2013年11月会计信息质量检查工作总结

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1、20132013 年 1111 月会计信息质量检查工作总结 为了切实加强会计监督检查力度,进一步整顿和规范会计秩序, 抵制和制止会计造假行为,努力提高会计信息质量。按照市财政局的总体部署和要求, 根据中华人民共和国会计法的有关规定和市财政局 关于开展 XXXX 年会计信息质量检查和会计事务 所执业质量检查的通知(普财监 XXXX 年第 6 6 号)的文件精神,从 XXXX 年 7 7 月中旬至 8 8 月3030 日,我局积极组织开展了全县会计信息质量检查工作。现将有关情况总结 一、领导重视,职责明确 为了认真做好会计 信息质量检查工作,在接到市财政局文件后,我局立即进行了研究部 署,并成立检

2、查领导小组,由分管财政监督检查工作的副局长牵头负 责,从监督检查法制股、会计股、农业股、行财股、企业股、国库股、社保股、国资股等相关股室抽调了 1010名业务骨干,共组成了三个检查 组,对县移民局、妇幼保健站、威远供水有限责任公司三个单位实施 了检查。为了充分认识到本次检查的重要性,全面提高每位参检人员的思 想觉悟和业务水平, 7 7 月 1414 日集中全体参检人员强调了检查纪律,并 就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培 训。二、认真检查,不走过场 每位参检人员都以高度的责任心,全身 心的投入到本次检查中去,对被检查单位的会计凭证、会计账簿、财 务报表和其他会计资料的

3、真实性、完整性进行了全面的检查,包括会计核算是否真实、合法,会计信息披露是否充分、完整,是否存在会计造假行为等。在检查过程中,检查人员严格按照财政部财政检查工作规则 的要求,以中华人民会计法、国务院违反财政法规处罚的暂行规 定、会计基础工作规范、行政事业单位会计制度、企业会计准 则、企业会计制度、现金管理暂行条例、关于全省规范机关津 补贴实施工作有关问题的紧急通知等法律法规为依据,严格监督检 查程序,切实履行监督职责。一是按规定下发检查通知书。二是制定检查实施方案。检查方案包括被检查单位名称,检查组成员名单及分工,检查步骤,检查的主要内容及检查纪律和检查中的注意事项等内容。三是召开被检查单位相

4、关人员见面会。首先由被检查单位负责人或财务人员介绍单位的财务收支状况,其次是由检查组长布置相关事宜。四是认真填写工作低稿,搜集证据资料,被检查单位对每笔检查事项签字认可。五是如实撰写检查报告。根据检查工作底稿等检查资料,由检查组长在规定的时间内撰写 检查报告和财政检查征求意见函,并将函件送交被查单位,被查单位 收到后,在规定时间内及时将意见反馈回来,作为研究处理处罚的参考依据,确保处理处罚质量三、检查中发现的主要问题 通过检查发现我县会计工作还存在很 多问题和不足, 会计基础工作还比较薄弱, 主要表现在以下几个方面: 一是取得原始凭证不合规定, 内容不完整 ; ;有的支出凭证未经领导签批, 有

5、白条抵账的现象。二是记账凭证的填写不规范,个别单位使用会计科目有差错,造 成资产不实,债务不清。三是账簿体系不健全、不完善,固定资产明细账、卡片账大多数 未建立; ;个别单位未按会计制度设置会计账簿,主要是总账不全,明细 不明,存在账账不符,账证不符,账表不符等现象,造成账务管理混 乱。四是内部会计管理制度不完善, 存在出纳员与仓管员混岗的现象。 五是有的单位政府非税收入不按规定缴存财政专户,坐收坐支, 不实行收支两条线管理。六是会计报表不能真实、完整的反映单位财务收支情况,单位负 责人不在财务报告上签字盖章。四、今后的打算和整改工作 对于本次检查发现的问题,我局要求 必须在规定的期限内,认真整改,完善单位内部控制制度,加强对财 务人员业务素质的培训,并要求被检查单位今后严格按照各种法律法 规,依法执政。同时,财政部门将加强同有关部门的协助,形成监管合力,综合治理会计信息失真问题, 为会计行业的健康发展营造良好的外部环境。 我们将坚持并不断完善跟综访回制度,进行跟踪检查,如再发现 违规现象,将根据会计法等有关财经法规,从严进行处理 ; ;对整改 措施得力,效果明显的予以肯定,总结宣传其改进财务会计管理的经 验,以有效巩固会计信息质量检查成果。

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