QES管理体系审核检查表新版2020

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1、4、组织及其背景 4.1理解组织及其背景 1)组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。 提供公司各部门工作总结,对涉及到本部门的内外部因素进行了分析,并将评价结果输入管理评审,基本符合标准的要求。2)组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。高层管理者对这些因素进行评审,为制定公司发展战略提供参考,基本符合标准的要求4.2 理解相关方的需求和期 相关方的需求有哪些,如何满足相关方的需求和期望识别了相关方的需求,包括质量、环境方面的需求和期望,并在文件中描述了相关方的需求。2)组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和

2、评审。通过管理评审,对相关方的需求进行评审,提供的监视评审的证据基本充分。4.3 QES管理体系范围 确定的质量、环境、职业健康安全管理体系的范围,公司管理体系的范围:450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆,450/750V及以下聚氯乙烯绝缘控制电缆,0.6/1KV聚氯乙烯和聚乙烯绝缘电力电缆,10KV及以下架空绝缘电缆,35KV及以下电力电缆(阻燃和耐火)的生产,及其涉及的环境、职业健康安全管理活动;涉及的部门:供销、生产、技质、行政、财务;涉及的场所: 江苏省宜兴市官林镇工业C区;不适用条款:8.3 设计和开发过程不适用。理由:按照顾客和国标进行生产和验收,不影响满足顾

3、客和法律法规要求的产品的能力,不免除公司的有关法律法规的责任。2)组织的质量环境管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。该范围应描述所覆盖的产品和服务类型,若组织认为其QES管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求,应说明理由。 在管理文件中确定了管理体系的范围,不适用的条款无。不适用条款对公司QES管理体系运行不产生产负面影响。不会产生有关法律问题。4.4 QES管理体系及其过程确定的过程有哪些?形成了哪些文化的流程?是否确定了过程的输入、输出、目标风险?确定了管理体系过程,运用了过程方法,编制了30个程序文件,确定了这些过程的输入、输出、目标、风险,过程确定基本充分。5 领导作用 5.1

4、 领导作用和承诺 5.1.1总则:最高管理者应证实其对QES管理体系的领导作用和承诺,通过: 对QES管理体系的有效性承担责任; 确保制定QES管理方针和管理目标,并与组织环境和战略方向相一致; 确保QES要求融入与组织的业务过程; 促进使用过程方法和基于风险的思维; 确保获得QES所需的资源; 沟通有效的质量管理和符合QES管理体系要求的重要性; 确保实现QES管理体系的预期结果; 促使、指导和支持员工努力提高QES管理体系的有效性;推动改进; 支持其他管理者履行其相关领域的职责。 与管理层交流在QES管理体系中发挥的领导作用体现在哪些方面?回答:组织策划,建立QES管理体系过程,并对运行的

5、总体绩效负责;组织制定了管理方针,考虑了公司的战略规划的要求,并在经营活动中强调风险控制,在决策时考虑风险,在业务活动中防范风险。并将风险融入到流程中一并实施控制。设定了QES管理体系预期结果,用目标的方式确定便于测量和评价。对员工在QES管理体系中做出贡献的公司给予奖励。通过内部审核和管理评审实施改进。5.1.2 以顾客为关注焦点:最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过: 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;始终致力于增强顾客满意。 公司经营活动一切以顾客第一,公司要求全体员工,树立顾客意识

6、、质量、环境、安全意识,做好本职工作,体现以顾客为关注焦点。公司对满足顾客和法律法规要求非常重视,从制定质量仿真到合同评审,每股立刻满意度评价等,始终关注顾客的满意程度。5.2 方针 5.2.1 制定管理方针:最高管理者应制定、实施和保持管理方针,管理方针应:适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向;为制定管理目标提供框架; 包括满足适用要求的承诺;包括持续改进QES管理体系的承诺。根据组织的服务提供,风险规模制定,批准发布了文件化的管理方针: 科技创新、顾客至上;预防污染,保障健康;全员参与,遵守法律;预防为主,持续改进。方针和组织的宗旨、服务性质、风险规模相适应,包含了满足法律要求和持续改进体

7、系有效性的承诺,为目标的制定提供了框架,通过文件,会议,培训在内部进行沟通和理解在管理评审时对方针的适宜性持续有效性进行评审。5.2.2 沟通管理方针 :管理方针应: 作为形成文件的信息,可获得并保持; 在组织内得到沟通、理解和应用;适宜时,可向有关相关方提供。 方针宣贯较好,现场抽查3名管理人员的管理方针,回答基本正确。公司的版报宣传栏,均有管理方针。现场抽查3名员工,有2名回答不清楚,建议加强培训。5.3职责与权限制定了各级人员的岗位职责和权限。并在公司内部进行沟通。S5.4工作人员的参与和协商通过安全专题会议、班前班后会、安全教育、安全操作规程等,进行沟通。6 策划 6.1应对风险和机遇

8、的措施 6.1.2环境因素识别/职业健康安全危险源辨识和风险评价6.1.1策划QES管理体系,组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,确定需要应对的风险和机遇,以便:确保QES管理体系能够实现其预期结果; 增强有利影响;避免或减少不利影响; 实现改进。公司根据业务活动,系统的识别确定QES管理体系过程既相互关系和作用,形成了流程汇编,在流程中运用方法和PDCA家机遇风险的思维,并规定了过程职责、过程控制方法,过程的输入、输出、过程目标和过程风险。6.1.2 组织应策划: 应对这些风险和机遇的措施; b)如何:1)在QES管理体系过程中整合并实施这些措施(见4.4); 2)评价这些措

9、施的有效性。 应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 风险控制措施与过程控制准则一体化,确定每一过程,均确定了可能存在的风险,通过过程的控制,可以防范风险。提供了风险汇总表,共确定50个风险,融入到流程中加以系统的控制。近期风险控制情况加好,没有发生重大风险。-评价:环境因素识别的充分性、重要环境因素的充分性和合理性-评价:危险源及重要危险源辨识与评价的充分性、合理性环境因素识别和危险源辨识基本充分,按照过程、部门识别,编制了环境因素和重要危险源清单。6.1.3合规性义务/法律法规和其他要求-评价:合规性义务的确定是否充分性,查阅:合规性义务清单。合规性义务确定的主要

10、内容基本充分,涉及到重要环境因素和重要危险源,收集了法律法规清单。6.1.4措施的策划针对各过程的风险,制定了控制措施。6.2管理目标及其实现的策划 6.2.1 组织应对QES管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。查管理目标的制定与实施情况 根据质量管理方针制定和分解了管理目标,公司管理目标:目标适宜、较充分,并具有一定的适用性。部门进行了分解,提供了今年的部门质量分解实施计划,查阅了近期的管理目标完成情况的统计记录,均已达成。目标在公司发布,并实时进行更新。6.2.2 策划如何实现管理目标时,组织应确定: 采取的措施; 需要的资源;由谁负责; 何时完成; 如何评价结果。 管理目标的

11、措施,基本适宜,措施内容基本符合标准的要求。查阅管理目标的实施情况检查和统计的证据,提供了2016-1-6月份管理目标完成统计表,统计数据现实,管理目标全面完成。6.3 变更的策划 管理体系变更是否进行批准,变更的资源、职责以及完整是否保持? 新版文件,建立以来,没有发生过变更,若需要变更,根据文件管理的要求,实施审批程序。7 支持 7.1总则7.1资源 7.1.1 总则 基础设施的配置情况公司资源的基本状况:资源提供情况:公司占地面积 40亩 ,主要生产设备20多台;检测设备共有7套。计量器具25件,检验人员4 名。自建厂以来,企业投入新的资源:约70多万元(包括人员培训、设备、运输车辆等)

12、查阅了生产工艺,规定的设备,配置基本充分,资源提供基本满足需要。7.1.2 人员 组织应确定并提供所需要的人员,以有效实施QES管理体系并运行和控制其过程。 公司人员基本素质一般,QES管理体系基本知识水平一般。岗位工作能力较好。7.1.3 基础设施 组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施,以获得合格产品和服务。 资源提供情况:公司占地面积 40亩 ,厂房、道路宽敞,绿化较好,水、电、气供应充足,为生产活动提供可资源保障。生产设备的配置充分,现场观察设备正常运行,维护情况较好。特种设备有检定证书,在合格有效期,7.1.4 过程运行环境 组织应确定、提供并维护过程运行所需要的环境,以获得合

13、格产品和服务。 现场环境应清洁整齐,室内照明较好,人流、物流、信息流畅通。车间环境较好,照明好,光线充足,车间安全通道畅通,消防器材分合理,数量基本符合要求;人流、物流、信息流畅通。7.1.5 监视和测量资源 计量器具的配置,是否满足测量任务的需要:查阅:建立了计量器具管理台帐,编制了年度周期检定计划,并实施,抽查了近期检定的3件计量器具,结论合格。检定证书保存完整。7.1.6 组织的知识 :组织应确定运行过程所需的知识,以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持,并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势,组织应考虑现有的知识,确定如何获取更多必要的知识,并进行更新。重要岗位人员需要

14、相关知识,是否识别?-识别定确定了公司所需的知识,编制了知识清单,针对部门和岗位,确定了所需的知识;-编制了岗位知识清单,明确哪些是要熟知、掌握和了解的知识,在岗位知识清单中注明。相关岗位能够获得这些相关知识。-有办公室会同技术部门对知识进行实时更新。7、支持7.2能力 查阅:培训计划、有效性评价的实施证据。 查阅:与管理体系重要的岗位人员的能力评价实施的证据。-确定了岗位人员的任职要求,并定期进行岗位能力综合评价,每月对月度工作完成情况进行评价;-招聘和安排人员工作时充分的考虑人员的适当的教育、培训或经历,目前岗位人员基本能够胜任。-通过考评对不能胜任的员工采取适当的措施,通常有提供培训、换

15、岗、辞退等方式。-员工能力评价实施的证据基本充分。7.3意识询问:与管理体系有关重要岗位人员是否:管理方针; 相关的管理目标; 他们对QES管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处; 不符合QES管理体系要求的后果。 -现场抽样询问5名员工,有4名回答基本正确,1名不能正确回答。-抽查3名中层管理人员,2名回答正确,1名回答基本正确。7、支持7.4沟通组织应确定与QES管理体系相关的内部和外部沟通,查沟通的实施证据。 开展了内外部沟通,没有对公司沟通的具体要求做出规定,沟通提供的证据不够充分。7.5形成文件的信息-形成了哪些文件?是否文件清单、发放记录,文件-编号是否便于检索和唯一性?-外

16、来文件是否识别,如何贯彻?-更改是否得到在批准?是否对作废文件的控制?-是否有记录清单?公司建立了环境和职业健康安全管理文件包括:a) 综合管理手册,包含了方针、目标、指标;体系覆盖的范围;对程序文件的引用;输入、输出的关系等;b) 程序文件(包括了标准所要求的程序文件);c) 作业文件(体系运行需要的管理制度、岗位职责、管理规定、演习方案、应急预案等等);d) 环境和职业健康安全方面的记录。文件结构基本符合标准要求。综合管理手册包含了环境、职业健康安全管理体系的范围;引用了管理体系程序文件;描述了管理体系过程及其相互关系,经总经理审批后发布。在文件中提供了查询先关文件的途经。8、运行 8.1

17、策划/环境运行策划S8.1.1总则S8.1.2消除危险源和职业健康安全风险S8.1.3变更管理-产品实现的运行的策划:查阅:产品标准、工艺文件、产品的检验标准及检验规范。-环境、职业健康安全管理体系运行建立了哪些运行文件:查:实施情况。-相关方直接影响的控制情况:是否签订了环境、安全协议。分别查一下控制情况:-废水:-废气:-噪声:-固废:-能源消耗:产品的策划,制定了产品的目标和要求,确定了产品实现的过程和资源需求。产品执行标准:额定电压 450/750V 聚氯乙烯绝缘电缆电线,GB/T5023.3-2008,塑料绝缘控制电缆,GB/T 9330.12008;额定电压 1kV 和 3kV 挤

18、包绝缘电力电缆,GB/T12706.1-2008;额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 GB/T5023。5-2008,额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 JB/8734-2012,额定电压 450/750 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线,JB/T 8734.4-2012 等。制定了电力电缆生产工艺流程图,见 7.5.1 审核记录,拉丝工序,挤绝缘工序,挤护套工序,成缆工序,铠装工序,编织工艺等工序作业指导书。编制了验收标准:如原材料检验规范、成品检验规范等,编制了符合标准要求的记录。查看环境因素和危险源识别评价控制程序,基本符合要求。查看公司“危险源

19、清单”及“危险源识别评价表”;针对办公、生产、检验活动及场所进行辨识和评价,包括潜在的安全隐患、门窗损坏导致的人身伤害、物品搬运导致人身伤害、高温中暑、档案储存(防潮、防虫)、电脑和复印机的辐射、不洁食物引起食物中毒、地面油水湿滑造成伤害、火灾伤害、机械伤害、触电伤害、高空坠物、高温中暑等危险源;经查其识别基本适宜、充分。经评价,采用打分法,公司涉及的重大风险为起重伤害、高空坠物、机械伤害、触电、火灾、物体打击、高温中暑,并制定了控制措施和管理方案加以实施控制。综合部涉及的重大风险为火灾、触电伤害,并制定了控制措施和管理方案加以实施控制。经查其识别和评价基本适宜与充分。废水、废气、噪声达标排放

20、。提供检测报告。S8.1.4采购采购过程控制关注采购方是否符合职业健康安全的要求,施加影响8.2产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 : 与顾客沟通的内容应包括:提供有关产品和服务的信息;处理问询、合同或订单,包括变更;获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客抱怨;处置或控制顾客财产;关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。 抽查:-2017 .6.17 与池州华光电力工程有限公司的销售合同,明确品名、规格、数量等要求,-由销售副总签字评审确认。评审在签订之前进行。- 2017.4.27与江苏苏供集体资产运营中心签订的销售合同,明确技术要求,评审采取盖章申请表方式,由总经理签字确认,评审日期符

21、合规定。-2017.9.15 与济宁圣地电力设备有限公司签订的销售合同一份,但提供了合同评审的记录,抽查合同,评审内容:产品信息、数量、质量技术要求、交付方式、价格、包装材料的要求、违约责任等。经评审公司能够满足顾客的供货要求,经双方签字盖章。售前、售中、售后均开展不同方式的与顾客沟通,对大合同,每次生产和交付时均和顾客确认具体的发货时间。合同变更:查见:2016.12.15.无锡市能农电力工程安装有限公司合同发生变更,交付时间变更,提供变更通知单,明确变更内容,并由相关部门签字确认,符合更改程序。特殊要求合同,无。交付:顾客托运为主,顾客委托物流公司,送货通知单方式,客户收货后签字返回办供销

22、部。8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定: 在确定向顾客提供的产品和服务的要求时,组织应确保:产品和服务的要求得到规定,包括:适用的法律法规要求;组织认为的必要要求;对其所提供的产品和服务,能够满足组织声称的要求。 8.2产品和服务的要求8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 组织应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。在承诺向顾客提供产品和服务之前,组织应对如下各项要求进行评审:顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求; 组织规定的要求;适用于产品和服务的法律法规要求;与先前表述存在差异的合同或订单要

23、求。若与先前合同或订单的要求存在差异,组织应确保有关事项已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求,组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 8.2.4 产品和服务要求的更改 若产品和服务要求发生更改,组织应确保相关的形成文件的信息得到修改,并确保相关人员知道已更改的要求。查阅:合同更改的实施证据,包括合同更改的传递证据。未发生更改的情况。8.2环境、安全应急准备与相应:查阅:应急准备预案。及培训的实施记录查阅:应急物资的配备清单。查阅:应急准备相应的演习记录,包括应急预案的可行性验证的记录。-抽查:办公区域配置的灭火器,2016-9 更新,制定了应急准备于相应的程序,规定了消防、火灾的应急演

24、练程序等。查:-2016-11-9 进行的模拟消防演习,提供了演习前的消防预案培训记录,并对预案的可行性进行了验证。验证结果为预案可行,不需要更新。通过消防演习,提高了员工的消防意识和灭火器材的使用常识等。效果较好。8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 组织应建立、实施和保持设计和开发过程,以便确保后续的产品和服务的提供。 目前没有设计开发。8.3.2 设计和开发策划:在确定设计和开发的各个阶段及其控制时,组织应考虑:设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度;所要求的过程阶段,包括适用的设计和开发评审;所要求的设计和开发验证和确认活动;设计和开发过程涉及的职责和权限; 产品和服务的设

25、计和开发所需的内部和外部资源:设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求; 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求; 后续产品和服务提供的要求;顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平;证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。查阅:设计开发计划,内容应符合上述要求。 8.3.3 设计和开发输入 :组织应针对具体类型的产品和服务,确定设计和开发的基本要求。组织应考虑: 功能和性能要求;来源于以前类似设计和开发活动的信息;法律法规要求;组织承诺实施的标准和行业规范;由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。设计和开发输入应完整、清楚,满足设计和开发的目的。应解决相互冲突的设计和开发输入。

26、查阅:设计输入评审结果的证据。8.3.4 设计和开发控制 :应对设计和开发过程进行控制,以确保:规定拟获得的结果;实施评审活动,以评价设计和开发的结果满足要求的能力;实施验证活动,以确保设计和开发输出满足输入的要求;实施确认活动,以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求;针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施。查阅:设计评审、验证、确认结果的记录。 8.3.5 设计和开发输出 应确保设计和开发输出: 满足输入的要求; 对于产品和服务提供的后续过程是充分的; 包括或引用监视和测量的要求,适当时,包括接收准则;规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供(使用)所必须的产品和服务

27、特性。应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。 查阅:技术文件清单。8.3.6 设计和开发更改 :组织应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改,以便避免不利影响,确保符合要求。组织应保留下列形成文件的信息:设计和开发变更;评审的结果;变更的授权;为防止不利影响而采取的措施。 查阅:设计更改的评审记录8 运行8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则:确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施应保留所需的形成文件的信息。 查阅:合格供方评价、选择、重新评价、监视测量的实施证据。公司在采购控制程序中规定了对供方提供合格产品的能力进行合格评定的准则

28、,符合要求。主要采购产品有:铜带、铝杆、PVC 树脂、塑料、高压交联料、钢带、绕包带、架空料等。外包过程:印字轮、模具加工、产品运输。查合格供方复评记录,由各部门相关人员于 2017-1-5 就产品质量、交货期、服务、业绩等进行再评价,经总经理批准后继续列入合格供方名录。目前合格供方有 17 家。抽:1) 宜兴市伟业电工材料有限公司-铜带2) 浙江泓纬有限公司-PVC 树脂3) 无锡市伟福电工材料有限公司-内外屏料4) 江苏鑫丰塑业有限公司-塑料、高压交联料外包过程:1) 上海交友钻石涂层有限公司-模具加工2) 无锡新奥运输有限公司-产品运输3) 印字轮加工;询问外包过程管控负责人外包过程如何

29、管控,回答与供方签订了质量控制协议,明确了质量、环保、交货、结算价格及方式和加工过程的控制要求。8.4.2 控制类型和程度 如何对重要采购产品进行二方审核:查阅:实施的证据。查阅:采购产品分类表和合格供方等级表。8.4.3 外部供方的信息 :查阅:采购计划或采购通知单,是否按照采购计划实施采购,查阅实施证据。8.5、生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制:查阅:生产工艺,抽查关键工序和特殊工序的控制情况,特殊工序的确认实施证据一、查产品生产控制和过程检验的实施:根据工艺文件、标准、图纸并编制了检验规范。进行生产过程控制和检验的控制,车间按照生技部下达的生产计划安排生产,车间每月进行统

30、计。生产所需的信息充分。关键过程和确认过程在生产现场均由操作规程。-电力电缆、塑料绝缘控制生产流程:拉丝退火-线芯绞合-挤包绝缘-线芯成缆-挤包护套-包装入库-塑料绝缘电线生产流程:拉丝退火-导体束绞-挤包绝缘-绞合-编织屏蔽-挤包护套铠装挤外护套-印字-检验包装入库-橡套类电缆生产流程:拉丝退火-绞合-挤包绝缘-线芯成缆-挤包内护套-编制铠装-既保护套-检验包装入库。(挤包绝缘-编制铠装成为橡料加工)8.5.2 标识和可追溯性:-现场查看产品标识的实施情况,抽样记录观察结果-检验状态标识的实施,现场查看实施情况,记录观察的结果。现场抽查车间,仓库,在线产品通过任务单和机套号进行标识,成品采用

31、印字编号标识,通过线缆的标识,能够进行追溯。经检验合格的产品,分区域存放,并有合格标签和合格证标识,已于识别。不合格品存放于专门的区域,有不合格标识牌。-抽:0.3mm铜丝,现场14卷,采用标签标识,易于识别。-抽:MYPT 规格:3×953×50/3 矿用电缆,3卷,待检验,标牌标识,易于识别。8.5.3 顾客或外部供方的财产: 查:顾客和供方财产控制情况目前车间不涉及顾客和供方财产的情况。因为此说明。8.5.4 防护:现场查看车间、仓库产品、原材料防护情况,记录观察结果。抽查生产车间现场:观察结果如下:-现场查看:车间,仓库,工艺布局合理。车间现场管理按照定置定位德要求

32、进行管理,车间物料标识清楚,存放分区域,车间宽敞,明亮,通道畅通,在制品、半成品、成品分区域存放。-现场查看:仓库的出入库手续完整。现场物料存放有序,标识清晰,防护情况符合工艺要求,现场抽查3批产品的入库单和出单,与物资台帐相符合,均有签字手续。-查阅2019-12-20;2020-1-6;2020-4-8出库单,审核批准手续完善,符合仓库管理规定。8、运行8.5.5 交付后的活动 售后服务情况,抽样查阅杀进欧后服务结束后的证据。产品完工经检验合格办理入库手续: -2020-1-4;2020-3-30;2020-5-6成品入库单,经检验合格方可入库。检验员签字。-近期没有发生交付后的活动。8.

33、5.6 更改控制 查:实现过程的更改控制情况。目前生产作业文件及工艺没有发生变更的情况。8.6 产品和服务的放行(40)查阅进货、过程、成品检验规范是否编制?抽查:-进货检验记录35份-工序检验记录3-5份-成品检验记录35份 产品过程检验的实施:根据工艺文件、标准、图纸并编制了检验规范(FY01-2010)。进行生产过程控制和检验的控制,车间按照生产部下达的生产计划安排生产,车间每月进行统计。生产所需的信息充分。关键过程和确认过程在生产现场均由操作规程。-抽:2019-12-26型号规格:MYQ矿缆检验记录,检测项目:截面积1.5mm,,直流电阻试验原始记录, 试样长度1.5m 试验时间:2

34、017-6-26;试验项目:温度、湿度、导体截面积、倍率、实测电阻、20度直流电阻等,检验结果符合标准的要求,结论合格,检验员潘*签字。8.7、不合格输出控制 8.7.1 查:不合格品评审与处置的实施证据,记录抽样的结果。-查阅2019-12-08不合格品评审与处置单,有不合格实施陈述、原因复分析、纠正措施等,并对纠正措施的实施情况进行了验证,实施程序符合不合格品控制程序的要求。-抽:2019-11-08不合格品处置单,KVV 4×1.5 700米到920无字,稀释剂挥发,未及时添加油墨。重新印字,处置记录保存较完整。8.7.2 查阅:不合格品是否采取了纠正措施?纠正措施的实施情况是

35、否有效?记录观看结果。9、绩效评价9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 :组织应确定:需要监视和测量的对象;确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法;实施监视和测量的时机;分析和评价监视和测量结果的时机。织应评价QES管理体系的绩效和有效性。组织应保留适当的形成文件的信息,作为结果的证据。 查阅:确定的监视和测量的内容有哪些?-对每月检验工作计划完成情况进行检查;-配合生技部不定期检查车间操作人员的工艺纪律率执行情况;-检查本部门质量目标完成情况等。9.1.2 顾客满意:应监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受。组织应确定这些信息的获取、监视和评审方法。 查阅:满意度调查的

36、实施证据。按顾客满意度控制程序规定,2019年9月供销部共调查了12家,从质量、交货期、售后服务、价格、其他等方面进行了调查。顾客整体反馈较好。查顾客满意度统计表,由供销部负责人进行了统计,顾客满意度为95%,达成目标顾客满意度90%要求。9.1.3 分析与评价:应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析结果评价:产品和服务的符合性;顾客满意程度; QES管理体系的绩效和有效性;策划是否得到有效实施;针对风险和机遇所采取措施的有效性;外部供方的绩效;QES管理体系改进的需求。查阅:分析报告:查阅:合规性评价报告: 查查阅了质量分析报告:-抽查:2020-1-4质量目标统计记录,

37、对质量目标完成情况进行了统计分析。-抽查:1至4月份质统计分析报告,现场审核提供。主要分析内容有:产品一次检验合格率、返工率、成品合格率、报废率等。质量部每月对各类产品质量进行统计分析,分析记录保存完整。统计技术应用有百分比法、因果图、排列图、矩阵图等。9.2 内部审核 9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核,以提供有关QES管理体系的下列信息: a)是否符合: 1)组织自身的QES管理体系要求; 2)本标准的要求。b)是否得到有效的实施和保持。 9.2.2 组织应: 依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案,审核方案包括频次、方法、

38、职责、策划要求和报告;规定每次审核的审核准则和范围;选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核;确保相关管理部门获得审核结果报告;及时采取适当的纠正和纠正措施;保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。编制了环境和职业健康安全管理体系审核实施计划,内审日常安排,内容包括:审核目的、审核范围、审核准则、审核时间、审核方法、审核各部门以及环境和职业健康安全管理体系审核条款和审核进度等要求。内审时间:2017-11-2021;查阅内审员的培训证明,均有效,内审组长:杨洪新 组员:薛铭;审核前编制了审核检查表,对照审计计划,基本相符合,有首/末次会议记录、人员签到表;审核现场记录中获得的

39、审核证据较充分,不符合事实的描述基本准确; 编制了环境和职业健康安全管理体系审核报告,对环境和职业健康安全管理体系,行的符合性和有效性进行了评价,开具了 2 份不合格报告,为一般不符合,整改情况已经完成,并进行了验证; 内审员没有审核自己的工作。查阅环境和职业健康安全管理体系审核记录,由内部审核组长收集整理后交归口管理部门归档保存,质量和职业健康安全管理体系内审基本符合要求。9.3 管理评审 9.3.1总则 :最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的QES管理体系进行评审,以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致。 在管理评审控制程序规定了管理评审每年至少进行一次,时间间

40、隔不超过 12 个月。提供了总经理批准的环境和职业健康安全管理体系管理评审计划:计划中明确了评审的目的,要求,资料提供,参加人员部门主管,管理评审时间:2017-01-18 等相关要求。查有会议签到表。管理评审由总经理主持,基本符合策划的要求。查看评审输入包括:内外部审核结果,协商,交流,顾客,相关方的意见反馈及内外部交流和协商的信息,体系运行的业绩和产品的符合性,质量、环境、职业健康安全绩效测量,方针目标的适宜性及完成情况,预防和纠正措施实施的情况,管理评审后续措施的实施情况,影响体系变更的内外部因素,法律法规的符合性,事件调查及处理,改进的建议,上次管理评审事项追踪等,输入基本符合要求。提

41、供了管理评审报告,综合管理评审的输出内容有:体系及过程的有效性的改进、资源的需求等相关内容。综合其结论:内审纠正措施完成有效、未发生质量投诉、环境、职业健康安全绩效良好,方针目标适宜法规遵守情况良好,无违法情况发生,管理体系基本具备了持续的适宜性,充分性和有效性。查管理评审提出改进建议 3 项,并制定有相应的改进措施,明确了责任部门、责任人员和完成期限等。管理评审基本符合要求查看:公司近一年来在环境和职业健康9.3.2 管理评审输入 :策划和实施管理评审时应考虑下列内容:以往管理评审所采取措施的实施情况;与QES管理体系相关的内外部因素的变化;有关QES管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势

42、性信息:1)顾客满意和相关方的反馈;2)管理目标的实现程度;3)过程绩效以及产品和服务的符合性; 4)不合格以及纠正措施; 5)监视和测量结果;6) 审核结果;7)外部供方的绩效。d)资源的充分性;应对风险和机遇所采取措施的有效性(见6.1)f)改进的机会。 9.3.3 管理评审输出:管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施:a)改进的机会;b)QES管理体系所需的变更; c)资源需求。查阅:管理评审实施的证据,包括计划、部门总结、评审报告、改进措施实施情况验证的证据等。10、持续改进 10.1总则 组织应确定并选择改进机会,采取必要措施,满足顾客要求和增强顾客满意。这应包括:改进产品和

43、服务以满足要求并关注未来的需求和期望;纠正、预防或减少不利影响;改进QES管理体系的绩效和有效性。 每月召开质量分析会,针对质量问题,提出纠正和预防措施,并对实施情况进行检查,查阅:2019-12-29;2020-1;2020-4;质量分析会记录,对潜在的质量波动提出了3项预防措施,并对实施情况进行检查。查阅2020-01-28纠正措施实施记录,经检查实施情况并对验证结果进行了评价,实施效果基本符合要求。查阅2020-3-11工艺纪律检查记录,对违反故意的情况做出整改措施,并对实施情况进行验证,正公司实施情况基本符合要求。-查阅2019-12-08不合格品评审与处置单,有不合格实施陈述、原因复

44、分析、纠正措施等,并对纠正措施的实施情况进行了验证,实施程序符合不合格品控制程序的要求。-抽:2019-11-08不合格品处置单,KVV 4×1.5 700米到920无字,稀释剂挥发,未及时添加油墨。重新印字,处置记录保存较完整。不合格品实施的程序基本符合不合格品控制程序的要求。10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,组织应:对不合格做出应对,适用时: 1)采取措施予以控制和纠正; 2)处置产生的后果。通过下列活动,评价是否需要采取措施,以消除产生不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生: 1)评审和分析不合格;2)确定不合格的原因;3)

45、确定是否存在或可能发生类似的不合格。 实施所需的措施; d)评审所采取的纠正措施的有效性;需要时,更新策划期间确定的风险和机遇;f)需要时,变更QES管理体系。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。 10.2.2 组织应保留形成文件的信息,作为下列事项的证据:合格的性质以及随后所采取的措施;纠正措施的结果。 10.3 持续改进 组织应持续改进QES管理体系的适宜性、充分性和有效性。作为持续改进的一部分,组织应考虑数据分析和评价的结果以及管理评审的输出以确定是否在存在需要应对的需求和机会。每月召开质量分析会,针对质量问题,提出纠正和预防措施,并对实施情况进行检查,查阅:2019-12-29;2020-1;2020-4;质量分析会记录,对潜在的质量波动提出了3项改进措施,并对实施情况进行检查。查阅2020-01-28纠正措施实施记录,经检查实施情况并对验证结果进行了评价,实施效果基本符合要求。查阅2020-3-11工艺纪律检查记录,对违反故意的情况做出整改措施,并对实施情况进行验证,正公司实施情况基本符合要求。

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