档案管理流程及制度

上传人:新**** 文档编号:57770701 上传时间:2022-02-24 格式:DOCX 页数:23 大小:86.03KB
收藏 版权申诉 举报 下载
档案管理流程及制度_第1页
第1页 / 共23页
档案管理流程及制度_第2页
第2页 / 共23页
档案管理流程及制度_第3页
第3页 / 共23页
资源描述:

《档案管理流程及制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《档案管理流程及制度(23页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、精品文档档案管理流程编制日期审核日期日期日期批准日期修订记录日期修订 状态修改内容修改人审核人批准人1、目的加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完 整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。3、术语和定义3.1 档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公 关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同 形式的历史记录。3.2 档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、

2、统计、提供利用等活 动。4、职责4.1 人事行政部4.1.1 负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档 案管理和项目档案管理。4.1.2 学习和贯彻执行国家关于档案管理的法令、政策、规定;4.1.3 建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况;4.1.4 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料;4.1.5 负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公 司档案的安全;指导公司的档案管理工作。4.1.6 编制检索工具,编辑档案参考资料,开发档案信息资料,提高档案信息的 利用效率,促进信息传递和沟通;4.1.7 负责组织学习和培训档

3、案管理办法、使用知识。4.2 各职能部门4.2.1 负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利 用、归档;4.2.2 负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知人事行政部;4.2.3 向人事行政部移交合同或文件资料原件或复印件;4.2.4 财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料;4.2.5 运营管理部负责管理质量管理体系相关记录。4.3 各部门经理4.3.1 批准对自己部门资料或合同复印件的处置。4.4 人事行政部分管副总/常务副总4.4.1 负责对档案管理监督检查报告的审批。5、工作程序5.1 档案资料的收集5.1.1 各部门档案管理人员负责对本部

4、门日常工作中形成的合同及文件资料进 行收集,并编制部门文件(合同)管理记录目录。5.1.2 各部门文件资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制移交 目录每季度向档案室移交。5.2 归档范围及移交时间(见附表一)5.3 档案资料的标识5.3.1 人事行政部行政兼档案管理员及各部门兼职档案员负责对各自保管的档 案资料编号,编号规则见公司档案管理规定。5.4 档案资料的日常管理:5.4.1 文件、合同资料要登记详细信息,并编制文件(合同)管理记录目录, 以便检索利用。5.4.2 文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识, 整齐排放在文件/档案柜中。5.4.3 电子类合同或

5、其他需要保管的电子文件,应当及时存放于档案室指定电 脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。5.5 档案室档案借阅5.5.1 借阅权限:填写档案借阅审批单办理借阅手续。a)绝密类:绝密档案需经总经理批准。b)机密类:机密档案需经人事行政部分管领导及常务副总批准。c)普通类:普通档案借阅属于本部门的,由本部门经理批准;借阅其他部门的档案除本部门经理批准外,还需其他部门经理批准。5.5.2 借阅档案要履行借阅手续,填写档案借阅审批单。借阅档案原件只限 在档案室,不能带出,必须带出档案室查阅的,需依照借阅权限由相关 领导批准;5.5.3 档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交 还

6、时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级;5.5.4 借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续;5.5.5 借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、 调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏;5.5.6 外单位借阅档案,应持单位介绍信,并按档案密级经相关领导批准后方 能借阅,但不能将档案带离档案室;5.5.7 外单位摘抄档案的(绝密、机密不允许复印或摘抄),应经总经理批准, 对摘抄的材料要进行审查、签章。5.6 档案销毁5.6.1 对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目 录,报部门经理和部门分管副总鉴定,最

7、后报总经理的批准,方可销毁。5.6.2 执行销毁任务时,必须由人事行政部经理和行政兼档案管理员组成的监 销人员监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销 毁目录和部门经理、部门分管和总经理的批准手续文件,一并存档永久 保存。6、档案管理细则6.1 档案资料的归档范围6.1.1 公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等;6.1.2 公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命 令、决定、决议、指示、计划、核准文件、证书等文件;6.1.3 本公司与其他单位来往的文书及权益文书等;6.1.4 公司领导的批示、指示等;6.1.5 重要的会议材料,包括会议的通知、

8、决议、总结、领导人讲话、典型发言、 会议简报、会议记录等;6.1.6 反映公司主要职能活动的报告、总结、工作日记、工作备忘等;6.1.7 公司的各种工作计划、计划考核/总结、报告、统计报表及简报;6.1.8 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件正本及过程材料;6.1.9 本公司干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考核的文件材料、本公司 员工劳动、工资、福利方面的文件材料等人事档案资料;6.1.10 本公司发布的各类广告、宣传材料;6.1.11 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等;6.1.12 公司项目建设全程档案;6.1.13 员工外出公务活动(如学习、

9、考察、调查研究、参加会议等)所获得或 形成的档案资料;6.1.14 财务档案资料;6.1.15 各种实物档案;6.1.16 质量管理体系相关文件资料;6.1.17 其他具有利用和保存价值的文件资料。6.2 档案资料的归档要求6.2.1 归档的文件资料必须完整、真实、准确,如请示和批复、印本和底稿、正 式稿和过程稿、正文和附件等必须齐全。6.2.2 一般资料按一份原件归档,重要文件和高使用率文件可以根据需要,按二 份原件存档。所有文件均应附底稿。经办部门根据实际需要留存复印件或 影印本。如因业务处理需要,原稿须由经办部门保管,应经总经理批准后 妥善保存,档案室以影印本归档。6.2.3 声像档案摄

10、录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录 者,归档声像资料必须是原版,在清晰、完整的特殊情况下可归档拷贝件。6.2.4 电子文件应有相应的纸质文件、资料一并归档保存,并做好电子文件存储 设备信息的备份工作。6.2.5 各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)必须 原件归档,并保持其完好无损。6.3 档案资料的归档主体6.3.1 人事行政部负责公司服务器数据的备份和归档,指导公司其他部门的电子声像的归档管理。6.3.2 各部门及高层管理人员负责各自日常工作中形成的档案资料的归档和管理。6.3.3 运营管理部负责公司重大活动声像档案的制作,承办部门负责声像档案的

11、归档。6.3.4 承办部门负责承办工作或会议的材料、纪要、声像档案和电子档案(如有) 等会议文件的收集归档。6.3.5 承办部门负责搜集和汇总由多个部门参与的工作所形成的档案资料。6.3.6 员工外出公务活动的档案资料归档的主体为员工。6.3.7 其他档案归档和保管主体参见“各部门档案归档范围和保管期限表”(附件一)。6.4 档案资料的归档时间6.4.1 即时归档下列文件(含电子、声像资料等)应在传阅、办理结束或取得后即时归档:a)公司规定的密级文件;b)重要文件,如政府批文、核准文件、证照等;c)合同、协议书等正本及过程资料;d)公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分、考核的文件材料;

12、e)其他认为需要即时归档的资料。6.4.2 定期归档a)部门应在每月底前整理归档当月文件,编制档案清单交档案室;b)部门每年3月底前归档上年度文件与资料,并移交公司档案室;6.4.3 电子声像档案的归档a)重要电子声像档案应实时进行、随办随归。b) 一般电子声像档案归档应定期完成,一般每三个月一次制成光盘脱机保 管。c)每年3月底前必须向档案室移交上一年度的所有归档电子文件数据集, 人事行政部核实后刻录成光盘等载体脱机保管。d)每周备份公司OA系统和服务器的数据,每半年归档一次。e)每周备份个人电脑文件,每年归档一次。6.4.4 归档保存期限文件保存期限依下列规定办理:a)永久保存:(1)公司

13、章程;(2)股东名册;(3)组织规程及办事细则;(4)董事会及股东会纪录;(5)财务报表;(6)政府机关核准文件;(7) 不动产所有权及其他债权凭证;(8)工程设计、竣工资料;(9)其他经 核定须永久保存的文书。b)长期保存(1550年):(1)预算、决算书类;(2)会计凭证;(3)事 业计划资料;(4)其他经核定须保存的文书。c)短期保存(15年以下):(1)期满或解除之合约;(2)其他经核定保存 的文书;(3)结案后无长期保存必要者。d)各种规章由规章管理部门永久保存,使用部门视其有效期间予以保存。6.5 档案交接6.5.1 部门内档案交接a)员工工作变动或离职的,要填写“档案移交清单”(

14、附件三),由部门负责人指定的档案接收人核实无误后签字,部门档案管理人员(兼)见证。b)部门档案管理人员(兼)工作变动或离职的,要填写“档案移交清单” , 由部门负责人指定的接收人核实无误后签字,公司档案管理员见证。6.5.2 档案移交公司的流程a)经办部门档案管理员检查文件或档案,编制移交清单;b)公司档案管理员根据移交清单,查收案卷与文件,并与部门每月提交的档案清单核对;c)档案完整、齐全且符合公司要求,移交双方在移交清单上(一式两份) 签字,双方各保存一份;d)档案管理员按公司档案保管要求整理建档。6.5.3 档案交接审核要求审查卷次号、目次号是否与清单相符,若没有立卷,应检查文件标题、编

15、 号是否与清单相符:a)正本及过程资料是否完整,如有短缺,应立即补齐;b)文件的办理手续必须完备,如有遗漏,应立即退回经办部门补办;c)与本案无关的文件或不应随案归档的文件,应立即退回经办部门。6.6 档案保管6.6.1 建档立卷一、档案分类a)档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素,按项目或业务、 部门分类。b)档案分类应力求切合实用。如果因案件较多,二级分类不够应用时须在 第二级之后增设第三级“小类”。c)同一 “类”(或小类)的案件以装订于一档夹为原则,如案件较多,一 个档夹不够使用时,可分为两个以上的档案装订,并于类别之后增设“卷 次”编号,以便查考。d)每一档夹封面内首页应设

16、“卷内目录表”,案件归档时依序编号、登录, 并以每一案一个“目次”编号为原则。二、案件编号a)档案类别应赋予统一名称,其名称应简明扼要,以充分表示档案内容性 质为原则,并且要有一定范畴,不能笼统含糊。b)各级分类、卷次及目次的编号,均以十进阿拉伯数字表示;其位数使用 视案件多少,及增长情形斟酌决定。c)档案分类各级名称经确定后,应参照“档案分类编号表”(待编),将所有分类各级名称及其代表数字编号,用一定顺序依次排列,以便查阅。d)档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来组织扩大或业务增多时,随时增补之用。e)档案分类及编号的增补、修订等由人事行政部结合工作和部门要求,组 织实施修订。任何部门

17、和个人不得随意修改。三、案卷编号a)新档案,应就“档案分类编号表”,查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序,以此来编列档号。b)档案如何归属前案,应查明前案的档号并予以同号编列。c)档号以一案一号为原则,遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者,应 先确定其主要类别,再编列档号。d)档号应自左而右编列,右方装订的档案,应将档号填写于案件首页的左 上角;左方装订者则填写于右上角。e)建立“归档案卷目录”(附件五)存于案卷盒内,便于查阅。6.6.2 档案整理a)归档文件,应依目次号顺序以件为单位,采用“包角法”整理,以便翻 阅。b)档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称,以便查档。6.6.3 文

18、件整理的原则a)中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文件则以左方装订为原 则;b)右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角、理齐 钉牢;c)文件如有皱折、破损、参差不齐等情形,应先补整、裁切、折叠,使其 整齐划一。6.6.4 档卷清理a)档案管理人员应随时维护档案清洁,以防虫蛀腐朽。每年更换时,依规 定清理一次,已到保存期限者,在销毁前应造册呈总经理核准,并于目 录表附注栏内注明销毁日期。b)保管期限届满的文件中,部分经核定仍有保存参考价值者,管档人员应 将“收(发)文登记簿”附注在其保留文件上,并在附注上注明部分销 毁的日期。6.6.5 安全措施a)科学选择档案用房(即

19、不在最底层,也不在顶层,)并与办公用房隔离, 档案室须安装保险锁。b)严禁在档案室吸烟,严禁存放易燃易爆物品,保持室内、走廊畅通无阻, 必须配备适用的灭火器,对室内照明线路要定期检查,发现问题,及时抢修,防止短路引起火灾。c)定期对档案资料进行检查、清理、核对工作,如发现问题,立即向领导 报告,对破损或褪变档案应及时进行抢救。d)档案人员外出时,注意锁闭门窗,做好安全保密工作,非档案室管理人 员,未经批准不得进入档案室。e)严格执行保密管理制度所要求的保密措施,保证档案信息的安全。6.7 档案利用6.7.1 档案开发a)公司档案管理员负责根据档案建档保管要求,汇总编制并每月更新公司 档案目录,

20、同时在公司部门负责人及以上人员内共享该目录。b)部门档案管理人员负责编制部门档案目录,并每月更新和汇总到公司档 案管理员处,同时在部门内部共享该目录,6.7.2 调用审批a)各部门经办人员因业务需要调用档案时,应填写“调用单”(附件七)经部门负责人核准、人事行政部批准后向档案员调阅。b)档案员审查“调用单”后,在档案调阅登记簿上登记,并取出该项档案, 将档案交与调卷人员。c)在档案室当场调阅本部门档案者,可免填“调用单”,但仍须经人事行 政部负责人批准。d)档案归还时,经档案员核对无误后,注销该卷“调用单”或在登记簿上 予以核销。如发现遗失或损坏时,应立即报告公司领导。6.7.3 调卷/借阅管

21、理a) “调用单”以一单一案为原则,借阅时间最长以一周为限,如有特殊情 形需延长调阅期限时,应按调阅程序办理续借手续。有关合同档案按合 同管理办法执行,原则上不予调阅已归档合同。b)调卷人员不得擅自涂改、抽换、增损或转借调阅档案,如确有必要调整、 变更部分内容时,须阐明原因,经总经理批准后,由档案员负责处理。c)调卷人员调阅档案,应于规定期限内归还,如有其他人员调阅同一档案 时,应在前一调卷人归还后,再调阅。如调卷人员未按时归还,档案管理员填写“阅档催还单”(附近六)催调卷人限期归还。d)调阅档案须与经办业务有关,如调阅与经办业务无关之案卷,应经总经 理同意。e)外单位借阅档案,应持有单位介绍

22、信,并经总经理批准后方能借阅,但 不能将档案原件带离档案室。外单位摘抄卷内档案,应经总经理同意, 对摘抄的材料要进行审查、签章,严防公司商业机密外泄。f)各部门可提前向人事行政部发出需借阅的文件资料清单等,按程序办理 借阅手续。6.7.4 档案的销毁a)任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案资料。b)保存期满或者在保存期内无需继续保存的档案,应及时予以废除或销 毁,废除或销毁程序必须经有关部门合议,报总经理批准,由总经理办 公室执行。c)若按规定需要销毁时,凡属密级档案须按保密管理制度规定的程序 确认无误后方可销毁。d)经批准销毁的公司档案,档案人员要认真填写、编制销毁清册,由专人 监督销

23、毁。销毁档案需二人以上监督销毁,并在销毁清册上签字,销毁 清册永久保存。6.8 罚款6.8.1 各级档案管理员未认真督促和执行档案管理制度的,人事行政部给予责任 人通报批评一次。6.8.2 经办人员未按本制度规定经办、归档和使用档案的,人事行政部给予责任 人通报批评一次,并扣罚经办人和部门负责人 200元/次。6.8.3 部门档案未按本制度要求归类建档的,给予部门负责人通报批评一次,并 扣罚经办人和部门负责人各500元。6.8.4 档案遗失或不完整的,视档案密级和紧急程度,给予经办人及其直接领导 通报批评一次,并各扣罚300 1000元。6.9 附则6.9.1 本办法由公司人事行政部制定并负责

24、解释。7、公司图书资料管理制度7.1 行业规范、政策法规、管理与技术等工具资料的购买,由员工提出,经部 门经理汇总后报总经理审批,然后由人事行政部统一订购。7.2 期刊、杂志等的订阅,由人事行政部汇总各部门征定清单,报总经理审批 后向有关发行部门订购。7.3 购回的图书等资料由人事行政部专人负责登记、盖章、分类编号,统一保 管。7.4 凡需借用图书资料的员工须办理借阅手续。7.5 期刊、杂志等图书资料由人事行政部安排专人管理,用完收存。7.6 工具类图书资料可长期借阅;其它类的图书资料借用期不得超过一个月, 如需续用的,应补办续借手续。7.7 员工离开本公司时,应归还所借用的图书资料。8、支持

25、性文件9、相关记录9.1 文件(合同)管理记录目录9.2 文件档案移交目录9.3 档案借阅审批单10、 附件10.1 附件一、各部门档案归档范围10.2 附件二、建设项目报批报建文件目录10.3 附件三、档案移交清单表10.4 附件四、受控文件清单表10.5 附件五、归档案卷目录10.6 附件六、档案催还单10.7 附件七、档案调用单10.8 附件八、归档文件目录精品文档文件(合同)管理记录目录记录编号厅P合同编号合 同 标 题本部门经理确认需 抄送的相关部门接收 部门原/复接收人备注精品文档移交目录记录编号编号:厅P图号及文件编号标题名称页数原/复备注移交单位移交人日期收件单位日期注:本表一

26、式贰份,移交人、收件人各执壹份。档案借阅审批单记录编号日期:借阅部门借阅人借阅部门经理总经理分管副总人事行政部分管副总其他部门经理使用目的序号借阅 内 容复印借阅归还日期备注附件三档案移交清单表移交性质离职 调岗 归档档案所属年 度档案 类别保管期P艮数量一永久长期短期合 计移交说明移交人:J接收意见接收人:移交人(部门)经办人:移交日期:年 月 日接收人(部门)经办人:接收日期:年 月 日见证人:日期:年 月 日附件四受控文件清单文件 编R文件名称发行 日期取新版号发放部门旧版收回记录附件五归档案卷目录卷宗号:目录号:部门:案卷顺序号立卷类目号案卷标题起止日期卷内张数保管期限备注附件六阅档催还单同志:您所调阅的下列档案还期已逾,为方便他人使用和管理,请依档案调阅规则于月日前送还。档案室年 月曰文号名称借期送还期数量备注小叫附件七档案调用单档案名称文 号调阅部门拟借日期年 月 日调阅用途部门负责人人事行政部档号及件数还卷日期年 月日(经收人签章)共宗(件)注:1.公司秘密级及以上文件经总经理审批后方可调用。2.此表单由经办人调档人填写,档案管理员归档保存。附件八归档文件目录件号责任者文号题名日期页数备注

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!