《华中科技大学科研项目经费结算审签办法》

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1、校审200145号关于印发华中科技大学科研项目经费结算审签办法的通知全校各单位:现将华中科技大学科研项目经费结算审签办法印发给你们,请遵照执行。华 中 科 技 大 学二一年十二月二十四日华中科技大学科研项目经费结算审签办法 为加强学校对科研经费的管理,提高科研经费使用的合理性和有效性,结合学校科研经费管理实际情况,特制定本办法。 第一条 审签范围 根据国家有关文件的要求,凡承担国家高技术研究发展计划(八六三计划)、国家重点基础研究计划(攀登计划、九七三计划)、国家科技公关计划、国家自然科学基金、博士学科点专项科研基金以及其他需要审签的科研项目经费结算,由审计处实施审签。 第二条 审签内容 科研

2、项目经费的结算数字是否真实、完整、准确;开支是否符合国家和学校有关科技、经济政策、科技经费管理办法和财务制度;有无截留、挪用、挤占科研项目经费等违反财经纪律的行为。 第三条 审签条件 1科技处、财务处应及时向审计人员提供有关科研经费管理的政策法规和规章制度。 2科研经费核算会计应按国家科研主管部门和学校的有关规定分项目进行经费核算,费用开支的记帐凭证要完整、帐目记载要真实、结算报表要准确。 3科研项目负责人在项目结束时,组织清查帐目和资产,核实拨款和支出情况后,通知核算会计编制经费收支明细表和经费结算报表。 第四条 审签程序 1凡需审签的科研项目经费结算报表,经承担科研项目的单位签署意见,由财务处、科技处签章后,于上报结算期限五个工作日前送审计处审签,同时提供经费收支明细表及其它财务会计资料。 2审计处对经费收支明细表及其它财务会计资料实施审查、签证,如资料不齐全、不准确的,有关单位应及时补充、修改。 3对于财务管理混乱或审签中发现弄虚作假、任意扩大开支范围、截留、挪用科研经费的项目,审计处不予审签。 对于存在重大问题的科研项目,审计处报请主管校长批准后,实施专项审计并追究当事人的责任。 4审计处要不定期对有关重大科研项目经费的使用情况进行事先抽查,保证科研经费的正常使用。 第五条 本办法自二00二年一月一日起施行,由审计处负责解释。主题词:审计制度 科研经费办法

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