工程公司内部审核检查表

上传人:沙** 文档编号:81910890 上传时间:2022-04-28 格式:DOC 页数:11 大小:105KB
收藏 版权申诉 举报 下载
工程公司内部审核检查表_第1页
第1页 / 共11页
工程公司内部审核检查表_第2页
第2页 / 共11页
工程公司内部审核检查表_第3页
第3页 / 共11页
资源描述:

《工程公司内部审核检查表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程公司内部审核检查表(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q:5.4.1(3.2.3、3.2.4)质量目标E/S:4.3.3、4.4目标、指标和方案/目标和方案/实施和运行4.2.3文件控制4.2.4记录控制查质量、环境、职业健康安全目标的分解情况?管理目标、指标的完成情况和记录?为实现方针目标是否建立相关的管理制度?查受控文件清单,内容是否齐全?法律法规清单是否及时更新?Q:5.5.1(4、13.1.3)职责和权限E/S: 4.4.1资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限查是否进行二次职责权限分配,工程公司机构设置、岗位职责、权限是否明确

2、?抽问1-3人是否清楚自己的职责?是否对项目部主要管理人员按照公司规定予以聘任?对项目部的监督检查采用哪些方式进行?查劳动保护相关资料,职业病的防治情况?11管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q:6.2(5) 能力、培训和意识E/S: 4.4.2能力、培训和意识查相关人员任职规定的文件,资格证书及年审情况?询问采取什么方式提高员工的质量、环境、职业健康安全意识?查员工培训记录?查员工绩效考核情况?查新员工入职安全教育记录?综合项目管理系统和OA办公系统的应用情况?Q:6.3(3.4.1、6)基础设施E/S: 4.4.1资源.作用.

3、职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限施工机具管理制度,对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定,人员持证上岗情况?设备的报废处理情况?机械设备日常管理流程?查机械设备登记台帐?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q:6.4(8.4、10.5.1.5)工作环境E/S: 4.4.1资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限查工作场所环境文明、绿化和卫生情况,标牌、标识是否符合要求?查工作场所的固体废弃物的分类回收和处理情况?查安全技术交底、各类操作规程?查工作场所的防火措施及灭火器的配备是否符合要求?Q:7.1

4、/10.1/10.2产品实现的策划E/S: 4.4.6运行控制施工组织设计和专项方案是否按规定进行审批? 有无质量计划,如何对质量计划的实施进行检查、验证?“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案”是否组织专家论证?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q:7.2.3(10.5.4)发包方沟通E/S: 4.4.3信息交流/沟通、参与和协商查与发包方、监理、设计等单位是如何进行沟通的?是否对发包方的投诉进行处理?查外部信息交流的方式有哪些?查内部各部门间的信息交流方式?Q:7.4(6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.

5、2)采购控制(分包)E/S: 4.4.6运行控制是否对供方(含外包)进行了年度供货情况的综合评价?是否编制了合格供应方名单?采购文件是否规定了所采购产品的质量、环境保护与职业健康安全方面要求?对采购产品是否按规定进行验证?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q:7.5.1(9.3、10.1、10.2、10.4、10.5、10.6)生产和服务提供的控制E/S: 4.4.6运行控制劳务分包和专业分包是否符合规定,是否在合格供方名录内?查分包合同是否明确了产品质量要求,环境、职业健康安全责任?是否对分包方人员进行质量、环境、职业健康安全交

6、底?是否对分包方的履约情况进行了评价并保存记录,作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据?Q:7.5.2(10.5.2)生产和服务提供的确认E/S: 4.4.6运行控制是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动,是否设置了监控点?特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q: 7.5.4(8.5)顾客财产E/S: 4.4.6运行控制是否按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收?对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装

7、、使用过程中出现的问题,是否做好记录并及时向发包方报告,并按照规定处理?Q: 7.5.5(8.4、10.5.1.8、10.6.1)产品防护E/S: 4.4.6运行控制管理制度中是否明确了建筑材料、构配件和设备的发放要求,使其具有可追溯性?如何对项目部进行监控?查危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施?(涉及时)对工程移交和移交期间的防护?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q:7.6(11.5)监视和测量设备的控制E/S: 4.5.1监视和测量/绩效测量和监视监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求,查监视和测量设备台帐?查年度检

8、定计划、周检记录、自校记录?在发现检测设备失准时是否评价已测结果的有效性?查计量设备的搬运,储存、维护和保养、使用是否符合要求?监测装置遗失、封存、报废的处理情况?查分包方的监测设备的检定、校准和管理?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q:8.2.3(9.3.2、11.1、11.2、12)过程的监视和测量E/S: 4.5.1监视和测量/绩效测量和监视是否对施工质量检查进行了策划?策划结果是否按规定经批准后实施?是否建立并实施了施工质量检查制度,对分包工程的质量检查和验收工作是否也有规定?如何监督项目部对分包单位开展质量检查及隐患整

9、改跟踪?检查是否由具备相应资格的人员实施?是否按照相关制度的规定对质量检查记录进行管理?Q:8.2.1(12.2.6、13.2、10.6.4)发包方满意是否对项目部不同阶段的合同履约情况及客户满意度情况进行收集、汇总和分析,用于质量改进并及时与发包方或其代表进行有效沟通?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q: 8.2.4(8.3.1、9.3.2.2、11.1、11.3)产品的监视和测量是否对施工现场各分部、分项、单位工程施工质量的控制作出了规定,并对执行情况进行检查??对分包方的工程质量检查和验收工作是如何进行控制的?对采购的物资

10、、材料如有质量或其它问题,是如何处置的?有关人员是否在项目竣工验收前,进行内部验收,并按规定参加工程竣工验收?Q:8.3(8.3.2、9.3.2.1、11.4)不合格品控制E/S:4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施通过哪些渠道获得不合格品(包括施工过程的不合格品、验收时发现的不合格品以及交付后发现的质量问题)的信息?对检查中发现的不符合项如何处理?不合格品是否按程序规定进行处置,采取让步的处置方式时是否经顾客批准?不合格品构成事故时如何处理,是否符合文件规定?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判

11、断Q:8.5.1(3.4、13.1.4、13.2.3、13.3)持续改进Q: 8.5.2(11.4.3)纠正措施Q:8.5.3(11.4.4、13.3.1)预防措施E/S:4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施是否对(包括发包方投诉在内的)不合格按规定的要求实施了纠正措施?纠正措施实施情况及效果如何?如何识别和分析潜在不合格?实施了哪些预防措施,是否符合规定要求,查相关记录。如何记录、调查和分析事件,事件调查是否及时开展,有无形成相关记录?查针对事件调查、不符合的处置情况?如何确定不合格或潜在不合格?纠正措施是否包括了对问题原因的分析,是否针对产生的问题原因

12、制定纠正措施?是否对潜在的问题及原因进行分析,针对潜在问题原因制定了预防措施?并在实施前评价?预防措施是否确保了潜在的问题没有发生?管理体系内审检查表受审单位: 工程公司 审核员: 审核时间: 审核条款号检查内容及方法检查记录判断E/S: 4.3.1环境因素/危险源辩识、风险评价和风险控制的策划查环境因素识别评价表?查重要环境因素清单?查重要环境因素管理方案?查重大危险源清单?查危险源辨识与风险评价表?查重大危险源管理方案?E/S: 4.4.7应急预案Q :8.2(12.2)E/S: 4.5.1绩效测量和监视E/S: 4.5.2合规性评价 是否建立应急预案,预案内容是否包括组织机构、联络处、应急物资、急救方法?是否定期进行应急预案评审,并组织演练?是否进行安全专项检查?是否对事故进行统计?是否对适用的法律法规和其它要求的遵守情况进行符合性、实施性和效果性评价?由谁来主持评价?评价结果是否有记录?评价信息是否向有关部门及时通报?

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!