监理安全系统管理系统体系文件资料(最终版)

上传人:仙*** 文档编号:89763391 上传时间:2022-05-13 格式:DOC 页数:27 大小:78KB
收藏 版权申诉 举报 下载
监理安全系统管理系统体系文件资料(最终版)_第1页
第1页 / 共27页
监理安全系统管理系统体系文件资料(最终版)_第2页
第2页 / 共27页
监理安全系统管理系统体系文件资料(最终版)_第3页
第3页 / 共27页
资源描述:

《监理安全系统管理系统体系文件资料(最终版)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《监理安全系统管理系统体系文件资料(最终版)(27页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、word安全管理体系文件 总监办公室年三月颁布令为规X安全管理工作,依据GB/T28001-2001标准的要求和工程的实际情况,制定本文件。本文件是总监办安全管理工作的根本准如此,现予以批准颁布,并从起正式生效。全体员工应认真学习,切实贯彻执行,不断提高工作水平,以实现工程质量方针、目标,树立良好的社会形象。全体工作人员应认真学习,切实贯彻执行,不断提高自身工作能力与水平,为工程的建设提供规X、全面的监理服务。 安全总监安全管理体系文件目录1监理工程概况32 安全监理工作依据43 安全监理工作方针、目标43.1 安全监理方针43.2 安全监理目标44 组织机构与职责权限44.1 安全监理组织机

2、构44.2 职责与权限55 安全意识与培训76 本单位危险源识别、评价与控制7危险源识别、评价7危险因素风险控制措施原如此117 安全监理工作内容与要求127.1 施工准备阶段127.2 施工阶段137.3 交工验收与缺陷责任期阶段138 安全监理控制措施148.1 分项工程安全监理要点与控制措施148.2 专项安全技术方案审查要点149 生产安全事故预防、报告、调查、处理1510 安全监理文件与记录管理1611 安全管理体系内部审核和管理评审要求1612 附件1912.1 安全法律法规清单1912.2 安全监理用表191监理工程概况路面为双向横坡,坡度为1.5%,路肩横坡3%,坡为路基外侧。

3、2 安全监理工作依据1、建筑法、安全生产法。2、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例。3、公路水运工程安全生产监视管理方法。4、国家、地方和行业其他有关安全生产、劳动保护等法律法规、标准规X。5、监理合同、施工合同与有关补充协议,以与项目公司和总监办的会议纪要和文件等。3 安全监理工作方针、目标3.1 安全监理方针安全监理工作坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。3.2 安全监理目标督促承包人加大安全措施的预控和执行力度,建立健全安全生产保障体系,不发生重、特大责任事故,减少一般责任事故,争取事故死亡人数为零,重伤率不大于1。4 组织机构与职责权限4.1 安全监理组织机构1、总监办设

4、安全组,组长1人,副组长3人,成员假如干人。4.2 职责与权限1、总监1主持评审本项目工程安全监理工作的方针、目标管理;2签发安全监理的重要指令或文件;3主持、参与或指派有关人员对事故的调查处理;4考核监理人员的安全工作与行为,并以精神、物质形式给予奖惩。5接到施工过程中发生紧急事故的报告后,按照安全生产法规的有关规定与已批复的安全生产预案进展处置;6负责主持总监办的安全体系的内部审核与管理评审工作。 2、分管安全工作副总监1主持编制安全监理细如此,分析适用于本项目的法律法规;2主持审核施工组织设计与施工方案中的安全技术措施;3签发一般性安全监理文件和指令;4巡视施工现场、了解安全生产,布置下

5、阶段安全监理工作;5接到施工过程中发生紧急事故的报告后,与时向总监汇报。6参与事故的调查处理。3、安全环保组1负责编制施工安全监理细如此、本项目的安全培训计划;2按照培训计划组织总监办监理人员培训学习;3识别并评价总监办与监理过程中的危险源,并采取相应的措施;4审查承包人提交的施工安全守如此等文件;5审查承包人的安全资质并进展确认,审查承包人的安全生产管理网络,安全生产的规章制度和安全操作规程、特种作业人员和安全管理人员持证上岗情况以与现场的主要机械设备的安全状况;6审查施工方案的安全措施,其安全技术措施是否符合国家、部委和行业颁发的规X标准,现场资源配置是否恰当,是否符合工程的安全要求;参与

6、承包人的安全施工交底;7督促承包人建立健全安全保证体系和安全责任制,定期组织对现场安全进展全面检查并下发安全检查情况通报,落实通报整改意见;8对安全设施进展检查,其设施所用的材料是否符合国家有关规定进展验证,对主要关键结构、关键工序、特殊部位是否符合设计和安全要求进展检查;9监视承包人在施工过程中的人、机、环境的安全状态,督促承包人与时消除隐患,对机械设备与交通车辆、人员的违章操作、违章指挥发布指令;10参与调查、分析和处理工程发生的人身伤亡事故,并监视事故现场的保护;11工地巡视,发现安全隐患与时制止;12当工地发生紧急事故时与时向分管安全生产的副总监与总监进展汇报,定期向总监汇报安全状况,

7、完成总监交办的其它工作。4、监理人员1监理人员在要求施工单位进展安全作业时,要加强自身的安全教育;2监理人员进入施工现场时,必须戴好安全帽,带头执行现场安全规章制度;3现场监理要加强自我保护意识,严格遵守安全条例,身体条件差者,不宜上高空检查;4听从现场安全管理人员的指挥,现场制止人的不安全行为,要求承包人纠正安全隐患;5发现安全问题与时向安全监理报告,检查跟踪安全指令的落实情况。5安全意识与培训为增强全体员工的安全意识和安全技能,减少伤亡事故的发生,保障工程工程施工安全,依据中华人民某某国安全生产法、国务院建设工程安全生产管理条例、交通部公路建设监视管理方法、某某市安全生产条例等要求,制订本

8、制度。1、总监办每年至少召开一次全体员工的安全教育培训。学习内容包括:安全相关法律、法规以与国家、行业的强制性技术标准等;本单位上级有关安全生产管理文件;承包单位的安全相关材料。2、总监办定期召开安全学习、交流会。会议由总监或副总监主持,专职安全专监主讲,相关监理人员参加。3、总监办督促并协调施工单位定期组织施工单位安全管理人员进展相关的安全教育培训。4、总监办每年初编制本年度员工培训计划,并经总监批准后执行。5、安全环保组具体负责培训工作的组织协调与培训有效性评价、培训记录的保存。6本单位危险源识别、评价与控制6.1危险源识别、评价1、 危险源辨识总监办的安环组负责对危险源辨识与风险评价工作

9、,安全专业监理工程师负责辨识评价的具体工作。辨识时要考虑在三种时态过去、现在和将来、三种状态正常、异常和紧急情况下的危险,辨识按照生产过程分析法进展:选择生产作业现场或单位作业的活动。识别生产作业现场或单位作业活动中的危险源。2、风险评价对作业过程中的危险源采取定性评价方法,分析危险源导致事故发生的可能性和后果,确定危险的大小。定性评价主要采取作业条件风险评价法LEC法和经验判断法。作业条件风险评价法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小,这三种因素是:发生事故的可能性大小。危险状态暴露的频繁程度。发生事故可能造成的后果。其简化公式是:。其中:发生事故的可能性大小。

10、某种危险状态导致事故发生的可能性大小,当用概率来表示时,绝对不可能的事件发生的概率为0;而必然发生的事件的概率为1,但在作系统安全考虑时,绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定了假如干个中间值,如表1所示。表1 发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性106310.2完全可以预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能E危险状态暴露的频繁程度某种危险状态越是频繁出现,人员的危险性如此越大。规定危险性状态连续暴露的情况定为10,而非常罕见地出现定为0.5。同样,

11、将介于两者之间的各种情况规定假如干个中间值,如表2所示。表2 危险状态暴露的频繁程度分数值危险状态暴露的频繁程度106321连续暴露每天工作时间内暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露C发生事故可能造成的后果某种危险状态造成的人身伤害事故变化X围很大,对伤亡事故来说,可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于X围广阔,所以规定分数值为1100,轻伤规定分数为1,把造成10人以上死亡的可能性分数规定为100,其他情况的数值均在1与100之间,如表3所示。表3 发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100401573110人以上死亡29人死亡1人死亡伤残重伤轻伤

12、危险性分值根据公式就可以计算作业的风险程度(D),但关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验,总分在20 以下被认为是低风险,这样的风险比日常生活中骑自行车上班还要安全,属于稍有危险可以承受;分值在2070 之间属于一般危险,需要引起注意;如果风险分值到达70160 之间,那就有显著的风险性,需要与时整改;如果风险分值在160320 之间那么这是一种必须立即采取措施进展整改的高度风险环境;分值在320 以上的表示极其危险,应立即停止生产直到改善为止。风险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,也不是长期固定不变的,应用时需要根据实际情况予以修正和根据具体情况来确定风险

13、级别的界限值,以符合持续改良的思想。风险等级划分如表4 所示。表4 风险等级划分DD值风险程度风险等级320不可容许的风险A160320重大风险B70160中度风险C2070可容许的风险D20可无视的风险E重要危险的鉴别和评价是总监办制定职业健康安全目标的根底,可从以下几个方面来确定重要危险:-不符合国家法律、法规、标准和其他要求中硬性指标规定的。对于其他违规,如劳动防护用品穿戴不全一类,但凡组织性行为且涉与的X围较大、后果较为严重的,列为重大危险因素;-相关方有合理抱怨和要求的;-曾经发生过安全事故,且现在危害仍然存在,未有采取有效防X、控制措施的,无论风险级别为几级,一律为重大危险因素;-

14、直接观察到可能导致风险的,且无适当控制措施的;-定量评价结果风险值D160 的;-长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元包括场所和设施。根据上述识别方法,结合总监办的实际工作现状,可将监理过程中涉与的危险源分为两类:办公生活区的危险源与监理人员至施工场所面临的危险。经分析可得出以下结果:20,为可无视的风险。监理人员至施工场所面临的危险可参见施工单位的风险评价。发生事故的可能性大小=1,危险状态暴露的频繁程度=6,发生事故可能造成的后果=15,故风险等级划分D=90,为中度风险。1、如果可能,完全消除危险因素或风险,如用安全品取代危险品;2、

15、如果不可能消除,应努力降低风险,如使用低压电器;3、可能情况下,使工作适合于人,如考虑人的精神和体能等因素;4、利用技术进步,改善控制措施;5、保护每个工作人员的措施;6、技术管理与程序控制结合起来;7、要求引入计划的维护措施;如机械安全防护措施装置;8、在其他控制方案均已考虑过后,作为最终手段,使用个人防护用品;9、应急预案的需求;10、预防性测定指标,这对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要。风险控制措施与风险程度等级对照表如下:表5 风险控制措施与风险程度等级对照表风险风险控制措施可忽略的风险E不需要采取措施且不必保存文件和记录可容许的风险D可保持现有的控制措施,主要是通过岗位安全管理

16、规定进展控制中度的风险C应努力降低风险,在考虑本钱的情况下,在规定的时间内实施降低风险措施重大的风险B风险降低后才能继续工作,当正在进展涉与风险的工作,就应采取应急措施不可容许的风险A立即停止工作,直至风险已降低后才能继续工作根据表5,总监办应努力降低风险,在考虑本钱的情况下,在规定的时间内实施降低风险措施。7安全监理工作内容与要求我办根据合同条款的承诺结合本工程项目的特点,配备了专职安全监理工程师。安全监理工程师将按照本细如此的要求,根据工程不同时期不同特点的实际情况,采用巡视、旁站、定期与不定期检查等手段,积极有效地开展安全监理工作。1、督促承包人建立“安全管理保证体系,制订“安全保证计划

17、书,加强承包人内部的安全管理。2、督促承包人建立、健全“安全生产责任制和“安全操作规程,并不断完善,使之落实执行。3、督促承包人建立“施工防撞应急措施、 “防台防汛、“防火防爆 、“防雾等预案或处置方法,以防各种险情发生后,在自救的根底上,组织互救、求救等措施。4、督促承包人执行以建设部JGJ59-99建筑施工安全检查标准为主要内容的安全检查,与以生产情况、季节特点、危险因素为主控对象的专项安全检查。5、督促承包人严格执行指挥部、总监办有关安全施工文件和管理规定,并按四不放过原如此处理。6、审查施工组织设计中的安全技术措施、施工组织方案与特殊项目的安全风险点,并督促检查安全设置、安全措施落实情

18、况。7、督促、检查承包人主要岗位人员与操作工人到位情况。特种作业工种的操作人员,事先需经过岗位培训,考核合格后,要持有上岗证,才允许操作,严禁无证上岗操作。8、审查承包人的施工机电设备。9、审查施工单位的安全设施和设备在进入现场前的检查,施工单位应提供出厂合格证书,必要时可要求施工单位对安全设施取样试验。7.2 施工阶段1、监理工程师在巡视、旁站过程中应监视施工单位按专项安全施工方案组织施工,假如发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工、违规作业时,应予以制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查,如发现安全事故隐患,应立即书面指令施工单位整改,情况严重的应签发工程暂停令,要求

19、施工单位暂停施工,并与时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理工程师应与时向有关主管部门报告。2、监理工程师应审查分包合同中是否明确了施工单位与分包单位各自在安全生产方面的责任。3、督促施工单位进展安全生产自查工作,落实施工生产安全技术措施不力,参加施工现场的安全生产检查。4、建立施工安全监理台帐。监理机构应建立施工安全监理台帐,并由专人负责。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中发现的涉与施工安全情况、存在的问题、监理指令与施工单位处理措施和结果与时记入台帐。5、分项、分部工程交工验收时,如安全事故的现场处理未完成,不得签发“工程检验检验认可书。6、强化事故隐患的管理。凡发现安全生

20、产、文明施工中的缺陷,按其严重程度,根据指挥部统一表式,分别开具“通知书、“现场指令等,督促承包人有效实施整改。7.3 交工验收与缺陷责任期阶段安全监理工程师应配合其它专业监理工程师完成工程的交工验收工作,协助总监理工程师在工程项目完毕时,编写出安全专项监理工作总结报告,组成监理工作总结书,上报给管理处。8 安全监理控制措施8.1 分项工程安全监理要点与控制措施1、在各项分项工程开工前,严格检查各施工单位的安全工作,检查施工现场的安全标志、消防器材的配备。2、在安全管理检查中,发现施工单位违章冒险作业的,责令其停止作业,发现重大隐患,责令其停工整改。3、对施工单位船机设备安全使用情况进展定期和

21、不定期的检查。4、各种机械使用之前,必须由有资格的专业检验机构检验合格才能投入使用,检查合格证、监理工程师备案。遇有6级以上大风、暴雨和大雪天气时,禁止高空作业。5、分项工程安全监理要点包括钻孔灌注桩施工、承台、桥墩、支架现浇、挂篮悬浇、钢筋、预应力筋X拉施工等;6、安全监理的重点:特殊设备安检、特殊工种资质;施工用电、焊接施工、高空作业、起重吊装、拆除作业等是安全监理的重点。8.2 专项安全技术方案审查要点1、安全管理和安全保证体系的组织机构,包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量与安全资格培训持证上岗情况。2、是否制定了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。3

22、、施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。4、是否制定了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。5、施工场地布置是否符合有关安全要求。6、生产安全事故应急救援预案的制订情况,针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。7、施工人员安全教育计划,安全交底安排。8、安全技术措施费用的使用计划。9 生产安全事故预防、报告、调查、处理根据总监办在本项目所处的地位,当发生安全事故时,应启动相应的应急响应程序。1、报告:发生安全事故后,接到事故发生的施工单位的报告,总监办应立即将事故情况报告管理处。根据事故情况,由管理处牵头组织事故应急处理小组,应急

23、处理小组应与时召集有关人员赶赴事故现场。如属于伤亡事故,应按伤亡事故报告、调查和处理方法的要求与时快报和处理,重大安全事故还应立即向上级主管部门报告。报告内容包括:事故发生时间、详细地点、事故类别、简要经过、事故X围与现场救援所需专业人员和抢救设备等。在接到事故发生报告后,总监办应督促施工单位采取有效措施,防止事故危害扩大,减少损失。2、事故调查配合事故调查小组的工作,查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况与直接经济损失,认定事故的性质和事故责任。3、事故处理事故处理是根据事故调查的结论,对照国家有关法律、法规,对事故责任人进展处理的过程。事故发生后,总监办在处理事故的同时,应督促施工单位,尽

24、快组织人员恢复施工建设,要点如下:1加快现场调查和取证进度,收集相关的资料证据,包括现场情况的资料照片;2评估事故的影响程度、X围和损失;3时机成熟时,调集人员与设备对现场进展清理,落实现场责任人,防止清理过程中事故进一步扩大;4认真吸取教训,落实安全管理控制措施,调集恢复现场施工的资源,组织施工生产。事故发生单位应当对本单位负有事故责任的人员进展处理;负有事故责任的人员涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。监理工程师应按照事故处理的结论,督促承包人进展整改直至符合安全施工的要求。总监办自身发生安全事故,包括办公生活区与监理人员至施工现场发生事故,除按照上述程序进展报告、调查、处理外,还应第一时间向公

25、司做出汇报。4、事故预防施工单位的事故预防以监视其严格按照批复的各类安全文件进展操作为主。总监办的事故预防应根据发生事故的可能性大小,配备必要的安全设施,加强对监理人员的安全意识教育。10 安全监理文件与记录管理1、文件的建立、 安全监理文件按照工程工程项目管理系统用户手册与有关规定流转。2、文件的审核、 管理体系手册由最高管理者批准;程序文件由管理者代表批准;其它文件由安全专业监理工程师签发。3、文件的变更:文件的修订应由原制订人或其授权负责人评定,并由原审核/批准人或其授权代表审核/批准。4、文件的保存:体系文件正本由总监办保存,使用副本由其发放到相关单位/人员,由文件承受、使用人保存;所

26、有文件和资料,各责任单位/人员,均需采用适当方式妥善保存,防止文件资料被损毁或丢失。5、文件的查阅:监理人员查阅体系文件,须填写借阅单,办理借阅手续。6、文件的评审:内审时,对体系文件的适用性和符合性进展评审,引起的文件修改按照本程序执行。7、内部文件按内部文件管理制度进展管理。11 安全管理体系内部审核和管理评审要求1、目的为了验证职业健康安全管理体系所规定的活动是否符合职业健康安全管理工作的计划安排和标准要求,以确保职业健康安全管理体系持续有效地运行,特制定本制度,内审每年不少于1次。2、职责1体系管理者代表负责组织开展内审计划的实施,担任或任命审核组长、审核组成员,并负责不符合报告、审核

27、报告的批准。2审核组组长负责主持召开首末次会议,组织审核组成员向问题单位开具不符合报告、纠正措施验证工作,编写内审报告。3审核组成员负责填写审核检查表,向问题单位开具不符合报告、纠正措施验证工作。4安全环保组负责制定审核计划,与时下发审核通知。5各部门负责为总监办内审提供必要的条件和配合,并负责本单位不符合项。纠正与预防措施的制定、实施。3、审核程序1审核准备(1)审核前,安全环保组编制“审核工作计划,其内容应包括: 审核的目的; 审核的X围; 审核的依据; 审核组成员与分工; 审核日程安排。(2)根据受审核部门工作性质,由管理者代表担任或任命审核组长与审核成员,审核成员由具有内审员资格并与所

28、审核活动无直接责任的人员担任。审核组长负责审核的具体组织工作。(3)“审核工作计划经管理者代表批准后,安全环保组于审核前5日发至审核单位。(4)审核组由2人或2人以上组成,由审核组长根据审核计划进展分工。(5)审核员根据审核分工,编制审核检查表,检查表编写应在审核组长的指导下进展,并经审核组长审查,以免遗漏和不必要的重复。(6)受审核单位收到“审核工作计划后,如果对审核的日程安排有异议,可在接到“审核工作计划的2日内与安全环保部联系,通过协调另行安排;协商后仍不能一致时,由安全环保部汇报管理者代表予以解决。(7)审核前受审核单位应做好必要的准备工作,包括确定陪同人员与所需要的资源等。2审核实施

29、(1)审核组长组织召开审核的首次会议,安排本次审核。首次会议内容包括: 明确审核的目的和X围; 介绍审核组成员,建立审核组与受审核单位的联系; 确认审核中各次会议的时间,澄清审核计划中不明确的问题等。(2)审核员使用编制好的审核检查表进展审核检查,收集证据并将审核情况记入审核检查表。(3)当现场发现问题时,应让现场的工作人员或陪同人员确认;发现的问题应尽早给予口头反应,以利于纠正。(4)审核完成后,审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头通知。(5)对不符合标准、法规和体系文件的问题下发不符合报告,对可能开展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发观察项汇总表。(6)按审核工作计划召开末次会议,

30、审核组成员和受审核单位与相关领导参加,审核组长宣读所发现问题。3审核报告(1)在宣布审核结果后的10个工作日内,审核组应编写完成审核报告,审核报告内容为: 审核目的、X围; 审核依据与审核组成员; 审核综述; 不符合项分析。(2)审核报告经管理者代表批准后发布。(3)审核报告的发放X围:总监、管理者代表、总监办有关领导;受审核部门。12 附件12.1 安全法律法规清单1、中华人民某某国安全生产法第17号主席令 2002年2、中华人民某某国消防法 第06号主席令 2008年3、中华人民某某国突发事件应对法 第69号主席令 2007年4、安全生产许可证条例 国务院第397号令 2004年5、建设工

31、程安全生产管理条例 国务院第393号令 2003年6、生产安全事故报告和调查处理条例 国务院第493号令 2007年7、中华人民某某国内河交通安全管理条例国务院第355号令 2002年8、特种设备安全监察条例 国务院第373号令 2003年9、工伤保险条例国务院第375号令 2003年10、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定国务院302号令2007年11、XXX省安全生产条例 2005年12、特种设备安全监察条例 2003年 13、起重机械安全监察规定 2006年14、职业病防治法 2001年15、其他相关法律法规文件。12.2 安全监理用表1、危险源清单本表由各施工单位按中标标段填写,

32、经总监审查,管理处参考安全环保中心的咨询意见进展审批。2、重大危险源清单本表由各施工单位按中标标段填写,经总监审查,管理处参考安全环保中心的咨询意见进展审批。3、表危险源风险评估和风险控制策划表本表由各施工单位按中标标段填写,经总监审查,管理处参考安全环保中心的咨询意见进展审批。4、职业健康安全标准清单本表由各施工单位按中标标段填写,经总监审查,管理处参考安全环保中心的咨询意见进展审批。5、安全管理体系计划、目标、指标与管理方案报审表本表由各施工单位按中标标段填写,经总监审查,管理处参考安全环保中心的咨询意见进展审批。6、工作申报表本表用于施工单位、监理单位、安全中心向有关单位就安全工作提出的

33、报告、材料等,无须审批。7、工作联系指令单本表由管理处或总监办签发。由管理处签发时,监理单位或施工单位签收,并根据实际情况加以落实;由总监签发时,施工单位签收,并根据实际情况落实。8、现场巡查表本表用于管理处、监理巡查标段现场用。表格当场填写,被巡查单位复印留档,事后巡查单位对整改落实情况进展复查。9、安全检查表本表适用于承包人自查每周1次、监理抽查每月1次和管理处抽查每季度1次。各自保存该记录备查。检查方法可参照建筑施工安全检查标准JGJ5999或者管理处公布的安全检查表格。10、安全整改通知书本表用于施工单位自查后的整改与监理和管理处检查后的整改。11、安全奖励通知书本表可用于承包人内部安

34、全奖励,也可用于管理处提出的安全奖励。各自保存相应的奖励记录。12、安全处罚通知书本表可用于承包人内部安全处罚,也可用于监理单位和管理处提出的安全处罚。各自保存相应的处罚记录。13、安全活动记录表本表适用于管理处、监理与承包人组织各类安全教育、宣传活动14、安全工作台帐本表用于施工单位向监理上报安全工作流水账。经总监办核实后,报管理处安全中心存档,每月上报一次。15、安全突发事故应急处理演习记录承包人应根据情况,每年至少举行2次安全突发事故应急处理演习,并保存该记录备查。必要时,承包人可邀请监理与指挥部人员到现场观看或指导。16、安全事故处理记录表本表适用于承包人、监理和管理处对安全事故的调查处理情况记录。26 / 27

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!