医药制药企业采购管理制度

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1、医药制药企业采购管理制度采购管理制度一、目的为加强采购管理,规范物资采购流程,保障公司生产经营活 动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产 物资、办公用品等。三、采购原则采购过程中要遵循 5R原则,才能使采购效益最大化。1、适价(Right price)降低采购成本,从而给公司带来利益;2、适质(Right quality)采购的物料质量决定了生产出的成品质 量;3、适日t ( Right time )提前做好采购计划,才能保证原材料的及 时供应;4、适量(Right quantity)采购数量过大,会造成库存的

2、压力,数 量过小,则影响生产;5、适地(Right place)在同等状态下,就近选取供应商,能够降低 物流成本。四、采购员职责1、执行采购计划;2、建立供应商资料与价格目录;3、询价、比价及定购作业;4、进货品质、到货数量等异常情况的处理;5、建立采购明细台账;6、维护与供应商的合作关系。五、采购流程1、采购申请物资需求部门根据生产或经营的需要,走OA流程,填写采购申请单,申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请流程,由各相关部门负责人审批,经总经理批准后交采购部门采购。原则上所有流程都要走OA,纸质申请无效。2、询价、比价2.1 每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商

3、进行报价。2.2 将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传 真供应商,并要求报价。2.3 采购员接到报价后,需进行比价,并做好比价记录。2.4 取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商,则要新供应商将资质样品交至公司质保部 审核,经过后才能列入合格供应商名单;对于合作过的“老”供 应商原则上不需要再提供资质和样品,除资质过期外。仪器设 备、办公用品类物资采购不需要提供。4、合同签订4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同;4.2 每票采购都应签订合同;4.3 合同基本要素:单位、名称、规格、单价、数量、总额、 质量标准、付款方式、验收

4、方式、运输及费用承担、违约责任 等。这些要素都要在合同中体现。5、进度跟踪为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真等方式跟 供应商联系,以确保物资的及时供应。若采购物品(物资)无法 在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决 办法,重新和供应商确定新的交货时间,并知会需求部门。严重 影响生产进度的,需重新另找供应商以确保物资供应,保证生 产。6、收货物资到达后,采购员要第一时间收货,清点物资数量,观察 外包装是否有损毁,有损毁且影响质量的应当场拒收,拍照取 证,并知会供货商。同时做好收货台账登记工作。7、验收入库到货后,应严格按照合同关于“验收方式”的规定:“货到 后立即组织

5、验收,超出多少天未提出异议的视为产品合格”。仪 器设备、办公用品等物资由需求部门验收,原料、辅料、包材等 生产物资由质检部验收,验收结果由需求部门或质检部签字后交 至采购部留存。物资验收合格后库管开具入库单,并按流程办理入库手续。对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部 门应负主要责任。验收合格入库后,在使用过程中发现个别不合 格的情况,质检部应负主要责任,采购部有义务跟供应商协商解 决办法,协商不成的质检部应承担相应损失。8、对帐付款采购物品(物资)办理入库后,由采购员按合同约定的付款 方式办理付款申请。做好催促发票等后续工作。六、本制度解释权归采购部,自公布之日起执行。七、附件:1、询价记录表;2、验收单。*有限公司

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