医疗器械内审记录簿表格

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1、wordxxxx公司医疗器械审记录第一章:总如此编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0401企业应当诚实守信,依法经营。禁止任何虚假、欺骗行为。1.企业名称、法定代表人、企业负责人与工商执照是否相符。检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:2.企业经营的产品是否在许可证的经营围。3.企业经营许可证是否在有效期。检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:4.企业经营许可证是否存在未按规定变更情况。xxxx公司医疗器械审记录第二章 :职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0501企业负责人是医疗器械质量的主要责任人,

2、全面负责企业日常管理,负责提供必要的条件,保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责,确保企业实现质量目标并按照本规要求经营医疗器械。企业的实际最高管理者与医疗器械经营许可证中载明的的“企业负责人是否一致 是 否询问企业负责人是否掌握关于医疗器械质量管理方面的法律法规与本规的根本容 是 否企业负责人是否赋予本企业质量管理部门与质量管理人员相应职责和权力 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:0601企业质量负责人应当由高层管理人员担任,全面负责药品质量管理工作,独立履行职责,在企业部对医疗器械质量管理具有裁决权。质量负责人与医疗器械经营许可证中所载明的质量负责人是否为

3、同一人 是 否查看质量负责人的任命书,查质量负责人的收入情况,查看公司组织机构图,确认质量负责人是否属于企业高层领导 是 否询问质量负责人本公司质量管理工作的容,确认质量负责人是否由专人承当,并相对稳定在本企业 是 否质量负责人在实际工作中该职务的履行情况,查看审核或批准过的制度、文件、记录等是否本人签字 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0701组织制订质量管理制度,指导、监视制度的执行。并对质量管理制度执行情况进展检查、纠正和持续改良质量管理制度是否认期检查 是

4、 否检查对存在问题是否提出纠正措施和预防措施; 是 否各部门是否落实纠正、预防措施;是 否质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体情况与有效性进展跟踪检查;是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:0702质量管理部应当负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,并实施动态管理。查看质量部收集的与医疗器械经营相关的法律、法规等资料是否齐全 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:0703督促相关部门和岗位人员执行医疗器械管理的法律法规与本规。根据本企业业务操作流程检查质量管理部门职责的实际履行情况,现场文件、记录与企业制度规定是否相符 是 否检

5、查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0704负责对供货单位和购货单位的合法性、购进医疗器械的合法性以与供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进展审核,并根据审核容的变化进展动态管理。询问现场工作人员,检查质量管理部门行使质量职权的情况,确认非质量管理部门人员是否进展质量职责的履行 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0705负责不合格药品确实认,对不合格药品的处理过程实施监视。查询不合格品确认的相关记录和程序是否符合制度要求,是否对不合格的医

6、疗器械处理过程实施监视 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:0706负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理与报告。抽查质量投诉档案,检查投诉处理情况是否按规定进展记录和归档 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0707组织验证、校准相关设施设备依据公司年度验证、校准计划,查看是否按照计划进展医疗器械经营相关设施设备的验证和校准 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0708组织医疗器械不良事件的收集与报告查看医疗器械不良事件报告是否按程序上报和对医疗器械不良反响处理的相关记录是否全面是否归档 是 否检查结果:风险描述:

7、系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0709负责医疗器械召回的管理;检查医疗器械生产企业或医疗器械经营企业发出的医疗器械召回的通知书 有 无检查企业质量管理部门向其销售客户发出的医疗器械召回的通知书有 无检查医疗器械销售流向记录有 无检查召回医疗器械每天入库记录有 无检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0710组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核;抽查公司在与委托运输企业开展业务之前是否对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力进展审核; 有 无检查结果:风险描

8、述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:0711组织或者协助开展质量管理培训抽查公司培训记录看质量管理部门是否参与质量管理培训有 无检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:0801企业的采购医疗器械应当确定供货单位的合法资格;确定所购入医疗器械的合法性查看企业所有供货单位、首营企业、首营品种的:根据企业提供确实认企业是否保存有上述时间段全部供货单位的资质档案。并对企业所有时间段档案、资料进展简单查看,然后再随机抽取不同时间段的相关档案、资料,按照相对应条款规定容,进展详细检查,看是否符合要求 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审

9、记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0802采购医疗器械应当建立采购记录。采购记录应当有医疗器械的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等容随机抽查业务部留存的采购记录检查是否符合规定 是 否结合企业制度查业务部门是否建立药品采购记录档案必须有电子档案是 否根据业务提供的采购记录备份数据,确认质量部是否保存检查时间段全部采购记录 是 否结合供货单位的发票和企业付款流向查采购记录的真实性 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:0803企业应当按照规定的程序和要求对到货医疗器械逐批进展收货、验收,防止不合格

10、药品入库。从现场和相关票据中抽取10个以上的医疗器械品种,检查企业收货、验收是否符合要求 是 否检查企业EPR系统,看数据的完整性 是 否冷链医疗器械收货时是否检查温度或没有温度记录 是 否 假如否有几个:收货或验收人员是否认真履行职责,收货交接确认手续或签名是否规 是 否 假如否有几个检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:0804对首营企业的审核,应当查验加盖其公章原印章的以下资料,确认真实、有效:一医疗器械生产许可证二营业执照与其年检证明复印件证证书复印件;三卫生许可证四随货同行单票样式;检查所抽取首营企业的资质是否还在有效期,如果超出有效期,是否重新索取相关资质证明文件

11、,目前是否仍在发生业务 是 否核对抽取的首营企业的随货同行单,查看样式和印章是否与档案中留存的样式一致 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0805企业采购医疗器械应当与供货单位签订质量保证协议。检查供货单位企业资料查看质保协议签订情况看是否有未鉴定协议而发生业务往来的情况 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:0806库房贮存、出入库管理的规定包括温度记录、入库记录、定期检查记录、出库记录等;医疗器械储存的温湿度超标后是否有采取措施记录 有

12、无验收员与保管员交接手续是否符合要求,记录是否完整 是 否检查医疗器械在搬运和堆码时,是否按外包装标识要求进展操作;库存医疗器械堆码是否存在不符合外包装标识要求的情况 是 否 假如不符有几个:查看温湿度显示与调控设施设备,检查温湿度监控探头设置或温湿度计挂放位置是否合理,检查温湿度记录是否齐全 是 否抽查医疗器械出库复核现场操作人员是否将实物与出库发货指令或销售票据的医疗器械信息进展对照,核对容是否完全,现场有无不得销售的医疗器械销售出库的情况 是 否 假如是检出有几个:检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果

13、、风险点、风险等级、整改要求检查员0807销售和售后服务的规定包括销售人员授权书、购货者档案、销售记录等从本公司的医疗器械销售记录中抽取假如干个品种,检查对应购货企业单位的资质,查看是否有超围销售 是 否检查有无销售人员存根, 有 无购货方采购人员、提货人员是否经过授权,或明与法人授权书不一致的现象 有 无检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:0808不合格医疗器械管理的规定包括销毁记录等库房是否设置不合格医疗器械专用存放场所。 是 否检查计算机业务系统,查看不合格医疗器械是否处在不可销售状态,是否还可以开票销售 是 否检查库存,查看不合格医疗器械是否储存在不合格区并能有效

14、隔离。从不合格品区或有关记录中抽取3个不合格品,查上报记录与计算机系统是否锁定并暂停发货 是 否检查不合格医疗器械销毁记录是否符合公司制度规定 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0809医疗器械退、换货的规定;根据销售退回医疗器械的批次数,在销售退回记录中随机抽取2-3批,在销售记录中确认是否符合 是 否 :查看销售退回医疗器械验收记录,检查记录容的完整性 是 否查看退货区的温湿度情况是否符合规定是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0810

15、医疗器械不良事件监测和报告规定包括停止经营和通知记录等是否建立医疗器械不良反响机制,是否有专职或兼职人员负责 是 否医疗器械不良反响报告表填写是否规完整,上报信息是否有相关记录 是 否询问专职或兼职人员不良反响/不良事件的定义,演示不良反响报告填写和上报方法等是否正确 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0811医疗器械召回规定包括医疗器械召回记录等核查医疗器械生产企业或药品监视部门发出的医疗器械召回的通知书 是 否检查企业质量管理部门向其销售客户发出的医疗器械召回的通知书 是 否检查召回医疗器械每天入库记录 有 无从质量查询记录和客户退货原因中发现是否有属于存在安全

16、隐患的情形 有 无检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0812设施设备维护与验证和校准的规定包括设施设备相关记录和档案等冷库、储运温湿度计以与冷藏运输设施设备运行状况是否正常 是 否是否制定年度验证主计划和验证方案,是 否设施设备验证记录保存是否齐全是 否询问冷库以与冷藏运输设施设备使用人员和验证管理的质量管理机构人员、验证实施的技术人员等,了解对验证的实施情况是否熟 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0813卫生和人员健康状况的规定包括员工健康

17、档案等对照人员花名册,检查是否建立了健康档案 是 否假如健康条件不符合岗位要求的人员是否进展调岗 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0814企业应当按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培训,使相关人员能正确理解并履行职责。对照人员花名册查看企业培训制度、培训计划、培训容、培训记录和建立档案情况是否全面 是 否提问相关岗位对培训容是否全面了解,培训效果如何 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:0815医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定包括质量投诉、事故调查和处理报告相应的记录与档案等;查资料,是否建立投诉操作规程,是否符合操作,是否

18、符合公司质量管理体系要求 是 否查现场,是否公开投诉渠道与方式是 否查资料,投诉档案容是否完整 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:0816第三类医疗器械经营企业应当建立质量管理自查制度,查形成文件的质量管理体系审规定;是否包含审核的策划、实施形成记录以与报告结果的职责和要求; 是 否审核是否依据策划的时机或时间间隔进展,一般间隔不应大于12个月; 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第二章:职责与制度编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0901企业应当根据经营围和经营规模建立相应的质量管理记

19、录制度。结合企业制度查业务部门是否建立医疗器械采购记录档案必须有电子档案是 否根据业务提供的采购记录备份数据,确认质量部是否保存检查时间段全部采购记录 是 否结合供货单位的发票和企业付款流向查采购记录的真实性 是 否验收记录中验收结果、验收人的可信度,验收记录上有无明确验收结论,有无验收员签字 有 无在发货区和销售记录中各抽取假如干品种,核对所对应的“票、账、货是否相符是 否 假如否检出有几个:通过销售记录随机抽取假如干常用品种,要求财务提供销售发票,查看发票是否为增值税专用发票或者是增值税普通发票 是 否 假如否检出有几个:查看税票容的完整性和有效性 是 否 假如否检出有几个:制度中是否规定

20、记录应当保存至医疗器械有效期后2年;无有效期的,不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第三章:人员与培训编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员1001企业法定代表人、负责人、质量管理人员应当熟悉医疗器械监视管理的法律法规、规章规和所经营医疗器械的相关知识,并符合有关法律法规与本规规定的资格要求,不得有相关法律法规禁止从业的情形。企业负责人、质量负责人是否和许可容一致 是 否企业负责人、质量负责人是否存在违反药品管理法第七十六、八十三条的情形 是 否提问医疗器械

21、专业知识、医疗器械经营管理相关法律法规与本规;企业质量管理制度、质量负责人岗位职责、工作流程等是否熟悉 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:1101企业应当具有与经营围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人员,质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或者职称。质量负责人是否和许可容一致是 否人员花名册:应包括、性别、岗位、学历、专业、专业技术职称、执业资格、岗位工作年限等容是否符合要求 是 否质量负责人相关文件、资料、证书,计算机管理系统操作权限是否符合本条要求 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:1201企业应当设置或者配备与经营围

22、和经营规模相适应的,并符合相关资格要求的质量管理、经营等关键岗位人员。第三类医疗器械经营企业从事质量管理工作的人员应当在职在岗。提问医疗器械专业知识,医疗器械经营管理相关法律法规与本规;企业质量管理制度、质量管理员、验收员、养护员岗位职责、工作流程等相关岗位有关制度和程序是否熟悉 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第三章:人员与培训编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员1301企业应当配备与经营围和经营规模相适应的售后服务人员和售后服务条件,也可以约定由生产企业或者第三方提供售后服务支持。查看公司质量管理体系文件,是否

23、明确医疗器械售后服务责任人或签订协议委托第三方提供售后服务支持 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:1401企业应当对质量负责人与各岗位人员进展与其职责和工作容相关的岗前培训和继续培训,建立培训记录,并经考核合格后方可上岗。培训容应当包括相关法律法规、医疗器械专业知识与技能、质量管理制度、职责与岗位操作规程等。查阅人员花名册与相关培训档案,是否开展岗位培训,包括入职和转岗培训、新的制度流程实施前是否开展培训 是 否提问质量管理制度与相关工作人员的工作职责、岗位管理制度和操作流程是否熟悉 是 否查阅培训资料,培训容是否包括容:法律法规、药品专业知识技能,质量管理制度、岗

24、位操作程序等 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:1501企业应当建立员工健康档案,质量管理、验收、库房管理等直接接触医疗器械岗位的人员,应当至少每年进展一次健康检查。身体条件不符合相应岗位特定要求的,不得从事相关工作。对照人员花名册,检查是否建立了健康档案 是 否制度中是否明确健康条件不符合要求的员工需要采取的措施 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员1601企业应当具有与经营围和经营规模相适应的经营场所和库房,经营场所和库房的面积应当满足

25、经营要求。经营场所应当整洁、卫生。查看仓库平面图,检查各个库房的位置、面积、布局是否合理;查看经营场所平面图,检查面积、布局是否合理;查看检查经营场所与库房的产权证明 是 否现场检查:各独立库区是否按平面图设置,各功能区的划分、标示是否清楚;库房面积是否与经营规模相适应; 是 否医疗器械堆放是否拥挤 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:1701库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合医疗器械贮存的要求,防止医疗器械的混淆、过失或者被污损,并具有符合医疗器械产品特性要求的贮存设施、设备。查看库房所在的外环境是否有污染源 是 否库区应与外界建立有效隔离措施 是 否

26、看库房部的布局,是否有效划分各状态区域,物流通道是否顺畅,特殊区域的药品出入与其它类医疗器械出入能有效区分,不会混淆 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:1901在库房贮存医疗器械,应当按质量状态采取控制措施,实行分区管理查看库区色标管理,不同质量状态的药品是否储存在相应色标区域 是 否库区应与外界建立有效隔离措施 是 否采购退出或销后退回的医疗器械是否有专门的退货区域是否有明显的标示 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员2001库房外环

27、境整洁,无污染源查看库区环境是否整洁、无污染源 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:2002库房墙光洁,地面平整,房屋结构严密查看库房部地面是否平整、干净;房顶是否有漏雨迹象;墙壁是否光滑、洁净;门窗是否严密 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:2003有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;查看库房与外界相连,有可能发生作业的地方,如收货处、装卸处、搬运通道等,是否有防止雨雪的措施 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:2004库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。文件检查:查

28、看进入库房的规定文件;现场检查:演示进入库房的流程,是否可控 是 否访谈如何防止外部闲杂人员进入库区,或如何防止无关人员可能对物流作业造成影响 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员2101库房应当配备与经营围和经营规模相适应的设施设备现场检查硬件条件是否符合要求是 否医疗器械堆放是否拥挤 是 否是否有混批堆码现象 ,是 无“六距是否符合规定 是 否 假如不符有几个:检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:2102避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设施是否符

29、合要求检查遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等设施设备是否齐全有效 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:2103有特殊要求的医疗器械应配备的相应设施设备有特殊要求医疗器械是否按要求进展储存管理,账物是否相符 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:2104包装物料的存放场所是否有应该设置而未设置相应区域如包装物料的存放场所 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员2201库房温度、湿度应当符合所经营医疗器械说明书或者标签标示的要求

30、。对有特殊温湿度贮存要求的医疗器械,应当配备有效调控与监测温湿度的设备或者仪器。现场检查硬件条件是否符合要 否检查温湿度记录是否按规定每天按时记录, 是 否温湿度超出正常值后是否采取相应的处理措施 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:2301批发需要冷藏、冷冻贮存运输的医疗器械,应当配备与其经营规模和经营品种相适应的冷库是否有能满足储存要求的冷库。 是 否 根据经营的品种,访谈保管员是否熟悉相应的保存温度。 是 否文件检查:冷库平面布局图是否合理。 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:2302冷库温度监测、显示、记录、调控、报警的设备检查冷

31、库的温湿度监控系统,包括监测、显示、记录、调控、报警设备。冷库温度是否正常显示和记录。 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:2303能确保制冷设备正常运转的设施检查企业备用发电机组是否能够正常运转,或双回路电源能否正常切换 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员2304企业应当根据相应的运输规模和运输环境要求配备冷藏车、保温车,或者冷藏箱、保温箱等设备;检查冷藏车、冷链配送设施设备是否具有满足医疗器械温度控制要求。 是 否 检查冷藏车是否具备温

32、度自动调控、显示功能,并具有存储、读取温度数据功能。 是 否 检查车载冷藏箱与保温箱是否具备温度外部显示与采集箱体温度数据功能。是 否 询问运输员是否知道运程如何控制温度。 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:2305对有特殊温度要求的医疗器械,应当配备符合其贮存要求的设施设备。 车载冷藏箱与保温箱配置温湿度自动监测系统。 是 否 可实时采集、显示、记录、传送运输过程中的温度数据。 具有远程与就地实时报警功能。 是 否 可通过计算机读取和存储所记录的监测数据 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:2801企业应当按照国家有关规定,对温湿度监测

33、设备等计量器具定期进展校准或者检定,并保存校准或者检定记录。对委托校准或检定、验证的,检查校准或检定、验证的资质资料、双方签订的委托合同与委托事项等,检查校准或检定、验证实施单位对设施设备校准或检定、验证的方案、报告等,检查公司质量管理机构对委托校准或检定、验证结果确实认和应用 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员2901企业应当对冷库以与冷藏、保温等运输设施设备进展使用前验证、定期验证,并形成验证控制文件,包括验证方案、报告、评价和预防措施等,相关设施设备停用重新

34、使用时应当进展验证。属于校准或检定围的设施设备是否全部检查。防止漏校、漏检,超期校检,过期不校不检 是 否检查设施设备台帐,看企业校准或检定、验证是否有遗漏并正确理解校准、校验、检定等概念 是 否检查公司校准或检定、验证档案,对档案的完整性、真实性给予评价,对方案与其方案的合理性、方案实施等给予评估 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:3001经营第三类医疗器械的企业,应当具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统,保证经营的产品可追溯。计算机部门进展现场演示抽样核查计算机系统功能与应用状况是否属实 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要

35、求:3002具有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的功能具有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的功能检查企业制度与对计算机系统的维修、保养是否有记录 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:第风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第四章:设施与设备编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员3003具有医疗器械经营业务票据生成、打印和管理功能;计算机系统配置综合能力能否符合公司经营医疗器械相关条款规定 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:3004具有包括采购、收货、验收、贮存、检查、销售、出库、复核等各经营环节的质量控制功能,能对各经

36、营环节进展判断、控制,确保各项质量控制功能的实时和有效;结合对购进、销售、储存等环节现场检查,核查实际业务和质量控制环节对计算机系统应用状况是否属实 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:3005具有供货者、购货者以与购销医疗器械的合法性、有效性审核控制功能;查计算机系统中供货方和购货方的清单和记录的项目容是否完整; 是 否质量部在计算机系统中根底数据库建立、控制权限设定,现场验证锁定功能是否符合要求 是 否供货者、购货者,资料不齐全是否存在采购,销售行为 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:3006具有对库存医疗器械的有效期进展自动跟踪和控

37、制功能,有近效期预警与超过有效期自动锁定等功能,防止过期医疗器械销售。查看计算机业务系统,是否能对库存药品的有效期进展跟踪和控制 是 否查看计算机能否实现近效期预警,能否实现超有效期自动锁定与停售 是 否随机抽取库药品,检查其是否在有效期,是否能在计算机中检索 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第五章:采购、收货与验收编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员3201企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件。首营企业、首营品种审批表有没有质量管理部门审核意见、质

38、量负责人签字,是否有医疗器械采购时间早于批准时间 有 无核对抽取的首营企业的随货同行单,查看样式和印章是否与档案中留存的样式一致 是 否检查企业根底资料是否齐全且在有效期 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:3301企业应当与供货者签署采购合同或者协议,明确医疗器械的名称、规格型号、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。购销药品双方是否就医疗器械质量签订协议或约定合同质量条款,并建立所有质量保证协议档案 是 否根据业务提供的供货企业,确认质量部是否保存检查时间段全部供货单位质量保证协议的档案 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风

39、险整改要求:3401企业应当在采购合同或者协议中,与供货者约定质量责任和售后服务责任,以保证医疗器械售后的安全使用。结合公司制定的相关制度检查公司与供货单位签订的质量保证协议是否与制度规定相一致 是 否检查公司的信息系统,能否将销售客户的相关信息录入计算机管理系统,以控制超围销售现象的发生 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第五章:采购、收货与验收编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员3501企业在采购医疗器械时,应当建立采购记录。结合企业制度查业务部门是否建立药品采购记录档案必须有电子档案 是 否根据业务提供的采购记

40、录备份数据,确认质量部是否保存检查时间段全部采购记录 是 否结合供货单位的发票和企业付款流向查采购记录的真实性 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:3601企业收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式与产品是否符合要求,并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进展核对。检查收货人员执行收货制度、操作程序情况是否符合要求 是 否检查收货查验四个根本采购记录、随货同行、数量、运输方式要求执行情况是否符合规定 是 否检查是否留存的运输凭证 是 否查验随货同行单加盖出库专用章原印章是否符合规定 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:3701

41、收货人员对符合收货要求的医疗器械,应当按品种特性要求放于相应待验区域,或者设置状态标示,并通知验收人员进展验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库待验。收货或验收人员是否认真履行职责,收货交接确认手续或签名是否规 是 否 假如否有几个冷库是否设待验区,待验区面积是否和经营规模相适应 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第五章:采购、收货与验收编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员3801验收人员应当对医疗器械的外观、包装、标签以与合格证明文件等进展检查、核对,并做好验收记录。查现场:验收员熟悉外观、包装、标签、说明书相关

42、规定情况 是 否访谈验收员:发现品名、规格、包装、标签、说明书等不符合规定,处理的熟知度是 否询问那些相关验收检查资料需要归档的熟知度 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:中等风险整改要求:3901需要冷藏、冷冻的医疗器械进展验收时,应当对其运输方式与运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进展重点检查并记录,不符合温度要求的应当拒收。查阅向收货单位供货单位提供索取运输过程中温度监测记录是否符合要求 是 否 假如否有几笔:检查冷藏、冷冻药品收货区环境。不得置于露天、直射和其它可能改变周围环境温度的位置 是 否演示:收货员收货时索取并检查药品运输途中的实时温度记录,并用温度

43、探测器检测其温度的实际操作情况是否符合操作 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:高风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第六章:入库、储存与检查编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员4101企业应当建立入库记录,验收合格的医疗器械应当与时入库登记;验收不合格的,应当注明不合格事项,并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。验收员与保管员交接手续是否符合要求是 否是否有不合格医疗器械或有其他质量疑问的医疗器械存放区域 有 无电子记录中,验收员验收合格的医疗器械生成在库药品的时限是否与制度相一致 有 无拒收医疗器械有无记录 有 无检查结果:风险描述:

44、系统性风险风险等级:低风险整改要求:4201企业应当根据医疗器械的质量特性进展合理贮存,按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械,检查医疗器械储存是否按外包装标识要求进展操作;库存医疗器械储存是否存在不符合外包装标识要求的情况 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:4202贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;检查遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等设施设备是否齐全有效 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:4203搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规操作,堆垛高度符合包装图示要求,防止损坏医疗器械包装;检查医疗器

45、械在搬运和堆码时,是否按外包装标识要求进展操作;库存医疗器械堆码是否存在不符合外包装标识要求的情况 是 否 假如不符有几个:检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第六章:入库、储存与检查编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员4204按照医疗器械的贮存要求分库区、分类存放,医疗器械与非医疗器械应当分开存放;现场检查医疗器械与非医疗器械是否分库分区存放,一类、二类、三类、医疗器械是否分类分区存放 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:4205医疗器械应当按规格、批号分开存放,医疗器械与库房地面、墙、顶、灯、温度

46、调控设备与管道等设施间保存有足够空隙;是否有混批堆码现象,是 无“六距是否符合规定 是 否 假如不符有几个检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:4206贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无破损查看库区货架是否干净整洁、货垫完好无损,是否存在与储存作业无关的物品 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:4207非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区,贮存作业区的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;查看企业是否建立人员出入库房的管理制度,现场检查非工作人员进入库房流程是否完备可控 是 否是否有规定未经批准的人员、单位禁止进入医疗器械库区接触医疗器械的规定 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:4208医疗器械贮存作业区不得存放与贮存管理无关的物品医疗器械储存作业区是否存放与储存管理无关的物品 是 否检查结果:风险描述:系统性风险风险等级:低风险整改要求:xxxx公司医疗器械审记录第六章:入库、储存与检查编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员4401企业应当根据库房条件、外部环境、医疗器械有效期要求等对医疗器械进展定期检查,

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