环境体系审核通用检查表

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1、 欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!環境管理體系審核通用檢查表 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.1總要求4.2環境方針l 組織是否建立並保持了環境管理體系l 環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介, 廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁l 最高管理層是否制定了本組織的環境方針l 最高管理者是否批准,簽署了環境方針l 環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應l 環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾l

2、環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾l 環境方針中是否包括環境目標,指標的框架l 最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令?l 環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?l 由誰主持制定的?l 何時,何地制定的?l 如何制定的?l 由誰批准的?l 何時批准的?l 組織活動的性質和環境影響是什麼?l 組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼?l 組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?實際查看環境方針看環境方針加以確認看環境方針加以確認查閱環境方針予以確認審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實) 企業名

3、稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.2環境方針4.3.1環境因素l 是否傳達到全體員工並付諸實施l 是否同上級組織的環境方針相協調l 是否可為公眾所獲得l 最高管理者是否定期評審,修訂環境方針l 是否建立了識別環境因素評價環境影響程序 l 是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了識別l 用什麼方法和怎樣識別的l 如何向全體員工傳達的?l 採取了哪些方式?l 取得了怎樣的效果l 上級組織有否環境方針?l 本組織的環境方針是否征得上級組織的同意?l 是否以上級組織的環境方針為基礎?l 為公

4、眾獲得環境方針提供了何種方便?l 何時,何地可以獲得?l 是否有定期評審規定?l 是否進行過評審?l 評審,修訂的依據是什麼?l 識別時是否應用該程序?l 識別的範圍和對象l 是否有環境因素清單?l 識別的過程l 採用的方法l 收集的原始資料詢問員工方針對照實地查看實地查看審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實) 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.31.1環境因素4.3.2法律和其他要求l 識別環境因素應把握哪些要

5、點l 如何進行環境影響評價的l 環境因素的信息能否及時更新l 在制定環境目標時是否考慮了重大環境因素l 是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序l 是否考慮三種狀態?l 是否考慮三種時態?l 應考慮到的主要方面是否有否有遺漏?l 是否考慮到可對其施加影響的環境因素?l 評價是怎樣進行的?l 有無評價準則?l 有無重大環境因素清單?l 評價結果是否合理?l 對新項目和變化是否進行了評價和事前評價?l 有無更新信息的規定?l 是否按規定實施更新?l 哪些重大因素列入目標?l 其他因素如何控制?l 該程序是否明確了獲得法規的途徑?l 該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤及負責人?l 該程序是否規定了法

6、規信息的內部傳達要求及職責?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.2法律和其他要求4.3.3目標和指標l 實施上述程序的結果l 程序中是否包括法規信息及時變更的規定l 組織如何使職工了解有關的法規信息l 本組織的守法情況l 組織是否設定了環境目標和指標l 設定目標指標時應考慮的一些方面l 目標、指標是否得到落實l 相關法規清單l 相關法規內容和要求明細表l 法規要求特定設備登

7、記表l 法規要求特種物資登記表l 由誰負責?l 做得如何?l 法規信息如何進行內部溝通? 誰負責?l 職工是否意識到不遵守法規的后果?l 過去、現在有無違法?l 各項排放指標是否清楚? 有無超標排放?l 目標是如何確定的?l 指標是如何確定的?l 是否經領導批准?l 是否形成文件?l 是否體現了環境方針?l 是否考慮了重大因素?l 是否考慮了法規要求?l 是否考慮了相關方要求?l 是否體現了持續改進?l 有關職能和層次是否均有相應的目標、指標?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實) 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:

8、 ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.3目標和指標4.3.4環境管理方案l 目標、指標是否定期評審、修訂l 組織是否制訂了環境管理方案l 環境管理方案的內容是否滿足規範要求l 方案是如何監督實施的l 方案能否保證目標、指標的實現l 目標是否具體、指標是否量化?l 是否設置了可測參數?l 是否明確了執行部門和負責人?l 是否已向有關人員傳達?有關人員是否清楚?l 環境目標、指標是否定期評審、修訂?l 依據什麼評審、修訂?l 如何體現持續改進?l 方案是如何制定的?l 是否所有的目標、指標都有相應的方案?l 方案是否經過充分論

9、證和批准?l 是否明確了責任人?l 是否明確了實現目標指標的措施、方法?l 是否明確了時間要求?l 是否規定了資源保證?l 是誰負責方案實施的監督?l 如何驗證方案實施的效果?l 是否存在一個評審方案的過程?l 是否所有的目標、指標都有相應的方案?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實) 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.4環境管理方案4.4.1組織結構和職責l 方案是否及時修訂l 有無各相關部門和崗位的實施計

10、劃l 為實施環境管理體系是否明確規定了組織的組織結構、職責、權限l 最高管理者的職責、權限l 管理者代表的職責、權限l 有關職責、權限如何傳達到位的l 有關人員是否參與方案的制定?l 什麼情況下修訂方案?l 是否進行過修訂?l 計劃是否分年度?l 計劃是否經批准?l 是否有環境管理體系範圍內的組織結構圖?l 各有關部門的職責權限是否明確?是否文件化?l 各類人員的職責、權限是否文件化?l 最高管理者是否明確其各項職責?l 最高管理者是否任命了管理者代表,並規定其職責、權限?l 管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責?l 是否向最高管理者報告環境管理體系的運行情況?l 各部門、各類人員的職責

11、權限是如何傳達的?l 各有關人員是否明確各自的職責權限?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實) 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.1組織結構和職責4.4.2培訓、意識和能力l 是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序l 組織是否制定了實施培訓的具體計劃l 培訓程序和培訓計劃是得以有效實施l 培訓的記錄和評價l 各類人員是否明確完成職責任務與實現環境方針之間的關係?l 培訓需求是如何確定的,需求情況如何?l 組織

12、是否根據培訓需制定了培訓計劃?l 是否有與實現方針、目標指標相關的知識培訓?l 是否有提高職工環境意識的培訓?l 是否有針對可能具人重大環境影響崗位的操作人員的特殊培訓?l 上述重點內容的培訓是否得以實施?l 對內審員是否進行了培訓?l 應急響應的訓練是否進行了?l 培訓是否有教材?l 對臨時工是否培訓?l 培訓是否有記錄?l 培訓是否考核?l 接受培訓的人數和比例?l 經過培訓的人員是否達到了規範要求的 ad的效果?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實) 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期

13、:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.2培訓、意識和能力4.4.3信息交流l 是否根據需要制定、評審和修訂培訓計劃l 應接受培訓的人員是否都經過了培訓l 供方和承包方是否需要培訓?效果如何l 對從事可能產生重大環境影響的工作人員是否進行了培訓,效果如何l 有關環境問題的信息的接收、傳達、調整和作廢的程序是否確立l 程序中是否規定了有關記錄l 通報組織環境方針和環境表現的過程l 將環境管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程l 培訓的內容l 培訓的效果l 哪些人員屬於這類人員,是否明確?l 這類人員是否都接受了適當培訓?l 這類人員是否都能

14、勝任所擔負的工作?l 是否有與環境因素及環境管理體系有關信息的內部交流程序?l 是否有對外部相關方信息的接收、答復的程序?是否文件化?l 外部人員獲取環境方針的途徑和方法l 是否規定有關重要環境因素的外部交流記錄?l 接收和答復職工意見建議的過程和記錄l 是否同社區和周圍居民進行過信息交流?l 是否通報了有關人員?l 採取何種方式?l 是否徹底?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實) 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記

15、錄4.4.3信息交流4.4.4環境管理體系文件l 異常、緊急情況下的信息如何交流l 同外部相關方的信息交流是否進行l 本組織環境管理體系文件的結構是否明確l 環境管理體系文件是書面形式還是電子形式l 環境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關係l 相關文件是否齊全l 相關文件的查詢途徑l 是否參加政府環保機構組織的活動?l 是否參加環保團體和地域的環保活動?l 職工是否積極參加保護環境的志願活動?l 是否同供方和承包方交流環境信息?l 與環境管理體系相關的文件有多少?有否有摘要或目錄?l 電子形式文件使用是否有效?l 環境管理手冊的內容是否滿足ISO14001要求?l 環境管理體系要素間的邏

16、輯關係、文件的接口是否清楚?l 表格、記錄、報告、作業指導書、環境因素清單、法規要求清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結構圖、地下管網圖、現場平面圖等l 有否規定查詢相關文件的途徑?l 文件是否便於查閱?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.5文件控制 4.4.6運行控制l 組織是否建立並保持文件控制程序l 是否明確規定了制定、評審、修訂文件的程序與職責l 文件編寫

17、的質量要求l 文件管理的具體工作是否到位l 組織是否根據方針、目標和指標確定了與所有標識的重要環境因素有關的運行與活動l 文件是否有固定的保管場所和保管方法?l 是否規定及時和定期評審文件的時效性?l 是否規定重點崗位都應得現行有效文件?l 是否規定了失效文件的處置辦法?l 失效但需保留的文件是如何標識的?l 能否防止文件誤用?l 程序是如何規定的?l 如何實施的?l 由誰負責實施?l 是否有記錄?l 所有文件是否字跡清楚?l 所有文件標識是否明確?l 所有文件是否均注明制定或修訂日期?l 文件的標識、分類、歸檔、保存、發放、回收、更新、處置等是否有具體規定,執行情況如何?l 重要環境因素有哪

18、些?l 與其相關的運行與活動確定了嗎?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.6運行控制l 對上述運行與活動是否進行了策劃,是否有程序之類的規定l 運行控制程序是否被認真執行、是否有效?l 確定了哪些運行與活動?l 如何確定的?l 何時確定的?l 對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序?l 組織所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素是否規定了管理程序?

19、l 與環境有關的設備,是否有日常管理規定?l 是否有原材料供應的環境影響評價程序?l 化學品和設備入廠前是否評價?有無程序?l 運行程序中是否有運行標準之類內容?l 對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制限界值,有無支持的作業文件?l 程序、作業標準是否被認真執行?是否超越控制界限?l 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務中環境因素的信息?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地

20、查 看記 錄4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應l 是否明確哪些設備和作業可能發生具有重大環境影響的事故或緊急狀態l 是否建立了應急準備與響應程序l 依據程序作出響應,能否防止或減少環境影響l 有關的直接責任者是否按程序的規定實施其職責?l 是否按要求記錄?l 設備是否明確了?l 作業(崗位)是否明確了?l 可能發生的事故或緊急狀態是什麼?l 以往是否發生過?l 一旦發生會產生怎樣的環境影響?l 是否有程序?l 程序中是否規定了確定潛在事故或緊急情況的內容?l 是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策?l 針對事故和緊急狀態採取的對策能否起作用?l 對策是怎樣確定的?是否經過論證?l 是

21、否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導?l 是否有明確的職責和資源保證?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.7應急準備和響應4.5.1監測和測量l 有否對程序進行定期演練的規定l 是否有對程序進行修訂的規定l 組織是否建立並保持監測和測量程序l 有無與相關部門聯絡的規定?l 如何規定的?l 是否演練過?l 演練的效果如何?l 是否根據演練結果對程序加以修改?l 有無上述記

22、錄?l 什麼情況下修訂?l 是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序予以修訂?l 修訂過程是否進行評審?l 對糾正措施和程序更改是否記錄?l 該程序是否包括了對可以具有重大影響的關鍵活動的關鍵特性進行例行監測和測量的規定?l 關鍵活動及其關健特性是否明確?l 這些特性是如何確定的?有哪些?l 由誰、何時確定的?l 通過對這些特性的例行監測和測量,能否保證相關活動個於受控狀態?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提

23、問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.1監測和測量l 該程序中是否包括對目標、指標及管理方案完成情況的監測l 對具有重大影響的運行與活動的環境績效是否測定l 程序中是否包括對環境管理體系日常運作的檢查l 有否定期評價法律、法規符合情況和程序l 測定值異常時應如何處置l 能否追蹤目標和指標的執行情況:l 是否包括對環境管理方案執行情況的追蹤?l 能否獲得環境績效信息?有無測定記錄?l 是否檢查運行控制程序?結果如何?l 是否檢查應急準備與響應程序的執行情況?l 是否檢查作業文件的執行結果?l 對重點工序、設備的日常監測,是否有記錄?l 程序是怎樣規定的?l 是否按規定執行了?l 測定了哪些環境

24、績效信息?l 對比(評價)標準是如何確定的?l 評價工作何時、由誰進行的?l 評價結果是否有記錄?l 評價信息是否向有關方面及時通報?l 是否有明確的報告程序?向誰報告:l 出現異常之后是否採取了處置措施?l 處置是否生效?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.1監測和測量4.5.2不符合糾正與預防措施l 是否對監測設備的校準和維護作了規定,是否按程序要求保存記錄l 組織是否

25、建立了採取糾正與預防措施程序l 糾正與預防措施程序是否得到實施l 是否有記錄?l 監測設備有否校準規定或程序?l 哪些設備必須按規定校準?l 是否明確了設備管理的責任部門和責任人?l 監測設備是否貼有校準有效期的標誌:l 監測設備的校準記錄是否妥善保管?l 是否包含對不符合的原因進行調查的內容?l 是否明確要求須針對不符合的原因採取防止再發生的糾正措施?l 是否明確規定調查和採取糾正措施的職責權限?l 在日常監督和內審時是否發現了不符合?l 對已經發現的和潛在的不符合是否進行了調查?結果如何?採取了怎樣的措施?l 糾正措施的實施效果如何?能否防止不符合的再發生?l 對潛在的不符合是否進行了原因

26、調查?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.2不符合糾正與預防措施4.5.3記錄l 伴隨糾正、預防措施實施的文件更改和信息交流l 更改后的文件執行情況及記錄l 組織是否建立了對記錄進行管理的程序l 程序的執行情況l 是否採取了預防措施?l 措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應?l 所有措施是否完成?是否生效?有無記錄?l 對來自政府的監督和居民的投拆,所採取的糾正措

27、施是否進行了報告和交流?l 程序中有無關於糾正預防措施涉及文件更改的規定:l 是否按規定對相關文件進行更改?l 更改后的文件是否得到實施?有否記錄?l 本組織與環境管理有關的記錄有哪些?l 程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了規定?l 程序中是否包含對記錄的質量要求?l 是否有保存期限的規定?l 記錄是否便於查閱?l 程序的有關規定是否被認真執行?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查

28、 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.3記錄l 記錄的作用(功能)l 環境記錄系統中是否包含下列項目:1. 環境因素和環境影響評價記錄2. 與適用的環境法規要求事項相關的信息l 對記錄的管理是否符合程序規定?l 記錄的質量如何?l 記錄是否被妥善保管,能否防止損壞、變質和遺失?l 為實施有效的環境管理,本組織需要哪些方面的環境信息,現行記錄能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?l 為實現環境目標,本組織如何跟蹤環境行為參數及其他有關數據?l 記錄能否做到相關活動、產品或服務的可追溯性?l 職工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統獲取相關信息?l 環境因素調查記錄l 環境因素清

29、單l 環境影響評價準則l 環境影響評價記錄l 重要環境因素清單l 關鍵設備台帳l 適用法規清單及法規要求事項一覽表審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.3記錄3. 與環境方針、目標、指標的實現程序有關的記錄4. 環境管理方案5. 環境教育、培訓6. 信息交流記錄7. 與供方和承包方相關信息的記錄8. 緊急事態的準備和應對記錄9. 監測和測量記錄l 政府及社區的要求l 本組織的

30、規定l 能源消耗記錄l 資源利用情況統計表l 廢棄物排放量統計表l 其他環境因素記錄l 對不同層次人員的培訓記錄l 對特殊崗位的培訓計劃、結果記錄l 內審員培訓計劃、結果記錄l 其他培訓(環境意識、環境方針、環境管理體系知識、法律、法規、環境管理體系文件、專業知識和技能)記錄l 內部環境信息接收回答記錄l 外部環境信息接收回答記錄l 合同、契約書、許可書l 有關環境信息的交流記錄l 緊急處置過程記錄l 緊急處置報告書l 響應程序訓練記錄l 程序修改記錄l 重要環境因素監測記錄審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環

31、境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.3記錄4.5.4環境管理體系審核10. 糾正的預防措施記錄11. 環境管理體系審核記錄12. 管理評審記錄l 組織是否建立了環境管理體系審核程序l 是否根據程序的要求編制了審核計劃(方案)l 水、氣、聲、渣等測定記錄l 監測設備檢定、校正、修理記錄l 不符合原因調查記錄l 糾正和預防措施執行情況記錄l 文件更改記錄l 內部審核記錄l 不符合報告表l 內部(含外部)審核報告l 管理評審計劃l 評審記錄l 程序中是否包含審核的範圍、頻次、計劃、方法以及實施審核

32、、報告結果的職責與要求?l 方案是否明確了審核的目的、範圍和審核準則?l 被審核的部門及有關責任人l 環境管理體系要素和優先事項l 明確參照文件l 現場審核的預定日期和場所l 審核組成員姓名l 日程表(含與管理者交流的會議)審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.4環境管理體系審核l 是否定期進行環境管理體系審核l 是否指定(任命)了內部環境管理體系審核員l 審核活動是否按程序

33、和方案(計劃)進行,審核結果能否判定環境管理體系的符合性和有效性l 環境審核報告書的內容、發布時間及發放範圍l 對文件保存的要求事項l 是否制定了年度環境內審計劃?l 計劃是否經管理層批准?l 計劃是否發給有關方面(被審核部門、審核組及管理者)?l 是否按計劃實施了審核?l 內審員是否經過培訓?是否具備相應的能力?l 審核組能否獨立地進行審核?能否保持公正?l 審核是否全面,是否覆蓋了所有要素和所有部門?l 審核是否抓住了關鍵環節(部門、設備、活動)和重要因素?l 審核用檢查表是否充分、符合要求?l 是否按程序進行,是否符合審核原則?l 是否由與被審核對象無直接責任人員執行審核?審核日期:受審

34、部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.4環境管理體系審核4.6管理評審l 環境審核報告書l 是否有定期進行管理評審的規定?l 管理評審過程中做為評審依據的內容是否明確l 審核結果如何?不符合是如何糾正的?l 報告書的內容是否全面?能否說明問題1. 判定環境管理體系是否符合預定安排和標準要求;2. 環境管理體系是否得到了正確的實施和保持l 報告書的特定事項是否遺漏(如:日期、組長簽字、發放範

35、圍、附件等)l 評審的時間間隔是怎樣規定的?l 是否按規定的時間進行了評審?l 最高管理者是否主持了管理評審?l 評審前是否收集了必要信息並向評審人員提供?l 是否針對內審的結果?l 是否充分分析了客觀環境(法規、市場等)的變化?l 對由此而引發的環境方針、目標以及環境管理體系其他要素修正的必要性審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.6管理評審l 評審能否達到其預定的目的l 環境目標、指標的完成情況l 持續改進的承諾l 能否確保環境管理體系的持續適用性、充分性和有效性?l 經過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標和環境管理體系的其他要素?l 有無不符合、如何糾正的?l 有無評審記錄和形成的其他文件?l 評審的後續工作進展情況審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 、輕微不符合 、重大不符合 (不符時記入證據、事實) 感谢阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!

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