审计工作总结-审计工作总结

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1、2021年审计工作总结|2021年审计工作总结 摘要: 2021年,本局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”主要思想为指导,以科学发展观为统领,主动学习落实新的审计法和今年上级审计工作会议精神,认真推行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依2021年,本局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”主要思想为指导,以科学发展观为统领,主动学习落实新的审计法和今年上级审计工作会议精神,认真推行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出关键、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展

2、审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了主动的作用,很好地完成了年度各项工作任务。一、整年关键工作目标完成情况2021年本局审计项目市审计局考评指标为xx项。估计至12月底能够完成审计项目xx项,其中:财政预算实施和决算审计x项,财政财务收支审计x项,领导干部经济责任审计x项,专题资金审计调查x项,固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%,完成区下达年度任务指标的xxx%,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元,查处违规资金xxxx万元,管理不规范资金xxx万元,损失浪费资金xx万元,其中:应上交财政x

3、x万元,应降低财政拨款xx万元,应归还原资金渠道xx万元。二、关键工作情况审计监督力度深入加大1、财政审计深入深化在对本级预算实施情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、正当性审计为基础,加强对财政资金的监督,重视规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金愈加合理、有效地使用,降低损失浪费。今年以来分别对xx区、开发区2021年度财政预算实施和其它财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计,关键对预算分配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专题资金的审计监督,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实施全方面审计,延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预

4、算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。经过审计,发觉部分应上缴入库的资金未立即入库,部分土地出让金未立即收回,“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入,长时间挂帐未立即清理,部门细化预算编制和审核工作的正确性有待提升,部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门深入加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提升。2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度,促进行政机关财务管理水平的提升。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总企业财政财务收支进行了审计。从审计情况看,发觉存在资产疏于管理;财务管理

5、和帐户处理不规范,往来款项结算、清理不立即,奖金福利未按要求报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按要求交纳税金等问题。经过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引发了被审计单位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。3、领导干部经济责任审计工作深入推进。今年来,分别对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发觉部分单位对财产、资金的管理使用不规范,往来款项没有立即结算清理,应交纳的税款没有按要求交纳,有的单位采购物资未按要求实施政府采购等问题。经过审计,促进了财务核实的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识

6、和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考评使用干部服务。4、加强了专题资金审计调查工作。整年共完成专题审计调查项目x项,分别开展了全区城镇最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专题资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基础摸清了上述资金归集、管理和使用情况。经过审计调查,揭示了专题资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和提议,促进被审计单位深入完善制度,规范管理,防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关提供了决议

7、依据。5、政府投资项目完工决算审计关键突出。今年以来关键开展了区xx商业广场建设项目、xx园污水泵站及压力管工程建设项目、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目完工决算审计。区xx商业广场建设项目和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区政府投资基建的关键项目,在审计中我们做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端,严厉查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格查对。同时,在xx商业广场项目审计中主动配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作

8、,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基础建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和现在制约基建投资审计效率提升的问题应给予重视等信息,受到区委、区府领导的高度重视,分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了2021年度内审工作计划,成立了xx区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况,并能加强指导,建立了内审考评制度。依据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区现在内审工作的实际,整年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。经过培训

9、,内审人员业务水平和工作能力得到了深入的提升。建立审计档案评选制度,使基层内审工作有序地开展,深入发挥了内部审计职能的作用,促进了行政机关和乡镇的财政财务管理工作。加强审计宣传工作。认真学习落实修订后的审计法,明确了新修订后的审计法目标、意义及修订的关键内容。主动开展新审计法的宣传落实,5月份在xx新区时刊和xx电视台发表了答记者问,在街头巷尾悬挂审计法宣传口号,在电视上作了审计法的宣传,并认真开展了审计法知识有奖竞赛活动,广泛向社会发放审计知识竞赛卷xxx份,审计法单行本xxx册,做到了家喻户晓。重视审计信息的应用,整年共撰写和选录各类信息xx篇,其中:审计信息9三篇,网络媒体信息xxx篇。

10、审计结果得到了深入利用,为领导决算提供依据,使社会上更多的人关心和支持审计工作。审计队伍建设深入加强。一是认真组织干部、职员学习党的路线方针政策和国家的法律法规,组织党员学习党章和“两个条例”,加强审计人员培训工作,年度内共有xx人次参与上级审计机关各类培训,率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动,以人为本,树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。主动做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。二是相关规章制度深入完善。今年制订和完善了xx区审计局2021年目标管理考评暂行措施、2021年信息工作目标考评措施、xx区审计局财务管理制度、xx市xx区审计结果公告措施、审计机关审

11、计项目质量控制措施实施意见、审计局“六项”制度和审计局保密工作管理要求等相关规范性文件,同时抓好检验落实,使审计管理工作深入得到加强,审计工作深入规范。三是加强廉政建设,保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设相关要求和“审计”八不准“纪律”,制订了2021年党风廉政建设工作及责任、2021年普法教育依法治理工作实施意见、xx区审计局行政执法责任制实施方案等,还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课,局领导不定时对廉政建设情况进行分析研究,采取责任到人,认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家眷参加“廉政寄语”活动,有七名同志的家眷寄来了“廉政寄语”。经过

12、学习教育和相关活动的开展,审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识深入增强,在审计工作中拒绝和退回礼券xxx元,拒贿却礼的情况时有发生,保持了审计机关廉洁从审,洁身自好的形象。三、存在的困难和问题一是审计力量和审计任务之间的矛盾比较突出,尤其是基础建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为显著。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距,部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中,有少数被审计单位对审计决定和审计意见还未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待深入加强和规范,部分内审单位的领导对内审工作重视不够。以上困难和问题,需要我们在

13、以后的工作中加以克服和处理,也期望领导和相关部门给予重视和支持。2021年关键工作思绪指导思想:以党的十六大和十六届六中全会精神为指导。坚持科学发展观,认真推行宪法和法律给予的职责,继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出关键、求真务实”的审计工作方针,加强审计队伍建设,依法审计,突出关键,全方面监督财政财务收支的真实、正当、效益,为促进xx经济社会全方面发展,更加好地发挥审计的职能作用。总体目标:审计工作以创新为动力,以提升审计结果水平为关键,以加强审计业务管理为基础,以审计队伍建设、审计制度建设为保障,整合审计资源,逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。审计工作的关键计划目标:审计

14、项目初步计划安排26项,确保完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任。关键抓好以下多个方面的工作:一是围绕推进依法行政,继续加大对政府部门预算实施的审计力度,促进规范财政财务管理。加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监督的一个主要方面。尤其是对资金量大、有预算资金分配权和下属单位多的部门,要有计划地进行关键审计,促进规范财政财务管理,合理有效地分配和使用财政资金,依法推行职责,将国家各项方针政策落到实处。在强化本级支出审计的同时,要深入加大对转移支付资金的审计力度,深入揭露资金分配不规范,拨付不立即,使用不合规和脱离有效监督等方面的问题,促进建立规范的转移支付制度,确保国家财政政策

15、和宏观调控方法得到认真落实落实。二是围绕加强宏观调控,深入加强政府重大投资项目审计。在审计过程中,我们重视对该项目建设中存在违法违规问题的审计,注意检验违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征地赔偿款等侵害群众利益的问题,严格控制无概算搞建设和超概算问题的发生,加大对建设过程中的商业贿赂的查处力度。同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果,促进提升项目标科学决议水平,提升资金使用的经济效益和社会效益。注意对照宏观调控政策的关键、方向和力度,检验投资项目是否符合政策取向,管理是否到位,并在实践中主动探索效益审计的新路子。三是围绕维护群众切身利益,强化专题资金审计和审计调查,促进社会友好稳定发展。要

16、继续落实落实“三个代表”主要思想,坚持科学发展观,努力处理包括群众切身利益的突出问题。经过审计监督确保国家政策方法的有效实施,加大对在新农村建设中牵涉“三农问题”的资金使用、分配规范性方面的审计。注意检验包括群众切身利益的政策方法的落实情况,严厉查处多种侵害群众正当权益的行为。同时,有针对性地组织专题审计调查,提出完善相关政策方法的提议。着力抓住影响群众切身利益的突出问题,有针对性地组织开展专题审计和审计调查。四是围绕加强和完善领导干部监督机制,深入加强经济责任审计,促进依法推行职责。主动开展领导干部经济责任审计,根据区委有关xx市xx区、xx市开发区领导干部任期经济责任实施意见和xx区、开发

17、区领导干部离任经济责任事项交接实施措施的要求,深入规范领导干部经济责任审计工作,加强对领导干部权力利用的监督。维护财经法纪,预防和惩治腐败行为,加强党风廉政建设,为区委全方面考察、正确使用干部提供依据,探索加强干部管理和监督的新路径,深入提升领导干部的财经法规意识和经济责任意识。五是加强对区内部审计单位的组织管理,初步安排整年深入内审单位检验指导不少于二次,建立健全内部审计的计划、检验、总结等管理机制,加强和内审单位的交流和沟通,主动宣传内审工作在经济发展中的作用,使各级领导和部门愈加支持和了解内审工作,充足发挥内审在内部检验监督中的作用。六是继续加大审计宣传和审计结果的转化。组织审计人员深入

18、落实学习新的审计法,努力营造良好的外部审计环境。同时要继续加大对审计结果的转化,紧紧围绕区委区府的中心工作和群众关心的热点、难点和领导关注的问题做好审计信息的宣传。主动推进审计结果公告制度,在公告数量和质量上有增加和提升,逐步实现向社会全方面公开。七是加强廉政建设,完善各项制度,提升审计质量。廉政建设做到常抓不懈,警钟长呜,主动开展跟踪问效,做到“内管理,外监督”;在原有制度、要求的基础上深入完善各项制度;并结合审计法的颁布实施,认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险。并主动推广计算机审计和效益审计。八是加强审计队伍建设,提升审计队伍的本身素质。加强审计人员的学习和培训,努力建设“学习型、效率型、服务型、廉洁型、友好型”机关;继续开展“结对帮扶”和送温暖活动;加强对党员干部的教育引导,筑牢拒腐防变的思想防线,努力建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。

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