规范财务会计基础工作自查报告

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1、标准财务会计根底工作自查报告标准财务会计根底工作自查报告08-14自查报告标准财务会计根底工作自查报告为了进一步加强和标准会计根底工作,堵塞资金平安管理的漏洞,根据区财政局?关于开展全区会计根底工作标准化检查的通知?的精神,结合20XX年5月区审计局关于审计区环保局20XX年和20XX年预算执行情况的审计处理意见,切实加强财务会计根底工作,提升财务会计核算水平,我局开展了标准财务会计根底工作的检查,现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:一、组织开展情况为使我局会计根底标准检查工作落到实处,确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的平安。我局成立了以局长彭平为组长,副局长胡铭

2、祥为副组长,各部门负责人为成员的领导小组。确定了检查的主要目标,并要求各部门要以高度的责任心,紧紧围绕会计根底标准检查的目标任务,加强统筹标准,全面安排部署,采取有力措施,自查面要到达100%,确保会计根底标准检查工作目标的实现。二、自查情况1、严格按照?会计法?和?会计根底工作标准?的要求,依法建帐。2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求,并严格按照财政国库集中收付的报账要求,明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,业务金额无论大小,必须由经手人填制,科室负责人证明,经单位负责人和分管财务的领导审核无误前方可报支。因此充分地明确了责任,做到了相互制约,

3、公开透明。使各项业务事项得以有序进行。3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求,字迹清楚,装订整齐。4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置,做到既相互配合,又相互制约。5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档,妥善保管,业务往来单位需调阅有关资料时,必须经单位负责人同意后,并办理相关登记手续方可调阅。6、不存在账外设账行为。7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。三、整改情况根据区财政开展会计根底工作标准检查实施方案的要求,各单位对会计根底工作标准、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查,个别单位20XX年和20XX年总账余额不平衡,记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准那么的要求,提出了整改措施,现已整改到位。

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