采购对账,申请付款流程

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1、资材物流部采购对账、申请付款流程版本:V2.0拟制:审核:会签:批准:目录流程名称 11 流程图 32 流程说明 42.1 目的 42.2 适用范围 42.3 流程描述 42.4 差异分析 42.5 其他说明 42.6 安全考虑 42.7 工作职能 42.8 发生频率 42.9 备注 52.10 相关报表 51流程图2流程说明2.1目的规范本中心对账、申请付款业务流程,保证对账、付款业务的及时和账务数据的准确,明确各部门职责。2.2适用范围本中心采购物料对账、申请付款业务流程。2.3流程描述2.3.1核对、复核对账单a.供应商根据每月入库单制定米购对账单;b.物控员核对、财务复核物料对账单,确

2、认无误,物控员回复对账金额,通知供应商开具发票。 2.3.2 发票a.供应商确认当月对帐金额后,及时开具发票;b.采购员自收到发票并确认无误,录入系统中并交发票原件及复印件给财务抵扣;c.财务将发票资料生成发票凭帐。2.3.3 申请付款a.物控员提出当月应付款申请,系统生成付款申请单;b.财务根据物控员的付款申请,到期付款,并将付款情况及时回复采购、物控部门。2.4差异分析无2.5其他说明无2.6安全考虑2.6.1采购员:仓库当月入库情况查询、采购订单跟踪查询、系统录入发票、下推生成付款申请单权限。2.7工作职能2.7.1 采购采购员:负责核对制作采购对账单,跟催供应商及时开具发票并在系统录入发票,在系统下推生成付款申请单。2.8发生频率2.8.1 入库单每月一次;2.8.2 物料米购申请单一一不定数;2.8.3 采购对账单每月一次2.8.4 购货发票每月一次2.8.3付款申请表每月一次2.9 备注无2.10.1物料米购申请单2.10相关报表2.10.2采购对账单2.10.3付款申请表附件:1 .物料采购申请单霍物料采购申请表.xls2 .采购对帐单圈对帐单格式.xls3 .付款申请表a付款申请单.xls

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