年产xx自行车轮胎项目可行性分析报告参考模板

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1、泓域咨询/年产xx自行车轮胎项目可行性分析报告年产xx自行车轮胎项目可行性分析报告xxx(集团)有限公司目录第一章 总论12一、 项目概述12二、 项目提出的理由14三、 项目总投资及资金构成17四、 资金筹措方案17五、 项目预期经济效益规划目标18六、 原辅材料、设备18七、 项目建设进度规划18八、 项目实施的可行性18九、 环境影响20十、 报告编制依据和原则20十一、 研究范围21十二、 研究结论22十三、 主要经济指标一览表22主要经济指标一览表22第二章 项目建设单位说明24一、 公司基本信息24二、 公司简介24三、 公司竞争优势25四、 公司主要财务数据26公司合并资产负债表

2、主要数据26公司合并利润表主要数据27五、 核心人员介绍27六、 经营宗旨29七、 公司发展规划29第三章 行业、市场分析36一、 轮胎行业市场容量持续扩张36二、 轮胎行业发展趋势:大尺寸轮胎比重逐步提升37第四章 项目投资背景分析39一、 轮胎行业发展趋势具39二、 轮胎行业国内市场需求43三、 轮胎行业发展特点:全钢胎市场空间逐渐饱和44四、 融入京津冀“两小时经济圈”,加强与东部发达地区合作45五、 服务融入新发展格局建设我国向北开放“桥头堡”重点城市46六、 项目实施的必要性47第五章 选址方案分析49一、 项目选址原则49二、 建设区基本情况49三、 发挥区域性中心城市辐射带动作用

3、52四、 项目选址综合评价53第六章 建设内容与产品方案54一、 建设规模及主要建设内容54二、 产品规划方案及生产纲领54产品规划方案一览表54第七章 建筑工程可行性分析57一、 项目工程设计总体要求57二、 建设方案58三、 建筑工程建设指标59建筑工程投资一览表59第八章 原辅材料供应61一、 项目建设期原辅材料供应情况61二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理61第九章 技术方案63一、 企业技术研发分析63二、 项目技术工艺分析65三、 质量管理66四、 设备选型方案67主要设备购置一览表68第十章 劳动安全生产70一、 编制依据70二、 防范措施71三、 预期效果评价75第十一章

4、项目节能说明77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表79三、 项目节能措施79四、 节能综合评价80第十二章 组织架构分析82一、 人力资源配置82劳动定员一览表82二、 员工技能培训82第十三章 项目规划进度85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十四章 环境保护分析87一、 环境保护综述87二、 建设期大气环境影响分析87三、 建设期水环境影响分析88四、 建设期固体废弃物环境影响分析88五、 建设期声环境影响分析89六、 环境影响综合评价90第十五章 投资估算92一、 投资估算的编制说明92二、 建设投资估算92建设

5、投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十六章 经济效益100一、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107三、 偿债能力分析108借款还本付息计划表109第十七章 项目风险评估111一、 项目风险分析111二、 公司竞争劣势118第十八章 招标、投标119一、

6、项目招标依据119二、 项目招标范围119三、 招标要求119四、 招标组织方式120五、 招标信息发布120第十九章 总结分析121第二十章 附表122主要经济指标一览表122建设投资估算表123建设期利息估算表124固定资产投资估算表125流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建筑工程投资一览表134项目实施进度计划一览表135主要设备购置一览表136能耗分

7、析一览表136报告说明2021年,疫情、原材料涨价、运输受阻、东南亚遭遇双反、下游汽车市场产销下滑等众多不利因素发酵,中国轮胎行业迎来至暗时刻,行业整体景气下行,企业效益大幅下滑。但从新能源汽车近年来数据变化看,中国橡胶轮胎行业或将迎来转机。近年来,中国新能源汽车产销情况逐年增加。2021年,中国新能源汽车产量达3545万辆,同比增加15952%;销量达3521万辆,同比增加15757%。2022年受疫情影响,大量车企处于停工停产状态,配套环节轮胎需求受到打击。同时轮胎企业开工率持续下跌,国内轮胎产量整体呈现缩减趋势。根据国家统计局数据显示,截止2022年12月底,全国橡胶轮胎外胎产量8560

8、030条,同比减少5%。未来随着原材料的稳定供给以及新能源汽车行业的持续景气,预计国内轮胎产量将回升。从全球来看,凭借着雄厚的资金实力、持续的研发投入以及多年以来建立的品牌及渠道优势,国际大型轮胎制造商领先优势较为显著,全球轮胎市场集中度高。2021年,米其林、普利司通和固特异三家公司组成的全球轮胎行业第一集团总销售额为63387亿美元,占据3571%的市场份额;包括中策橡胶在内的全球轮胎制造企业前10强总销售额为107577亿美元,占据6061%的市场份额。由于轮胎行业固有的规模经济效应,可以预见未来大型轮胎企业仍将保持较高的市场份额。目前全球主要轮胎生产企业已通过建立区域工厂、并购国内企业

9、或设立销售代理的方式进入中国市场,中国轮胎行业呈现出外资/合资企业与国内本土企业共存、市场集中度不高的多层次竞争格局。国内中高端半钢子午线轮胎市场由外资和外资控股企业占据主流,本土企业主要集中在替换市场,在整车配套市场占有率较低。在全钢载重子午线轮胎、斜交轮胎、工程胎领域,本土轮胎企业凭借性价比等优势取得了大部分国内市场份额。根据谨慎财务估算,项目总投资29465.63万元,其中:建设投资22810.30万元,占项目总投资的77.41%;建设期利息238.37万元,占项目总投资的0.81%;流动资金6416.96万元,占项目总投资的21.78%。项目正常运营每年营业收入56300.00万元,综

10、合总成本费用42646.98万元,净利润10008.17万元,财务内部收益率26.67%,财务净现值17521.20万元,全部投资回收期5.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 总论一、 项目概述(一)项目基

11、本情况1、项目名称:年产xx自行车轮胎项目2、承办单位名称:xxx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(待定)5、项目联系人:谢xx(二)主办单位基本情况本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事

12、规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基

13、础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(待定),占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx自行车轮胎/年。二、

14、 项目提出的理由天然橡胶的产能周期相比化工品来说要更长一些,因为天然橡胶的种植时间需要7年左右,并且一棵橡胶树通常具有40年的寿命,因此天然橡胶的供给刚性非常强,当前的天然橡胶产能是由7年前甚至更久之前的种植情况决定。2011年以后,随着天然橡胶价格的走弱,全球天然橡胶的新增种植面积逐步减少,导致总种植面积一直维持在相对稳定的水平,而代表天然橡胶实际产能的开割面积仍在不断增长。展望2023年,只要天然橡胶价格不出现长期低于成本的情况,主产国开割面积仍将小幅增长,全球天然橡胶供应将继续偏宽松。天然橡胶下游行业较多,从行业下游消费结构来看,对天然橡胶消费量较大的产品依旧是轮胎行业,消费占比高达到6

15、7%。除此之外,乳胶制品、胶鞋、力车胎、胶管胶带等也是天然橡胶重要的消费领域,轮胎行业的运行状况对天然橡胶行业形成直接的影响。2023年全球及中国天胶供应整体宽松,海外轮胎消费处在复苏的过程中,国内需求预期好转,整体供需仍处在偏宽松的状态,天然橡胶价格预计仍将低位震荡。轮胎用合成橡胶以顺丁橡胶和丁苯橡胶为主。合成橡胶与天然橡胶具有较强的互补性,大多数轮胎生产商基本上是将两种橡胶混合使用。合成橡胶上游原材料主要是丁二烯,而丁二烯主要是炼厂乙烯裂解装置的副产物,因此合成橡胶价格与油价的关联性较大。从供需上看,合成橡胶仍处在产能过剩阶段,不具备大幅涨价的基础。随着油价趋于稳定,合成橡胶价格预计维持在

16、合理区间,23年价格中枢有望下降。炭黑在很大程度上能够提高橡胶的物理性能,是轮胎中不可或缺的补强剂,轮胎中添加30%的补强炭黑即可将轮胎的行驶里程提高至4-6公里。炭黑可以增加橡胶制品耐磨性,延长轮胎使用寿命,节约成本。供给:炭黑行业属于高污染、高耗能的产业,行业内新增供给不多,开工率也维持在较低水平,落后产能逐步退出,未来供给有望持续趋紧。需求:随着全球疫情的修复,炭黑需求在2021年大幅提升,但是2022年因为国内防疫政策的影响,需求大幅下滑,预计2023年开始逐步回升。出口:欧洲炭黑总产能约有54来自于俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯,因此俄乌冲突导致中国的炭黑出口增长明显。并且在高油价下,海外

17、成本优势下降,预计2023年炭黑出口仍然维持较高水平。预计2023年炭黑价格维持高位,盈利水平有所提升。橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的,用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比,可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。常用的橡胶助剂主要有促进剂、防老剂、硫化剂、加工助剂、特种功能性助剂、预分散胶母粒等。橡胶助剂的上游原材料主要来源于盐化工、煤化工、石油化工等基础化工行业,主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。橡胶助剂下游为各类

18、橡胶制品,包括轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片、橡胶鞋底、密封件等。到2035年与全国全区一道基本实现社会主义现代化,全面建成“实力更强、质量更高、城乡更美、民生更优”的美丽青城、草原都市,基本建成现代化区域性中心城市。经济实力大幅跃升,发展综合实力、科技创新能力、企业市场竞争力显著提升,年均经济增速高于全区平均水平,经济总量和城乡居民收入迈上新台阶,开放合作迈出重要步伐,“世界乳都”“中国云谷”“光伏基地”加快建设,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现。生态环境明显改善,生态优先、绿色发展导向全面确立,绿色生产生活方式广泛形成,在建设我国北方重要生态安全屏障中引领作用更加突出;黄河

19、流域生态保护和高质量发展任务全面落实,污染防治取得重大战略成果,蓝天、碧水、净土保卫战取得显著成效;敕勒川草原生态谷建设取得重大进展,国家草原自然公园全面建成,再现“天苍苍、野茫茫,风吹草低见牛羊”的草原美景,谱写“绿水青山就是金山银山”的“青城实践篇”。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资29465.63万元,其中:建设投资22810.30万元,占项目总投资的77.41%;建设期利息238.37万元,占项目总投资的0.81%;流动资金6416.96万元,占项目总投资的21.78%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项

20、目总投资29465.63万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)19736.23万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额9729.40万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):56300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):42646.98万元。3、项目达产年净利润(NP):10008.17万元。4、财务内部收益率(FIRR):26.67%。5、全部投资回收期(Pt):5.09年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):18135.94万元(产值)。六、 原辅材料、设备(一)项目主要原辅

21、材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx。(二)主要设备主要设备包括:xx、xx、xxx等。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,

22、公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本

23、项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。九、 环境影响本项目工艺清洁,将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起,污染物排放量较少,且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善,工程实施后废水、废气、噪声达标排放,污染物得到妥善处理,对周围的生态环境无不良影响。十、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高

24、社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。十一、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。十二、 研究结论综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构

25、,实现高质量发展的目标。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积87998.43容积率1.501.2基底面积32266.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩234.552总投资万元29465.632.1建设投资万元22810.302.1.1工程费用万元18613.852.1.2其他费用万元3724.912.1.3预备费万元471.542.2建设期利息万元238.372.3流动资金万元6416.963资金筹措万元29465.633.1自筹资金万元19736.233.2银行贷款万元9729.404营业收入万元

26、56300.00正常运营年份5总成本费用万元42646.986利润总额万元13344.227净利润万元10008.178所得税万元3336.059增值税万元2573.2810税金及附加万元308.8011纳税总额万元6218.1312工业增加值万元20375.4513盈亏平衡点万元18135.94产值14回收期年5.0915内部收益率26.67%所得税后16财务净现值万元17521.20所得税后第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:谢xx3、注册资本:600万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管

27、理局6、成立日期:2014-6-77、营业期限:2014-6-7至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事自行车轮胎相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,

28、公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公

29、司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客

30、户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10130.228104.187597.66负债总额4600.693

31、680.553450.52股东权益合计5529.534423.624147.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25638.1320510.5019228.60营业利润3946.873157.502960.15利润总额3560.782848.622670.59净利润2670.592083.061922.82归属于母公司所有者的净利润2670.592083.061922.82五、 核心人员介绍1、谢xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、袁xx,中国国籍,

32、1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、邹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、刘xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、卢xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学

33、历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、郭xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年

34、3月至今任公司董事。8、钟xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持

35、续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟

36、踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术

37、研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合

38、作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面

39、均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需

40、要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资

41、渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才

42、加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 行业、市场分析一

43、、 轮胎行业市场容量持续扩张根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计数据显示,我国轮胎产量从2009年到2019年实现平稳发展,2020年及2021年受疫情及原材料价格普涨的影响,我国轮胎产量持续增加但利润有所回落。2021年,我国38家重点轮胎企业(含海外工厂)综合外胎产量528亿条,占据了当年全球总销量151亿条中3496%的市场份额。但我国轮胎行业以替换市场为主,以1154亿条的全球替换市场总销量计算,当年我国轮胎产量占替换市场份额约为4575%。近年来我国轮胎企业海外工厂产销规模持续扩张,头部轮胎企业积极应对双反调查(即反倾销、反补贴调查),如赛轮集团、玲珑轮胎、中策橡胶、森麒麟、青岛双星等纷

44、纷在2015年前后出海设厂,有效避开了关税影响。截至2021年末,中国企业海外半钢轮胎产能达到6,450万条/年,全钢产能达1,295万条/年,分别占到了欧美半钢、全钢市场消费量的921%与2549%。在国内轮胎总产量稳中回落的趋势下,海外工厂贡献了我国轮胎企业的主要增量。2021年,全国橡胶轮胎外胎总产量约899亿条,累计出口量约592亿条。我国已经成为全球最大的轮胎生产国和供应国,在全球具有举足轻重的地位。二、 轮胎行业发展趋势:大尺寸轮胎比重逐步提升随着旅游休闲需求对汽车市场发展的支撑,以及以大为美的审美心态逐步蔓延,SUV和MPV车型在汽车销售的占比持续提升。2016年以来,国内SUV

45、和MPV新车销量占比已经提升并稳定在35%左右,同样美国的新车销售结构中,SUV和MPV占比也在逐步扩大。而受限于轮胎平均4-5年的使用寿命,预计以SUV为代表的大规格轮胎将进入更换爆发期,加之国内汽车改装市场的助推,大尺寸轮胎替换市场有望爆发出巨大潜力。大尺寸轮胎技术含量更高。大尺寸轮胎在全球轮胎市场的占比呈现明显的增长态势,在配套市场上,轮胎市场上17寸以上的市场份额在逐步提高,而16寸以下的市场份额在逐步下滑。大尺寸轮胎是轮胎企业实力的有力证明,越来越多轮胎企业正在加快这一领域的拓展,对于轮胎制造商而言,大规格轮胎意味着更大的制造难度和更高的技术要求,由此也会带来更高的售价和利润。在中国

46、市场,大尺寸轮胎未来还有很大的发展潜力,头部的轮胎企业有望在此领域攫取更大的市场份额。海运费的快速下行并没有给轮胎公司带来太多实质性的利好,反而看到轮胎公司在三季度的业绩低于预期。究其原因,市场一度认为海运费下降利好轮胎公司海外订单提升,但是实际上本轮海运费快速下降,背后所反映的是经济的下行,以及大面积卸船带来的经销商库存压力增大,因此轮胎公司的海外订单实际受到的利空更多。轮胎根据胎体帘线的排列方式可分为子午线轮胎和斜交轮胎,其中子午线轮胎的帘线是并排缠绕的,且与轮胎行驶方向形成90度或是接近90度的夹角,而斜交胎的胎体为斜线交叉的帘布层。受益于胎体结构特性,子午线轮胎与斜交轮胎相比,具有滚动

47、阻力小、附着性能好、弹性大、缓冲力强、承载能力大、使用寿命长等优势,但相应制造工艺难度较高。子午线轮胎又根据胎体骨架材料的不同,分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎,两者的应用领域存在差异。半钢子午线轮胎胎体骨架材料为纤维材料,其余骨架材料为钢丝材料,主要应用于乘用车及轻型卡车;全钢子午线轮胎的骨架材料均为钢丝材料,主要应用于重型卡车和大客车。第四章 项目投资背景分析一、 轮胎行业发展趋势具(一)轮胎行业产品向高端化和绿色化发展轮胎制造业是一个高度市场化、竞争激烈的行业。我国轮胎制造商众多,行业集中度较低,研发投入较少整体技术水平偏低,导致产品同质化现象严重,主要在中低端市场上依靠价格争夺市场;

48、与之相应的,国际知名轮胎制造商则集中在中高端市场,在品牌、技术水平和经营方式等方面具备相对竞争优势。轮胎作为交通工具必要组成部分,轮胎消费水平与各类交通工具消费水平密切相关,随着居民消费水平的提高,轮胎消费需求档次和安全性随之提高。国内市场上,随着我国经济的发展、新能源汽车的崛起,轮胎需求逐渐产生了结构性变化,由低端向高端转型,对轮胎的性能要求也日益提高;同时无论是消费者消费观念还是国家政策导向上,都愈发重视产品的绿色及环保问题。国际知名轮胎制造商亦逐步加大对中国市场的渗透,凭自身优势布局和抢占国内中高端轮胎市场,根据中国轮胎商业网2021年的数据,在中国乘用车轮胎市场中,外资轮胎分走了65%

49、的市场,而中国本土品牌的市占比不过35%,未来国内市场竞争将越来越激烈,但这也意味着轮胎行业存在着的广阔空间;海外市场上,一方面,欧美轮胎消费趋势以绿色、安全、高品质性能为产品发展方向,就美国市场而言,消费者更关注产品档次、驾乘舒适度,轮胎消费以中高端产品为主。就欧洲市场而言,消费者更关注产品性能、绿色环保。(二)轮胎行业制造过程更加自动化和智能化轮胎行业生产强度大、工艺复杂,对智能制造、自动化制造的需求强烈。智能制造模式运用信息通信技术改造轮胎传统产业,加快产业转型升级,是促进轮胎行业提质增效的必由之路。智能制造应用于轮胎生产工艺流程,整个生产过程向自动化、信息化、智能化、数字化、可视化方向

50、发展,工业互联网及生产制造物联网体系也广泛应用到轮胎生产过程中。(三)轮胎行业管理更加精细化管理精细化叠加制造智能化是保证轮胎行业成本结构优化、可持续发展的重要条件。在综合管理领域,行业的管理团队行业经验资深,关键高级管理人员对行业的发展水平和发展趋势有深刻的体验和认知显得格外重要。同时,轮胎行业已非常重视对员工的管理培训工作,重视管理的精细化建设是行业保持竞争优势和可持续发展的重要保证。生产管理领域,受益于智能化制造系统,行业用工人数逐渐降低,扁平化架构、平行化管理、精细化控制都能够帮助管理优质的企业在行业在未来的竞争中脱颖而出,具备长期抗风险能力。(四)轮胎行业销售和采购布局全球化和国际化

51、销售方面,根据米其林公布的年报显示,2021年全球主要的轮胎消费市场主要集中在亚太地区、北美以及欧洲,分别占比为3217%、2471%、2346%,合计占据了全球近八成的市场份额。就中国轮胎行业发展现状来看,长期以来,我国轮胎以出口为主。根据国家统计局、中国海关及网络公开数据统计,2022年1-8月中国汽车轮胎出口数量同比增长107%;出口金额同比增长203%。从出口目的地来看,我国轮胎主要出口至美国、墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、俄罗斯联邦等国家和地区,2021年占比分别为78%、511%、352%、337%和314%,轮胎销售表现出明显的全球化和国际化趋势。采购方面,轮胎产业的主要原材料为

52、天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等,其中天然橡胶、合成橡胶占生产成本的80%左右,原材料运输费用、原材料价格波动将直接影响轮胎制造企业的生产成本,对轮胎产业有着重要影响。我国天然橡胶的进口依存度一直维持在较高水平,根据国家统计局数据整理,2021年,我国天然橡胶产量自给率仅为2652%,从进口来源地来看,目前我国天然橡胶产品进口主要来自泰国、越南以及印度尼西亚等橡胶主产地。2021年,我国进口自泰国的天然橡胶占总进口量的5111%,进口自马来西亚的天然橡胶占总进口量的1366%;合成橡胶主要由国内生产供应。2021年自给率为6823%。但受原油价格持续高位震荡的影响,合成橡胶的原料丁二烯价格

53、自2022年初持续上涨,带动合成橡胶价格上涨。从进口来源地来看,目前我国混合橡胶产品进口主要来自泰国、越南以及马来西亚等橡胶主产地。2021年,我国进口自泰国的混合橡胶占总进口量的4032%;进口自越南的混合橡胶占总进口量的4148%。对原材料供给稳定性的需要、对原材料价格波动的规避加速了轮胎企业采购的全球化布局。轮胎行业采购与销售的全球化和国际化,需要企业全球化、国际化生产与研发布局与之相匹配,全球化布局可以有效规避贸易壁垒、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。中国轮胎企业根据自身发展需要,积极在海外建厂,在东南亚、欧美等地高速推进全球化布局,近年来贸易摩擦的加剧更是推动中国轮胎企业海

54、外建厂的速度,轮胎企业的全球化、国际化布局已成为行业新的发展趋势。(五)轮胎行业研发的持续化和人才的专业化全球轮胎行业的发展和竞争,在很大程度上由国际大型轮胎制造商引导,特别是普利司通、米其林和固特异三家企业组成的第一军团,尽管近些年来所占市场份额有所下降,仍依靠雄厚的资金实力、先进的研发技术和强大的品牌影响力遥遥领先其他轮胎厂商。为增强创新能力,提高自身技术水平和综合竞争优势,适应全球环保、低碳经济的发展趋势,世界主要轮胎制造企业都在不断加大科研力度,研发经费投入也不断增加,轮胎行业中诸如材料化工、智能化生产领域方面的新产品、新技术不断涌现,研发成果的应用和推广使得轮胎产业的生产效率和产品质

55、量得以提高;新能源汽车的发展,也对轮胎的性能要求也日益提高,让轮胎正向高技术含量的方向发展,对轮胎制造提出了更高的技术要求。许多轮胎的结构设计和配方需要改进、调整,轮胎承载性能、高速性能、乘坐舒适性能、安全性能等需要不断提升,以满足市场对轮胎产品智能化、多样性的需求。轮胎行业属于技术密集型产业,且对企业研发能力的要求随着市场需求的变化只会愈发持续化、多样性、复杂化和专业化,专业化人才将成为未来轮胎企业能够开发并制造高性能轮胎产品最可靠的保证,也是能够逐步掌握轮胎行业领先技术并不断向前发展的最坚实的基础。专业化人才队伍的引进与培养将是轮胎行业企业发展所面临的长期要务,这也导致轮胎行业对专业化人才

56、需求的竞争将进一步加剧。二、 轮胎行业国内市场需求根据公安部公布的全国机动车和驾驶人数据,截至2021年底,全国汽车保有量达302亿辆,其中新能源汽车保有量达784万辆。但与发达国家相比,我国的汽车普及率相对较低,轮胎产品的潜在需求较强。近年来我国汽车保有量保持稳定增长态势,不断增长的汽车保有量将催生更多的轮胎替换需求。三、 轮胎行业发展特点:全钢胎市场空间逐渐饱和对于全钢胎产品来说,国内技术上领先全球,无论是配套胎市场还是替换胎市场均占据一定优势,但由于全钢胎市场终端应用为商用车和工程车,与宏观经济发展息息相关,近年来市场需求增速放缓,市场空间逐渐饱和。全钢胎市场逐渐饱和主要有2个层面的原因

57、:1)需求层面,国内固定资产投资增速逐年放缓,导致商用车运输市场增速下滑,由此全钢胎市场规模扩张受阻;2)技术层面,全钢胎技术进步,轮胎单位里程的损耗逐步降低,大大降低了全钢胎的更换频率。在半钢胎市场上,品牌壁垒非常高,主要表现在两个方面:1)高端车企主要配套外资品牌;2)各国车企习惯配套本国品牌轮胎。因为国产轮胎在国际地位上并不占优,所以高端车企配套首选外资品牌,经历了长达几十年的合作以后,彼此之间已经形成了良好的合作关系,其他品牌想要进入该市场则需要通过漫长的认证时间。另外,由于文化差异,各国车企在配套胎的选择上会优先考虑本国轮胎品牌。半钢胎在配套胎和替换胎市场上有两种不同的发展路径:一种

58、是致力于拓展配套胎市场,通过与主机厂合作,加大与各品牌车型的配套研发,以此来扩大品牌知名度进而带动替换胎的销量;另一种是致力于拓展替换胎市场,通过扩大销售渠道或提高品牌定位的方式,在替换胎市场上打出知名度。四、 融入京津冀“两小时经济圈”,加强与东部发达地区合作加强京呼创新合作。主动承接京津冀溢出效应,积极创建合作平台载体,联合打造科技孵化器。鼓励国家级科研机构在呼和浩特建立分支机构,打造候鸟式科研基地。推进中关村软件园呼和浩特北京创新合作中心项目,建设在京合作交流窗口,形成“首都创新,青城创业”特色模式。建立健全产业转移承接、资源协同互补、人才交流互动新模式,推动形成总部在北京、研发在京津冀

59、、中试应用和生产制造在呼和浩特一体化发展新样板。积极承接京津冀产业转移。推动金山高新区、和林格尔新区成为京津冀产业转移重要承载地。加快推进京蒙合作产业园建设,积极探索产业跨区域转移利益共享机制。通过优势资源合作开发、产业链条配套协作,吸引京津冀先进制造业、现代服务业、绿色农业优势企业在呼和浩特投资。加强与天津市、河北省在港口资源使用和内陆港方面合作,发展跨区域多式联运,畅通面向日韩等国进出口通道,构建环渤海-呼和浩特-蒙古-俄罗斯-欧洲的经济走廊。打造面向京津冀的食品基地与休闲之都。推进首都“粮仓”“肉库”“奶罐”建设,为京津冀人民提供更多、更优质农畜产品、生态产品。发展高铁经济,吸引北京天津

60、旅游度假、健康养老、休闲体育、文化教育等优质生活服务业向呼和浩特延伸,建设首都后花园。加大面向京津冀市场的旅游促销力度,努力打造“夏季休闲之都”。主动承接东部发达地区产业转移,探索“园区共建、项目共管、收益共享”新模式,发展“飞地经济”。对接长三角、粤港澳大湾区行业领先企业,加强与各类商会、行业协会、投资咨询等机构合作,推动新能源、新材料、生物医药、电子信息等产业项目落地建设。主动对接山东半岛经济强市,打造“青城-青岛”陆海联动机制,密切产业链供应链联系。加强与东部发达地区的科技合作,探索共建科技园区、技术转移中心,加快技术转移和成果转化。五、 服务融入新发展格局建设我国向北开放“桥头堡”重点

61、城市坚持立足全国、协同全区、服务大局,牢固树立中心意识、向心意识、抱团意识,强化呼和浩特在呼包鄂榆城市群区域性中心城市作用和在呼包鄂乌协同发展中的引领带动作用,从生产、分配、流通、消费各环节综合发力,积极融入新发展格局,全方位开放合作,推动区域合作与开放水平跃上新台阶。围绕产业提质增效、基础设施提级扩能、公共服务提标扩面等关键领域和薄弱环节,加大“两新一重”、生态环保、优势产业、社会民生等重点领域投资力度,确保形成有效投资。积极对接国家、自治区重大建设规划,加强重大项目库建设,完善项目储备和滚动接续机制。按照资金、要素跟着项目走的要求,持续加强政银企合作,搭建银企融资平台,积极支持有一定收益的

62、基础设施和公共服务项目建设,优先保障符合高质量发展要求的重大项目土地、能耗、水资源等建设要素。大力发挥政府投资撬动作用,支持民间资本参与补短板项目建设,激发民间投资活力,形成市场主导的投资内生增长机制。结合产业建链延链补链强链,打造精准化、专业化招商平台,发挥蒙商协会作用,调动本地企业资源优势,鼓励以商招商、产业链招商,突出招大招强、招新招优,形成多维联动招商新格局。建立重点招商项目入库、出库滚动机制,完善信息化招商网络和招商引资服务方式。强化从洽谈、签约到落地、投产全过程跟踪服务,探索形成重大项目专班盯办、集中审批、集中开工、集中观摩的推进模式。六、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司

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