高新区科创中心部门预算公开

上传人:痛*** 文档编号:65749753 上传时间:2022-03-25 格式:DOC 页数:23 大小:187.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
高新区科创中心部门预算公开_第1页
第1页 / 共23页
高新区科创中心部门预算公开_第2页
第2页 / 共23页
高新区科创中心部门预算公开_第3页
第3页 / 共23页
资源描述:

《高新区科创中心部门预算公开》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高新区科创中心部门预算公开(23页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、 高新区科创中心 2019年度部门预算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2019年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 高新区科创中心2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分高新区科创中心 2019年度部

2、门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、 主要职能。负责园区的规划建设与管理工作;负责园区高科技项目招引、孵化及加速;负责园区高层次研发平台的招引、建设、考核管理工作;负责高新区和科创园高层次人才得招引、申报、对接工作;负责园区科技项目申报、专利申请服务工作;负责园区高科技成果推广、转化和展示工作;负责园区高科技型企业协调服务和安全生产工作;负责园区高科技项目对接天使基金工作。二、2019年度部门主要工作任务及目标。2019年,为深入贯彻落实全县加快实施创新驱动战略,围绕高新区创建“全省县域科技创新体制综合改革示范区”的目标,加速集聚各类高端资源,加快提升各类创新平台功能,努力实现

3、科创园高科技产业集聚集群、规模扩展和能级提升,带动区域产业创新发展。科创园将围绕“一个中心”、“两大主题”、“三项工程”制定“四条措施”,确保全面完成县区各项考核指标。“一个中心”:启动科创园核心区10万平米建设。“两大主题”:始终紧扣项目招引和人才集聚两大发展主题。“三项工程”:一是产业研究院提升工程;二是人才项目“5820”工程;三是科技金融领航工程。“四条措施”:一是全力推进核心区建设; 二是全力做实产业研究院; 三是全力聚焦人才和项目招引;四是全力推动科技金融发展。三、部门机构设置和所属单位情况。江苏省海安高新技术产业开发区高科技创业园管委会下设办公室、招商科、科技人才科、项目服务科四

4、个内设机构,为股级建制。现有在职人员12人,其中:行政人员5人,事业人员5人,劳派人员2人四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据关于编制2019年县级预算暨2019-2019年中期财政规划的通知(海财预(2016)7号)文件要求,结合本局实际,坚持“量入为出,收支平衡”的原则,从严从紧编制2019年部门预算。我局严格执行完整编制预算政策,单位的一切收支全部纳入预算。2019年将进一步严格控制“三公”经费,科学编制公务消费预算,努力压缩会议费、培训费等一般性支出,有效控制行政运行成本。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观、不编制

5、赤字预算原则,坚持收支平衡。其中基本支出预算的编制:人员经费以机构编制管理手册和编办、人社部门相关批复为依据;日常公用经费按海安县2019年部门预算单位分类表中划分的二类单位1.8万元/人/年的标准编制;项目支出的编制结合2019年工作重点统筹编制,规范项目设置,加大精简整合力度,提高项目编制的科学性、准确性。第二部分高新区科创中心2019年度部门预算表表一2019年度 高新区科创中心收支预算总表单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款一、一般公共服务支出一、基本支出176.11. 一般公共预算598.1二、外交支出二、项目支出4222. 政府性基

6、金预算三、国防支出三、单位预留机动经费四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出598.1七、文化体育与传媒支出二、财政专户管理资金八、社会保障和就业支出三、其他资金九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、其他支出当年收入小计598.1当年支出小计598.1上年结转资金结转下年资金收入合计598.1支出合计598.1表二2019年度 高新区科创中心收入预算总表单位:万元项目名称金额收入总计598.1一般公共预算

7、资金小计598.1公共财政拨款(补助)资金598.1专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)上年结转和结余资金小计其中:动用上年结转和结余资金表三2019年度 高新区科创中心支出预算总表单位:万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金598.1176.1422机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。表四2019年度高新区科创中心财政拨款

8、收支预算总表单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算598.1一、基本支出176.1二、政府性基金预算二、项目支出422三、单位预留机动经费收入合计598.1支出合计598.1表五2019年度高新区科创中心财政拨款支出预算表 单位:万元功能科目代码功能科目名称金额合计598.1206科学技术支出598.1 20699 其他科学技术支出598.1 2069999 其他科学技术支出598.1表六2019年度高新区科创中心财政拨款基本支出预算表 单位:万元科目名称金额合计176.1工资福利支出157.86 基本工资27 职务工资5 级别工资9 岗位工资8 薪级工资5 津贴补

9、贴41 工作性津贴8 生活性补贴14 提租补贴(行政)9 提租补贴(事业)9 奖金(绩效工资)31 年终一次性奖金(第十三个月工资)1 年度目标绩效考核奖30 绩效工资21 岗位津贴6 生活补贴9 奖励性绩效工资6 城镇职工基本医疗保险缴费7 城镇职工基本医疗保险缴费(行政)3 城镇职工基本医疗保险缴费(事业)4 公务员医疗补助缴费2 社会保障缴费16 基本养老保险(行政)8 基本养老保险(事业)7 失业保险费(行政)1 失业保险费(事业) 工伤保险费(行政) 工伤保险费(事业) 生育保险费(行政) 生育保险费(事业) 大病医疗救助金 住房公积金12 住房公积金(行政)6 住房公积金(事业)6

10、 事业人员医疗补助1日常公用经费定额支出8商品和服务支出8 办公费8其它运转支出10.2商品和服务支出10 公用车改革补贴7 工会经费3 福利费.20表七2019年度 高新区科创中心财政拨款政府性基金支出预算表单位:万元功能科目代码功能科目名称金 额合 计本单位没有编制政府性基金支出预算,故本表金额为零。表八2019年度高新区科创中心一般公共预算支出预算表单位:万元功能科目代码功能科目名称金额合计598.1206科学技术支出598.1 20699 其他科学技术支出598.1 2069999 其他科学技术支出598.1表九2019年度 高新区科创中心一般公共预算基本支出预算表 单位:万元科目名称

11、金额合计176.1工资福利支出157.86 基本工资27 职务工资5 级别工资9 岗位工资8 薪级工资5 津贴补贴41 工作性津贴8 生活性补贴14 提租补贴(行政)9 提租补贴(事业)9 奖金(绩效工资)31 年终一次性奖金(第十三个月工资)1 年度目标绩效考核奖30 绩效工资21 岗位津贴6 生活补贴9 奖励性绩效工资6 城镇职工基本医疗保险缴费7 城镇职工基本医疗保险缴费(行政)3 城镇职工基本医疗保险缴费(事业)4 公务员医疗补助缴费2 社会保障缴费16 基本养老保险(行政)8 基本养老保险(事业)7 失业保险费(行政)1 失业保险费(事业) 工伤保险费(行政) 工伤保险费(事业) 生

12、育保险费(行政) 生育保险费(事业) 大病医疗救助金 住房公积金12 住房公积金(行政)6 住房公积金(事业)6 事业人员医疗补助1日常公用经费定额支出8商品和服务支出8 办公费8其它运转支出10.2商品和服务支出10 公用车改革补贴7 工会经费3 福利费.20表十2019年度 高新区科创中心一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位:万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计18.24日常公用经费定额支出8.0430201办公费2.230202印刷费2.7930203咨询费30211差旅费30213维修(护)费1.0530216培训费30215会议费30217公务接待费130226劳务费1302

13、99其他商品和服务支出其它运转支出10.230239公务用车改革补贴730228 工会经费330229 福利费0.2表十一“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 单位:万元合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费225152表十二2019年度高新区科创中心政府采购预算表 单位:万元采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计合计351.1一、货物A1.1通用设备办公设备购置办公设备购置中档台式电脑集中采购0.9通用设备办公设备购置办公设备购置A4打印机集中采购0.2二、工程B350科创大楼配套修缮、工程其他资本性支出科创

14、大楼配套集中采购350三、服务C注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。2.采购品目名称根据政府采购品目分类目录(财库2013189号)规定品目名称填写。第三部分 高新区科创中心2019年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明高新区科创中心2019年度收入、支出预算总计 598.1 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 187 万元, 45%。主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费。其中:(一)收入预算总计 598.1 万元。包括:1财政拨款收入预算总计 598.1 万元。(1)一般公共预算收入预算 598.1 万元,与上年相比增加 187 万元,增加 45

15、 %。主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费。(二)支出预算总计 598.1 万元。包括:1科学技术支出 598.1 万元,主要用于人员工资及统计和财政事业。与上年相比增加 187 万元,增加 45 %。主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费 此外,基本支出预算数为 176.1 万元。与上年相比持平。项目支出预算数为 422 万元。与上年相比增加 187万元,增加 45 %。主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费二、收入预算情况说明。高新区科创中心本年收入预算合计 598.1 万元,其中:一般公共预算收入 598.1 万元,占 100 %;政府性预算收

16、入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;其他资金 0 万元,占 0 %;上年结转资金 0 万元,占 0 %。三、支出预算情况说明高新区科创中心本年支出预算合计 598.1 万元,其中:基本支出 176.1 万元,占 29 %;项目支出 422 万元,占 71 %;四、财政拨款收支预算总表情况说明高新区科创中心2019年度财政拨款收、支总预算598.1 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 187 万元,增加 45 %。主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费五、财政拨款支出预算表情况说明高新区科创中心2019年财政拨款预算支出 598.1 万元,占本

17、年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 187万元,增加 45 %。主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费其中: 1科学技术支出 598.1 万元,主要用于人员工资及项目经费的使用。与上年相比增加 187 万元,增加 45 %。主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费 六、财政拨款基本支出预算表情况说明高新区科创中心2019年度财政拨款基本支出预算 176.1万元,其中:(一)人员经费 157.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费 18.

18、24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、政府性基金支出预算表情况说明高新区科创中心2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与去年持平,因年初没有编制政府性基金支出预算,故此表支出金额为零。八、一般公共预算支出预算表情况说明高新区科创中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算 598.1万元,与上年相比增加 187万元,增加 45 %。主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费九、一般公共预算基本支出预算表情况说明高新区科创中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 176.1 万元,其中:(一

19、)人员经费 157.86 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二) 公用经费18.24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.24万元,与去年相比持平。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明高新区科创中心2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“

20、三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 %;公务接待费支出 5 万元,占“三公”经费的 23 %。具体情况如下:1因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年一样,因此无增减变化。2公务用车购置及运行费预算支出 万元。其中:(1)公务用车购置预算支出 万元,主要用于购置一辆公务用车。(2)公务用车运行维护费预算支出 万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格控制运行成本支出。 3公务接待费预算支出 5 万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定、禁止公务接待用酒。高新区科创中心2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支

21、出 15 万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等,控减会议费支出。高新区科创中心2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等,控减培训费支出。第四部分名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金(含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入)、专项收入(含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金)。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)

22、、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置等支出安排数。七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!