标识和可追溯性控制程序范本

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1、 程序文件.标识与可追溯性控制程序GC-QP7.5.3-2010-12 版本B/1 *有限公司程序文件标识与可追溯性控制程序文件编号: GC-QP7.5.3-2010-12 文件版本: B/1 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *有限公司发布程序文件.标识与可追溯性控制程序1 目的对产品及其状态进行标识,以确保原材料、半成品、成品能被正确识别,防止不合格品非预期使用,确保产品质量和能够被追溯。2 范围本程序适用于公司原材料、零部件、在制品和成品的产品标识和检验状态标识及可追溯性。3 职责3.1 技术部负责永久性标识和包装的设计。需

2、要时,还应进行产品唯一性标识设计,并在文件中明示。确保在合同评审签发时,已对应的BOM 表进行修订审核,对被导入BOM 表的正确性负责。3.2 生产部负责生产过程产品标识和可追溯性的控制和管理,确保可追溯性。3.2 仓库负责原材料入库单和报检单,控制贮存阶段的产品标识及维护,确保可追溯性。3.3 品质部负责检验状态标签或印章的确定和使用,负责检验各阶段的产品标识的有效性进行监控;负责制订可追溯性产品清单,当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯并负责定期进行可追溯性的模拟审查。3.4 车间和仓库分别执行加工、贮存、交付和检验各阶段的对产品标识及维护的要求。认真执行产品物料入账、出账及审核流程

3、。4 工作程序3.1 进货物料标识3.1.1 物料进厂,仓库员负责将其放置于待检区,对于本身未做产品标识或标识不清的物料,需临时贴上“材料标签”,注明物料名称、型号、规格、数量、进货日期等内容。3.1.2 仓库员根据品质部在检验结论,对经检验合格的物料在外箱上贴“合格证”标签,仓库进行转入库单,办理入库手续;对于已判定不合格的物料,贴“不合格”标签;对于特采的物料,贴“特采”标签;对于经评审后挑选/加工的物料,贴”挑选/加工“标签。 3.1.3 对经检验不合格的物料,仓库员做隔离标识并退回处理。检验员在进货检验报告的结论栏填上“不合格”,并加盖检验专用章。在该不合格物料原有产品标识加注“不合格

4、”字样,并移于不合格品区域放置。3.1.4 对于紧急放行的物料,用“紧急放行”标签标识至合格条件具备为止,要严格区分,便于追溯。在进货检验报告的备注栏填上“紧急放行”。3.2 生产过程中的标识3.2.1 对生产过程中的在制品、半成品,产品标识卡由流程卡、工序卡代替。规定每一盛器内均须置入一张标识卡,以标明名称、规格(型号)、生产日期等内容。其各个工序的检验状态,也可通过卡上的相应栏目反映出来。ROSH 指令的物料还须加特别标识。3.2.2 对于待检品,需放置于待检区。对于合格品,需放置于合格区。对于不合格品,需放置于不合格区。至于各区的产品,其产品标识卡上相关的记录应同步,包括检验状态记录。3

5、.2.3 对于在生产过程中出现的不合格品,需用专用的框子或纸箱装起来,贴上明显的“不合格品” 标识,并采用专用的“红”颜色盛器。并应及时报请检验员确认处理。3.3 成品标识3.3.1 检验合格的成品,由检验员根据备案的“检标与人对照方案”,贴上相应的“检标”标签后即时装箱。个人独立完成的成品,产品标识卡应始终随成品移入合格品(包装)区。合格品包装入箱后,箱外盖“合格”和生产日期字样。3.3.2 对于各种原因退回的成品,复检和待返工前,应按要求放置于待检区或不合格品区,并暂时保持其原有产品标识。移出待检区或不合格品区,即应按3.2.1 款要求放入产品标识卡,注明复检或返工,并从该工序开始重新记录

6、。返工复检合格的,原“检标”应被置换为返工人的“检标”。3.3.3 经检验不合格的成品,首先需贴上“不合格品”小标签,将其分类放入不合格品盛器(贴有“不合格品”标识,专用的“红”颜色)内,然后集中放置于不合格品区。并在产品标识卡上进行记录。检验员应在集中不合格品的每一盛器标识卡上,加盖不合格品印章。3.4 标识的管理3.4.1 由品质部负责对其有效性进行监控。3.4.2 各部门负责所属区域内各类标识的维护。发现标识损坏、遗失等情况,须及时报请整改。3.4.3 “检标与人对照方案”及各检验员代号标识,由质量部负责编制建档。3.5 产品的追溯3.5.1 可追溯性的条件是:按组批用量领发原材料,遵守

7、先制单后物流原则;生产过程要开领料单、做好批次的标识,交叉组合时须实行标识移植和过程记录保全。3.5.2 产品的标识应醒目牢靠,对于有可追溯性要求的场合,则应分阶段要求采用唯一性标识。3.5.3 车间应对有可追溯性要求的产品,对其采用的唯一性标识或方法进行详细记录,以便在出现问题时可按追溯途经进行追踪。3.5.4 半成品还应可通过“工序卡”、“流程卡”、“标识卡”和“生产任务单”追溯到生产和检验工人。3.5.5 成品通过“检标”和“检标与人对照方案”及各检验员代号标识,要追溯到装配工人和检验员。有可追溯性要求的产品,应满足顾客要求的追溯性。3.5.6 为保证标识和可追溯性的健全有效,应每季度对

8、产品进行模拟追溯检查一次。对断链部分进行纠正和改进措施。5 相关文件5.1 质量记录控制程序5.2 不合格品控制程序6 质量记录6.1 QR/7.5.3-01 可追溯性产品清单 6.2 QR/7.5.3-02 仓库物料卡 6.3 QR/7.5.3-03 流程卡 6.4 工序卡 附加说明:本标准由品质部起草本标准由品质部归口管理附:标识和可追溯性控制流程图在制品编制标识规则原材料、外购外协件标识、隔离填写报检单检验判定N报告采购员处理Y置合格标识入库、标识生产标识检验判定NY置合格标识入库、标识生产领用产品交付执行不合格品程序控制文件不得影印,*有限公司 实施日期2010年10月20日 第 4 页,共 4页

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