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成品储存管理制度.doc

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成品储存管理制度.doc

_文件名:成品储存管理制度文件编号:拟制日期:生效日期:页 数:共 8页受控状态:拟制部门:仓储部监察部门:标题噢噢噢噢噢噢噢1.目的为规范管理成品出入库、账、储存、装卸各个环节,特制定本文本。2.范围本规制度用于包装公司成品库。3.职责3.1主责:仓储部门3.2协作:销售、生产等部门3.3检查:财务部门4.管理内容4.1入库管理4.1.1 成品入库保管通过上班交接情况、查看车间现场以及生产计划、询问现场质检、等方式,校核入库品种、数量;4.1.2 根据已知的入库品种,查看P3计划生产数量,根据订单数量控制规定确定入库上下限数量;4.1.3在确认该品种已经张贴合格证,对需入库品种以每件为单位进行准确点数,并在每架上张贴入库标签,标签上需填写清楚客户名称、品名、工单号、本架数量、本架编号、入库保管代号、存货区位、入库时间 ;4.1.3.1标签张贴原则:(1)一架张贴一张,并张贴牢固(2)每架贴在该架高1/2处(3)根据堆码方式不同,张贴在最易看见的方向(4)严禁张贴在产品面纸上(5)有特殊要求的产品一律贴在与瓦楞垂直的方向;4.1.4 根据库房存货情况和库房区位管理要求,安排、指导装卸工在确认合格30分钟内进行转运并定点堆放,堆放原则:(1)所有入库成品按照预先划分的区域放置,不得越出区域线,不得占用各类通道,并同类品种堆放同一区域,(2)同一品种有不同批次的,将前批次的堆放在外面,(3)在没有特殊要求的前提下,同一品种堆高最大化,限高2.20M(4)成品在行或列方向保持整齐一致,进出库时不能相互擦挂4.1.5 对于零箱,严格按订单数量控制规定进行入库,根据每批零箱数量的多少,指导装卸工进行架数整合或独架堆放;4.1.6 入库保管实时根据在库产品的转移、整合等情况对入库标签和报表的相关数据进行刷新;4.1.7 成品入库在1小时内录入P3系统,当班入库的成品必须在当班完成所有手续与账务处理;4.1.8 当班汇总与P3核对入库产品数量、名称、图号,如有差异,随即对入库产品进行清理与核对; 4.1.9附件入库严格按照附件管理规定进行执行;4.1.10督促与监督装卸工对暂存车间入库成品进行现场整理、表面防护。并对超出库存容量的成品积极协调存放区域4.2出库管理4.2.1出库保管根据“派车计划单”上注明的客户名称、产品名称、到货时间、发货数量、货车容量、配货否、有无附件及其他特殊要求等信息,核实产品是否已入库或在制、货车到位情况,确定装车的先后顺序。若发货信息与实际有差异,立即联系业务员和车辆调度员。4.2.2指导与监督装卸工按照先进先出的原则将待装成品从库内转出,并做到:4.2.2.1每转出一架便仔细核对该架品名、工单号是否与需要发货的品名、工单号相符;4.2.2.2将每架清点的数量与入库标签上记录的数量进行核对,无误后便将标签撕下,当有差异时,即对该架再次清点,确实有差异时,以出库清点数为准进行记录,待该车装完后再对总数进行核实;4.2.2.3在出库记录本上完整地记录每架出库成品的架数编号、数量、入库时间,并撕下每架上的入库标签,放置到专用的废品箱;4.2.2.4监督与提示装车前和装车过程对产品的防护是否有效;4.2.3装车完毕后,对出库产品进行账务处理4.2.3.1按照记录本上的信息,按架数编号与帐表进行对帐,确认无误后对在EAS里开销售出库单4.2.3.2核对P3和EAS。如有差异,即立即进行该品种实物盘点,确保帐实相符;4.2.3.3当班出库的成品必须在当班完成所有手续与账务处理;(特殊情况除外)4.2.4 根据实际装车数量,开具打印的“成品出库单”(特殊要求除外),驾驶员签字确认;4.2.5 记录产品起装及出车时间,完成随车带送物品、文件随“成品出库单”一起与货同行,驾驶员签字确认;4.2.6 完成装车后余数退回原来区位并刷新标识;4.2.7 按流程对退货产品进行接收与清点记账;4.2.8 出库保管适时根据在库产品的转移、整合等情况对入库标签和账务相关数据进行刷新;4.2.9 附件出库严格按照附件管理规定进行执行,对附件数量少于成品数量的,发该货的出库保管应在最短的时间内通知附件车间工段长进行补数4.2.10 对于要求附检验报告单的,出库保管应在第一时间通知质量部当班质检员4.2.11 对用托盘装的产品,由出库保管负责与叉车司机对口联系4.3装卸管理4.3.1作业基本要求:4.3.2安全第一、充分防护、轻拿轻放、堆放整齐、不超高、通道畅通、横看成行、竖看成列、不留空缺、大不压小、标签朝外。4.3.3 成品库装卸人员的日常工作指令只能来自于成品保管、装卸主管、成品主管、仓管经理的安排和调配4.3.4 入库装卸工在得到入库保管的转运指令30分钟内,必须及时地将成品安全转运进库,并做到:4.3.4.1所有入库成品按照预先划分的区域放置,不得越出区域线占用各类通道,同品种必须放在同一区域,同一品种有不同批次的,将前批次的堆放在外面 4.3.4.2不同的品种在横或列的方向留下500间隙 4.3.4.3对零箱和半架成品进行整合 4.3.4.4横和列方向整齐有序并不许留有空缺 4.3.4.5对入库成品进行有效的灰尘和雨湿防护 4.3.4.6所有标示都朝过道方向 4.3.4.7在没有特殊要求的前提下,同一品种堆高最大化,限高2.20M 4.3.4.8进出库时不能相互擦挂4.3.5 入库装卸工当班必须转运完现场所有的已合格产品,如因特殊原因(1、交接班时才通知合格或让步放行 2、突击打包)现场不能多于5架成品4.3.6 如遇超出库存容量的成品,积极配合入库保管协调存放区域和转运成品4.3.7 如遇紧急发货或发货拥堵时,临时突击装卸成品4.3.8 和另一班入库装卸工一道,在淀粉到货3小时内完成淀粉卸货4.3.9 出库保管根据“派车计划单”相关信息确定发货顺序后,将“派车计划单”传递给装卸主管,并口头或文字交代清楚相关配套发货信息4.3.10 装卸主管根据当班人员情况和发货的紧急程度,合理地对装卸工进行分工,并交代清楚相关装货的配套信息,如遇较大难度和特殊装货,装卸主管要亲自计划和实施该批发货4.3.11 出库装卸工在得到装卸指令后,根据该批发货的综合信息,首先检查车厢五面的清洁情况和平整度,不允许车厢底面有积水、颗粒、等严重不平整现象,不允许车厢板与产品接触的地方有尖刺或5以上的突出与凹陷,并对以上缺陷进行有效的整改与加强防护4.3.12 出库装卸工根据发货成品的尺寸和相关搭配情况,估算好该车的堆码高度及堆码的纵横方向。装载高度按国相关车辆装载载标准执行,原则上5T车装载高度为4米,3T车装载高度为3.5米,2T车装载高度为3.2米4.3.13 出库装卸工根据出库保管告知的存货区域和出库品种,将成品按照先进先出的原则逐架拉出,每拉出一架,必须等出库保管点数后才能往车上堆码4.3.14 堆码顺序为从车头到车尾依次往后按列的方式堆码,不同品种用单纸予以隔开,并将零箱放在顶部4.3.15 出库装卸工装车时需将产品摆放平稳整齐、水平方向紧凑(必要时用废纸板连接,防止货物在行车中的晃动),平板车装冻箱或不规则产品时,必须在车箱两侧加夹板防止货物倒塌4.3.16 装车时,在需要踩踏的产品上铺垫双层五层废纸板,严禁脚直接踩踏产品4.3.17 装车时,必须做到轻拿轻放,小心爱护产品,严禁抛扔和摔绊4.3.18 装车时,对容易识别的缺陷产品不予装车,并告知保管4.3.19 整车装完后,应仔细检查堆码是否整齐,有无歪斜和掉落的危险。确认无误后,方可进行盖篷布,并做到:(1)整车篷布必须完好,无漏洞,无脏污,无湿迹 (2)整车必须至少盖双层篷布 (3)篷布必须能覆盖完该车所有产品 (4)对轻微脏污的篷布,在盖前应在产品最上面覆盖一层单纸4.3.20 确认篷布盖好后,为避免绳索勒坏产品,在绳索转角处必须用专用夹板予以防护,个别地方须用废板加进行加强防护4.3.21 收紧绳索间隔不得大于800/扎,收紧力量以3人体重使劲下坠5次以上为基本原则4.3.22 完成每次货物装车作业后,须及时整理作业现场,使作业现场干净整洁,将装卸工具、卫生工具归放到指定位置整齐摆放4.3.23 对出库后的库房现场进行整理,未装完产品按照出库保管的要求定点返回库内,并对零箱和零架进行整合4.3.24 保证现场行或列方向无空缺,转走产品后的场地清洁有序4.3.25 由装卸主管负责向下一班装卸主管进行工作交接和异常情况处理4.3.26 仓管部内部各库房除产、成品以外的物质装卸、转运,由各库房保管与装卸主管对口联系,装卸主管根据当班装卸人员情况和实际发货情况,综合判断后给予回复和安排分工,在实际转运和装卸过程中,根据各种物质的特点,严格按照保管的要求进行作业4.3.27 仓管部各库房以外的物资转运和装卸,由需求人与仓管经理对口联系,在保障产、成品正常进出秩序的前提下,再给予服务支持,并服务范围仅限于绵阳市区区域4.4存货管理4.4.1各区域责任人每天8:00对库存产品表面灰尘进行清扫,按区域线位置整齐存放4.5账务处理管理4.5.1 每日早上8点前成品主管对各库房现场、车间现场进行巡视,对发现的异常情况进行调查、协调、处理报批4.5.2 通过询问上一班保管和装卸主管,了解上一班物资的进、出库慨况,重点了解异常情况。4.5.3 每日8:30分前,将已发生出库的成品出库单财务联传财务部销售会计岗位4.5.4收集与整理当日8:00前的入、出库单据,并根据单据逐一审核,对数据差异和帐实差异进行调查和处理报批4.5.5每日记录当班装卸成品明细,外发托盘管理4.5.6不定时抽查库内成品账实相符情况4.5.7每月月底及时完成扎帐和报表处理4.5.8专项负责退货和零箱管理4.5.9废纸过磅监督和票据传递4.5.10外购,重型包装和中通公司的账目处理和扎帐工作。5.考核管理5.1 检查5.1.1对原辅材料实行主管(主任)日常检查制,每日早上9:00对仓库5S现场和相关帐务进行检查。5.1.2每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相关帐务进行检查,检查结果以“例检通报”的形式在部门内部公开,星期五对星期二查出的问题的整改效果进行复查(内部简称“周二检查,周五复查制“)。5.1.3随时接监管机构的行政稽查。5.2考核5.2.1成品不能及时组织入库,扣保管当月绩效20分,对公司业务造成影响的并处50-元/次的罚款。5.2.2成品不按规定区位进行放置的对装卸处以10元/次的罚款。5.2.3帐务处理不及时,每发生一次扣当月绩效分10分,并视情节经重作50元-100元/次罚款,若对公司经营造成损失,直接责任人和直接主管按80/20原则进行赔偿。5.2.4成品出库不按“先进先出”的原则作业者按20元/次罚款。5.2.9每次由部门检查发现违规操作人员以及仓库5S不合格的情况,处直接责任人20元/次的罚款,直属主管作通报批评。5.2.10 出入库被其他岗位查处数据错误,按10元/项处罚责任人,及时发现他人数据错误予以10元/项奖励,自动发现数据错误并按流程予以纠正不予处罚。5.2.11对不按操作流程作业的人员,情节严重对公司生产经营造成损失的,必须承担公司相应损失。5.2.12对工作积极,勤于钻研,对工作改善提出合理化建议被部门采纳的人员,奖励按公司相关标准执行。5.3凡是因违背操作规范而导致损失,由责任人进行全额赔偿。-可编辑修改-

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