生产计划管理程序

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1、生产计划管理程序Document number: NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT生产计划管理制度受控状态:编号编护部门:制造部计划 执行部门:制造部 监督部门:内控部 批准:一、目的1. 评估企业的生产能力,总体需求规划以及针对产品进行的库存计划,生产 计划,物料和生产能力计划。2. 制造和采购决策的制定,供应链的结构设计,长期生产能力和资源规划, 企业规划,产品生命周期的决定。3. 确保公司产品的生产计划的下达、执行和管理有效控制。二、范围适用于公司产品的生产计划管理,计划流动数据管理,公司内物流链的控 制和变动,应急计划管理方案。三、术语和定义1. 生产计划:是

2、生产执行计划。既把企业年度、季度、月份的生产任务,具体分配到计划执 行单位,并规定时间内完成生产的计划。2. 生产作业计划:是生产计划的具体执行计划。是把生产计划具体分配到车间,并规定他们完成 日期的计划。3. 生产能力:是指一定时期,直接参与企业生产过程的固定资产,在一定组织技术条件下, 所能生产一定种类和一定质量产品的最高数量,或者可能加工处理一定原材料 的最大数量。4. 均衡率(达成率):以一定时期完成的数量与计划要求数量之比来表示实行均衡生产的进度程度。生产达成统计:以实际生产任务产品完成数量进行统计。四、计划作业流程和归档1. 市场部运营计划市场部收集资料及市场信息。制定生产计划之前

3、,要对企业经营环境进行调查 研究,充分收集各方面的信息资料,其主要内容包括:国内外市场信息资料、 预测,上期产品销售量,上期合同执行情况及成品量,上期计划的完成情况, 企业的,原材料及能源供应情况,品种定额资料,成本与售价。制定次月预 销售计划2. 订单生成阶段根据市场部预销售计划,追加计划及生产车间上月生产作业计划执行 情况和月末在制品和半成品清点状况,产能表重组编制生产计划。合理将公司的生产指标分解车间及部门的生产指标等工作。这些工作相互 联系,同时进行。根据公司实际情况,有效进行控制.以信息递进,由前至后为 原则。3. 订单审核阶段对市场部下达的月销售/备货计划进行生产能力的平衡分析。由

4、制造部部长在订单审核表,生产计划表及会议记录上签字。如生产能力不够,及时递交订单审核表反馈回市场部,由市场部再与 顾客进行协商,确定本月份计划,其中PC基础产能数据作为信息沟通的主 要原则。应急插单审核,市场部需要转交常务副总一起签字后方转给计划员加急生 产。4. 订单实施阶段计划员根据目前订单数据,依据现有和预期的产能分析,制定出流动科 学的生产计划数据表格。下达相应的采购计划,委外计划,库存计划和生产计划。数据表格必须 具备定机,定型,定量,定规格,空间设置合理的特点。流动数据表格 按时间分解为日,周,月生产计划。制造部根据生产指令做好物料、工艺文件、工装工具等准备工作。并有 效的安排进行

5、生产。以业务,计划,车间,采购,仓库信息数据共享为 原则。5. 计划跟进阶段计划及时对出入库数据进行跟进,制定合理的库存计划,并为库存计划 提供相应的数据依据。对车间生产的及时数据进行处理,维护数据流动的稳定和准确。对车间不良品和异常情况进行相应的跟踪处理生产计划统计员登记车间信息交流表和不良品处理报告,以以现实,现场,现物为跟进原则。具体见附件车间计划进程管理流程6. 计划完成统计阶段计划检查生产达成情况进行达成统计分析.出具MC生产总报表,应 包含预发货统计信息和发货率信息,周期性装配计划信息和装配达成率 信息,库存计划信息,销售订单完成状态信息。计划出具车间生产状态周期性报表,应包含车间

6、生产月报,半成品 库存在制状态信息和半成品车间库存信息,设备人员利用率和车间效 率。生产计划统计员出具车间生产人员班产达成率报表,应包含精确的料计划班产达成率,人员班产达成率,员工计件等。7. 计划维护调整阶段计划员根据生产订单变化状况,对相应物料储备,安全库存作出调整,以维持物料数据的有效性。根据车间工艺数据的变化,人员的调动,对车间基础BOM表进行有效更新,以维持生产的持续性.计划根据现场生产的实际情况,及时向业务和副总通知生产情况,做好生产的应急事件协调。备注:具体见计划考核和BOM数据更改流程8. 计划员参与应急计划协调与相关方案的建立,应急订单处理方案参照公司应急管理流程五、物料库存

7、单位的监督实施1. 库存单位的实施要求将产品材料进行分类,依据公司月产值计算材料消耗需求、供货商的供货周期建立 各原材料的最低库存量(有必要与财务资金负责人员协商资金的积压额度标准)。 将各材料库存量制订统一表格,下达给各仓库负责人。仓库负责人在各材料低于库存标准时向计划负责人提出库存采购申请。当订单制造(确认一订单需制造时)需求物料在库存范围内,则利用库存材料制 造;当库存材料不够当前订单需求时,计划应该进行采购申请计划。罗列出材料的 名称、规格、品质要求、到货要求等给采购人员并监督采购的过程与结果,利于生 产计划的编排。2. 库存方针与管控策略的确定采购部对各材料的存放位置、存放环境标准、

8、责任管理要求进行统一规定,指定责 任人。对材料库存过程中应该悬挂标示卡。对同等原材料在无特殊使用要求的前提下应该先进先出使用。六、计划作业的归档部门和范围1. 档案存放部门制造部负责设备档案的形成、积累、汇总,由制造部档案管理人员集中管 理本公司的计划档案。从订单接收到生产交付完毕(包含不良品和退收产品的 处理),所有在计划开始,审核,实施,跟进,完成,调整,考核及维护阶段 的管理性文件和技术性文件均由制造部负责收集和积累,并在整理后移交相应 生产管理员。2. 订单接受及订单评审入档范围用于订单审核的生产计划表,订单审核表和应急订单审核表用于物料需求计划的未完成订单统计表和订单缺料明细3. 物

9、料需求计划入档范围用于物料具体计划的采购申请单和委外申请单用于库存物料单位调节的库存物料明细表,库存物料月盘点表4. 车间实施计划装配车间计划表(周期性包含年,月,周,日计划内容)和车间生 产状态工序状态表。车间与制造部沟通的车间信息沟通表用于车间工序明确指令的车间工序指令单,一式三份,车间,员工, 统计各保留一份。 不良品生产处理报告 产品返修报表 领料单5计划统计和调整计划员出具车间日生产报计划表(包含订单完成和装配数据),计 划达成率报表(包含车间计划稼动率,设备稼动率和生产执行流动曲线),周事件登记表,生产年报。这四份报表备份存档处理。统计员出具车间班产达成率和员工计件统计表(包含月,

10、周,日即使 数据和周期性统计报表)并做备份存档处理。工艺员调整产能或产品生产周期,出具工艺更改通知书,并做备份存 档处理。七、计划员岗位培训1. 基础培训 培训方式:在岗培训 培训部门:行政部目的:熟悉,公司历史,公司基本规章制度,工作流程,与工作相关业务 基本素质。2. 数据链培训培训方式:在岗培训或脱岗培训培训部门:制造部学习NC数据系统或ERP数据系统的维护管理方式,了解基本操作和数据系 统基本维护管理。3. 企业物料产品培训培训方式在岗 培训部门:采购部仓库生产部学习了解公司产品,半成品及毛坯物料,了解生产工艺,设备,工装及工 具。4. 车间数据链培训培训方式:在岗培训培训部门:制造部

11、学习基本排单技术,企业流动数据的维护和基本数据统计方式,跟踪订单 完成状态,以便于顺利交接班。详情见制造部计划员培训手册。需要支持文件 采购控制程序 交付控制程序纠正和预防措施管理程序八、附则1. 本制度实际解释权归制造部所有,公司有权根据实际情况更改本制度的各项 条款.2. 本制度自杉杉运通总经理批准之日开始实行,修改时亦同。九、表格添加不良品报废和返修单年月日编号管理部门使用部门名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置 日期数量取得 价值账面价值废损 原因估计废品价 值处理使用实际损失 额拟处 理办 法使用人填报人总经 理财务部 门使用部门管理部门厂长 (经理)主管主(协) 办主管主(协

12、)办不良品处理报告台账编码不良品名称生产时间处理时间处理方式责任人处理结果和具体方式备注提交人:检验员:生产经理:销售加急审核单业务员签名:日期销售订单号销售产品客户号加急原因销售订单号销售产品客户号加急原因销售经理签字:日期:常务副总签字:PMC部门长签字:生产例会纪要会议内容:主持会议人员:会议地点:会议日期:参加会议人员:会议纪要:序号会议内容具体条例1234567会议执行方案和异议:序号措施和方案备注会议结果:f八 1 口 做,与会人员签字:委外加工厂内申请单委外加工 物料单委外原因申请人申请日期采购负责签 名采购预 示早丕更距L 是口 m乂厂内配合(具示)人:签 字: 日期:生产指令

13、单下达者:指令对象:日期:指令编号订单编号客户名称产品名称产品规则完成数量交货日期完成日期投产日期实际日期材料使用状况材料名称领用日期领用量实际用量领用人出库检验员制造方法移交情况说明领料单制单人:日期:发料人:车间签收人:生产进度计划表日期:理期 品名X一月月月四 月五 月八月七 月八 月九 月十 月11 月12 月数量单 价金额人 员而 求 图5050量人员数40403030202010101234567891 01112日期员工计件达成率报表生产车间:计划日期到产品当前 库存单价库存数量销售容量销售 天数经济产量每天产量需乂天数备注预计生产日程起至天 数产 量相关备注复核人:审核人:填表

14、人:生产计划变更原因分析表负责人签字:日期:车间月生产计划计划表生产车间:计划日期:月份:产品名称产品A产品B产品c产品D计划数量实际数量计划数量实际数量计划数量实际数量计划数量实际数量工作日程1 1 *J J-L-E 1 *J J-L-E 1 *J J-L-E 1 *J -L-L-t234567831合计生产部经理:车间主任:车间同生产计划表生产车间:生产线号:配备人数:编制日期:生产 单号生产 型号批量计划产量交货 日期计划日程相关 说明周一周二周三周日复核人:审核人:填表人:班组日产量记录表生产车间: 记录人:编制日期:生产班 次产品名 称结存产 量本班产 量结存量移交时 间移交人点收人

15、早班中班晚班订单审核表计划员:日期:产品 名称订单 号业务 负责 人交货 时间客户 号订单数量计划意见部门 主管 审核生产 经理 审核未通过原 因生产环节问题及风险项备注业务经理签字:生产经理签字:车间人员计划达成利率报表操作员:产品 名称产品 规格产品数量开始 时间结束 时间负责 人完成数量计划数量达成 率不良口 口口备注 原因月人员结算表产品 分类产品 规格产品数量共计 用时单价总价总计计划总计月达成率不良 率原因 分析负责人签字:车间主任签字:工艺更改通知书更改事项抄送部门:技术部工程部销售部业务部采购部口工艺部生 产部口 制造部仓库行政部口技术部负责人签字:技术部门长签字:生产经理签字:周事件登记表生产车间月周事件登记表部门事件问题方案车间周计划达成率车间周设备稼动率制表人:日期:

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