JHB16体系文件控制程序

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1、重庆市江汇机械有限责任公司质量管理程序文件文件编号:JHB-16版 本: 文件控制程序页 码: 65目 录 1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的规范公司“文件”的管控,确保公司各相关场使用的文件均为有效,防止误用作废文件。2 适用范围适用于公司“文件”的编制、审批、发放、更改及管理。3 职责3.1 质量部为公司质量手册、质量程序文件的归口管理部门,负责组织编写、审查、会签、分发、和更改质量手册、质量程序文件,并按计划实施检查与考核;3.2 技术部负责技术文件的编写、

2、审查、会签、分发、和更改。3.3 各相关部门负责本部门管理文件的编写、审查和更改,质量部统一编号管理。3.4 各相关部门对发至本部门的质量手册、质量程序文件进行管理。4 定义4.1 受控文件:指现行有效的文件,其发放、更改、换版均按规定程序控制,并加盖“受控”印章。4.2 非受控文件:指在规定范围内发放,可不作更改、更换、换版等,未加盖“受控”章或标识的为“非控”的文件。5 工作程序5.1 文件的分类和编号5.1.1 文件的分类5.1.1.1 文件按层次可分为以下三层:a. 第一层文件:质量手册;b. 第二层文件:质量管理程序文件;c. 第三层文件:支持性管理文件、技术文件;“质量手册、质量管

3、理程序文件”又统称为体系文件。5.1.1.2 文件按受控状态分为:“受控”文件和“非受控”文件。5.1.2 文件的编号5.1.2.1 质量手册编号规定: JHA-XX-x “JH A”代表江汇公司质量手册,“XX”代表文件顺序号(01-99)。“x”代表版本号,依此用、表示。5.1.2.2 质量管理程序文件编号规定: JHB-XX-x “JHB”代表江汇公司程序文件,“XX”代表文件顺序号(01-99),“x”代表版本号,依此用、表示。5.1.2.3 支持性管理文件编号规定:JHG-XX-x “JHG”代表江汇公司支持性管理文件, “XX”代表文件顺序号(01-99),“x”代表版本号,依此用

4、、表示。5.1.2.4 质量手册、质量管理程序文件、支持性管理文件的版本号用“、”表示,分别代表“第一版、第二版、第三版、”依此类推;同时在文件的页眉“版 本”栏中体现。5.1.2.5 技术类文件的编号规定按技术文件控制程序执行。5.2 文件的编制、审核和批准5.2.1 质量手册按以下流程编制和审批。编制 管理者代表审核 总经理批准5.2.2 质量管理程序文件按以下流程编制和审批编制 顾客代表审核 管理者代表批准5.2.3 支持性管理文件按以下流程编制和审批编制 部门主管审核 相关部门会签 管理者代表批准5.3 文件的登记、归档和发放5.3.1 文件的归档5.3.1.1 质量手册、质量管理程序

5、文件、支持性管理文件经由签署完整后交资料管理员归档保管,并由资料管理员登记在文件归档登记表中。5.3.2 体系文件的复制和发放5.3.2.1 质量部编制体系文件发放范围一览表并经管理者代表批准。如需在体系文件发放范围一览表范围外发放或增加发放份数,均应由相关部门填写文件领用申请单经管理者代表批准。5.3.2.2 质量部负责体系文件的复制。5.3.2.2 质量手册、质量管理程序文件、支持性管理文件发放前由质量部在其首页上加盖红色“受控”章,并负责按发放范围进行分发,在文件发放回收登记表上做好记录。需向公司外部提供的质量手册,由相关部门填写文件发放申请单经管理者代表批准后,由质量部(不加盖 “受控

6、”章或标识为“非控”)做好分发记录。 5.3.2.3 质量部负责对公司的所有受控文件进行分类登记,形成公司受控文件一览表。一览表上应注明文件保管地点/保管人、保存时间等。5.4 体系文件的更改 5.4.1 质量手册、质量管理程序文件需要更改时,由质量部填写体系文件更改通知单;支持性管理文件需要更改时,由文件编制部门填写体系文件更改通知单;并经审核、批准后交质量部。5.4.2 质量部对受控发放范围的文件更改内容统一实施更改,并在文件更改页作好更改记录。5.4.3 文件更改分为划改和换页两种形式,划改适用于更改处数或更改文字较少的情况;换页适用于更改处数较多或更改文字较多,不进行换页可能影响使用的

7、情况。5.4.4 当文件不能进行更改时应对其换版,换版后发放新文件时应收回作废文件并加上“作废”标识,同时由经办人填写文件发放回收登记表。换版文件的编制、审核、归档、复制和发放按5.2、5.3 条执行。5.5 体系文件的回收5.5.1 文件的作废或失效5.5.1.1 质量手册的作废或失效,由质量部填写文件作废申请表,经管理者代表审核,总经理批准后执行。5.5.1.2 质量管理程序文件的作废或失效,由质量部填写文件作废申请表,顾客代表审核,管理者代表批准后执行。5.5.1.3 其它质量文件的作废或失效由原编制部门填写文件作废申请表,部门主管审核,管理者代表批准后执行。5.5.2 作废或失效的文件

8、,由质量部依据文件发放记录从持有者处全部收回,加上“作废”或“作废保留”标识,并在文件发放回收登记表上做好记录。5.5.3 对作废或失效但须保留的文件由质量部加上 “作废保留”标识,并填写作废文件保留登记表后进行妥善保管;对无须保留的作废或失效的文件和资料由质量部负责销毁。5.6 体系文件的保管5.6.1 文件的持有者应妥善保管相应文件,不得丢失、涂改。调离工作岗位时,须移交全部文件。5.6.2 若发生文件遗失,文件持有者必须立即报告该文件的发布部门,文件保管单位应对文件遗失负责,填写文件领用申请单并重新办理手续补发。6 相关文件6.1 技术文件控制程序6.2 质量记录控制程序7 质量记录7.1 文件归档登记表7.2 文件发放回收登记表7.3 文件领用申请单7.4 受控文件一览表7.5 体系文件更改通知单7.6 文件作废申请表7.7 作废文件保留登记表7.8 体系文件发放范围一览表

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