浙江天能集团全面预算管理制度之附件一策略计划编写模板

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1、天能集团全面预算管理制度之附件一策略计划编写模板纲要 页次1. 地区经济信息31.1地区经济趋势1.2政治趋势1.3人力市场趋势1.4技术趋势2. 地区政策法规42.1进出口政策2.2人力及劳动保护法规2.3食品行业相关法规2.4交通运输情况及限制2.5税收政策2.6政府募捐及投资优惠政策2.7其他3. 产品线分析3.1 XX1产品线分析3.1.1市场环境分析53.1.2竞争者分析63.1.3企业部分析73.2 XX2产品线分析3.2.1市场环境分析83.2.2竞争者分析93.2.3企业部分析103.3 XX3产品线分析3.3.1市场环境分析113.3.2竞争者分析123.3.3企业部分析13

2、4. 机会与威胁144.1机会4.2威胁5. 策略计划155.1公司整体策略计划5.2市场策略计划5.3研发策略计划5.4生产策略计划5.5财政策略计划5.6人力策略计划5.7其他策略计划1、地区环境信息企业所属地区/市_1.1经济趋势1.1.1 主要经济指标项目20XX20XX20XX(预测)国民生产总值(GDP)GDP增长率()通货膨胀率()主要贷款率(年息 )汇率(1美元)1.1. 2总体经济趋势1.1.3财政趋势1.1.4行业趋势,特别指XX1、XX2、XX3及XX41.2政治趋势1.3人力市场趋势1.4技术趋势2、地区政策法规2.1进出口政策2.2人力及劳动保护法规2.3 XX行业相

3、关法规2.4交通运输情况及限制2.5税收政策2.6政府募捐及投资优惠政策2.7其他3、产品线分析3.1 XX1产品线分析3.1.1环境分析a) 市场需求简介项 目20XX20XX20XX(预测)该地区市场总需求(单位)其中:类别1(单位) 类别2(单位)类别3(单位)市场增长率() b) 主要原料供应者简介c) 主要销售渠道简介d) 典型客户简介3.1.2竞争者分析a) 主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份额()20XX销量(单位)20XX销量预估(单位)b) 主要竞争者产品定位及质量 c) 主要竞争者的主要优势d) 主要竞争者的主要劣势e) 近期竞争者的主要活动f) 主要竞争者

4、的计划和策略3.1.3企业部分析a) 绩效分析项目200120022003(预估)产能(日处理能力)销售量(单位)市场占有率()销售金额(万元)平均毛利水平(元/单位)单位毛利率() b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势 d) 本企业主要劣势3.2 XX2产品线分析3.2.1环境分析a) 市场需求简介项 目20XX20XX20XX(预测)该地区市场总需求(单位)其中:类别1(单位) 类别2(单位)类别3(单位)市场增长率() b) 主要原料供应者简介c) 主要销售渠道简介d) 典型客户简介3.2.2竞争者分析a) 主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份额()20XX

5、销量(单位)20XX销量预估(单位)b) 主要竞争者产品定位及质量 c) 主要竞争者的主要优势d) 主要竞争者的主要劣势e) 近期竞争者的主要活动f) 主要竞争者的计划和策略3.2.3企业部分析a) 绩效分析项目200120022003(预估)产能(日处理能力)销售量(单位)市场占有率()销售金额(万元)平均毛利水平(元/单位)单位毛利率() b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势 d) 本企业主要劣势3.3 XX3产品线分析3.3.1环境分析a) 市场需求简介项 目20XX20XX20XX(预测)该地区市场总需求(单位)其中:类别1(单位) 类别2(单位)类别3(单位)市场增长

6、率() b) 主要原料供应者简介c) 主要销售渠道简介d) 典型客户简介3.3.2竞争者分析a) 主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份额()20XX销量(单位)20XX销量预估(单位)b) 主要竞争者产品定位及质量 c) 主要竞争者的主要优势d) 主要竞争者的主要劣势e) 近期竞争者的主要活动f) 主要竞争者的计划和策略3.3.3企业部分析a) 绩效分析项目200120022003(预估)产能(日处理能力)销售量(单位)市场占有率()销售金额(万元)平均毛利水平(元/单位)单位毛利率() b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势 d) 本企业主要劣势4、机会与威胁4.

7、1机会:4.2威胁:5、来年之基本策略计划公司整体策略计划:市场策略计划:研发策略计划:生产策略计划:人力策略计划:财政策略计划:其它策略计划:填报说明:本部分采用环境描述和SWOT方法,以帮助企业厘清所处经营环境和市场位置,编制起来有一定难度,企业尽量填报。年度策略计划之研发策略计划指拟在新产品开发、新工艺应用、新辅料添加等方面采取的主要措施。生产策略计划指拟在车间的组织管理、加工效率、产品出率、设备管理、能耗降低等方面采取的主要措施。人力策略计划指拟在员工的招聘、管理、福利、培训、培育、流动、绩效评估等方面采取的主要措施。财政策略计划指拟在资金的筹集、使用,税收筹划,信用管理、帐款赊欠,压缩存货等方面采取的主要措施。 / 16

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