管理文件管理制度

上传人:新**** 文档编号:54263425 上传时间:2022-02-13 格式:DOCX 页数:20 大小:77.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
管理文件管理制度_第1页
第1页 / 共20页
管理文件管理制度_第2页
第2页 / 共20页
管理文件管理制度_第3页
第3页 / 共20页
资源描述:

《管理文件管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理文件管理制度(20页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、管理文件管理制度总则第一条目的为加强集团管理文件的管理工作,通过对集团管理文件的立项、制订、发布、评估、修订、废止及备案等全过程进行控制,确保所有管理文件均在有效控制范围之内,促进集团各项经营管理活动规范、高效进行,特制订本制度。第二条术语与解释(1) 管理文件:集团的各类管理制度、流程、工作细则及标准等规范性文本的统称;集团的管理文件共分三级:一级管理文件:集团管理手册;二级管理文件:集团各类管理制度;三级管理文件:集团各类工作细则;(2) 管理手册:集团管理的纲要性文件,包括但不限于愿景、使命、价值观、战略规划、管控体系等;(3) 管理制度:集团为规范组织性质、运作机制、员工的思想行为而制

2、订的对某项工作、事务或活动带有约束性、规范性措施的文件;(4) 工作细则:保证管理制度贯彻落实的各类执行性管理文件的统称,包括但不限于流程、工作标准、作业指引、工作模板、表格、记录、图纸等;(5) 集团:除非特别指出,本制度中集团指建业住宅集团(中国)有限公司;(6) 集团总部:指包括集团各职能部门在内的行政管理范围;(7) 城市公司:指集团下属房地产开发城市公司,包括多项目城市公司和单项目城市公司;(8) 多项目城市公司/单项目城市公司:多项目城市公司指同时运作2个(含)以上项目,并且受项目规模、产品业态、合作方式、区域分布等因素影响,需要若干相对独立的团队来运作各个项目的城市公司。除多项目

3、城市公司之外为单项目城市公司;(九)负责人:除非特别指出,本制度中负责人指集团在投资发展、产品管理、营销管理、客户管理、运营管理、财务管理以及人力资源等职能领域的主管领导等。第三条适用范围本制度适用于集团总部及各城市公司各类管理文件的管理工作。第二章管理原则及职责第四条管理文件的管理工作一般需要遵循以下原则:(一)合法性原则:集团的各项管理文件均应符合有关法律法规及行业规定;(二)规范化原则:管理文件的各项管理工作都应规范合理,不能随意的变动和更改;(三)可操作性原则:应根据集团业务发展与实际经营的需要,开展各项管理文件的立项、制订、发布、评估、修订与废止等管理工作,确保管理文件可操作。第五条

4、集团管理文件的管理主体主要包括总裁、执行总裁、总裁办公会、计划考核部、各职能部门总经理、城市公司总经理。第六条总裁在文件管理制度方面的主要职责是负责集团一级、二级管理文件的审批。第七条执行总裁在文件管理制度方面的主要职责包括:(一)审核集团一级、二级管理文件;(二)审批三级管理文件或授权主管负责人审批其主管范围内的三级管理文件。第八条总裁办公会由总裁负责召集,成员包括但不限于制度相关职能部门总经理、主管负责人、执行总裁。总裁办公会负责审核集团的管理手册及各类管理制度。第九条各主管负责人在文件管理制度方面的主要职责包括:(一)审核主管领域的二级管理文件;(二)根据执行总裁授权审批主管范围内的三级

5、管理文件。具体范围参见建业集团决策权力划分表第十条计划考核部在文件管理制度方面的主要职责包括:(一)负责组织对集团管理文件体系的总体规划、制订、运行监督、评估与优化;(二)负责组织协调集团各职能部门、城市公司在管理文件中的职权接口关系;(三)负责定期收集总部各职能部门、城市公司关于管理文件的建议和意见;(四)负责管理文件的发布、评估、废止、备案等工作。第十一条集团各职能部门总经理和各城市公司总经理在文件管理方面的主要职责包括:(1) 组织制订和修订职责所辖领域的二级、三级管理文件;负责职责所辖领域管理文件的执行监督;负责集团相关管理文件在本部门或本城市公司范围的传达。第三章制度立项、制订与发布

6、第十二条集团各职能部门根据本部门职责及管理所需,按照制度制订工作细则的要求,填写制度立项(修订、废止)申报表(见附件一)报送集团计划考核部审核。第十三条计划考核部对各部门立项申报表进行审核,通过后,提交运营管理负责人审核,执行总裁审批。第十四条制度立项审批通过后,由提案部门负责制订。第十五条制度主要内容应当包括但不限于以下几方面:(一)总则:说明制订目的、相关术语与解释以及适用范围。“目的”要务实地明确文件所管理各事项内容及所需要达成的主要目标;“术语与解释”要简明扼要地阐述该文件所涉及的关键名词术语;“适用范围”要明确该文件管理所涉及的行政管理范围。(2) 管理原则及职责:说明该项工作管理中

7、需遵循的原则与制度相关责任主体及职责;(3) 主体内容:包括具体业务运作管理过程中的执行、监控、调整、评估等内容;(4) 附则:包括与该管理文件配套使用的流程、工作细则及标准或其他文件、解释权、施行日期、制订部门、签发人等;(五)附件:主要包括具体实施过程中需要的表单、表格和模板等。第十六条制度制订需严格遵循制度、流程及流程描述文件的基本格式(附件二)的要求。第十七条在制度制订过程中,应与制度涉及相关部门充分沟通,并通过管理文件制订会签单(附件三)会签。第十八条由制订部门将制度送审稿以及会签单一并送交主推部门主管负责人审核,计划考核部审核,运营管理负责人审核,通过后提交总裁办公会审核,总裁审批

8、。第十九条计划考核部门根据第十五条要求对制度送审稿进行审核。第二十条对总裁办公会上提出重大问题或者修订意见的,由制度制订部门进行修订,修订后按照第十七、十八条的程序重新送审。第二十一条经审批通过后的制度,由计划考核部按照制度制订工作细则相关规定统一对外发布。第二十二条计划考核部负责所有制度的备案,同时将相关资料(如电子文件、书面文件)送行政管理部存档。第二十三条所有制度文件必须按照管理文件编码规则(附件四)统一编码。第四章制度评估、修订与废止第二十四条制度制订部门根据职责和管理所需,及时评估该制度的执行情况。第二十五条计划考核部组织收集、评估各部门对制度执行过程中的问题反馈及建议,并将评估结果

9、提交制度制订部门。第二十六条制度制订部门根据评估结果,综合考虑是否有必要修订该制度,如需修订,则按照第三旗中条款之规定对需修订制度进行立项、制订及发布。第二十七条修订后制度发布的同时,原制度废止,由计划考核部备案。第二十八条制度制订部门根据第二十四、二十五条评估结果,综合考虑是否有必要废止该制度,如需废止,则提交制度立项(修订、废止)申报表(附件一)。经相关主管负责人、计划考核部、运营管理负责人、执行总裁审核,总裁审批后废止。第五章工作细则立项、制订与发布第二十九条集团各职能部门根据本部门职责及管理所需,按照工作细则制订工作细则的要求,填写工作细则立项(修订、废止)申报表(见划考核部备案。附件

10、五),根据建业集团决策权力划分表,审核并审批,并报计第三十条工作细则立项审批通过后,由提案部门负责制订。在工作细则制订过程中,应与相关部门充分沟通,第三八一条并通过管理文件制订会签单(附件三)会签。第三十二条由制订部门根据建业集团决策权力划分表,将工作细则送审稿以及会签单一并送交相关人员审核并审批。第三十三条经审批通过后的工作细则由制订部门负责发布,并报计划考核部备案,行政管理部存档。第三十四条所有工作细则须按照管理文件编码规则(附件四)统一编码。第六章工作细则评估、修订与废止第三十五条工作细则制订部门根据职责和管理所需,及时评估工作细则的执行情况。第三十六条工作细则制订部门根据评估结果,综合

11、考虑是否有必要修订该工作细则,如需修订,则按照第五章中条款之规定对需修订的工作细则进行立项、制订及发布第三十七条修订后的工作细则发布的同时,原工作细则废止,由计划考核部备案。第三十八条工作细则制订部门根据第三十五条评估结果,综合考虑是否有必要废止本工作细则,如需废止,则提交工作细则立项(修订、废止)申报表(附件五)。根据建业集团决策权力划分表,审核并审批后废止。第七章附则第三十九条本制度与下列流程及流程描述文件配套使用:(1) 制度制订流程(编号:JH-ZD03-LC01、制度制订流程描述文件(编号:JH-ZD03-LC01MS);(2) 工作细则制订流程(编号:JH-ZD03-LC02、工作

12、细则制订流程描述文件(编号:JH-ZD03-LC02MS;第四十条本制度与下列工作细则及标准文件配套使用:(1) 制度制订工作细则(编号:JH-ZD03-XZ01);(2) 工作细则制订工作细则(编号:JH-ZD03-XZ02);(3) 建业集团决策权力划分表(编号:JH-ZD03-XZ03)第四十一条本制度由计划考核部进行起草与修订,由运营管理负责人及总裁办公会进行审核,总裁批准后发布。第四十二条本制度自发布之日起生效,原有相关制度同时废止,相关事项以本制度为准第四十三条本制度的解释权属于计划考核部附件一:制度立项(修订、废止)申报表表单编号:制订(修订)部门:报送时间:制度名称:制订(修订

13、)负责人:参与制订(修订)人:制订(修订、废止)目的及所要解决的主要问题:目前相关制度情况:制订(修订、废止)依据:主要内容:制订(修订)计划部门(城市公司)总经理签字:签名:日期:计划考核部总经理审核:日期:运营管理负责人审核:日期:执行总裁审批:(若制度废止,由执行总裁审核,总裁审批)签名:日期:备注:1、如有需要,可另附说明附件二:制度、流程及流程描述文件的基本格式要求第一章制度格式第一条 制度是指集团为规范组织性质、运作机制、员工的思想行为而制 订的对莫项工作、事务或活动带有约束性、规范性措施的文件。第二条制度文件页面设置要求(一) 上边距(天头)为30.5 mm,下边距(地脚)25.

14、4 mm ,左边距和右边距为31.7 mm ,页眉15 mm 页脚14.7 mm ;(二)页眉从第二页目录页开始设置宜至最好一页,页眉左边为建业集团LOGO右边为制度全称:“建业集团 XXXX管理制度”,字体使用宋体小五,页眉之下有一下划线;(三)制度正文页脚有页码,居中,阿拉伯数字连续编页,打印字号为小五号罗马字体。第三条首页(一)制度首页包括集团LOGO集团名称、制度名称、制订或修订日期、保密提示等内容;(二)具体内容字体及位置要求见模版说明。第四条目录页(一)第二页一般为目录页,由制度卓节及附件标题自动生成,具体的字体要求见模版的详细说明。第五条制度正文(一)正文一般均包含总则、原则与职

15、责、具体规定、附则、附件等部分;(二)正文字体一律使用宋体五号字体、字间距设置为标准字间距,行间距设置为1.5倍;(三)正文一般分为卓、条、款三级描述;(四)正文标题字体及位置详见模版说明;正文各部分内容注意事项详见模版说明。第六条附件附件标题使用黑体四号字加粗,居中;(二)附件正文内容的基本字体及字间距、行间距与制度正文一致;第二章流程格式第七条流程是指以图形的形式直观表现管理制度中某特定事项的运作过程,明确运作各环节之间的相互衔接关系和衔接的条件,以及各责任主体和相应职权。第八条流程文件要求(1) 一般情况下,应使用微软Visio流程编制软件进行流程的制订,基本格式见“流程模版及说明”;(

16、2) 流程模版分为背景模版及流程图主体模版。第九条背景页格式(3) 背景内容及表格设置参看流程模版及说明;(4) 背景页表格字体使用宋体8号字。第十条流程图主体页格式(1) 职能带的排列一般的原则是从左到右职位等级依次上升,上报审核流程一般也是从左至右;(2) 流程图中的字体使用宋体10号字加粗。第三章流程描述文件格式的基本要求第十一条流程描述文件是指以文字的形式对流程图进行说明,明确了流程输入输出、时间要求、流程接口说明、流程步骤、各责任主体及相应职权等内容。第十二条页面设置要求(一)流程描述文件的基本页面设置要求与管理制度的正文页面设置要求是一致的,详见以上具体内容及模版中的说明。第十三条

17、描述内容格式(1) 流程描述文件正文内容包括集团名称、流程名称、流程编号、流程目标描述、流程输入输出、时间要求、流程接口说明、流程步骤等内容;(2) 流程描述文件各部分内容的字体及位置要求详见模版说明;(3) 流程编号遵循“管理文件编码规则”的规定进行确定。附件三:管理文件制订会签单表单编号:部门(城市公司)管理文件责任方报送时间管理文件编号及名称制订时间年月曰V理文件制订说明:建议人:日期:部门总经理:日期:相关部门意见部门总经理:日期:部门总经理:日期:部门总经理:日期:部门总经理:日期:主管负责人审核签字:日期:计划考核部审核签字:日期:运营管理负责人审核签字:日期:总裁办公会审核参会人

18、员签字:日期:审批人签字:签发日期生效日期备注:如有需要,可另附说明附件四:管理文件编码规则第一条将管理文件体系按照集团总部职能部门现有部门进行分类,用部门名称的拼音进行区分。如招标采购部制度及流程统一用“ZB来表示。第二条同一功能板块下的制度用“ZM流水号”来区分。如招标采购部的制度可表示“ZB-ZD01。其它板块的依次类推。第三条同一制度中包含的流程用“LC+流水号”来区分。如招标采购部制度“ZB-ZD01包含的流程可表示为“ZB-ZD01-LC01。其它板块的依次类推。第四条同一制度中包含流程的流程描述文件用“LC+流水号+MS来区分,如招标采购部采购管理制度的一个流程“ZB-ZD01-

19、LC01的流程描述文件可表示为“ZB-ZD01-LC01MS,其它板块的依次类推。第五条同一制度中使用的细则及工作标准用“XZ+流水号”来区分,如招标采购部制度“ZB-ZD01的细则可表示为“ZB-ZD01-XZ01,其它板块的依次类推。第六条同一制度中包含的附件及表单用“FJ+流水号”来区分,如招标采购部制度“ZB-ZD01的附件可表示为“ZB-ZD01-FJ01”,其他板块的依次类推。部门制度(ZD)流程(LC)流程描述文件(MS工作细则及标准(XZ)附件(FJ)计戈U考核部JHJH-ZD01JH-ZD01-LC0JH-ZD01-LC01M|JH-ZD01-FJ01JH-ZD01-LC0J

20、H-ZD01-LC02MJH-ZD01-FJ027JH-ZD02JH-ZD02-LC0JH-ZD02-LC01MJH-ZD02-FJ01JH-ZD02-LC0JH-ZD02-LC02M7JH-ZD02-FJ027理文件编码示意部门编码部门编码部门编码:投资研究部TY品牌管理部PP审算部SS投资发展部TF营销策划部YX会计核算部KJ产品研发部CP客尸服务部KH税务筹划部SW:规划设计部GH客尸资源部KZ资金管理部ZJd工程管理部GC计划考核部JH审计部SJ招标采购部ZB信息管理部XX人力资源部RL董事会办公室DB合约法务部FW行政管理部XZ企业文化部WH团职能部门编码附件五:工作细则立项(修订、废止)申报表表单编号:制订(修订)部门:报送时间:工作细则名称:制订(修订)负责人:参与制订(修订)人:制订(修订、废止)目的及所要解决的主要问题:目前相关工作细则情况:制订(修订、废止)依据:主要内容:制订(修订)计划部门(城市公司)总经理签字:签名:日期:主管负责人审核:签名:日期:执行总裁审批:勤劳的蜜蜂有糖吃签名:日期:备注:1、如有需要,可另附说明。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!