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质量管理体系变更管理制度1

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质量管理体系变更管理制度1

变更管理制度变更管理制度1 10 0目的:目的:为了规范变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,特制定本制度。2 20 0范围范围:适用于本公司对人员、管理、项目、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。3 30 0职责:职责:3。1 总经理负责公司管理、项目变更的批准,管理事业部负责人员的变更批准,生产事业部负责批准工艺、技术、生产设施的变更。3.2 各部门负责本部门的变更提出申请并实施。4 4。0 0变更类型:变更类型:4.1 工艺、技术变更a。新建、改建、扩建项目引起的技术变更;b。原料介质变更;c。工艺流程及操作条件的重大变更;d.工艺设备的改进和变更;e。操作规程的变更;f。工艺参数的改变;g。公用工程的水、电、气的变更;4.2 设备设施的变更a.设备设施的更新改造;b.安全设施的变更;c。更换与原设备不同的设备或配件;d。设备材料代用变更;e.临时的电气设备;4.3 管理变更a。法律法规和标准的变更;b。人员的变更c。管理机构的较大变更;d。管理职责的变更e。安全标准化管理的变更;4。4 项目变更a。公司、分公司规模扩展项目的变更。b.计划、在建的工程项目的变更.c.公司重大科技、创新、课题项目的变更。d。公司重大新产品、技术创新产品研发项目的变更.e。新建、改建、扩建公司现有基础设施的变更。5.05.0 变更审批程序变更审批程序:变更管理的程序一般包括下列内容:变更申请计划的起草和提交、变更的风险情况分析、申请计划的审批、变更所需对比试验(试验、验证)的申请及实施、试验结果评价及审批、通知相关方、新编及修改文件、变更前培训、变更实施、变更实施后再评价等。5.1 变更申请计划的起草和提交5。1.1 部门申请变更需填写变更申请计划表,并对变更的风险情况进行分析。5。1。2 申请计划表提交至所属系统主管部门.5.2 变更申请计划表的审批。所属系统主管部门对申请部门提交的变更申请计划表进行预审批后,交质检负责人进行复审批,最后交总经理予以批准。5.3 变更对比试验(验证)申请及实施。对于批准的变更申请计划,需要进行试验(验证)的,申请部门向系统主管部门进行变更对比试验(验证)的申请,经过批准后,申请部门实施变更的对比试验(验证)。5.3.1 对比试验实施:对比试验需至少进行三批。实施部门需汇总试验数据并写出试验总结和报告,内容至少包括变更前后的操作方法、质量对比分析,必要时还需提供产品或成果稳定性试验数据,以此作为最终批准变更前的数据支持。5.3。2 验证:对于批准验证的变更申请计划,由变更实施部门组织编写验证方案,经质检负责人批准后实施验证。对验证的 3 批产品或成果和变更前质量进行比较,比较质量符合性.验证的结果要形成验证报告。5.4 变更对比试验结果评价及变更审批。实施部门完成对比实验或验证,系统主管部门组织进行对变更对比试验结果的评价,明确实验对产品或成果质量的影响,报主管部门负责人、质量部门负责人完成内部审批。5.5 通知相关方。变更结果评价及内部审批完成后,及时将变更计划通知下列相关方:5.5.1 通知相关部门,完成必要材料的编写、存档工作。5.5.2 相关的客户:由质检下发相应通知,销售事业部相关人员通知相关客户。5.6 新编或修订文件及培训。相关方同意变更前,变更实施部门完成相关文件的编制和修订工作。变更实施部门完成对新编或修订的文件及变更实施的培训,为变更实施前做好准备。5.7 变更的实施。变更实施前,变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析,制定控制措施后实施变更。相关方同意变更的实施后,报总经理批准最终实施。总经理批准后,主管部门组织相关部门实施变更。5.8 变更实施后的再评价.变更实施后的一个月内,所属主管部门组织完成对实施情况的再评价。6 6。0 0其它相关管理:其它相关管理:6.1 变更的编号管理。为了便于对变更的控制管理,申请部门填写完变更申请计划表后,由管理事业部负责编号存档。6.2 变更登记台帐。变更实施部门、质检部门均建立相应的“变更登记台帐”,以便于对变更进行统计、分析及其他的管理工作的进行。变更申请计划表变更申请计划表编号:变更名称变更类型申请部门组织结构变更 关键人员变更 关键供方变更 管理体系程序变更其他请于括号内注明()申请人申请日期变更原因、依据和内容:变更风险评价情况:的提出预防/控制措施:申请部门负责人意见:签字、日期变更的审批主管部门意见:签字、日期公司分管领导意见:签字、日期组织确认部门确认意见或建议:组织人确认日期变更确认结论:的。确认参加确认人员(签字):

注意事项

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