2022年精选上半年审计工作总结的报告

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1、高品质文档2022年精选上半年审计工作总结的报告 今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,围绕“十项重点工作”,根据全面转型、提升价值的要求,乐观开展各项审计监督活动。 上半年开展的主要工作: (一)坚持揭露和反映问题,仔细履行审计监督职责。上半年,我局共开展了23个项目的审计,已完成审计项目15个,查出违规资金 320万元,管理不规范资金3008万元,应上缴财政311万元。移送纪检部门案件线索1项,有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇,被批示采纳18篇。一是关注财政全口径预算的编制和执行。对全部政府性资金管理、本级财

2、政和部门单位预算执行进行了审计。反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的5个项目预算支配经费154万元予以收缴财政。二是关注民生资金的管理。对财政训练投入及资金使用状况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题,促进保障和改善民生。如保障性住房跟踪审计,反映的问题引起了县政府的重视,落实了4500平米保障性住房建设任务、促使有关部门准时发放保障性住房租金补贴。三是关注金融风险、税收征管和资产管理。关注金融风险,对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查,反映了小额贷款公

3、司风险掌握管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部掌握制度,提高风险掌握力量。加强对税收征管的监督,对我县2021年印花税征管状况进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题。地税部门依据审计发觉的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元。开展政府性房产管理审计调查,反映了政府性房产管理、政府性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完善管理机制,加强了对政府性房产的管理。四是关注财务收支真实合法性问题。对管道安装队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题,并根据有关规定做了严厉处

4、理。对疾病预防掌握中心财务进行了审计,查处了该单位私设“小金库”、托付检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索移送纪检部门进一步查实后,2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。五是关注政府投资建设的管理。完成政府投资建设项目施工管理状况专项审计调查,反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的问题。开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等10个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强了工程建设全过程的监督。六是关注经济责任的履行。召开了经济责任联席会议,通报了2021年经济责任审计结果,进一步明确了部门工作联动机制。仔细落实离任经济事项

5、交接制度、经济责任告知制度。今年以来,对3位离任局长开展了离任经济事项交接,对新任的4位正科级领导干部进行了任前告知,促进了工作连接,提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。依据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计。 (二)着力推动审计整改,努力推动审计成果的利用。一是进一步加强推动审计整改的机制建设。把强化审计结果运用列入我县2021年党风廉政建设和反腐败的重点工作内容,对推动审计成果利用,促进审计发觉问题的整改起到了乐观的作用。二是注意增加审计建议的针对性。在严厉查处违纪违规问题的同时,力求见微知著,挖掘问题背后的缘由,分析体制性障

6、碍、制度性缺陷和管理上的漏洞,以对症下药,提出解决问题的方法,促进问题的解决,避开屡查屡犯。三是着力推动问题的整改。今年以来,对审计发觉的问题准时向政府汇报,并与相关部门进行沟通,促进了一些问题的整改。如县政府成立了市政公司,解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题;税务部门完善印花税征管机制,补缴了漏缴的印花税;等。此外,依据今年5月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神,目前,正就今年以来审计发觉问题的整改与相关单位进行沟通,以提出更加详细的整改措施,推动审计发觉问题的整改。 (三)加强内部建设,着力夯实审计事业进展的基础。一是着力提高

7、干部素养。实行请进来教、走出去学等各种学习方式,开展了学习型机关创建活动;结合审计工作实际,开展了“领导作表率、作风抓促带”活动;不断健全完善内部管理,开展廉政训练,加强了廉政风险的掌握;促进了干部作风的进一步转变,提高了干部的综合素养,推动了各项审计工作的开展。今年以来,年度方案的各项重点工作顺当推动,审计质量意识不断提升。有3篇论文在市审计系统评比中获奖,有2篇调研论文获我县2021年度优秀调研成果,有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果。有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。二是着力推动审计信息化建设。根据“早支配、早部署”的原则,在年初支配审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用

8、,今年利用计算机技术开展了印花税征管状况、部门预算状况审计。乐观组织审计干部参与ao-oa计算机培训班。今年以来有2篇ao-oa应用实例分别获审计署ao应用实例应用奖和鼓舞奖。2021年4月我局被市审计局授于2021年度审计信息化组织推动先进单位。三是着力推动内审指导工作。今年以来,我局乐观探究创新内审工作的内容和方式,完善内审运行机制,出台了考核嘉奖政策,引导内审部门实行有效措施,根据“创新、务实、重质”的工作理念,乐观主动开展内审工作。2021年2月我局获全市2021年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。5月,洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目。 半年来,我县审计工作虽然取得了一些成果,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有肯定的距离,特殊是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有许多工作有待重视和加强。 优质文档4

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