超全QC管理系统流程图2015

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1、word某某市凯瑞达电子品质部日常管理方法文件编号KRD-Q-W-031版 本A0IQC管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件与表单材料入厂仓库暂收置待检区通知检验按标准抽样IQC检验检验结果定不合格品控制程序NGOK贴绿PASS标签 退货特采挑选贴蓝色标签贴红色标签贴黄色标签仓库入仓置退货区供给商仓库仓库IQCIQCIQC相关单位IQCIQC、仓库IQC送货单据收货单MIL-STD-105E II抽样标准IQC作业指导书IQC检验报告质量异常联络单MRB会签单标签标示MRB会签单纠正预防措施报告制 定徐芳检 讨确 认某某市凯瑞达电子品质部日常管理方法文件编号

2、KRD-Q-W-032版 本A0供给商品质管控流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件与表单IQC检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常纠正/预防措施通知单跟进回复结果提出处理对策N NGOK知会采购部跟进改善结果NG 继续跟进供应商回复结案OKIQCIPQC供给商IQCIQCIQC来料检验规X IQC来料不良检测报告IPQC巡拉作业指导书产品检验报告纠正/预防措施通知单质量异常联络单制 定徐芳检 讨确 认某某市凯瑞达电子品质部日常管理方法文件编号KRD-Q-W-033版 本A0制程PQC管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任

3、 单 位相关文件与表单生产领料生产投产PQC首件确认NG OK 批量生产 改善并确认 生产自检&选别&FANGON NG OK 分析改善PQC巡检 NG 纠正/预防措施OK成品区抽检QC抽检 标示并区分 NG OK成品包装制造部制造部PQC制造部制造部相关责任部门品质部PQCPQC、制造部、制造部领料单作业标准书巡拉报告生产日报表选别记录质量异常联络单纠正/预防措施通知单产品检查报告入库单制 定徐芳检 讨确 认某某市凯瑞达电子品质部日常管理方法文件编号KRD-Q-W-034版 本A0品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件与表单投诉内容/项目查核内容

4、属实 如此 否 是原因分析 确定责任单位 写纠正/预防措施结 案验证措施 NG OK 相关部门品质部品质、生产或工程相关部门相关部门品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单制 定徐芳检 讨确 认某某市凯瑞达电子内部日常管理方法文件编号KRD-Q-W-035版 本A0OQC检查管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件与表单备货按2003/ISO2859-1:1999标准随机抽样外观检查性能检查包装检查 依AQL判定填单标示区分 NG纠正/预防措施OK盖合格章并签字 分析改善产品出库 NG OK改善确认参考

5、OQCOQCOQCOQCOQC相关部门仓库OQCOQC出库单检验报告检验报告标识贴纸纠正/预防措施通知单 合格证纠正/预防措施通知单出库单产品检验报告纠正/预防措施通知单制 定徐芳检 讨确 认某某市凯瑞达电子品质部日常管理方法文件编号KRD-Q-W-036版 本A0不合格品管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件与表单不合格品发生/发现通知品质确认 如此 OK NG原因分析/方案 返工改善措施 返工再确认 NG结 案验证措施 OK NG OK 所有人员品质部工程部生产部生产部品质部品质部品质部标示卡质量异常联络单质量异常联络单返工记录表返工记录表质量异常联络单质

6、量异常联络单制 定徐芳检 讨确 认某某市凯瑞达电子品质部日常管理方法文件编号KRD-Q-W-037版 本A0临近存储期产品管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件与表单临近期限产品标示通知检验IQC检验检验结果定贴不合格品标签NGOK贴次月颜色标签 申请报废仓库入仓仓库仓库IQCIQC仓库仓库仓库标示打印出库记录单入库检验单IQC作业指导书入库检验单不合格品标签颜色标签报废申请单入库记录单制 定徐芳检 讨确 认某某市凯瑞达电子品质部日常管理方法文件编号KRD-Q-W-038版 本A0返修品管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件与表单不合格品发生/发现 不良品区域放置 生产统计并返修 通知品质确认 NG 合格 开返修品流程单 正常投入生产所有人员生产部生产部品质部品质部生产部标示卡标示卡不合格品标示卡不合格品标示卡 流程单流程单制 定徐芳检 讨确 认10 / 10

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