信息系统网络安全系统检查表

上传人:仙*** 文档编号:84901190 上传时间:2022-05-04 格式:DOC 页数:11 大小:350KB
收藏 版权申诉 举报 下载
信息系统网络安全系统检查表_第1页
第1页 / 共11页
信息系统网络安全系统检查表_第2页
第2页 / 共11页
信息系统网络安全系统检查表_第3页
第3页 / 共11页
资源描述:

《信息系统网络安全系统检查表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《信息系统网络安全系统检查表(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、word信息系统检查项目表安全技术措施类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备注物理 安全物理位置的选择机房和办公场地应选择在具有防震、防 风和防雨等能力的建筑内。物理访问 控制机房出入口应安排专人值守控制、鉴别 和记录进入的人员防盗窃和 防破坏应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进展固定并设置明显的不易除去的标记;应对介质分类标识.存储在介质库或档 案室中;:主机房应安装必要的防盗报警设施防雷击机房建筑应设置避雷装置;机房应设置交流电源地线防火机房应设置灭火设备和 火灾自动报警系 统防水和防潮水管安装.不得穿过机房屋顶和活动地 板下;应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋 顶和墙壁渗透;应

2、采取措施防止机房内水蒸气结露和地 下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施温湿度控制机房应设置 温、湿度自动调节设施.使机 房温、湿度的变化在设备运行所允许的 X 围之内。电力供给应在机房供电线路上配置稳压器和过电 压防护设备电磁防护网络安全结构安全应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务顶峰期需要;应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑 结构图;应根据各部门的工作职能、重要性和所 涉与信息的重要程度等因素.划分不冋的子网或网段.并按照方便管理和控制 的原如此为各子网、网段分配地址段。访问控制安全技术措施类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备注应能根据会话状态信息为数据流提供明

3、确的允许/拒绝访问的能力控制粒度为 网段级。单个用户应限制具有拨号访问权限的用户数量安全审计应对网络系统中的网络设备运行状况、 网络流量、用户行为等进展日志记录审计记录应包括事件的日期和时间、用 户、事件类型、事件是否成功与其他与 审计相关的信息。边界完整 性检查应能够对内部网络中出现的内部用户未 通过准许私自联到外部网络的行为进展 检杳。入侵防X应在网络边界处监视以下攻击行为:端 口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒 绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等网络设备 防护应对登录网络设备的用户进展身份鉴 别;当对网络设备进展远程管理时应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程 中

4、被窃听。身份鉴别信息应具有不易被冒用的特 点口令应有复杂度要求并定期更换;应对网络设备的管理员登录地址进展限 制r网络设备用户的标识应唯一;应具有登录失败处理功能可采取完毕 会话、限制非法登录次数和当网络登录 连接超时自动退出等措施;主机 安全身份鉴别应对登录操作系统和数据库系统的用户 进展身份标识和鉴别应启用登录失败处理功能可采取完毕 会话、限制非法登录次数和自动退出等 措施;当对服务器进展远程管理时应采取必 要措施防止鉴别信息在网络传输过程 中被窃听;应为操作系统和数据库系统的不同用户安全技术措施类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备注分配不同的用户名确保用户名具有唯 一性。访问控制应启

5、用访问控制功能 依据安全策略控 制用户对资源的访问;应实现操作系统和数据库系统特权用户 的权限别离安全审计审计X围应覆盖到服务器上的每个操作 系统用户和数据库用户审计内容应包括重要用户行为、系统资 源的异常使用和重要系统命令的使用等 系统内重要的安全相关事件;审计记录应包括事件的日期、时间、类 型、主体标识、客体标识和结果等;应保护审计记录防止受到未预期的删 除、修改或覆盖等入侵防X操作系统应遵循最小安装的原如此仅安装需要的组件和应用程序并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁与时 得到更新。恶意代码防X应安装防恶意代码软件并与时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库;应支持防恶意代码软件的统一管理

6、资源控制应通过设定终端接入方式、网络地址X围等条件限制终端登录;应根据安全策略设置登录终端的操作超 时锁定应限制单个用户对系统资源的最大或最 小使用限度应用 安全身份鉴别应提供登录失败处理功能可采取完毕会话、限制非法登录次数和自动退出等 措施;应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性 检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以 与登录失败处理功能 并根据安全策略 配置相关参数。应提供专用的登录控制模块对登录用户安全技术措施类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备注进展身份标识和鉴别应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复 杂度检查功能保证应用系统中不存在 重复用户身份标识身份鉴别信息不易 被冒用;访问控制应提供访

7、问控制功能依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问应授予不冋某某为完成各自承当任务所 需的最小权限并在它们之间形成相互 制约的关系。访问控制的覆盖 X围应包括与资源访问 相关的主体、客体与它们之间的操作安全审计:应保证无法删除、修改或覆盖审计记录审计记录的内容至少应包括事件日期、 时间、发起者信息、类型、描述和结果 等通信完整 性应米用校验码技术保证通信过程中数据 的完整性通信某某性应对通信过程中的敏感信息字段进展加 密软件容错资源控制当应用系统的通信双方中的一方在一段 时间内未作任何响应 另一方应能够自 动完毕会话;应能够对单个某某的多重并发会话进展 限制应能够对应用系统的最大并发会

8、话连接 数进展限制数据 安全与备份恢复数据完整性应能够检测到鉴别信息和重要业务数据 在传输过程中完整性受到破坏数据某某性应米用加密或其他保护措施实现鉴别信 息的存储某某性备份和恢复应能够对重要信息进展备份和恢复4 / 9word信息系统安全检查项目表(安全管理制度)类别检查项目项目安全标准是否符合 标准备注安全管理制度管理制度应制定信息安全工作的总体方针和安全策 略说明机构安全工作的总体目标、X围、原如此和安全框架等;应对安全管理活动中重要的管理内容建立 安全管理制度;应对安全管理人员或操作人员执行的重要 管理操作建立操作规程。制定和发 布应指疋或授权专门的部门或人员负责安全 管理制度的制定应

9、组织相关人员对制定的安全管理制度进 展论证和审定应将安全管理制度以某种方式发布到相关 人员手中评审和修订安全管理机构安全组织应有信息网络安全管理机构成立的正式文 件、会议记录报公安公共信息网络安全监察部门备案。岗位设置应设立系统管理员、网络管理员、安全管理 员等冈位并疋义各个工作冈位的职责。人员配备应配备一定数量的系统管理员、网络管理 员、安全管理员等安全员、各类管理人员应 经过公安公共信息网络安全监察部门的培 训持公安厅、人事厅颁发的培训证书持证 上岗。安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等授权和审 批应根据各个部门和岗位的职责明确授权审 批部门与批准人对系统投入运行、网络

10、系 统接入和重要资源的访问等关键活动进展 审批沟通和合 作应加强各类管理人员之间、组织内部机构之 间以与信息安全职能部门内部的合作与沟 通;应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的 合作与沟通审核和检安全管理员应负责定期进展安全检查检查(安全管理制度)类别检查项目项目安全标准是否符合 标准备注查内容包括系统日常运行、 系统漏洞和数据备 份等情况。人员安全管理人员录用应指疋或授权专门的部门或人员负责人员 录用应与从事关键岗位的人员签署某某协议人员安全管理人员离岗应取回各种某某件、钥匙、徽章等以与机构 提供的软硬件设备应办理严格的调离手续人员考核应定期对各个岗位的人员进展安全技能与 安全认知的考核安

11、全意识 教育 和培训应告知人员相关的安全责任和惩戒措施并对违反违背安全策略和规定的人员进展惩 戒;定期参加公安公共信息网络安全监察部 门组织的安全培训。应对各类人员进展安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训应制定安全教育和培训计划对信息安全根底知识、岗位操作规程等进展培训外部人员 访问管理应确保在外部人员访问受控区域前得到授 权或审批批准后由专人全程陪冋或监视并登记备案。系统 建设 管理系统定级:应明确信息系统的边界和安全保护等级应以书面的形式说明信息系统确定为某个 安全保护等级的方法和理由应确保信息系统的定级结果经过相关部门 的批准安全方案设计应根据系统的安全保护等级选择根本安全 措施

12、依据风险分析的结果补充和调整安全 措施;应以书面形式描述对系统的安全保护要求、 策略和措施等内容形成系统的安全方案;应对安全方案进展细化形成能指导安全系 统建设、安全产品采购和使用的详细设计方 案;产品采购 和使用应确保安全产品采购和使用符合国家的有 关规定应确某某码产品采购和使用符合国家密码(安全管理制度)类别检查项目项目安全标准是否符合 标准备注主管部门的要求应指定或授权专门的部门负责产品的米购自行软件开发应确保开发环境与实际运行环境物理分开;自行软件开发外包软件开发应根据开发要求检测软件质量应确保提供软件设计的相关文档和使用指 南应在软件安装之前检测软件包中可能存在 的恶意代码工程实施应

13、指定或授权专门的部门或人员负责工程 实施过程的管理测试验收应对系统进展安全性测试验收系统交付应制定系统父付清单并根据父付清单对所 交接的设备、软件和文档等进展清点应对负责系统运行维护的技术人员进展相 应的技能培训应确保提供系统建设过程中的文档和指导 用户进展系统运行维护的文档安全服务 商选择应确保安全服务商的选择符合国家的有关 规定应确保选定的安全服务商提供技术支持和 服务承诺必要的与其签订服务合同。系统 运维 管理环境管理应指定专门的部门或人员定期对机房供配 电、空调、温湿度控制等设施进展维护管理;应配备机房安全管理人员 对机房的出入、 服务器的开机或关机等工作进展管理应建立机房安全管理制度

14、 对有关机房物理 访冋物品带进、带出机房和机房环境安全 等方面的管理作出规定;应加强对办公环境的某某性管理包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙 和不在办公区接待来访人员等。(安全管理制度)类别检查项目项目安全标准是否符合 标准备注系统 运维 管理资产管理应建立资产安全管理制度 规定信息系统资 产管理的责任人员或责任部门 并规X资产 管理和使用的行为。应编制与信息系统相关的资产清单包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容;介质管理应确保介质存放在安全的环境中对各类介质进展控制和保护并实行存储环境专人管 理;应根据所承载数据和软件的重要程度对介 质进展分类和标识管理设备管理应对信息系统相

15、关的各种设备包括备份和 冗余设备、线路等指定专门的部门或人员 定期进展维护管理应建立基于申报、审批和专人负责的设备安 全管理制度对信息系统的各种软硬件设备 的选型、采购、发放和领用等过程进展规X化管理应对终端计算机、工作站、便携机、系统和 网络等设备的操作和使用进展规X化管理按操作规程实现关键设备包括备份和冗余 设备的启动/停止、加电/断电等操作应确保信息处理设备必须经过审批才能带 离机房或办公地点网络安全管理应指定人员对网络进展管理负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分 析和处理工作应建立网络安全管理制度对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补 丁、口令更新周期等方面作出

16、规定应对网络设备的配置文件进展定期备份系统 运维 管理应保证所有与外部系统的连接均得到授权 和批准系统安全管理应根据业务需求和系统安全分析确定系统 的访问控制策略(安全管理制度)类别检查项目项目安全标准是否符合 标准备注应建立系统安全管理制度对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等 方面作出规疋恶意代码 防X管理应指定专人对网络和主机进展恶意代码检 测并保存检测记录应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定变更管理系统发生重要变更前应向主管领导申请 审批后方可实施变更并在实施后向相关人 员通告。备份与恢 复管理应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据与软件系统等应规定备份信息的备份方式、备份频度、存 储介质、保存期等应根据数据的重要性与其对系统运行的影 响制定数据的备份策略和恢复策略备份策略指明备份数据的放置场所、文件命名规 如此、介质替换频率和数据离站运输方法安全事件处置系统 运维 管理应制定安全事件报告和处置管理制度明确安全事件类型规定安全事件的现场处理、 事件报告和后期恢复的管理职责应急预案管理应在统一的应急预案框架下制疋不冋事件 的应急预案应急预案框架应包括启动应急 预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程、 事后教育和培训等内容11 / 9

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!