专题讲座资料(2021-2022年)固定资产管理集团

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1、固定资产管理实施细则第一章 总 则第一条 为加强集团公司及所属子公司固定资产的管理,规范固定资产的购置、使用、处置与核算,保障固定资产的安全完整,根据国家有关规定和江西省水利投资集团有限公司子公司管理办法,特制定本实施细则。第二条 凡涉及固定资产的购置、保险、改良、验收、保管、领用、调拨、遗失或损坏的处理、处置、盘点和权属证件的管理工作,均适用本实施细则。第三条 本实施细则适用于集团公司及其所属子公司。集团公司是指集团公司总部、所属项目部和分公司;所属子公司是指纳入集团合并报表管理的各子公司和其他独立法人单位。第二章 固定资产范围第四条 本实施细则所称固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程

2、中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营设备的物品,单位价值在2000元以上、使用期限超过两年的,也应作为固定资产。第五条 集团公司及其所属子公司固定资产包括直接生产用固定资产和非直接生产用固定资产。直接生产用固定资产指直接用于企业生产过程的各种房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产有关的设备、器具、工具等。非直接生产用固定资产指不直接用于企业生产的固定资产,包括办公用具(如计算机、复印机、电视机。文字处理机、保险柜等)、行政管理用的运输设备以及消防用具等。第三章 固定资产管理部门第六条 集团公司及所

3、属子公司固定资产的管理按资产类别和内控要求实施管理。固定资产的购置、保险、改良、调拨及处置的审批权限统一归企业及资产管理部门,并由企业及资产管理部门统一造册登记,登记内容就包括固定资产名称、编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等,程序完成后使用部门方可领用,领用后由使用部门负责日常的管理;固定资产维护与保养等日常管理由资产使用部门负责,实行分级归口管理,由具体使用部门负责设立台账、编号、参与资产清查与处置。具体使用部门负责人应指定专人,全面负责所使用固定资产管理工作。非直接生产用固定资产由各级公司行政管理部门负责,集团公司及所属子公司的

4、资产管理部门管理,负责统一设立台账、编号、资产调配、参与资产清查处置,实物的日常管理落实到各使用部门。第七条 集团公司及所属子公司的财务部门对固定资产的购置、处置、盘盈盘亏等进行账务处理,定期与资产管理部门进行资产清查。第八条 公司财务部门应根据国家法律法规及有关规定结合企业实际,确定计提折旧固定资产的范围,折旧方法、折旧年限、折旧政策。折旧政策一经确定,不得随意变更,确需变更,应当按照规定程序审批。第四章 固定资产的购置第九条 集团公司及所属子公司每年12月10 日前根据各单位的实际情况编制次年的年度固定资产投资计划,纳入各单位的财务预算管理,经相关领导审查后报董事会批准执行。第十条 集团公

5、司总部、各项目部和分公司每年12月5 日前按使用需求,由固定资产使用部门提出购置申请交集团公司办公室,集团公司办公室将购置申请汇总后编制年度固定资产投资计划,经分管领导审查后报集团公司财务部纳入年度财务预算报董事会审批。第十一条 所属子公司按使用需求编制固定资产投资计划,经相关审查后纳入年度财务预算报各单位董事会审批。第十二条 集团公司及所属子公司按审批后的年度固定资产投资计划采购资产。固定资产使用部门向各单位资产管理部门提出申请,各单位资产管理部门会同使用部门经询价比较后填写固定资产请购单,报经分管总经理、总经理审批后购置。对大型专项设备的购置资产管理部门还需会同资产使用部门、技术部门等进行

6、可行性分析和论证,并签订购买合同。第十三条 集团公司及所属子公司购置年度固定资产投资计划外的资产,需逐级进行申请审批。集团公司的计划外购置由固定资产使用部门提出申请,经分管总经理、总经理审批后交由集团公司办公室办理请购手续,对金额超过10万元的计划外购置需经董事会批准。所属子公司的计划外购置需在本单位进行逐级审批,对金额超过10万元的还需报集团公司审批。第五章 固定资产验收及保管第十四条 所购资产到位后,集团公司及所属子公司资产管理部门、使用部门应进行验收。直接生产用不需安装和调试的资产,实物收妥后,由资产使用部门填制一式三联验收单,第一联使用部门存档,第二联连同固定资产发票和请购审批资料作为

7、付款和账务处理的依据交各单位财务部门,第三联送资产管理部门登记存档。对需要安装和调试的资产,待安装和调试完毕,运行正常后,方能办理验收手续。非直接生产用固定资产由资产管理部门进行验收并填制验收单,资产使用部门办理领用手续。第十五条 固定资产由各使用部门进行保管,使用部门的负责人为保管的第一责任人,由其安排具体实物保管的责任人,负责对固定资产日常管理及维护。第十六条 资产保管人更换时,应由使用部门负责人、资产管理部门及财务部门与原保管人进行固定资产账、物的清点,核实无误后,再转交给新的保管人。第六章 固定资产领用及调拨第十七条 部门共用的固定资产由各部门负责人在资产管理部门办理领用手续。个人使用

8、的固定资产,由使用人办理领用手续,负责日常保管及维护,并对资产的安全负责。第十八条 集团公司及所属子公司员工因工作调动和离职,对可以随身携带的固定资产,应向资产管理部门办理资产移交手续,接替工作人员如工作需要再办理领用手续。第十九条 集团公司各部门、分公司之间的固定资产调拨,由集团公司办公室填制“固定资产调拨单”,经分管总经理审批后办理调入调出交接手续。集团公司与所属子公司之间和各所属子公司之间的固定资产调拨,由调入方资产管理部门提出申请,经调出方同意和集团公司分管总经理批准后,调入方资产管理部门填制“固定资产调拨单”,办理相关调入调出交接手续。第二十条 集团公司与所属子公司未经相关领导批准,

9、固定资产不得外借。第七章 固定资产的使用维护与投保第二十一条 固定资产的使用部门应该加强固定资产的日常使用管理工作,授权具体部门和人员负责固定资产的日常使用,对生产线等关键设备运转进行监控,严格操作流程,实行岗前培训和岗位许可制度,确保设备安全运转。对于需要相关证件和资质的固定资产使用者由使用单位和企管部进行审查。第二十二条 固定资产的使用部门应该制定固定资产日常维修和大修理计划,定期对固定资产进行维护保养,切实消除安全隐患。第二十三条 企业应该根据发展战略,充分利用国家有关自主创新政策,加大技改投入,不断促进固定资产技术升级,淘汰落后设备,切实做到保持本企业固定资产技术的先进性和企业发展的可

10、持续性。第二十四条 企业应该严格执行固定资产投保政策,对应投保的固定资产项目按规定程序进行审批,及时办理投保手续。第八章 固定资产的处置第二十五条 本章所指固定资产的处置包括固定资产出售、出租,捐赠、投资、报废、遗失和损坏等。固定资产的处置实行报批制。第二十六条 集团公司及所属子公司出售、捐赠固定资产和按投资方案以固定资产进行对外投资的,由资产管理部门全面负责。各资产管理部门提出处置申请,填写固定资产处置审批单,经分管总经理和总经理审批后方可实施,对金额超过10万元的固定资产处置需经各单位董事会批准。所属子公司处置金额超过10万元的还需报集团公司审批。第二十七条 集团公司及所属子公司出租、借固

11、定资产应由企业管理部会同财务部门按规定批准后予以办理,并签订合同协议,对固定资产出租出借期间所发生的维护保养税负责任租金归还期限等相关事项予以约定。第二十八条 集团公司及所属子公司报废已到使用寿命且无法继续使用的固定资产,由各单位资产管理部门填制固定资产报废审批表,经分管总经理批准后进行。集团公司及所属子公司因无法使用且无法修理而提前报废固定资产,由固定资产使用部门提出报废申请(说明提前报废的原因及损失),经分管总经理审批后交固定资产管理部门按正常报废程序办理。第二十九条 个人使用的固定资产遗失或被盗时,使用人应及时报案,并将报案的书面材料交资产管理部门,如未追回,使用人按该项资产的价值和新旧

12、程度进行赔偿。第三十条 使用人人为将固定资产损坏,应由个人承担固定资产赔偿责任。第九章 固定资产的盘点第三十一条 集团公司及所属子公司对固定资产进行定期或不定期的盘点清查(至少每年盘点一次),确保固定资产安全完整。第三十二条 集团公司及所属子公司的固定资产盘点工作,由各单位的资产管理部门组织,与资产使用部门和财务部门共同完成。盘点前做好盘点计划,实物清点后将盘点结果与财务中心核对,如账、物不相符,应及时查找原因,并提出处理意见报相关领导审批处理。第十章 固定资产权属证件的管理第三十三条 集团公司及所属子公司所有的房产、地产都应办理房产证和土地证,由资产管理部门进行登记,统一保管。第三十四条 因

13、集团公司及所属子公司融资需要,须用房产和地产抵押贷款时,经集团公司总经理同意后,方可办理相关手续。但应详细记载抵押权人名称、抵押金额、抵押起止时间、双方经办人姓名,并在抵押到期时负责将证件收回存档。第十一章 附则第三十五条 本实施细则由集团公司企业管理部负责解释。第三十六条 本实施细则从印发之日起开始执行。固定资产请购单请购日期: 年 月 日请购部门:经办人:使用部门或个人:用途说明:资产名称规格型号价 格数量预计价格备 注合 计请购部门负责人意见使用部门负责人 意见技术部门意见 (专项设备)分管总经理意见总经理意见固定资产调拨申请单申请日期: 年 月 日调入部门:经办人:调出部门:联系人:资

14、产名称购置时间规格型号数量购置价格资产原值现值价格资产现值调拨原因调出部门负责人 意见资产管理部门意见分管总经理意见固定资产台账登记卡填表日期:本卡编号:品 名数量(面积M2)规格或证号购置日期编号号码购置金额抵 押 情 况:抵押权人抵押起止日期抵押金额解除抵押情况移 动 情 况:日期移交人使用部门保管员日期接交人使用部门保管员维 修 情 况:维修日期维 修 事 项 记 录固定资产处置审批单 申请部门: 单位:元资产名称购置时间规格型号原 值规定使用年限已提折旧已使用年限净 值单 价预提残值数 量处理形式处置原因:资产管理部门技术鉴定意见分管总经理意见总经理意见固定资产报废审批单 申请部门: 单位:元资产名称购置时间规格型号原 值规定使用年限已提折旧已使用年限净 值单 价预提残值数 量处理形式处置原因:资产管理部门技术鉴定意见分管总经理意见总经理意见

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