工艺反馈流程

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1、密级: 更改/修订状态:0/C0内部管理文件 编号:工艺反馈流程 编制: 校对:_审核:_审定:_批准:_2011-09-20 发布 2011-10-11 实施开发部 发布编 号工艺反馈流程页 码1/41 目的有效规范管理工艺文件的调整及反馈流程。 2 范围本标准规定了量产阶段公司工艺反馈的相关流程。本标准适用于开发部、商品技术部、品质管理部、生管物流部、制造部销售与产品有关的各相关部门。3 术语和定义 线材错误:线材长度、线径、线色、端子等信息不符合产品图要求。端子匹配错误:端子与线径或端子与护套匹配错误,不能制造产品。结合图U型压接错误:结合图分支方向、线材长短错误,造成U型压接不合理的,

2、不能顺利组立线束。物料错误:物料遗漏或与线束不匹配,不能装配组立线束。4 职责和权限4.1采购科、库房、制造部等与产品相关部门发现问题及时填写表单进行反馈。4.2商品技术部负责对反馈点及时进行核实,如确定需要调整工艺,反馈到开发部。4.3开发部门再次确认问题点,如需调整下发设计变更。5 内容5.1工艺反馈流程流 程 发现问题商品技术部核实反馈单 不存在问题 开发部 说 明库房、采购科、制造部等与产品有关的各部门发现问题填写并提交反馈单。由商品技术部生准科接收各部门提交的问题反馈单。商品技术部对反馈点进行核实确认,并填写整改意见。开发部质量专员接收反馈单,复印、登记并保存。编 号工艺反馈流程页

3、码2/4 相应技术负责人确认 不需要设改 最终确认与跟踪下发设变更改 需要设改 开发部相应技术负责人对反馈点再次进行核实,在接收到反馈记录表后1个工作日内给出临时对策。需要更改,技术负责人对工艺进行调整;若不需要更改,将反馈记录表返回商品技术部,再次核实。技术负责人下发设变或新状态工艺文件。开发部质量专员确认完成情况并跟踪。5.2.1相关部门发现问题填写反馈记录表,提交商品技术部。见附表15.2.2技术负责人下发设变或新状态工艺文件,开发部质量专员填写反馈跟踪表,做好确认、跟踪工作。见附表2编 号工艺反馈流程页 码3/4附表1反馈记录表 反馈单号:序号产品名称品番号生产批次日期问题描述发生时间整改对策临时 永久完成时间问题填写人问题处置人备注编 号工艺反馈流程页 码4/4附表2反馈跟踪表序号反馈单号技术员反馈日期解决日期设变通知号3

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