职业健康安全体系现场审核(自查)检查记录表(金融大厦)

上传人:无*** 文档编号:73614955 上传时间:2022-04-11 格式:DOCX 页数:17 大小:38.72KB
收藏 版权申诉 举报 下载
职业健康安全体系现场审核(自查)检查记录表(金融大厦)_第1页
第1页 / 共17页
职业健康安全体系现场审核(自查)检查记录表(金融大厦)_第2页
第2页 / 共17页
职业健康安全体系现场审核(自查)检查记录表(金融大厦)_第3页
第3页 / 共17页
资源描述:

《职业健康安全体系现场审核(自查)检查记录表(金融大厦)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《职业健康安全体系现场审核(自查)检查记录表(金融大厦)(17页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、职业健康安全管理体系现场审核(内审)检查记录表审核项目编号:检查表编号:27-3受审 部门金融大厦审核 要素13个部门 代表张红兵参加审 核人数7审核 地点金融大厦 监理办公室审核 日期2010年3月9 日上午序 号审核项目依据文 件章节检查事项及检查方式审核发现符合不符合报告 编p1职业健康安全方 针4.21 .询问通过何种力式对全体员工 传达方针,抽查3-5名员工对方针 的理解。1、学习型企业学习时,对全体员工传达方针了职业健康安 全方针。2、询问总监张红兵公司的职业健康安全方针,基本清楚, 内容基本理解。3、询问李奇公司的职业健康安全方针,基本清楚,内容基 本理解。4、询问刘立公司的职业

2、健康安全方针,基本清楚,内容基 本理解。符合2危险源辨识、风 险评价4.3.11.询问项目部采用何种方法辨识 危险源,验证是否按照程序规定的 要求辨识了危险因素。1 .询问李奇,项目部采用危险源辨识、风险评价和风险控 制策划程序进行危险源辨识,经验证项目部按照程序规定 的要求辨识了危险因素。符合2 .查证是否全员参与了危险因素 的辨识,员工参与辨识是否形成了 记录。3 .查阅危险源清单,查证辨识结 果是否有明显漏项:3.1 是否考虑了组织的全部 活动、三种时态和三种状态;3.2 是否考虑了常规、非常规 活动;3.3 是否辨识了受本公司工作影 响的外单位人员的危险源;2 .项目部全员参与了危险因

3、素的辨识,但没有形成了记录。3 .查阅危险源清单,没有是有明显漏项:3.1 考虑了组织的全部活动、三种时态和三种状态;3.2 考虑了常规、非常规活动;3.3 辨识了受本公司工作影响的外单位人员的危险源;符合不符 合3法规及其它要求4.3.21 .查阅现场法律法规及其它要求 一览表,法律法规光盘;2 .抽查员工对适用本项目部法律法 规的了解程度。1 .经查现场存有法律法规及其它要求一览表,无法律法规2 .询问李奇建设工程安全生产条例了解的不够。3 .询问总监张红兵关于落实建设工程安全生产监理责任 的若叶意见基本了解。不符 合4目标4.3.3询问总监目标能否完成。询问项目总监张红兵,目标能够完成。

4、符合5职业健康安全方 案4.3.4执行职业健康安全目标和管理方案表中的方法/措施的内容,并准备相关记录、资料(至少抽查3-5份)。详见职业健康安全目标-管理方案完成情况监控表符合6结构与职责4.4.1现场询问相关人员的安全职责(抽查3-5人)1 .询问总监张红兵安全职责基本清楚。2 .询问李奇安全职责基本清楚。3 .询1可刘立女全职责基本清楚。符合7培训、意识和能 力4.4.21 .抽查省安全培训合格证,了解 监理人员所接受的培训;2 .查培训记录、专题安全会议记 录、日记等。3 .新员工入厂项目部培训要后记 录。1 .经查项目部省安全培训合格证都已上墙;2 .询问总监张红兵该项目部监理人员能

5、够按要求参加公司 组织的各种培训;3 .该项目部能够按公司要求进行培训。4 .抽查2009年6月3日安全专题会议记录, 基本符合要 求。5 .抽查2009年8月19安全专题会议记录,基本符合要符合求。6 .抽查2009年8月26安全专题会议记录,基本符合要求。7.无新入厂员工。8协商与沟通4.4.31 .查工程例会会议纪要(外部沟通);2 .查监理内部会议纪要(内部沟通);3 .外部职业健康安全信息反馈单、监理通知单及回复(至少抽查3-5份)。1 .项目部每周召开工程例会,抽查 2009年11月20日 工程例会会议纪要,符合要求;2009年12月11日工程例会会议纪要,符合要求;2 .项目部每

6、周一次内部会议,抽查2009年8月5日工程例会会议纪要,符合要求;2009年7月8日内部会议纪要, 符合要求;3 .抽查2009年10月13日安全监理通知书,要求整改内 容已落实,并有回执;4 .抽查2009年7月25日安全监理通知书,要求整改内 容已落实,并有回执;符合9文件与资料控制4.4.4、4.4.51.询问项目总监文件控制职责;2 .查阅文件清单,抽查3-6份文件,1 .询问李奇对文件控制职责基本清楚;符合查证:3.文件是否保持清晰并易于识别(包括修iT状态)?2.查阅08-2009职业健康安全管理作业文件清单,合格;2.1 抽查安全监理规划,编制许学鹏,批准:李波;抽查安全监理细则

7、,编制专业监理工程师刘振东,批准, 总监:许学鹏;2.2 上述文件均有唯一标识,文件保持清晰。10运行控制4.4.6询问或者查阅相关记录是否执行了公司制定的程序、制度、安全监 理规划、细则。1 .审查施工单位(总、分包)安全资质和安全体系审查制度1.1 已审查项目经理等级证、施工单位资质等级证经现场抽查项目经理:蔡亦平注册编号:(苏)132000802276施工单位资质:证书编号A0014032068401-15/14房屋建筑工程施工总承包特级1.2 询问总监张红兵,已审查营业执照与实际情况相符营业执照编号;32068400020081290265s符合符合经现场抽查注册号:320684000

8、1411911.3 询问总监张红兵已审查施工企业安全生产许可证经现场抽查安全生产许可证编号:(苏)安许证字2005 060029-91.4 询问总监张红兵已审查项目经理、专职安全人员安全上岗证经现场抽查项目经理:黎亦平 苏建安B2005 0603363安全员证编号:顾贤生:苏建安 C2005 0607836陈新明:苏建安 C2008 0602075陈春平:0110038241.5 询问总监张红兵已审查特种作业人员上岗证符合符合符合经现场抽查,有特种作业人员上岗证1.6已审查施工单位项目部安全生产的组织管理体系 经现场检查,安全生产的组织管理体系图已上墙2.审查施工单位安全技术措施审查制度2.1

9、 已对施工单位安全技术措施进行审查经现场检查:安全技术措施由施工单位的专业工程技术人员陈飞编制,项目技术负责人蔡亦平审核,已由施工单位技术负 责人盛胜刚审批,专业监理工程师刘振东审核,总监李 波审批。2.2 询问总监张红兵安全技术措施内容基本齐全,并且根 据建设工程的特点制定2.3 询问总监张红兵, 冬季施工方案的安全技术措施已审符合符合符合查,能满足施工要求,所米取的措施满足相应季节安全 施,要求。3 .审查危险性较大的分部分项工程安全管理制度3.1 基坑支护与降水工程专项施工方案已由建筑施工企 业施工技术、安全、质量等部门专业工程技术人员陈飞、 亦平松、李长福进行审核。已由施工企业技术负责

10、人盛 胜刚签字。该专项方案已施工单位组织召开专家论证会。 实行施工总承包的,已由施工总承包单位组织召开专家 论证会。3.2 高大模板工程专项施工方案已由建筑施工企业施工 技术、安全、质量等部门专业工程技术人员陈H、黄惠 新、蔡亦平进行审核。已由施工企业技术负责人盛胜刚 签字。其专项方案已由施工单位组织召开专家论证会。 并有专家2009年4月17日出具论证报告。并由专业监理 工程师许学鹏审核,总监理工程师李波审批。3.3 脚手架工程专项施工方案已由建筑施工企业施工技 术、安全、质量等部门专业工程技术人员陈飞、蔡亦平、符合符合符合李长福进行审核。已由施工企业技术负责人盛胜刚签字。并由专业监理工程师

11、许学鹏审核,总监理工程师 李波审批。3.4 塔吊安装、拆除专项施工方案已由建筑施工企业施工 技术、安全、质量等部门专业工程技术人员陈袁、陈飞、 刘平进行审核。已由施工企业技术负责人蔡亦平 签字。并由总承包单位技术负责人潘伦发签字。并由专 业监理工程师许学鹏审核,总监理工程师李波审批。3.5 起重吊装安装、拆除专项施工方案已由建筑施工企 业施工技术、安全、质量等部门专业工程技术人员杨顺 玉、楚同波、王德信进行审核。已由施工企业技术负责 人隋国玺签字。并由总承包单位技术负责人陈飞、顾召 军及相关专业承包单位技术负责人盛胜刚签字。并由专 业监理工程师许学鹏审核,总监理工程师李波审批。3.6 临时用电

12、专项施工方案已由建筑施工企业施工技术、 安全、质量等部门专业工程技术人员蔡亦平、陈飞、侯 忠伟顺进行审核。已由施工企业技术负责人盛胜刚签字。符合符合符合并经专业监理工程师轿恒元及总监理工程师李波签字。4 .审查施工单位危险源管理制度4.1 询问总监张红兵已对施工现场危险源进行辨识4.2 询问总监张红兵已把危险源纳入安全监理细则,经检查安全监理细则,情况属实4.3 询问总监张红兵已对重大危险源实施旁站监理4.4 抽查17-2009重大危险源实施旁站监理记录表,符合要求2009年8月10日,A塔电梯扶墙旁站记录、2009年8月31日,A塔塔吊扶墙旁站记录、2009年10月24日,A塔塔吊扶墙旁站记

13、录、均符合要 求。5 .审查施工过程安全监理制度5.1 询问总监张红兵各分项工程施工基本符合专项方案安全技术措施和规范标准;符合符合符合符合符合现场检查脚手架、塔吊、电梯、临时用电均符合专项方案技术措施和规范标准;5.2 询问总监张红兵现场文明施工基本符合59-99标准经现场检查基本符合 59-99标准5.3 询问总监张红兵施工现场安全防护、消防设施是基本齐全功效现场临边洞口安全防护,符合要求,消防设施按标准设置6 .审查施工现场安全检查制度6.1 询问总监张红兵已按制定的施工现场安全检查制度监理6.2 询问总监张红兵已按施工现场安全检查制度进行每月联合检查现场抽查2009年6月12日安全检查

14、记录,由甲方、监理、 施工单位二方联合检查,符合要求。符合符合符合符合现场抽查2009年8月14日安全检查记录,由甲方、监理、 施工单位二方联合检查,符合要求。现场抽查2009年11月20日安全检查记录,由甲方、监 理、施工单位二方联合检查,符合要求。6.3 现场检查项目部已按公司要求建立安全监理档案,档 案内容齐全、标准6.4 监理工程师每日是否进行了安全巡检抽查张红兵、李奇、刘立监理日记,每日进行安全检查, 符合要求。7.审查安全隐患处理制度7.1 经询问总监张红兵,对检查中发现的一般安全隐患, 已督促施工单位及时整改;并由总监张红兵监督整改情 况。抽查009年2月28日、2009年4月2

15、8日、2009年6月25 日监理通知单,符合要求;符合符合符合7.2 经询问总监张红兵,对重大安全隐患,已下达安全监理通知单,并按要求提出整改意见限期整改,查阅2009年7月2日监理通知单,并经总监魏利跟踪验证施工单位 已整改完毕。7.3 经询问总监张红兵没有施工单位拒不整改的情况。8.审查监理报告制度8.1 询问总监张红兵, 没有需要向上级安全主管部门报告 的安全隐患。8.2 经询问总监张红兵,无上级安全主管部门检查提出整改意见的问题。8.3 询问总监张红兵停工一个月以上或大风雨天气后,复 工前已要求施工单位进行安全检查。建设单位、监理单位、施工单位二方已于2010年2月25日对施工现场进行

16、了联合检查。无安全隐患。可以施工。检查报告已报公司安监部及上级安全主管部门符合符合符合符合符合8.4询问总监张红兵,项目部对重大隐患提出整改,施工 单位都按要求进行了整改,无需向建设单位或公司安监 部报告。9审查大型机械安拆检查验收制度9.1 进场大型机械设备符合所报机械型号、使用功能,进 场大型机械设备与所报机械型号、使用功能相符。设备型号:80F塔式起重机1台7520塔式起重机1台7030塔式起重机1台双笼电梯200/200B1 台9.2 询问总监张红兵,经监理工程师核查各类限位、限制 装置齐全、灵活,各类限位、限制装置齐全、灵活、可 靠。9.3 询问总监张红兵,安装前施工单位已向作业人员

17、进行 安全交底。符合符合符合符合9.4询问总监张红兵, 大型施工设备使用前各类验收手续 齐全(自检报告、检测报告)施工设备使用前各类验收 手续齐全(自检报告、检测报告)抽查,有地基承载力复查记录检测报告有大连市特种设备监督检验所塔吊检验报告10 .审查监理人员安全管理制度10.1 询问总监张红兵,现场监理工程师能按公司要求学 习相关法律、法规、规范、标准,进行监理。10.2 询问总监张红兵,现场监理工程师能够遵守安全管 理规定,无违章作业现象。10.3 询问总监张红兵,现场监理工程师能够执行了各自 的岗位责任制度。10.4 抽查总监张红兵、李奇、刘立,能够了解应急准备和 救援预案的一般常识。符

18、合符合符合符合符合11应急准备与响应4.4.7向员工了解,一旦发生火灾或中毒等紧急情况,应采取什么应急措施。应急响应演练记录、图片1 .询问总监张红兵 ,应急准备与响应的职责,基本清楚。2 .询问总监张红兵,一旦发生火灾等紧急情况,知道应怎样处理。3 .项目部做了应急演练,后应急演练记录。符合抽查相关记录(如安全检查表等)。经过安监部多次到现场检查,项目部安全管理水平/、断提能够证明项目部与前期相比有所高,2009年上半年、下半年安全考核都达到了100分。改善,如监理行为更规范,规划、12绩效测量与监视4.5.1细则编写更具有针对性,能更好的符合指导监理人员进行安全监理工作等(至少抽查3-5份

19、)。查职业健康安全事件登记调查表、不符合报告及整改情况、改善提案1 .询问总监张红兵,事故、未遂事故管理职责和权限,基本清楚;符合事故、事件、不等(至少抽查1-2份)。2 .询问总监张红兵年,项目部未发生事故、未遂事故符合13符合、纠正和预 防措施4.5.23 .抽查1-2009施工单位临时用电使用不规范不符合报告,监理项目部采取了对施工现场进行全面检查,加强现场安符合全监理的措施;4 .电气监理工程师李春宁确认,已按措施要求实施;5 .经总监张红兵验证和评审措施实施有效。6 .抽查项目部16-2009 改善提案,总监张红兵对潜在的不符合原因分析较止确,安监部部长 郑洪军提出了风险评估意见,并经总经理张毅光确认,安 监部部长郑洪军对其有效性进行了跟踪。符合符合符合审核员:审核组长:文件保管部门:安监部

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!