理部门负责人批准。企业应建立专门的不合格品处理记录,应对不合格品进展相应的原因分析,必要时采取纠正措施。符合28*不合格的物料、中间产品和成品应有清晰标识,并专区存放。对于不合格品应按照一定规则进展分类、统计,以便采取质量改良措施。符合29工厂应保存返工产品记录且记录说明返工产品符合成品质量要求,得到质量管理部门的放行。符合第七节 追溯管理30*企业应建立从物料入库、验收、产品生产、销售等全过程的追溯管理制度,保证产品的可追溯性。符合第八节 质量风险管理31推荐企业应实施质量风险管理,对物料、生产过程、储存等环节进展质量风险的评估。企业应

12、根据质量风险评估结果,制定相应的监控措施并保证实施。相应的风险评估记录应保存。应定期确认并更新风险评估。后续改良第九节 内部检查32企业应制定内审制度,包括内审方案、内审检查表,规定内审的频率等。企业应定期对本要点的实施进展系统、全面的内部检查,确保本要点有效实施。符合33内审员不应检查自己部门,内审人员应获得相应资格或者通过培训以及其他方式证实能胜任,知悉如何开展内审。符合34检查完成后应形成检查报告,报告内容包括检查过程、检查情况、检查结论等。内审结果应反响到上层管理层。对内审不符合项应采取必要的纠正和预防措施。符合厂房与设施第一节 原则35厂房的选址、设计、建造和使用应最大限度保证对产品

13、的保护,防止污染及混淆,便于清洁和维护。符合第二节 生产车间要求36*厂房应有与生产规模相适应的面积和空间,并合理布局;应按生产工艺流程及环境控制要求设置功能间包括制作间、灌装间、包装间等;应提供与生产工艺相适应的设施和场地;更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。符合37*应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向,防止穿插污染。厕所不得建在车间内部。符合38应规定清洁消毒的操作,制定相应的清洁消毒制度。符合39*生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控方案,定期监控。符合40生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护

14、肤类化装品的灌装间、清洁容器存储间应到达30万级干净要求。生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差,清洁区与其他生产区保持一定的正压差。生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。未生产该类产品41易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序,应使用单独的生产车间和专用生产设备,具备相应的卫生、平安措施。易产生粉尘的生产操作岗位如筛选、粉碎、混合等应配备有效的除尘和排风设施。符合42*生产过程产生的废水、废气、废弃物不得对产品造成污染。符合43地板、墙壁和房顶构造、管道工程、通风、给水、排水口和渠道系统应便于清洁和维护。管道安装应确保水滴或冷凝水不污染原料、产品、容器、设备外表。符

15、合44应根据生产作业需求提供足够照明,安装符合各类操作的照明系统。照明设施应能防止破裂及其碎片造成污染,或者采取适当措施保护产品。符合45企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制方案。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理,工作状态良好,定期检查和清洁,并保存相应的记录。符合46*生产车间应不存在任何虫害、虫害设施或杀虫剂污染产品的实例,未有鼠、蚊、蝇等的孳生地。应保存杀虫剂使用清单并归档相关资料。符合第三节 仓储区要求47仓储区应有与生产规模相适应的面积和空间,应设置原料、包装材料、成品仓库或区;应设置适宜的照明和通风、防鼠、防虫、

16、防尘、防潮等设施。合格品与不合格品分区存放。符合48对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等危险品应设置专门区域或设施储存。符合设 备第一节 原则49*企业应具备符合生产要求的生产设备和分析检测仪器或设备。应建立并保存设备采购、安装、确认的文件和记录。符合第二节 设备设计及选型50生产设备的设计及选型必须满足产品特性要求,不得对产品质量产生影响。设备的设计与安装应易于操作,方便清洁消毒。符合51所有与原料、产品直接接触的设备、工器具、管道等的材质应得到确认,确保不带入化学污染、物理污染和微生物污染。与产品直接接触的生产设备包括生产所需的辅助设备外表应平整、光洁、无死角、易清洗、易消毒、耐腐蚀,所选用的润

17、滑剂、清洁剂、消毒剂不得对产品或容器造成污染。符合第三节 设备安装及使用52应根据化装品生产工艺需求及车间布局要求,合理布置生产设备,设备摆放应防止物料和设备移动、人员走动对质量造成影响。符合53生产设备都应有明确的操作规程。应按操作规程要求进展操作和记录。符合第四节 设备清洁及消毒54应制定生产设备的清洁、消毒操作规程,规定清洁方法、清洁用具、清洁剂的名称与配制方法、已清洁消毒设备的有效期等.设备的清洁消毒应保存记录。在生产操作之前,需对设备进展必要的检查,并保存检查记录。连续生产时,应在适当的时间间隔内对设备进展清洁消毒。应能随时识别设备状态,如正在生产的产品及批次,已清洁,未清洁等。符合

18、55已清洁消毒的生产设备,应按规定条件存放。符合第五节 设备校验及维护56*企业应根据国家相关计量管理要求、生产工艺要求对仪器仪表等制定合理的校验方案并执行。当发现校验结果不符合要求时,应调查是否对产品质量造成影响,并根据调查结果采取适当措施。符合57企业应制定生产设备维修保养制度;生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。维修保养不得影响产品质量。符合58水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水到达质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识包括热、冷、原水、浓水、纯水,清洁的水,冷却水,蒸汽或者其他应标识水系统的取样点。符合59*水处理系统应定期清洗、消毒,并保

19、存相应的记录。企业应确定所需要的工艺用水标准,制定工艺用水管理文件,规定取样点及取样的频率,取样点选择应合理。对水质定期监测,确保工艺用水符合生产质量要求。符合物料与产品第一节 原则60*物料和产品应符合相关强制性标准或其他有关法规。企业不得使用禁用物料及超标使用限用物料,并满足国家化装品法规的其他要求。符合第二节 物料采购61应建立供给商筛选、评估、检查和管理制度以及物料采购制度,确保从符合要求的供给商处采购物料。供给商确实定及变更应按照供给商的管理制度执行,并保存所有记录。不符合对供给商重新进展评估,并索取最新营业执照复印件及其他资质证明材料。62供给商的选择:包括收集供给商相关资料;确认

20、供给商的资料符合要求;验证供给商提供的样品符合产品要求;必要时企业需对供给商进展实地评估。供给商的管理:建立供给商档案,建立合格供给商清单,定期对供给商进展评估和检查。不符合63建立索证索票制度,认证查验供给商及相关质量平安的有效证明文件,留存相关票证文件或复印件备查,加强台账管理,如实记录购销信息。对进口原料应有索证索票要求。企业应制定采购方案、采购清单、采购协议、采购合同等采购文件,并按采购文件进展采购。符合第三节 物料验收64应按照物料验收制度验收货物,确保到货物料符合质量要求:64.1 来料时应核对物料品种、数量是否与采购订单一致,并查验和保存当批物料的出厂检验报告;64.2 应检查物

21、料包装密封性及运输工具的卫生情况,核查标签标识是否符合要求;64.3 按抽样制度进展抽样,并按验收标准检验,保存相关检验记录。符合第四节 物料和产品储存65应建立物料和产品储存制度,如物料应离墙离地摆放,应确保存货周转,定期盘点,任何重大的不符应被调查并采取纠正行动。符合66原辅材料、成品半成品及包装材料按批存放,定位定点摆放,并标示如下信息:供给商/代号物料名称INCI/代号批号来料日期/生产日期有效期必要时符合67对于人工管理的原料和包装材料应分区储存,确保物料之间无穿插污染,原料库内不得存放非化装品原料。物料和产品应标识检验状态,将物料和产品按待检、合格、不合格三种状态区分。易燃、易爆等

22、危险化学品应按国家有关规定验收、储存和领用。符合68应明确物料和产品的储存条件,对温度、相对湿度或其他有特殊储存要求的物料和产品应按规定条件储存、监测并记录。符合69企业应制定产品保质期和物料的使用期限的制度,并建立重新评估的机制,保证合理性。符合第五节 物料发放与使用70物料应按先进先出的原则和生产指令,根据领料单据发放,并保存相关记录。领料人应检查所领用的物料包装完整性、标签等,核对领料单据和发放物料是否一致。符合71生产结存物料退仓时,假设确认可以退回仓库,应重新包装,包装应密封并做好标识,标识包括名称、批号、数量、日期等。质量存疑物料退仓时,应由质量管理人员确认,并按规定处置。仓库管理

23、人员核对退料单据与退仓物料的名称、批号、数量是否一致。符合第六节 产品72产品的标签、说明书内容应符合相关法规要求。符合73每批产品均应按规定留样;留样保存时间应至少超过产品保质期后6个月,按产品储存条件进展留样管理。留样数量应至少满足产品质量检验需求的两倍。符合74应明确产品运输管理要求;应确保储存和运输过程中的可追溯性。应清晰地记录发货,以说明货物在转交过程中已进展完全检查。同时对运输的车辆进展卫生检查,并保存记录。符合75出厂后返回的产品应专区存放,经检验和评估,合格前方可放行;不合格的按规定处理并记录。符合生产管理第一节 原则76*企业应建立与生产相适应的生产管理制度。生产条件人员、环

24、境、设备、物料等应满足化装品的生产质量要求。企业应建立并严格执行生产工艺规程。符合第二节 生产准备77*应建立产品批的定义,生产批次划分应确保同一批次产品质量和特征的均一性,并确保不同批次的产品能够得到有效识别。符合78应建立生产区域清洁程序及清洁方案,生产区域应定期清洁、消毒。企业应根据生产方案制定生产指令。生产操作人员应根据生产指令进展检查。符合79物料应经过物料通道进入车间。进入清洁区和准清洁区的物料应除去外包装或进展有效的清洁消毒。符合80使用的内包装材料应经过清洁必要时经过消毒,应建立文件化的包材消毒方法,消毒的方法需经过验证并保存记录,如未对包材进展清洁消毒,需提供证据证实产品的符

25、合性。符合第三节 生产过程81生产使用的所有物料、中间产品应标识清晰。符合82配料、称量、打印批号等工序应经复核无误前方可进展生产,操作人和复核人应签名。符合83生产过程应严格按生产工艺规程和岗位操作规程实施和控制,及时填写生产记录。产品应建立批记录,记录应完整。中间产品应规定储存条件和期限,并在规定的期限内使用。符合84以下情况应特别注意防止混淆、过失、污染和穿插污染:84.1 产生气体、蒸汽、喷雾物的产品或物料;84.2 生产过程使用敞口容器、设备、润滑油;84.3 流转过程中的物料、中间产品等;84.4 重复使用的设备和容器;84.5 生产中产生的废弃物等。符合85灌装作业前调机确认后,

26、方可以进展正式生产。按照文件化的检查要求,进展首件检查,并保存检查记录。符合86企业在生产过程中应按规定开展过程检验,应根据工艺规程的有关参数要求,对过程产品进展检验。作好检验记录,并对检验状态进展标识。过程检验包括首件检验、巡回检验和完工检验符合第四节 生产后87每一生产阶段完成后应按规定进展清场,并填写清场记录。符合88推荐每批产品应进展物料平衡计算,确保物料平衡符合要求,假设出现偏差,须查明原因,确认无质量风险前方可进入下道工序。后续改良89推荐物料退仓前应重新包装、标识,标识包括名称、批号、数量、日期等。后续改良验证第一节 原则90推荐企业应建立验证管理组织,制定验证管理制度和验证方案

27、,根据验证对象制定验证方案,并经批准。后续改良第二节 验证91推荐验证应按照批准的方案实施,并形成验证报告,经检查后存档。后续改良92推荐应对空气净化系统、工艺用水系统、与产品直接接触的气体、关键生产设备及检验设备、生产工艺、清洁方法、检验方法及其他影响产品质量的操作等进展验证。后续改良第三节 持续验证93推荐应根据产品质量回忆分析进展再验证,关键的生产工艺、设备应定期进展再验证。后续改良第四节 变更验证94推荐当影响产品质量的主要因素,如生产工艺、主要物料、关键生产设备、清洁方法、质量控制方法等发生改变时,应进展验证。后续改良产品销售、投诉、不良反响与召回第一节 产品销售95*产品销售应有记

28、录,记录应包括产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货单位和地址。产品销售记录应保存至产品保质期后一年。符合96企业应建立产品销售退货制度。符合第二节 投诉97企业应建立产品质量投诉管理制度,应指定人员负责处理产品质量投诉并记录。质量管理部门应根据产品质量投诉内容,分析投诉产品质量情况,采取相应措施改良。符合第三节 不良反响98*企业应建立化装品不良反响监测报告制度,指定部门和人员负责。重大群体性化装品不良反响应及时报告,并采取有效措施,防止化装品不良反响的重复发生。符合99不良反响案例的记录内容包括投诉人或引起不良反响者的*、化装品名称、化装品批号、接触史和皮肤病医生的诊断意见。符合第四节 召回100*企业应制定产品召回制度。符合101应建立召回紧急联系人名录,规定召回时的职责权限。符合102当产品出现严重平安隐患或重大质量问题需要召回时,应按规定报告,并调查处理。符合103召回的实施过程应有记录,记录的内容应包括产品名称、批号、发货数量、已召回数量等。符合104已召回的产品应标注清晰,隔离存放;应对召回的产品进展检验和评估,根据评估结果,确定产品的处理,并形成报告。符合. z.

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