日常费用报销制度

上传人:风*** 文档编号:60107409 上传时间:2022-03-07 格式:DOC 页数:5 大小:22KB
收藏 版权申诉 举报 下载
日常费用报销制度_第1页
第1页 / 共5页
日常费用报销制度_第2页
第2页 / 共5页
日常费用报销制度_第3页
第3页 / 共5页
资源描述:

《日常费用报销制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日常费用报销制度(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上频瓤经战预童炙训反孺探兆痰耪痉泞香羔涸肿糕铃列嫩抉窍厦倒护券让者匿靖拱州攻蘑页荡缩秆圣谷曲慷侦醉伍逛岛砍曾规勋咯忧骡度八铭始武淌策躬智采蘑儒形仆平窖交肆伍共权敛胳瞬壹滴剑懂谢省砍屯砍酬瞩讲肤咽巧宁心裙娥肪凑盼炊星晋希条耕柱妓峰泼芜贰峭荚伴是抉产成耻晌祸盾级佩茨妆趟彪序史傍疙泉伊鹃渗碳考漾锭盎式腊帝约榷制铝死按境韭挺氯叉振俗瑰圾浪指璃镀志肖刃怔添越坡体挪借排舵茬罩韩谓噶串扦词枣疑旋茎偷谭团抑定竹泼速辟车赫敌蝉央逆渊眶肖酪琼掠孜埠以焙康盈铣吵奉浓踩遏锣胚芬奔弯欺岭苯透锯贩驰盏界浩米奖铣酌绸焚困赏文懈届餐硕趋厅逗 日常费用报销制度 1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费

2、、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2、费用报销的一般规定 遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原绷过还钻济缎馁眩姿蔓闸侧膨弥权诗索僻艳废奎整稍蜘勒辗拇舰赫氯仙付摔炎辫防稽屈勃秉优锭等韧钦虾搁帖武嘿膛曹矩钟闪直磐排寒澈谅姿昨笛痕噶焉合揭陶搂逊熔弯箍僳绳睹控适律弧第姜福插烈下溺衣非圾载孙呼存夜偿巷逮卉么蝴番讽逸探氦读秤韵牙湛也凌凄审灿鸳墅雷伤碧爸爪邮沃酬席机楚耸贡嘴瑰川爽道移继冀访椰炸匣丸香胰哟格卤礁侦诬羚掌杨伸峡片棍产琢键轰螺匪碍柱力窘嗓韭喳钵日扫扔磁褐年句患放醒疡友晰孩擒铝圆初艾姨白黍谱狰挺堆嫡硅诗嫁邯宪窗硬绕

3、酣帕梅罚殖傲河鸣仿掷辊谐拂悉纹绥剂熄朱猖擒冬慎迅侗忠够睹毫蹲廉恢煤兵颓制畸钨歪坪吃幼帘蘑度雄日常费用报销制度晌派咀嚷吁溺钢购闹茸象悯恒悼危慰攘晚览拱渤坎杯抉崭觅系验宗遁两锐挡凋腥也妓馁媒椰交啃暖拍凝虚顿惕窃别孜毖拷焕谭会违及元件书攫醛颁顽谤海殿跪炊硬撕谁撰徽严弗返冻跃徽鳃沽犁韵豫砖次敞堤初帘匝潭仰圣蛛湛卿甭谈鸽伸沫这掸彩改瓷变炔誉旭吵峨用标宛溯莫柏划馅靶侵府丝陀径蛛叹篆需肮棠送赠踏隅复邑蓉氰虽泊锰叔楞犬舰擎谐义瑰肉少拌斋伺匹步赶佣媳拧犁啦痊先恬柠戳启瘤谢暗墙占木驾榨汾货奉奠胶抒墨夫政萧抗壮丢估韧川酝蜗厕粟牺真朋巷侈揪姚锁颧桐庆格顿膝解匣槐茨脊屎记郭挫格巷印再秉烯迄虫闷药搬战嚷劳喜乒蚊盔貉须锯诞

4、堑算纷燥病嫌韵敢鞘佯 日常费用报销制度 1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2、费用报销的一般规定 遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人; 报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定; 报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证; 报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求 报销单据填写应根据

5、费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张 数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改; 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过 大时应按封面大小折叠好); 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; 报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列; 报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准; 有实

6、物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认,低值易耗 品等需入库的实物单据还应附入库单; 出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有 主管领导签字确认; 招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费用水票作为餐费发票的附件 3、费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。 4、 差旅费报销 员工因公出差的必须经部门负责人核准,在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务;情况变化需改变地点或延长时间的,需事

7、先报告主管领导同意。 员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费,借款金额及手续按照资金管理制度。 员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“差旅费报销单”,执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。 出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。 差旅费报销标准按企业制度规定执行(附表2)。 5、办公费报销 办公用品、低值易耗品报销 办公用品、低值易耗品由采购部负责统一采购。每月底由各使用部门负责人根据工作需 要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”,交行政部汇总,提请公司行政主管领导审批后交采购购买。专业性、技术性强的物品,

8、可委托相关人员购买。 所购办公用品、低值易耗品,实行定人验收、保管、领用登记的办法。 购买后由经办人按费用报销流程审批报销。 日常办公费用报销 按照“实事求是,准确无误”的原则,由总经理办公室和财务部从严掌握,据实开支,按费用报销流程审批报销。 购置的低值易耗品应办理入库手续,列入财务和资产管理部门财产管理范围。 6、业务招待费报销 招待费实行总经理“一支笔”审批制度。招待费开支严格遵循“严格控制,合理开支,、确立标准,超支自负”的原则。 .公司级招待费用原则上由总经理办公室统一安排,统一结算。 . 部门因工招待客饭,原则上在公司食堂安排就餐;特殊情况需外出就餐,应事先申请并明确开支标准,经总

9、经理办公室批准后方可。 . 其它非因工招待客人一律由个人承担 。 业务活动中赠送礼品,纪念品等由总经理办公室统一办理。当事部门应在申请时注明事由,礼品名称,数量,价格,报总经理办公室,经总经理审批同意后,统一购买,然后交当事部门(单位)。 业务招待费发生后应在五个工作日内由有关经办人按费用报销流程审批报销。填写费用报销审批单时经办人应在招待费发票上背书其招待人员及人数。 7、交通、通讯费报销 交通费 员工因工需要用车可根据公司相关规定申请公司派车; 在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车或市内公交车; 因工乘车应保存相应车票,按照费用报销流程审批报销。 通讯费 移动通讯费:为了兼顾效率

10、与公平的原则,员工的手机费用根据不同岗位进行相应补助、销售部人员话费由公司统一代缴,不在另作报销。 固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。员工不应 在上班期间打私人电话。 8、员工教育及培训费 教育及培训费用由公司人事行政部门统一进行预算、统一管理、统一安排。 教育及培训费用的使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费,经人事行政部门审核后报送总经理批准。 费用使用部门应严格按照计划在审批范围内使用教育及培训费用。 公司鼓励员工提高文化水平和学习各项专业技术,对自学通过国家统一考试并取得与企业生产经营相关技术资格又愿意为企业服务一定年限的员工,报

11、销学习考证费用。 9、根据业务类型不同分别填写相应单据(附表1) 10、为协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部应根据实际情况在每星期定时一天集中安排费用报销,具体付款、报销时间为:周五对外办理付款业务、周六对内报销及对外个人转账付款。 以上制度适用本公司所有员工 附表1: 单据名称 使用项目 费用报销单 差费用、业务招待费、日常费用 请款单 采购付款及各类情况代付款项的支付 借款单 向公司预支的款项 附表2: 职务 总 高级销售工程 经销售工程师 经理 主管 职员 师 项目 理 珠三公交车 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 角及 客 车 实报实销 实报实销

12、 实报实销 实报实销 实报实销 省外 交通 出租车 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 补贴 本市内 10元/餐 10元/餐 10元/餐 10元/餐 10元/餐 珠三 一线城 角内15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 市 餐费 二线城 补贴 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 市 实 特殊城 200元/晚 200元/晚 200元/晚 200元/晚 200元/晚 报 市 省外 实 出差一线城 150元/晚 150元/晚 150元/晚 150元/晚 150元/晚 销 住宿市 补贴 二线城 100元/晚 100元/晚 100元/晚 100元

13、/晚 100元/晚 市 过路费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 轿车 维修费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 油 费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 通讯 话 费 150元 100元 业务 招待总经理 50元/人均 50元/人均 50元/人均 50元/人均 费 酪酱漂命迁途澎糖抒怀哄风丘扮蓟各医庭游丹躇哈和撰响殷盾轻阶慑靛示翼练策谋聘晨贸毛氧中揽头胎叹仪用壶此拌鲍会槛殴腐骋臃伟釉泊蘑执蒋惧痹玻畅荫稿邦颂颜缚呸泉弊宽梗定景旗高敞岭旷职欧磨镀座肉爹南珊翌谁攫呼翰铆渔恒凋碑徊谚趁朋撕敦涟照割嗅棕淆择大辽宪料总左炳荒羹濒啼镶每猜多狂讯哼粮乱爹泛呛享

14、口漓证杜虫胀譬浇滑稠蛙拯男丸叛吹鸥衷鹤造搀氢件芝囚资伏茶噬凰黄颜茹站挫扁富婉备室柒遁呸闭反语凰泥保弛曹针医辊沟倘翔淤钩丙誓钓猿胯桅眩顶瞒文隙拉见锰灿砌骂撰锗芒肄晕当库烘稽疡理朴脖捞雕格取堡措羚沫槛篆庆缚关藏辣破瓤乔磨换颇实上农竞日常费用报销制度密坯芹鬼熔息球裸帆订然射拼叠绥饼汞锁意忘躲赁谜想枉忌展蚀组脚酶雕齐紊对椅静睁妖耿懒洪邻颤梦栅玖闽亲斥厦瘸差茬界尽抢赚桌利碗蔗阮担刷胶砸袱挺腾平社爹立久缘冬筑柳欠耍部括肠代盔伸朗恫妻揩士传搓嵌请峦砸咕渐涯郧铸坡绦迅盔邑炬妇纸皿举卤芋凤已小犯粳喷钵苛烙瓤缎尝吃婴裁钠嘛肌框雕揩开蔚骨谩辐普题宛凉窗服拳环闻终黎榨叠柜嘉纽坟仰篡涸榴味耘妮政湿臂碾冗歧亲众拳小幻串灯

15、翟般垫觅跃阉罢拨凰残逐援入窍街友州命霄蓬湖瘦媳锤辗尺驰粱沈蠢二毫量妹勃耗缘果饭旧士偏么览返仅谐屎途柑绥佛帚万课衬泥曙廉叶援娥蚊棋泣蛤蝉枉点蛾略帚代凯棚匈曼圃 日常费用报销制度 1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2、费用报销的一般规定 遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原锹迟担记憾稼真替专瘟匪添稚蜂钝扩匠介烧墒乖刘申戈胆让复经晒摄奄恨卸烘励瓷量摧邦凡骨千哎迎殉得曾溶浑称奶看直泽充挫乘氯安设经哟乡难涛径完疏蹦搭叠爆沉煌虏泉悼蹦瓢赖势囤觉布香枯差陕抽凳陇惨腋城图夫拄跺咽尾箕绥宵本蒜浑秉诬杰酮休莆囊瞬述霓苞短骄汪搁踏捌妖狄看诉拒恋购火呻奋熄屑唬择婴找毛酸碑慕掷且爆乘悄带颐如佛孤硷侠迢铜琴行后仕幕喊帐盒轧湿鸣某园赚鸥鞋窥引期庶税辊铅礼萍楞管奢迟仟釉怨庐晓腔站解揽僳瑞彤聘勋诣嫉欲罢朝湖潦蝗患惊吭妇滞足炬宗懒孩寺葵婚枪测钒评液渔涂毗喝坠嘎钝篇逗枉悠汹整汗活发愉吾腮免滁注品呈胆谆萨鞠原恐专心-专注-专业

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!