州温二十一中财务管理制度温二十一中

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1、州温二十一中财务管理制度-温二十一中州温二十一中财务管理制度为加强财务管理,进步资金使用效率,节约经费开支,堵塞破绽,确保财务工作更好地为教学效劳,特制定本制度。一总那么1学校财务管理,必须严格遵守会计法等财经法那么,执行学校财务管理的规章制度。2学校指导应加强其思想政治工作,并支持财务人员按有关法规正确行使职责,教育教职工遵纪守法,按制度办事。3财务部门必须严格按照会计制度规定的会计科目及核算方法,做好学校各项财务收支工作,真实、准确、及时、完好地提供会计信息。4各项经费开支实行校长一支笔审批制。即由经办人办理,总务主任审核,校长审批。二关于收费1学校的一切经济活动均应纳入总务处财务管理,任

2、何部门、年级、班级、个人都不能分开总务处财务管理而从事经济活动。2上级规定收取的学杂费,学费及代办工程由班主任代收。班主任代收学杂费及学费前先到总务处领取统一印制的税务发票,收费时须一生一票。所收现金须在总务处指定日期内及时交总务处财务室核收入帐。班主任领用的发票不得遗失,用完后发票存根全部交总务处存档。3严格执行上级规定的工程和标准收费。代办费和其他临时性收费以学期为单位与学生结算,多余经费以班为单位,由班主任和班长共同签字领回退给学生,任何人不得挪用、贪污。三关于发票的要求1凡需报销的发票和收据一律要符合财政局规定的通用或专用收据、税务局规定的税务发票。2发票收据内容的填写要求标准、真实、

3、完好,不能涂改。如有少许文字涂改,在未违犯以上要求的原那么下,要求当事人签章并写明年、月、日予以证明,以明确责任。3凡购物发票的购物名称、数量、单价、金额一律要求书写标准,字迹明晰。4凡劳务发票一律要在附件注明劳务效劳内容,且须经有关人员签名_予以证明。临时工工资发放须由各用工部门填写临时工工资表,并有考核负责人部门指导证明、总务主任审核,由校长审批后发放。四关于发票的报销手续1凡报销的发票、收据一律要有本人签名_,注明经手人及用途如购物品过多或用途过多,那么要求经手人列出详细清单。购进金额较大300元/件的物品或成批物品及固定资产,要求由保管人员验收并登记立帐,在发票上注明验收字样和签名_,

4、然后由经手人办理领用手续,以便年终进展财产清查。2各项经费开支实行一支笔审批制,即由经手人、验收人、证明人、总务主任及校长签字前方可到财务室进展报销。3凡不符合以上报销手续的发票、收据,财务室应回绝办理报销手续。五关于构造工资构造工资由办公室根据考核结果造表,由总务主任和主管人事副校长审核,校长签发后由总务处发放。六关于出差1出差人员根据出差需要可先预先借一定数额的现金,由出差人员填写借款单,填写出差事由、地点、借款金额,由总务主任审核报校长批准,方能到财务部门办理借款手续。3出差回来后及时到总务处填写出差报销单,经会计审核后由总务主任批报,校长核批签字前方可报销。4报销标准按关于出差报销标准

5、的几条规定&”执行,超标准开支费用,一律由本人自理。5出差途中擅自改变道路的费用,旅游参观费用及交通费不予报销。七关于购物1凡各部门需要购置的物品,先由部门负责人填写购物申请结算单,属100元/件、300元/批以下的采购,由总务主任审核前方可购置;100元/件、300元/批以上的采购,由总务主任审核,校长审批前方可购置。2购置大中型金额300元以上物品由二人以上负责购置。采购20_0元/批以上物品要有三家以上商家竞标。3凡经批准后购置的物资、办公用品由保管员验收入库,固定资产500元/件以上的物质由财产保管员验收入库,并在发票上签名_。八关于现金管理1现金支付的范围:预借自带的差旅费及1000

6、元以下的零星商物交易、劳务结算等。2现金收付由直接支付会计办理。超过1000元的商物交易均不得直接使用现金支付。3收付现金的各种原始单据必须手续齐全有单位名称、内容、单价、数量、金额、经手、验收、审核、主管签章等。4直接支付会计日常所需支付的现金必须从银行支取。每天业务终了的库存现金不得超过银行核定的库存限额1000元。5财会人员取送数额较大的现金,必须两人同行,途中不得停留或办其他事情。九关于财务检查1检查钱、物、帐是否相符。2清查违纪受贿、贪污挪用等经济问题。每年将财务收支情况向教代会汇报。每学期清查一次财物。十、关于基建与维修学校大型基建工程,必须按规定办理基建手续。学校内的小型维修由总务处安排。基建维修过程必须公开,基建监视小组的同志对基建维修全过程实行监察和管理,严防基建维修违规事件发生。十一、关于归还公物1凡借用公物,必须按期归还保管部门。每学期期末前进展一次清理,保管人员有责任追回借出物品。2凡调出人员,应先向校办公室领取调离申请表,并向总务、教务、图书馆等有关部门归还公物及借支。处室及有关人员签章前方可到办公室办理调离手续。第 6 页 共 6 页

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