信用社(银行)内设机构职责

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1、信用社(银行)内设机构职责一、理事会机构设置:、理事会办公室负责社员代表大会、理事会、理事会各专门委员会会议的筹备、信息披露,以及理事会、理事会各专门委员会的其他日常事务;负责理事会与监事会班子协调、沟通。、关联交易控制委员会负责本社重大关联交易对象的调查、方案的审批,监督关联交易的实施。、薪酬委员会负责拟定理事、监事和高级管理层成员的薪酬方案,向理事会提出薪酬方案的建议,并监督方案的实施。、提名委员会负责拟定理事和高级管理层成员的选任程序和标准,对理事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核,并向理会提出建议。、风险管理委员会负责对高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督

2、,审议信用风险管理政策与制度,包括信贷政策、授权管理办法及资产保全政策及其他基本规章制度;对风险状况进行定期评估,对内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价,提出完善风险管理和内部控制的意见。二、主任室机构设置、贷款审查委员会信贷决策机构,负责明确各级信贷会办的权限及责任界定,负责审批权限内的信贷授信及信贷投放,负责监督各级信贷会办机构信贷政策的执行情况,并加强指导与检查。、费用管理委员会财务审批机构,负责明确各级财务会办机构的权限,负责审批权限内的大型财务费用开展,负责监督各级财务会办机构的政策及操作程序的执行情况,并加强指导与检查。、办公室协助领导处理行政日常工作的机构,具有协调、参谋和督

3、办职能,保障单位领导决策的有效实施,并服务于各部门工作,承担有关文件的起草、重要会议的组织和单位的形象设计及宣传工作,对本社内部保密工作登记,做好后勤服务保障工作。、人力资源部负责单位人力资源的发展规划、综合管理、协调指导、监督检查和信息服务,拟定人力资源管理政策、制度及相应的管理程序和操作办法,根据业务工作需要,合理调整人力资源布局,培养开发人才,提高员工业务水平和技能。、资金营运部主管单位信贷授信及资产质量管理的职能部门,负责各类信贷授信业务,监控信贷资产质量,制定和执行授信政策和信贷管理基本制度,审批权限内的信贷业务,报批超权限的信贷业务,负责客户信用等级及基本情况的调查了解,统一管理单

4、位信贷资产,做好分支机构的信贷指导工作。负责研究单位的市场定位、业务开发和市场拓展,拟定业务发展和客户服务的基本方针政策,制定调整业务发展战略,拟定业务发展年度和长期规划,负责单位的客户业务营销,推广客户经理制。、财务会计部主管财务会计和资金头寸计划的综合管理部门,负责制定单位会计基本制度及各项业务会计核算手续,制定财务管理制度及固定资产管理制度,编制财务收支计划及固定资产投资计划,并对计划执行情况进行监督、分析和考核,制定单位出纳管理制度,编制资金头寸计划表;加强现金管理,保证资金供应;对分支机构的财务会计工作和费用开支进行检查和辅导,编制财务报表,编写财务报告,妥善处理日常税务问题。、信息

5、科技部主管信息科技工作的职能部门,负责研究拟定并组织实施电子化建设的中长期和年度规划,负责计算机及网络系统的管理,确保计算机系统的安全生产运行,负责软件开发和推广工作。、监察审计部对全单位经营管理实行再监督的内部审计部门,负责对全单位经营管理活动及各项业务进行现场与非现场、定期与不定期、全面与专项审计监督检查,对单位内部监控制度的健全性与有效性实行客观公正的评价,向经营管理部门提出整改建议与意见,对联社重要部门及基层社管理人员离职审计监督;负责各类违法违纪案件的调查处理及信访案件的受理,核查和执行监察工作。、安全保卫部负责全辖系统安全保卫工作的职能部门,负责对金融诈骗、盗窃、抢劫案件进行综合分析,并制定防范措施;组织现金及有价证券的押运工作。、资产保全部负责单位不良资产管理和清收工作的职能部门,负责把握不良资产的诉讼时效和执行时效,健全台帐,采取有力措施,盘活存量,提高资产质量。做好法律咨询工作。三、监事会机构设置审计委员会负责稽核监督的研究及审议机构,负责审议稽核监督的政策及重大规章制度,审议稽核监督的年度计划和重点,审查有关稽核人员的任职资格,稽核监督理事会和高级管理层的职责履行情况,审计稽核理事会重大决策,检查监督各项业务规章制度和法规执行情况。

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