安全生产标准化隐患排查治理统计分析表大全

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1、 2011 年 1 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: 公司 填报时间: 2011.1.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1/23456本月前发现隐患1/23456本月查出隐患 0 项,其中本单位自查出 0 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 2 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 2011.2.29序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期

2、实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1一车间电子秤不防爆11.2.25电子秤换为防爆11.2.2811.2.282一车间气体报警器探头阻塞11.2.25移走报警器探头的周围物品11.2.2811.2.283仓库空置放有材料产品11.2.25移走仓库空置区的材料和产品11.2.2811.2.2845本月前发现隐患12345本月查出隐患 3 项,其中本单位自查出 3 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 3 项,实际整改合格 3 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 3 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXX

3、X公司 填报时间: 2011.3.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1/2345本月前发现隐患1一车间电子秤不防爆11.2.25电子秤换为防爆11.2.2811.2.282一车间气体报警器探头阻塞11.2.25移走报警器探头的周围物品11.2.2811.2.283仓库空置放有材料产品11.2.25移走仓库空置区的材料和产品11.2.2811.2.2845本月查出隐患 0 项,其中本单位自查出 0 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(

4、签字): 填表人(签字): 2011 年 4 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 2011.4.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1一车间消防水池旁有大堆垃圾11.4.9及时清理垃圾11.4.1511.4.152345本月前发现隐患12345本月查出隐患 1 项,其中本单位自查出 1 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 5 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名

5、称: XXXX公司 填报时间: 2011.5.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1一车间员工戴简易口罩11.5.19佩戴防毒型面罩11.5.2011.5.202车间部分线路未跨接11.5.19按要求完成跨接11.5.2011.5.203做完实验,未及时清理垃圾11.5.20及时清理垃圾11.5.2111.5.214垃圾在下班前未处理。11.5.20及时清理垃圾11.5.2111.5.215本月前发现隐患1一车间消防水池旁有大堆垃圾11.4.9及时清理垃圾11.4.1511.4.152345本月查出隐患

6、4 项,其中本单位自查出 4 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 4 项,实际整改合格 4 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 6 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 2011.6.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1甲类仓容器生锈渗漏11.6.21及时更换容器11.6.2111.6.212二车间周围杂草较高11.6.21尽快处理杂草11.6.2611.6.26345本月前发现隐患1一车间员工戴简易口罩11.5.19佩戴

7、防毒型面罩11.5.2011.5.202车间部分线路未跨接11.5.19按要求完成跨接11.5.2011.5.203做完实验,未及时清理垃圾11.5.20及时清理垃圾11.5.2111.5.214垃圾在下班前未处理。11.5.20及时清理垃圾11.5.2111.5.215本月查出隐患 2 项,其中本单位自查出 2 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 2 项,实际整改合格 2 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 7 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 2011.7.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计

8、划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1一车间使用铁质开桶工具11.7.29更换为铜制工具117.29117.29/2345本月前发现隐患1甲类仓容器生锈渗漏11.6.21及时更换容器11.6.2111.6.212二车间周围杂草较高11.6.21尽快处理杂草11.6.2611.6.26345本月查出隐患 1 项,其中本单位自查出 1 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 1 项,实际整改合格 1 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 8 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 2

9、011.8.30 序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1厂内警示标志不足11.8.24加装警示标志11.8.2711.8.27吴华强2一车间使用铁质开桶工具11.8.24更换为铜制工具118.25118.25胡艳珊吴华强3仓库门口无洗眼器11.8.24加装洗眼器11.8.3011.8.30刘兵吴华强4仓库缺少一书一签11.8.24尽快落实一书一签11.8.3011.8.30刘兵吴华强5一车间使用不防爆风扇11.8.30立即停止使用,搬离11.8.3011.8.30胡艳珊吴华强本月前发现隐患1一车间使用铁质开桶

10、工具11.7.29更换为铜制工具117.29117.29胡艳珊吴华强2345本月查出隐患 5 项,其中本单位自查出 5 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 5 项,实际整改合格 5 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 9 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 2011.9.31序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1一车间生产原料阻塞走火通道119.30生产时不能阻塞走火通道11.9.3111.9.312包装物品未做到定置管理,1

11、19.30对物品定置管理,防止阻塞走通道11.9.3111.9.31345本月前发现隐患1厂内警示标志不足11.8.24加装警示标志11.8.2711.8.272一车间使用铁质开桶工具11.8.24更换为铜制工具118.25118.253仓库门口无洗眼器11.8.24加装洗眼器11.8.3011.8.304仓库缺少一书一签11.8.24尽快落实一书一签11.8.3011.8.305一车间使用不防爆风扇11.8.30立即停止使用,搬离11.8.3011.8.30本月查出隐患 2 项,其中本单位自查出 2 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 2 项,实际整改合格 2 项,隐患整改率 100

12、 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 10 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 2011.10.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1车间安全通道有货物阻塞11.10.22立即搬离阻塞通道物品11.10.2511.10.252车间部分未设置安全标识11.10.22设置安全标识11.10.2511.10.253一车间部分未戴口罩11.10.22一车间人员佩戴口罩11.10.2511.10.254一车间二楼质检室未及时清理11.10.22及时清理垃圾11.1

13、0.2511.10.255一车间使用铁质开桶器11.10.22使用铜制开桶器11.10.2511.10.25本月前发现隐患1一车间生产原料阻塞走火通道119.30生产时不能阻塞走火通道11.9.3111.9.312包装物品未做到定置管理,119.30对物品定置管理,防止阻塞走通道11.9.3111.9.31345本月查出隐患 5 项,其中本单位自查出 5 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 5 项,实际整改合格 5 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 11 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 11.11.30序

14、号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1/2345本月前发现隐患1车间安全通道有货物阻塞11.10.22立即搬离阻塞通道物品11.10.2511.10.252车间部分未设置安全标识11.10.22设置安全标识11.10.2511.10.253一车间部分未戴口罩11.10.22一车间人员佩戴口罩11.10.2511.10.254一车间二楼质检室未及时清理11.10.22及时清理垃圾11.10.2511.10.255一车间使用铁质开桶器11.10.22使用铜制开桶器11.10.2511.10.25本月查出隐患 0 项

15、,其中本单位自查出 0 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2011 年 12 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 11.12.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1/2345本月前发现隐患1/2345本月查出隐患 0 项,其中本单位自查出 0 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字)

16、: 2012 年 1 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 12.1.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1/2345本月前发现隐患1/2345本月查出隐患 0 项,其中本单位自查出 0 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2012 年 2 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 12.2.28序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实

17、际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1甲类仓警示标志不足12.2.9加装警示标志12.2.2912.2.292厂区平面布置图不规范12.2.9重新布置厂区平面图12.2.2912.2.29345本月前发现隐患1/2345本月查出隐患 2 项,其中本单位自查出 2 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 2 项,实际整改合格 2 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2012 年 3 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 12.3.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改

18、负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1/2345本月前发现隐患1甲类仓警示标志不足12.2.9加装警示标志12.2.2912.2.29/2厂区平面布置图不规范12.2.9重新布置厂区平面图12.2.2912.2.29345本月查出隐患 0 项,其中本单位自查出 0 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2012 年 4 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 12.4.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人

19、未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1车间材料堆放靠墙124.5搬离墙20-30cm12.4.102部分周知牌不符合要求124.5更改不符合周知牌和标签12.4.10345本月前发现隐患1/2345本月查出隐患 2 项,其中本单位自查出 2 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 2 项,实际整改合格 2 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2012 年 5 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 12.5.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出

20、隐患1/2345本月前发现隐患1车间材料堆放靠墙124.5搬离墙20-30cm12.4.10/2部分周知牌不符合要求124.5更改不符合周知牌和标签12.4.10345本月查出隐患 0 项,其中本单位自查出 0 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2012 年 6 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 12.6.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1/2345本月前发现隐患1/

21、2345本月查出隐患 0 项,其中本单位自查出 0 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 0 项,实际整改合格 0 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 2012 年 6 月 事故隐患排查治理统计分析表单位名称: XXXX公司 填报时间: 12.7.30序号隐患名称检查日期发现隐患的人员整改措施计划完成日期实际完成日期整改负责人复验人未完成整改原因采取的监控措施本月查出隐患1一车间地磅垫板未采取不产生火花措施12.7.3吴华强一车间地磅加一块铝片12.7.1412.7.142一车间与甲类仓的洗眼器不符合要求12.7.3吴华强重新更换洗眼器12.7.1412.7.14345本月前发现隐患1/2345本月查出隐患 2 项,其中本单位自查出 2 项,隐患自查率 100 %;本月应整改隐患 2 项,实际整改合格 2 项,隐患整改率 100 %。单位领导(签字): 填表人(签字): 19

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