仓库管理手册

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1、目录第一章 说明1.1 编制目的1.2 手册用途1.3 术语和定义1.4 手册的管理1.5 批准、发布、更改1.6 引用标准第二章 仓库管理工作守则与岗位职责2.1 仓库管理工作守则2.2 仓库管理的岗位职责第三章 库存物料的验收及入库3.1 物料的验收入库3.2 入库单的填制第四章 物料的储存及保管4.1 物料储存4.2 物料保管第五章 物料的领用及出库5.1 物料出库的原则5.2 物料领用及出库程序第六章 退料管理第七章 物料盘点及帐务调整第八章 呆料、废料处理第九章 单据管理第十章 物料搬运及作业安全第十一章 仓库安全管理第十二章绩效评估附件一验收单附件二仓管工作流程附件三入库单附件四票

2、据移交台帐附件五大件、特种物资暂存单附件六领料单附件七出库单附件八材料退库工作流程附件九材料退货工作流程附件十盘点差异调整表版次修订记录表修订日期版次章数节数修订细节第一章 说明1.1 编制目的1.1.1 建立完善的库存管理,规范物料和货品的流通、保管和控制。1.1.2 降低库存成本,减少资金占用,保证企业正常运作,提高基础管理水平。1.2 手册用途1.2.1 用于1.2.2 本手册被批准在下述规定时期内使用: 从本手册被批准生效开始至本手册被新版的 仓库管理手册所取代为止1.2.3 确定库存管理的流程和要求,要求负责库存管理的员工全面了解这些规 则,以保证规则得到有效执行。1.3 术语和定义

3、 仓库负责人:指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人 保管员:指负责执行仓库保管职能的人员。 质检员:指负责仓库物资质量检查的人员。公司:指。1.4 手册的管理1.4.1 手册的保存管理本手册以生效时间为依据进行存档保存1.5 批准、发布、更改1.5.1 手册的批准和发布XXXXX 公司总经理为文件批准人。 本手册在得到充分讨论回顾后方可发布。1.5.2 手册的更改本手册在执行中发现不妥之处,可由相关人员向公司库存管理主管提出申请,仓管部门讨论并经总经理批准后实施。第二章 仓库管理工作守则及岗位职责2.1 仓库管理工作守则仓库管理工作守则包括但不限于以下内容:2.1.1仓库应在必要的位置悬挂

4、仓库工作守则、仓库平面图;2.1.2 须注意工作安全,遵守安全操作要求,以免发生意外;2.1.3使用机动车辆时严禁超速、超高、超长、超重;2.1.4 任何出入库物资帐务数据不得擅自涂改。需要修改的,须用不同颜色的笔 将原数据划掉,写上新数据,并在修改的地方签名;2.1.5须小心看管货物,以免遭偷窃或损坏;2.1.6不得偷窃或串谋偷窃公司资产财物;2.1.7 仓库大门在无物资入、出库业务、无保管员值班时,必须关闭;2.1.8不得准许未经授权人士进入货仓。如不服从,应立即通知部门主管;2.1.9必须保持货仓整洁;2.1.10不得在货仓范围吸烟;2.1.11严禁在仓库范围内赌博、嬉闹、打架斗殴;2.

5、1.12在工作时间不得睡觉、阅读报章、上网聊天及饮含酒精之饮品等与工作无 关活动;2.1.13仓库保管员工作变动时必须办理物资、账务等移交手续。2.2 仓库管理岗位职责2.2.1 认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、法律法规和制度,具有高度的责任 感,忠于职守,廉洁奉公,具有敬业精神,合作精神;2.2.2 严格遵守仓库管理的规章制度和工作规范,严格履行岗位职责,及时做好 物资的入库验收、保管保养和出库(发运)工作;严密各项手续制度,做 到收有据、发有凭,及时准确登记销帐,手续完备,帐物相符,把好收、 发、存三关;2.2.3仓管员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、 物、卡

6、一致;2.2.4 做好日常盘点、月末盘点和年度盘点;2.2.5熟悉仓库的结构、布局、技术定额,熟悉仓库规划;熟悉堆码、苫垫技术, 熟悉堆垛作业要求, 做到妥善地安排货位, 合理高效地利用仓容, 堆垛整 齐、稳固、间距合理,方便作业、清数、保管、检查、收发;2.2.6 熟悉仓储物资的特性、保管要求,能针对性地进行保管,防止和减少自然 灾害对仓储物资的影响,提高仓储质量;2.2.7 重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧包装。妥 善保管仓储用具、机械,延长使用寿命;2.2.8 加强业务学习和训练,掌握计量、衡量、测试用具和仪器的使用,特别是 消防器材的使用;2.2.9 严格执行仓

7、库安全管理的规章制度,做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠害 等安全保卫工作,防止各种灾害和人身伤亡事故,确保人身、物资、设备 的安全。第三章 库存物料的验收及入库3.1 库存物料的验收入库3.1.1 所有物品均经检验后方可入库, 并做好验收记录 (验收单请见 “附件一”);3.1.2 仓管部门应将每项进库的商品,限于次日以前依据不同要求报请质检员验 收;3.1.3 物料的验收,应依有关的订购单、送货单等所列的品名、型号、规格和质 量条款办理验收。如发觉型号、规格不符、数量不符、附件短少、形状或 颜色改变或外箱破损等情形时, 将不接收物料暂时存放在特定 “不合格品” 区,立即通知公司采购部门办理退换

8、货手续;3.1.4 质检员收集到货物资的“四证” (材质单、质检报告、打压报告、合格证等 相关资料),并进行质检;3.1.5 到货物资质检合格,保管员办理入库,填制入库单 ,并立即进行帐(和 卡)的登记;3.1.6 到货物资质检不合格,保管员不得办理入库,并将物资标识后存放于“不 合格品”区,由保管员通知采购部门及时处理;3.1.7 对于物资质检暂时得不到结果的,可由保管员先将物资暂存“待检区” ;3.1.8 发票随货到的,保管员以发票及送货清单为依据立即办理物资入库单,并 在入库单、送货清单、合同复印件中标注发票已到,采购员将发票交给财 务部;3.1.9 货到发票未到的,保管员以合同价格办理

9、暂估入库,并在入库单、送货清 单、合同复印件、票据移交台帐(登记入库单单据编号)中标注发票未 到,待发票到后,采购员将发票直接交给财务部。对于后期如发生价格差 异,由采购部解释,并配合仓库、财务查找原因,最后由仓库保管员对其 差异票据进行红冲、并填写蓝字入库单。3.1.10 无采购计划的物资原则上不得入库, 特殊情况下经主管副总和总经理批准 后,方可入库;3.1.11超计划物资的入库办理。超过计划数量的5% (含5%并总价格w 2000元, 仓库负责人报经采购部门同意后方可办理入库手续;超过计划数量的5并总价格2000元,经财务副总、经营副总审批后方可办理入库手续;3.1.12仓库保管员依据入

10、库单等附件信息及时进行手工帐务登记;3.1.13物资入库后,采购部需通知请购单位 /部门, 等待提货/出库3.1.14 相关工作可参考“仓管工作流程” (附件二)。3.2 入库单的填制 3. 2. 1 入库单:是指材料验收完毕,仓管部门的保管员对所验收材料办理入库登记,手工填制的书面记录。 (附件三)3. 2. 2 入库单填写要求1)清楚写明验收入库的日期;2)根据送货单填写供货商的名称,采购部发出的订购单编号;3)详细准确填写物料的名称、规格型号、数量、单价、金额等;4)入库单一式四份,仓库、采购部各一份,财务部留存两份。3.2.3 保管员每天将 入库单财务部留存联交财务部, 采购部留存联交

11、采购部, 并在票据移交台帐 (附件四)上签字。第四章 物料的储存及保管4.1物料储存4.1.1物料的储存,原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据 仓库的条件考虑划区分工;4.1.2物料应分区域存放。仓库部门应绘制仓库储位分布图,不同物料定区定点 存放,达到货物可根据储位分布图快速查到的目的。应用电脑系统进行物 料管控的,应逐步实现在电脑系统里显示储位;物料堆放的原则是:根据 物料特点,必须做到过目有数,检点方便,成行成列,文明整齐;4.1.3仓库物料储存应充分合理、有序利用仓库,应做到物料码放清楚、整齐, 按规定留出通道,保证畅通;仓库储位设置要注意以下几点:1)搬运路线的简单化

12、,搬运效率的最大化,货架重心的最低化,安全风险的最小化;2) 仓库储位之间的通道设计要考虑搬运设备的技术要求,特别是对转弯半 径的要求。选择仓库储位的原则:1)先进先出,缓不围急;2)高流量产品存放于最近出货区的位置,低流量的就放置于较远的地方;3)单位尺寸小的产品可存放于最近出货区的位置,这样可存放更多的产品数量;4)重货应离卸货区最近,以减少搬运作业量或可以直接用机械设备进行作业。 重货放在货架下层,需要人力搬运的重货,存放在腰部高度的货位;5)易燃、易爆、有毒物资及危险化学品要严格按照安全生产管理来规划。4.1.4物料储存要做到“三清”、“二齐”、“四号定位”摆放;1)三清:材料清、数量

13、清、规格清。2)二齐:摆放整齐、库容整齐。3)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。4.1.5储存的物料应有清楚而有效的标识,物料的存仓记录(电脑档案或书面文 件)应保存完整,以保证物料来源的可追溯性;4.1.6 物料标签填写清楚,物料有应用时间要求的,应注明失效时间,并建立物 料失效预警机制;4.1.7 成套产品必须有供应商的铭牌和产品商标;4.1.8 大件、特种物资的储存,由各单位(暂存单位)根据物资的属性、特点和 用途予以储存;仓库和各单位(暂存单位)同时填写大件、特种物资暂 存单(附件五);4.1.9 应将仓库内管材、配件、机电设备的备品备件、包装用料、五金、办公用 品、其它物品等进行

14、分区域管理(建议分为各特种物资库、标准气库、阀 门库、钢材库、电气 /仪表库、辅材库、标准件库、备品配件库、中型物 资存储库、废旧物资库) 。将物品名称归类、整理,制订出相应的编号、 帐页号、标识卡,将常用的物品放在仓库随时能取的地方,保证仓库管理 各个作业环节数据输入的效率和准确性, 确保公司及时准确地掌握库存的 真实数据,合理保持和控制企业库存。4.2 物资存储与保养: 是指针对货物的特性,结合仓库的具体条件,采取各种科 学手段对货物进行养护, 防止和延缓货物质量变化的行为。 目的在于保持货物的 使用价值,最大限度地减少货物的自然和人为损耗。4.2.1 保管物资要根据其属性,考虑储存的场所

15、和保管常识处理,加强保管措施 务使企业财产不发生保管责任损失;4.2.2 仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法 律责任。做到人各有责,物各有主。仓库物料如有损失、贬值、报废、盘 盈、盘亏等,保管员应及时报告上级主管,分析原因,查明责任,按规定 办理报批手续。 未经批准一律不准擅自处理。 保管员不得采取 “盈时多送, 亏时克扣”的违纪做法;4.2.3 保管物料,未经主管同意,一律不准擅自借出。配套物料,一律不准拆件 零发,特殊情况应经主管批准;4.2.4 仓库每月应将库存期超过六个月的产品名称、数量汇报给相关使用部门或 申请部门,协商处理方法,以提高库存周转率;4.2

16、.5 对通风、温度、湿度等环境因素有要求的物料,要保证存放环境达到相应的要求,并建立温度、湿度的监测、控制制度;4.2.6 根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发 生;4.2.7 落实防盗、 防虫、 防鼠咬等安全措施和卫生措施, 保证库存物资完好无损;4.2.8 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资 ,应指定专人管理,并设置明 显标志。第五章 物料的领用及出库5. 1 物料出库的原则:先进先出,易坏先出,不利保管先出;5. 2各领料单位在领料前提供所需物资申报计划单, 仓库保管员以各单位的所报 物资计划数量进行发放, 无计划的, 不予发放物资,特殊情况需领导签字。

17、5.3 领用物料时,使用公司统一印制的领料单(附件六) ,一式三份,仓库、财 务部、领料部门各一份。仓库对任何部门发货,均应凭正式领料单发货, 严禁先出货,后补手续的错误做法,严禁白条发货;5.4 领料单应详细填写用途(成本中心) 、领用日期、材料名称、单位、申领和 实领数量和领用部门;经领料人签名并部门(单位)经理批准后,仓库方 可办理领料手续;5.5 仓库保管员凭领料单填制出库单 (附件七),出库单一式四份, 仓库、领料部门各一份,财务部留存两份;5.6 出库单上单价将按照财务部认可的累计加权平均法计算;5.7 仓库保管员进行物资发放,同时在计划单上对其物资数量进行销、减,并依 据出库单等

18、附件信息及时进行手工帐务登记;5.8 属于交旧领新物资的,领料单位必须先将旧物资交回仓库方可领用新物资;5.9 领料人在物品领出时, 应详细检查商品的性能、 品质及附件是否优良或齐全, 当场无任何表示的,仓库视为完整。点收后的短缺,概由收货方自负,仓 库不负补偿责任;5.10 保管员每天将领料单和出库单财务部留存联交财务部,并在票 据移交台帐上签字;5.11 相关工作可参考“仓管工作流程” (附件二)。第六章 退料管理6.1 材料退库6.1.1 出库物品需退回仓库的,各类物料必须是无缺陷、无损坏、无锈蚀、可利 用状态,否则保管员有权拒收;6.1.2 物品退库时要求保管员、 质检员、 部门申请退

19、料人一起办理验收, 符合退 库要求的由申请退料人填写退料单;6.1.3 因更换、调货等原因而退库的物料, 在交回物料时应保持领用时的状况, 若有损坏或部件或附件缺失,应由仓管部门会同质检员鉴定修护费用后, 由领货人照价赔偿;若部件或附件遗失或不全而不能修复时,则应由领用 人依据商品价格赔偿,仓库对其物料及时上报领导,并做处理。6.1.4 相关工作可参考“材料退库工作流程” (附件八)。6.2 材料退货: 如发觉型号、规格不符、数量不符、形状或颜色改变或外箱破损 等情形时,仓管员可协助采购员办理退货手续。相关工作可参考“材料退 货工作流程”(附件九)。第七章 物料盘点及帐务调整7.1 物料盘点7

20、.1.1 仓库保管员做好各类物料的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物 料定期进行检查盘点。在日常清理中发现物料账实不符时,必须上报,不 得隐瞒事实,否则一经查出,仓库保管员应负经济责任,具体视情节按合 资公司有关规定给予处罚;7.1.2 物料盘点分为不定期盘点、月末盘点和年终盘点。根据物料种类,仓库确 定其盘点周期、盘点方式并主持盘点;年度盘点通常由财务部负责主持, 仓管部门协助,审计部监督。7.1.3对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类半年一次;7.1.4 盘点时仓库冻结一切库存的收 ,发,移动操作;7.1.5 每一个存储区域指定盘点负责人 .要求每一个区域都有相应的盘点员和

21、财务 复核人员;7.1.6盘点结果与库存帐对比差异,由仓库对差异项进行复盘。7.2 帐务调整7.2.1 仓库分析差异原因 ,作详细书面报告 ,同时提出差异调整申请,制作盘点 差异调整表(附件十);7.2.2 财务副总及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批;7.2.3 仓库根据审批情况作库存差异调整;7.2.4 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。第八章 呆料、废料的处理8.1 呆料、废料的处理8.1.1 因使用变更、产品淘汰、库存过高等原因,可能会产生公司不能使用的余 料、过剩物料、已经或将要过期的物料等,需要及时处理;8.1.2 在盘点中所列出的过期物料、工程尾料,仓库负责人提出处

22、理建议,报经 授权人批准后,尽快依相关程序处理;8.1.3 对于过剩物料或将要过期之物料,由采购员或仓库负责人提出处理数量、 处理意见、估价(如必要)等,报经授权人批准后,尽快依程序处理;8.1.4 通常物料的处理途径有出售、转拨、报废等,依据估价,进行相应的转拨 / 报废批准、议价出售、招标出售等。8.2 废旧物料回收和管理8.2.1 废旧物料的回收包括:各种包装物,各种容器,金属料尖、边角余料、有 色和黑色金属切屑,不能再修复的工具、量具等,其它各种有用物料;8.2.2 仓库应设置废旧物料回收库,单独建帐;8.2.3 实行交旧领新(工具、电器,电机等) ;8.2.4 员工工种变动调离时,所

23、领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续;8.2.5 报废物料、仓储容器、废料的变价收入,任何部门、任何人不能擅自处理, 应由仓库负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。8.2.6废旧物资的申请由物资使用单位提出,表明物资报废原因,物资使用单位、技术部门、仓库和QHSE部门等相关部门共同鉴定。第九章 单据管理9.1 仓库保管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作, 及时对物 资入、出库帐务进行处理,确保帐、物相符,以保障成本核算的正确性;9.2 正确及时报送规定的各类报表,收发存报表、材料明细登记表、材料耗用汇 总表,在每月规定日期之前上报财务部及相关部门,并确保其正确无误。

24、第十章 物料搬运及作业安全10.1 作业安全涉及到货物的安全、作业人员人身安全、作业设备和仓库设施的 安全。一方面消除安全隐患、减小不安全的系统风险;另一方面提高人员 的安全责任心和安全防范意识;10.2 施工队、承建商、供应商等外来人员进入仓库作业时,仓库主管或安全督 导员须向其宣讲仓库作业安全要求;需要操作特种设备的,如机动叉车、 天车、车载起重机等,应要求操作人员提供相关的资格证书;10.3 细小、零散物料搬运时应有适当的容器具存放,以免遗失或损坏;10.4 液态物料应装在密闭容器中搬运;10.5 搬运、装卸等过程应轻起轻放,以防损坏外包装或产品;10.6 有外包装的物料搬运过程中要注意

25、包装上相关指示和注意事项, 防止损伤, 特别是对于易碎、易损伤、高精度之产品;10.7 仓管员应保证产品包装良好,不得在包装箱上坐、踩或站立;10.8 任何时候的运输交付必须清楚的核对相关单据,交付完毕要有书面签核的 文件或单据支持;10.9 提供合适和足够的劳工防护用品并督促作业人员使用和穿戴;10.10 采用较高安全系数的作业设备、机械和工具,不进行冒险作业和不安全环 境的作业;10.11 长期进行安全作业宣传和教育。第十一章 仓库安全管理11.1 仓库安全管理包括治安保卫、防火、防水、防虫鼠害;11.2 仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,需做好出入库人员登记 核查工作;11.3

26、 保安要不定时、不定线、经常地巡视整个仓库区的每一个位置的安全;11.4 安装使用防盗设施;11.5 仓库严禁烟火,严禁明火作业;11.6 仓库内必须按规定配备消防器材,并定期进行消防演练;11.7 提高仓库设施的抗风、防雨、排水防水浸能力。第十二章 绩效评估绩效评估是用于判断质量水平的标准,是制订改进措施的依据12.1 仓储质量表现为:1) 储存多2) 进出快3) 保管好4) 耗损少5) 费用省6) 风险低7) 服务优12.2绩效指标:1) 库存量:指在统计期内平均存货数量,反映了仓库平均库存水平和库容利用 程度;2) 收发正确率 =(期内吞吐量 -发生收发差错的物资总量) /同期吞吐量 x

27、100%3) 完好率:在统计期内货物发生丢失、损坏、变质等质量事故的整体程度。 完好率 =(期内平均库存量 -期内丢失、损坏、变质的物资总量) /同期平均库 存量4) 验收时间(天 /批) =期内各批验收天数总和 /同期验收批次数5) 赔偿率 =期内业务赔偿罚款总额 /同期业务总收入 x100%附件一验收单物资验收单供货单位:质检单编号:合同编号:检验时间:随货所带资料:货物到达时的外观情况:物资检验结果:(1)合格(2)不合格(3)暂无法检验(4)其它其它意见:检验内容:物资名称规格型号单位数量采购员:保管员:物资使用单位:质检员:特殊情况处理意见:注:必须手工认真填写,物资数量较多时,可以

28、附粘送货清单复印件附件二仓管工作流程附件三入库单XXXX)公司入库单编号日期:年 月日供货单位:订单编号:物资编号物资名称规格型号单位数量单价金额备注合计质检员:保管员:入库单一式四联,仓库、采购部各留存一联,财务部留存两联附件四票据移交台帐票据移交台帐日期票据名称票据编号传递人接收人备注附件五大件、特种物资暂存单大件、特种物资暂存单各单位(暂存单位)日 期物资名称规格型号图号及标准号材质特殊说明单位数量各单位(暂存单位)经办人签字负责人签字仓库保管员签字备注编号:第联 仓 库 留 存1、本单一式二联;第一联仓库留存,第二联各单位(暂存单位)留存2、本单自双方签字之日起生效,暂存物资岀库完毕止。附件六领料单XXXX)公司领料单编号:日期:年 月 日领料单位:成本中心:物资编码物资名称规格型号单位领用数量实发数量备注合计领料员:领料单位审批人:保管员:附件七出库单XXXX)公司出库单编号:日期:年月日领用单位:物资编号物资名称规格型号单位数量单价金额备注合计领料员:保管员:岀库单一式四联,仓库、领料单位各留存一联,财务部留存两联附件八材料退库工作流程附件九材料退货工作流程附件十盘点差异调整表盘点差异调整表日期:年 月 日物料编号物料名称单位单价调整后帐 面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金颔数量金颔说明对策财务副总审批:总经理审批:

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