2016德州经济技术开发区

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2016年度德州经济技术开发区 公用事业管理局部门决算专心-专注-专业目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拔款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部 门 概 况一、德州经济技术开发区公用事业管理局职能在区党工委、管委会正确领导下,坚持“优化环境、服务

2、民生”的工作理念,以保障城市生产生活需要为出发点,以关注民生、服务百姓为落脚点,不断完善城市基础设施,增强城市功能,提升城市品位,优化城市环境。公用事业管理局主要负责以下工作:负责区内道路挖掘、排水管网接排等事项的审批工作;负责开发区燃气公司的监管工作;负责区内市政基础设施的维护和管理工作;负责农村公路大中修工程的组织实施、农村公路养护的监督指导工作;负责污水处理厂建设运营的监管工作;负责开发区供热、供水协调工作。二、部门决算单位构成德州经济技术开发区公用事业管理局决算包括:德州经济技术开发区公用事业管理局决算。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表单位:万元收入支出项目行次

3、金额项目行次金额一、财政拨款收入110,241.41一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00六、其他收入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出382,836.1211十一、城乡社区支出396,779.0312十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出41626.261

4、4十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计2410,241.41本年支出合计5210,241.41 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余260.00 年末结转和结余540.002755总计2810,241.41总计5610,241.4

5、1注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计10,241.4110,241.410.000.000.000.000.00211节能环保支出2,836.122,836.120.000.000.000.000.0021103污染防治2,836.122,836.120.000.000.000.000.00 水体2,836.122,836.120.000.000.000.000.00212城乡社区支出6,779.036,779.030.000.000.000.00

6、0.0021201城乡社区管理事务503.58503.580.000.000.000.000.00 行政运行168.34168.340.000.000.000.000.00 市政公用行业市场监管44.8044.800.000.000.000.000.00 其他城乡社区管理事务支出290.44290.440.000.000.000.000.0021202城乡社区规划与管理2.002.000.000.000.000.000.00 城乡社区规划与管理2.002.000.000.000.000.000.0021203城乡社区公共设施1,205.351,205.350.000.000.000.000.0

7、0 小城镇基础设施建设1,131.131,131.130.000.000.000.000.00 其他城乡社区公共设施支出74.2274.220.000.000.000.000.0021299其他城乡社区支出5,068.115,068.110.000.000.000.000.00 其他城乡社区支出5,068.115,068.110.000.000.000.000.00214交通运输支出626.26626.260.000.000.000.000.0021401公路水路运输76.2676.260.000.000.000.000.00 公路新建0.800.800.000.000.000.000.00

8、其他公路水路运输支出75.4675.460.000.000.000.000.0021406车辆购置税支出550.00550.000.000.000.000.000.00车辆购置税用于农村公路建设支出550.00550.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计10,241.41168.3410,073.070.000.000.00211节能环保支出2,836.120.002,836.120.000.000.0021103污染防治2

9、,836.120.002,836.120.000.000.00 水体2,836.120.002,836.120.000.000.00212城乡社区支出6,779.03168.346,610.690.000.000.0021201城乡社区管理事务503.58168.34335.240.000.000.00 行政运行168.34168.340.000.000.000.00 市政公用行业市场监管44.800.0044.800.000.000.00 其他城乡社区管理事务支出290.440.00290.440.000.000.0021202城乡社区规划与管理2.000.002.000.000.000.0

10、0 城乡社区规划与管理2.000.002.000.000.000.0021203城乡社区公共设施1,205.350.001,205.350.000.000.00 小城镇基础设施建设1,131.130.001,131.130.000.000.00 其他城乡社区公共设施支出74.220.0074.220.000.000.0021299其他城乡社区支出5,068.110.005,068.110.000.000.00 其他城乡社区支出5,068.110.005,068.110.000.000.00214交通运输支出626.260.00626.260.000.000.0021401公路水路运输76.26

11、0.0076.260.000.000.00 公路新建0.800.000.800.000.000.00 其他公路水路运输支出75.460.0075.460.000.000.0021406车辆购置税支出550.000.00550.000.000.000.00 车辆购置税用于农村公路建设支出550.000.00550.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款110,241.41一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府

12、性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出392,836.122,836.120.0011十一、城乡社区支出406,779.036,779.030.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输

13、支出42626.26626.260.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计2410,241.41本年

14、支出合计5310,241.4110,241.410.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00 一般公共预算财政拨款260.0055 政府性基金预算财政拨款270.00562857总计2910,241.41总计5810,241.4110,241.410.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计10,241.41168.3410,073.07211节能环保支出2,836.120.002,83

15、6.1221103污染防治2,836.120.002,836.12 水体2,836.120.002,836.12212城乡社区支出6,779.03168.346,610.6921201城乡社区管理事务503.58168.34335.24 行政运行168.34168.340.00 市政公用行业市场监管44.800.0044.80 其他城乡社区管理事务支出290.440.00290.4421202城乡社区规划与管理2.000.002.00 城乡社区规划与管理2.000.002.0021203城乡社区公共设施1,205.350.001,205.35 小城镇基础设施建设1,131.130.001,13

16、1.13 其他城乡社区公共设施支出74.220.0074.2221299其他城乡社区支出5,068.110.005,068.11 其他城乡社区支出5,068.110.005,068.11214交通运输支出626.260.00626.2621401公路水路运输76.260.0076.26 公路新建0.800.000.80 其他公路水路运输支出75.460.0075.4621406车辆购置税支出550.000.00550.00 车辆购置税用于农村公路建设支出550.000.00550.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位:万

17、元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出151.07302商品和服务支出14.46310其他资本性支出0.0030101 基本工资9.1930201 办公费2.9031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴12.4230202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.00

18、30107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费5.3030207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费1.5530208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出122.6130209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助2.8030211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030

19、213 维修(护)费11.3631013 公务用车购置0.0030303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.5930216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309

20、 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金2.2130227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0

21、.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.20人员经费合计153.87公用经费合计14.46注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。公用事业管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位:万元2016年度

22、预算数2016年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111266600注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况说明一、2016年部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况2016年度收入总计10241.41万元,支出总计10241.41万元。与2015年相比,收、支总计各增加361

23、4.15万元,增长54.53%。(二)收入决算情况2016年度本年收入10241.41万元,其中:财政拨款收入10241.41万元,占100%;(三)支出决算情况2016年度本年支出10241.41万元,其中:基本支出168.34 万元,占1.64%;项目支出10073.07万元,占 98.36%(四)财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计10241.41万元,其中:一般公共预算财政拨款10241.41万元,占100%;2016年度财政拨款支出决算总计10241.41万元,其中:节能环保支出2836.12万元,占 27.69%;城乡社区支出6779.03万元,占66.20

24、%;交通运输支出626.26,占6.11%;(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为10241.41万元,占本年支出合计的 100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增长3462.15万元,增长54.53%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.44 万元,支出决算为 10241.41万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因期间调整该项预算。(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。主要反映用于政府在排水、污水处理、水污染防治、

25、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江湖综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为 2836.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是期间调整该项预算。(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为228.65万元,支出决算为168.34万元,完成年初预算的73.62%。决算数小于预算数主要原因是期间调整该项预算。(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。主要反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气

26、管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施城建过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。年初预算为44.8万元,支出决算为44.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为290.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是期间调整该项预算。(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项)。主要反映城乡社区、名声风景区、防灾减灾、历史名称规划制定与管理等方面的支出。年初预算为2万元,支

27、出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。(6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。主要反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。年初预算为79.1万元,支出决算为1131.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是期间调整该项预算。(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区公共设施支出(项)。主要反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为74.22万元,完成年初预算为100%。决算数大于年初预算主要原因是期间调整该项预算。(8)城乡社区支出(类)其他城乡社

28、区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要反映除上述项目以外其它用于城乡社区方面的支出。年初预算为171.89万元,支出决算为5068.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是期间调整该项预算。(9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)。主要反映新建公路的支出。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算主要原因是期间调整该项预算。(10)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它公路水路运输支出(项)。主要除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为75.46万元,完成年初预算的100%。决

29、算数大于年初预算数主要原因是期间调整该项预算。(11)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。主要反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。年初预算为0万元,支出决算为550万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算主要原因是期间调整该项预算。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10241.41 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费153.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家

30、庭的补助支出等。公用经费 14.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因公用事业管理局(局)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护

31、费0万元,公务接待费0万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6万元,主要原因是本年度未发生三公经费业务。其中:因公出国(境)费为0万元、公务用车购置及运行费为0万元、公务接待费为 0万元。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0个单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费 0 万元。2016年财政拨款开支运行

32、维护费的公务用车保有量为 0 辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。2016年公务接待全部为国内公务接待,共计接待0批次,0人次,其中外事接待0批次, 0人次。二、重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明2016年度,本部门运行经费支出14.46 万元,比2015年增长0.06 万元,增长0.41%,与上年基本持平。(二)政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万

33、元,占政府采购总额的0%。(三)国有资产占用情况说明截至2016年底,本部门共有车辆0 辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况说明本年度未实行预算绩效管理制度建设、预算绩效目标管理、绩效目标监控、项目支出绩效评价及绩效结果应用等工作。第四部分 名 词 解 释一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、

34、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。六、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、

35、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金。九、年末结转和结佘:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十三、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员因公务出国(境)的

36、住宿费、旅费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。十六、城乡

37、社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施

38、支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。二十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。二十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):主要反映用于政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江湖综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):主要反映拟定城镇市政

39、公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施城建过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):主要反映除上述项目以外其它用于城乡社区方面的支出。二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项):主要反映新建公路的支出。二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它公路水路运输支出(项):主要除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。二十八、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):主要反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

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