审计工作底稿
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1、XX 会计师事务 所X Certified Public Accountants地址:X 邮编:X电话:(0571) X 传真:X索引号:F300-3打印时,索引请删除关于独立性的声明函公司董事会:根据中国注册会计师审计准则第1151号一一与治理层的沟通的规定, 在上市公司审计中,注册会计师应当就自身的独立性与治理层进行书面沟通。保 持有效的双向沟通关系,有利于我们与治理层履行各自的职责。必须特别强调的是,除法律法规和审计准则另有规定的情形之外,这份书面 沟通文件仅供贵公司治理层使用,我们对第三方不承担任何责任,未经我们事先 书面同意,沟通文件不得被引用、提及或向其他人披露。现就独立性问题声明
2、如下:1. 截至 20 年 月 日,参与贵公司审计工作的审计项目组成员、本会计 师事务所其他相关人员以及本所和网络事务所按照法律法规和相关职业道德要 求保持了独立性。2. 根据职业判断,我们认为本所、网络事务所与贵公司之间不存在可能影 响独立性的任何关系和其他事项。或者:我们已经根据相关法律法规和职业道德要求的规定采取了相关的防范措施, 以消除可能对独立性产生不利影响或将其降至可接受的水平。根据职业判断,本所认为本所、网络事务所与贵公司之间存在下列可能影响 独立性的关系和其他事项:【描述可能影响独立性的所有关系和其他事项以,及为消除对独立性的不利 影响或将其降至可接受的水平而采取的相关防范措施】。在采取上述措施后,本所认为,这些关系和其他事项对本所独立性的不利影 响已经降至可接受水平,本所能够满足相关职业道德要求对注册会计师独立性的 要求。3. 本所和网络事务所在财务报表涵盖期间为贵公司及贵公司控制的子公司提供的审计、非审计服务收费情况如下:服务类别收费总额(人民币万元)审计业务非审计业务合计服务明细另附清单)我们确信,上述服务及收费,并未影响到我们的独立性。XX 会计师事务所 中国注册会计师中国杭州 中国注册会计师年 月 日
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