物资采购管理办法(修改后)

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1、物资采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强物资管理,合理而有计划地组织物资采购、供应,最 大限度的节约资源,特制定本办法。第二章 采购计划制定第二条 物资采购计划依据生产计划编制。第三条 生产管理处每月 28 日前将下月生产计划下达物资供应处。 物 资供应处依据此计划编制下月物资采购计划。第四条 物资供应处编制采购计划时须参考库存盘点报表及相关物料 采购的周转周期, 确定合理的仓储前置期和仓储量, 并根据上述资料计算 物料申购量,确保生产物料的存量控制。第五条 物资供应处将所需申购的全部物料,结合供应商供货情况用ABC法则进行分类,抓住主要物料和关键物料,在每月30日前编制采购计划表。第

2、六条 若生产计划有变动时,生产管理处需及时通知物资供应处, 以便做好采购计划的变动 , 防止因生产计划变动造成采购不及时,影响生 产进度、停工待料事件的发生。第三章 物资请购、采购流程第七条 生产物资(原材料等)请购,计划内请购由生产管理处处长 审批,并以书面形式转至物资供应处,物资供应处依此编制物资请购单。 计划外的大批量请购流程为:生产管理处处长-分管领导-总经理审批- 物资供应处编制采购计划。第八条 生产物资(辅材、设备备品备件)请购,原则上每周请购一 次,时间为星期一。 因生产物资的采购有一定周期性, 辅材采购员要与仓 库保管员及使用部门共同协作, 提前做好物资申购计划, 避免同一材料

3、(物 品)一周申购多次,甚至一天申购多次,造成人力物力的浪费。第九条 设备维修备品备件的请购,应先由安全设备处到财务管理处 仓库办理领料手续, 仓库确定无库存时, 方可办理请购业务。 若发现仓库 有库存,而业务部门未领取,却办理请购,造成重复采购的,由申购部门 负主要责任,物资供应处协调退换货处理。具体请购流程为:1. 安全设备处到仓库填写物资请购单,明确填写材料(物品)名称、 规格型号(确无规格型号的应提供样品件) 、数量、用途、需求日期、请 购人等;2. 财务管理处仓管员确认无库存并请购单上签字后呈交物资供应处;3. 物资供应处汇总报分管领导审核批准后方可采购。第十条 物资请购单由财务管理

4、处仓管员统一转至物资供应处,其他 部门给予的请购单均不予以受理。第十一条 对物资请购单填写不全或欠详,给采购带来困难的,物资 供应处有权退回请购部门修订。 如若修改后仍不完善, 采购回厂的材料(物 品)由申购部门负主要责任,物资供应处协调退换货处理。第十二条 因物资请购单填写不全或欠详,造成采购不及时,影响生 产进度的,申购部门负全责。第十三条 所有材料、设备备品备件申购必须以书面形式加盖部门公 章或部门领导签字确认后递交物资供应处,否则物资供应处有权不予采 购。第四章 采购原则第十四条 未经审批的请购物资一律不得采购。第十五条 库内已有闲置物资应首先使用。第十六条 各种采购物资的购进, 应坚

5、持签订合同、 银行结算的原则。 第十七条 始终坚持把降低材料采购成本,提高材料采购效率及准确 性作为工作方针。本着“同等价格比质量、比服务;同等质量比价格、比 品牌”的宗旨,货问三家,精打细算。第十八条 物资供应处按照招议标管理规定办法执行,凡纳入招议标环节的,均需积极配合综合管理处招标办提供相应供货资源。1. 综合管理处招标办在发出招标启示后, 超出应标时间无应标单位的 或其他情况时, 招标办应立即通知物资供应处, 物资供应处应积极提供其 他备用供货资源;2. 招标办未在要求时间内下达中标通知书, 物资供应处有权以此规避 采购不及时、贻误采购时机等考核责任。第十九条 关键物资及重大特种物资的

6、采购应及时汇报情况,实行特 殊情况特殊处理的原则。第二十条 主要原材料日常零星采购在不足一般配货量( 15 吨)且生 产急需用时,物资供应处可先与主材供应商协商, 将最终协商结果, 以工 作联系单 的形式报到综合管理处招标办予以确认, 以便在提高采购效率 的同时降低因配货量不足造成的材料成本的增加。第二十一条 对于先试用后采购的物资 , 不得在试用前采购。第五章 物资采购其他规定第二十二条 采购部门对于紧急请购物资、 分批交货物资、 暂借款采购 物资、先试用后采购物资等特殊要求物品, 应加盖相应的印章或在请购单 上做出明显标记。第二十三条 采购人员必须按 “采购作业期限” 运作,对未能按既定进

7、 度完成作业的, 应及早报告部门领导, 说明异常原因,提出相应意见方案。 部门主管视情况, 应及时与申购部门沟通, 拟定补救办法和处理对策, 特 别事项,应汇报分管领导或总经理。第二十四条 设备采购意义重大, 订货时须协同专业技术人员, 并要综 合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面,进行择优选 用。设备的采购工作应由安全设备处牵头, 物资供应处及综合管理处招标 办予以通力配合。第二十五条 采购物资入库前应进行 100%送检,经检验后,有下列情 况应做出处理,并实行“谁经办谁处理”原则。1. 名称、品种、型号、规格等与请购单不符的必须退货,重新采购2. 对质量不符要求的必须退货。

8、3. 对数量短少的必须补足,对超交的应汇报研究处理。4. 对价、物不相符的必须及时与供应商联系处理。第二十六条 请购撤销按下列方式处理1. 若原请购项目尚未办理, 物资供应处可在原请购单盖上 “撤销”章, 按一般请购单据存档方式处理。2. 若请购项目已向供应商订购, 由采购经办人及时与供应商洽谈撤销, 办妥撤销的可依前项方式处理, 对不能办理撤销的由物资供应处处长在原 请购单上注明原因,通知原请购部门;对损失较大的,报分管领导处理。第六章 考核办法第二十七条 材料请购部门必须按照物资请购流程进行(特殊情况除 外),不遵守物资请购流程请购的,给予请购部门负激励 50元/ 次。第二十八条 材料采购必须按照请购审批流程进行采购, 未按审批流程 私自采购的,给责任人负激励 100 元/ 次。第二十九条 物资请购部门必须提供准确的相关采购信息, 如因请购部 门提供信息有误 (不全) 造成采购错误并给公司带来损失的, 给予请购部门 责任人负激励 100 元 / 次;如因采购人员采购错误并给公司带来损失的, 给予采购责任人负激励 100元/ 次。第三十条 采购工作必须以满足生产需求为前提,保证物料正常供应, 如影响物料的正常供应,追究相关职能部门责任,并给予负激励100 元/次。第七章 附 则第三十一条 本办法解释权归物资供应处,修改权归经理办公会。第三十二条 本办法自公布之日起执行。精品文档

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