医院可行性报告范文

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1、医院可行性报告范文【引言】随着中国经济发展水平的提高,人们越来越重视自身的健康,医疗服务消费早已突破了“有病求医”的观念,医疗消费动机表现出多层次、多样化的特点,美容、整形、康复服务正在悄然走俏,健康咨询、家庭保健等方面的潜在需求不断增长,以及保健品市场的一再升温、特需服务的产生等现象为医院开拓出了更多的市场。中国医院建设也以很快的速度发展。随着中国医疗改革的深入,与医疗市场的对外开放。中国将掀起医院投资的热潮。中国医疗市场作为世界最大的潜在医疗市场,给民营医院的发展提供了很大的市场空间。中国健康医疗市场年均增速超过10%,如果按照这个发展势头,那么预计到2020年,中国将会成为仅次于美国的全

2、球第二大医疗市场。无论对于境内资本还是境外资本而言,市场拥有巨大的投资空间。康复医院正在探索一条新的康复保健模式,将传统的康复项目带到了新的层面,使之从“设备主导”向“知识服务主导”转变,由“医疗环境”向“休闲环境”转变。【目录】第一部分开办康复医院项目总论总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。一、开办康复医院项目概况(一)项目名称(二)项目承办单位介绍(三)项目可行性研究工作承担单位介绍(四)项目主管部门介绍(五)项目建设内容、规模、目标(六)项目建设地点二、项目可行性研究主要结论在可行性

3、研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:(一)项目产品市场前景(二)项目原料供应问题(三)项目政策保障问题(四)项目资金保障问题(五)项目组织保障问题(六)项目技术保障问题(七)项目人力保障问题(八)项目风险控制问题(九)项目财务效益结论(十)项目社会效益结论(十一)项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。四、存在问题及建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决

4、的建议。第二部分开办康复医院项目建设背景、必要性、可行性这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。一、开办康复医院项目建设背景(一)国家产业政策鼓励开办康复医院行业发展(二)项目发起人发起缘由(三)开办康复医院市场前景广阔二、开办康复医院项目建设必要性(一)进一步推进我国开办康复医院行业发展(二)进一步提升我国开办康复医院工业技术水平(三)三、开办康复医院项目建设可行性(一)经济可行性(二)政策可行性(三)技术可行性(四)模式可行性(五)组织和人力资源可行性第三部分开办康复医院项目产品市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规

5、模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。一、开办康复医院项目产品市场调查(一)开办康复医院国际市场调查(二)开办康复医院国内市场调查(三)开办康复医院价格调查(四)开办康复医院上游原料市场调查(五)开办康复医院下游消费市场调查(六)开办康复医院市场竞争调查二、开办康复医院市场预测市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本未来

6、市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。(一)开办康复医院国际市场预测(二)开办康复医院国内市场预测(三)开办康复医院价格预测(四)开办康复医院上游原料市场预测(五)开办康复医院下游消费市场预测(六)开办康复医院项目发展前景综述第四部分开办康复医院项目产品规划方案一、开办康复医院项目产品产能规划方案二、开办康复医院项目产品工艺规划方案(一)工艺设备选型(二)工艺说明(三)工艺流程三、开办康复医院项目产品营销规划方案(一)营销战略规划(二)营销模式在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,

7、争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。1.投资者分成2.企业自销3.国家部分收购4.经销人代销及代销人情况分析(三)促销策略第五部分开办康复医院项目建设地与土建总规一、开办康复医院项目建设地(一)开办康复医院项目建设地地理位置(二)开办康复医院项目建设地自然情况(三)开办康复医院项目建设地资源情况(四)开办康复医院项目建设地经济情况(五)开办康复医院项目建设地人口情况二、开办康复医院项目土建总规(一)项目厂址及厂房建设1.厂址2.厂房建设内容3.厂房建设造价(二)土建规划总平面布置图(三)场内外运输1.场外运输量及运输方式2.场内运输

8、量及运输方式3.场内运输设施及设备(四)项目土建及配套工程1.项目占地2.项目土建及配套工程内容(五)项目土建及配套工程造价(六)项目其他辅助工程1.供水工程2.供电工程3.供暖工程4.通信工程5.其他第六部分开办康复医院项目环保、节能与劳动安全方案在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审

9、批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。一、开办康复医院项目环境保护方案(一)项目环境保护设计依据(二)项目环境保护措施(三)项目环境保护评价二、开办康复医院项目资源利用及能耗分析(一)项目资源利用及能耗标准(二)项目资源利用及能耗分析三、开办康复医院项目节能方案(一)项目节能设计依据(二)项目节能分析四、开办康复医院项目消防方案(一)项目消防设计依据(二)项目消防措施(三)火灾报警系统(四)灭火系统(五)消防知识教育五、开办康复医院项目劳动安全卫生方案(一)项目劳动安全设计依据(二)项目劳动安全保护措施第七部分开办康复医院项目组织计划和人员安排在可行性研究报告中,

10、根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、开办康复医院项目组织计划(一)组织形式(二)工作制度二、开办康复医院项目劳动定员和人员培训(一)劳动定员(二)年总工资和职工年平均工资估算(三)人员培训及费用估算第八部分开办康复医院项目实施进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投

11、资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。一、开办康复医院项目实施的各阶段(一)建立项目实施管理机构(二)资金筹集安排(三)技术获得与转让(四)勘察设计和设备订货(五)施工准备(六)施工和生产准备(七)竣工验收二、开办康复医院项目实施进度表三、开办康复医院项目实施费用(一)建设单位管理费(二)生产筹备费(三)生产职工培训费(四)办公和生活家具购置费(五)其他应支出的费用第九部分开办康复医院项目财务评价分析一、开办康复医院项目总投资估算二

12、、开办康复医院项目资金筹措一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:(一)资金来源(二)项目筹资方案三、开办康复医院项目投资使用计划(一)投资使用计划(二)借款偿还计划四、项目财务评价说明&财务测算假定(一)计算依据及相关说明(二)项目测算基本设定五、开办康复医院项目总成本费用估算(一)直接成本(二)工资及福利费用

13、(三)折旧及摊销(四)工资及福利费用(五)修理费(六)财务费用(七)其他费用(八)财务费用(九)总成本费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算(一)销售收入(二)销售税金及附加(三)增值税(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算(一)项目投资现金流估算(二)项目资本金现金流估算第十部分开办康复医院项目不确定性分析在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分

14、析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。(一)盈亏平衡分析(二)敏感性分析第十一部分开办康复医院项目财务效益、经济和社会效益评价在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的

15、财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。(一)财务净现值财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。(二)财务内部收益率(FIRR)财务内部收益率是指项目

16、在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。(三)投资回收期Pt投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:(1)计算公式动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值(2)评价准则1)PtPc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案

17、)能在要求的时间内收回投资,是可行的;2)PtPc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。(四)项目投资收益率ROI项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。ROI部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。(五)项目投资利税率项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资1

18、00%投资利税率部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。(六)项目资本金净利润率(ROE)项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。(七)项目测算核心指标汇总表二、国民经济评价国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。

19、国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要,也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。三、社会效益和社会影响分析在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十二部分开办康复医院项目风险分析及风险防控一、建设风险分析及防控措施二、法律政策风险及防控措施三、市场风险及防控措施四、筹资风险及防控措施五、其他相关风险及防控措施第十三部分

20、开办康复医院项目可行性研究结论与建议一、结论与建议根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。二、附件凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。三、附图一、前言近年来,随着*市的经济快速发展,综合实力不断增强,城市面貌发生巨大变化,人民生活水平显著提高,人均寿命明显延长,人口老龄化问题凸显。为了更好的解决群众“看病难、看病贵”的问题,满足本市广大人民群众尤其是老年人多层次、多样化的医疗服务需求,不断加强和完善城镇工哦那个医疗卫生体系建设,积极参与发展*卫

21、生事业和老龄工作,较好的为城乡居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务,加快“卫生城市”建设,构建健康和谐社会,促进区域经济发展,根据国务院八部委关于城镇医疗卫生体质改革的指导意见和卫生部等四部委关于城镇医疗机构分类管理的实施意见的精神,现拟申请设置*老年病医院。二、申请单位名称、基本情况以及申请人基本情况1、申请单位名称:*老年病医院2、基本情况我院拟配备各类工作人员28名,卫生技术人员18名,拟设内科、外科、口腔科、影像科、检验科、中医科、药剂科、消毒供应室、医务科、护理部等10个行政、临床、医技科室。拟设一个病区,并配备相应的仪器设备,为疾病的诊疗提供有力的保障。我们将秉承“患者至

22、上,信誉第一”的服务宗旨和“向服务要市场、向人才要动力,向管理要效益,向技术要发展”的办院理念,以信誉求发展的原则和发展特色专科医院,培养专业人才的发展思路,努力为患者提供“高水平、低价位”的服务。主要收治:3、申请人情况:申请人:*,男,汉族,1956年1月出生,大专学历,现居住于桃城区新华东路312号3-2-501,身份证号:133001195601194615。三、拟设置医疗机构所在地区的人口、经济和社会发展情况1、设置医院位置及人口情况:位于*市市区中心偏西部。服务半径10千米左右。除*市西部、北部地区居民外,还可辐射到赵圈、何庄乡、深州市等周边地区人群。2、经济和社会发展情况:该地区

23、濒临学校、居民区、商业区、市、区两级党委政府,经济基础厚实。周边盛世桃城一期、二期、国税局家属院、*学院、大陆裕丰、万德福超市、新衡百国际区域与交通优势,已成为城市的中心地带和新热点,随着该区域的发展,进步一拉动了经济和人口的迅速增长,人口密度加大,人们对医疗服务的需求也日益增长,尤其是老年的健康服务更是逐年增加。目前*市区内还没有一所集医疗、养老为一体的老年病医院,“*老年病医院”的成立将填补这一空白,也是新城市公共配套服务设施、公益事业建设和公共医疗卫生事业改革发展的需要。可以为当地居民尤其是老年人提供优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健及康复等服务,同时还可为发展经济和社会稳定做出贡献。四

24、、拟设置医疗机构所在地人群健康状况及有关疾病患病率和医疗资源分布需求状况国际人口学会编著的人口学词典定义:65岁以上的老年人口比例达到7%、或60岁以上人口比例达到10%的人口结构称为“老龄化社会”,65岁以上人口比例超过14%、或60岁以上人口比例达到20%,称为“老龄社会”。随着社会和经济的快速发展,人们的生活水平日益提高,我国的人均寿命已经达到76岁。全国第六次人口普查显示,60岁及以上人口为1.77亿人,占13.26%,其中65岁及以上人口为1.18亿人,占8.87%。同2000年第五次全国人口普查相比, 60岁及以上人口的比重上升2.93个百分点,65岁及以上人口的比重上升1.91个

25、百分点,已步入老龄化社会。我市434万常住人口中,65岁及以上人口为372193人,占8.57%,同2000年第五次全国人口普查相比, 65岁及以上人口的比重上升1.25个百分点。随着老年人的逐年增加,针对老年人的保健、医疗健康服务也日趋亟待完善。因目前社会压力过大、子女较少,老年人的养老、保健、医疗问题日渐明显,日益成为了家庭及社会的难点热点问题。目前,我市还没有集托老、保健、医疗为一体的医疗机构,*老年病医院的设立顺应社会发展的需要,可以为人民群众提供及时、优质的医疗服务。五、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务和服务半径1、医疗机构名称:*老年病医院2、类别:民营非营利性专科医院3、宗旨

26、:以“一切为了病人”和“救死扶伤,全心全意为人民服务”为办院宗旨,以庞大的医疗专家队伍为依托,以先进的医疗技术和诊疗设备为手段,引进先进的医疗管理和服务理念,向当地居民及其周边地区提供多层次、多样化的优质服务,为*的卫生事业发展做贡献。4、选址:*市庆丰街选址依据:我院所处的庆丰街位于市区中心偏西部,地理位置优越,周边有盛世桃城、国税局家属院、大陆裕丰等几个小区,北临*学院,周边人口密度大,周边辐射半径10千米。覆盖*市开发区、路北新区、桃城区赵圈镇、何庄乡、麻森乡。有工薪阶层、城镇人口和农村人口、流动人口等,该地区正日益成为我市的中心地带,目标顾客的数量呈增长状态。5、功能:主要拟设门诊、住

27、院。主要为当地居民和周边居民提供规范的、高层次、多样化的老年医疗服务,努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗设备一流、医疗服务一流的医疗机构。我院将突出营造医疗技术设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围,使就诊病人体会到家的舒适感,在常见病、疑难病的诊治上,发挥专家特长、专科特色,应用专业的康复治疗手段,为社会、为群众提供多层次全方位的优质医疗服务。6、任务:以老年人保健、疾病预防,常见多发病、慢性疾病和疑难病例诊疗和康复为主,采取专家、专科、中西医结合等方法开展综合性便民医疗服务。7、服务半径:服务半径10千米,以*市中心偏西、北部居民为主,同时辐射周边县市区部分居民,为城镇、农村提供不同

28、层次的医疗服务。六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目、科室设置、床位编制和技术方面1、服务方式:门诊和住院。为适应高收入人群和普通居民的医疗需求特点,拟提供门诊、住院、健康检查、健康咨询、保健指导等服务方式,同时借助电话、互联网等手段提高诊疗技术服务。2、时间:全天候,无假日。3、诊疗科目:内科、外科、中医科、口腔科、医学影像、医学检验。4、科室设置:根据现有房屋布局和诊疗科目拟设内科门诊、外科门诊、口腔科、病房、检验科、影像科、医务科、护理部、院感科、临终关怀科、办公室、财务科。5、编制床位:拟设床位20张。6、技术方面:重点开展以老年人心脑血管、肾病、糖尿病等老年多发病、慢性病为特色

29、的医疗服务。不断引进新技术、新人才,开展新业务。七、拟设医疗机构的规模、组织机构、人员配备1、规模:根据卫生部颁发的医疗机构基本标准规定,我院建筑面积3200平米,使用面积2800平米,其中业务用房2000平米。拟设床位20张。2、组织机构:法定代表人为*,负责医院的全面工作,设有办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、总务科等管理部门,按照职能分工担负各自经营管理工作。医院各科室受院长领导,整体组织结构为直线参谋型结构。不存在对外承包现象。3、人员配备:专业技术人员:执业医师6名(主任医师1名,主治医师4名,医师1名),护士10名(主管护师1名,护师6名,护士3名),检验师1名,药剂师1名,

30、行政后勤人员5名,财务人员2名,合计25人。医院人员全部为聘用制,以劳动合同确定工作关系。薪酬体系包括工资、奖金等部分。八、拟设医疗机构的仪器、设备1、基本设备:心电图机、洗胃器、电动吸引器、 呼吸球囊、妇科检查床、冲洗车、气管插管、万能手术床、必要的手术器械、显微镜、离心机、X光机、电冰箱、药品柜、恒温培养箱、高压灭菌设备、紫外线灯、洗衣机、常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统2、床单元设备:床 1张、床垫 1.2条、被子 1.2条、褥子 1.2条、被套 2条、床单 2条、枕芯 2个、枕套 4个、床头柜 1个、暖水瓶 1个、面盆 2个、痰盂或痰杯 1个、病员服 2套。3、办公设备:电脑、打印机、

31、办公桌、椅。九、拟设医疗机构与服务区域内其他医疗机构的关系和影响拟设立的医疗机构选址于*市庆丰街,半径内没有同类医疗机构,与周围医疗机构无业务交叉。市区内虽有大型医疗机构,但服务对象、方式不同,因此,可避开与其他医疗机构的矛盾和影响,形成互补,方便群众就医。十、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案1、污水处理方案:新建污水处理设施一处,用于接收污水,设计污水处理能力立方米每天,经市环境监测站监测,符合医疗卫生机构水污染物排放标准的要求。该污水处理站采用生物接触氧化-二氧化氯发生器消毒处理工艺,来自医院卫生间的粪便污水,须经化粪池沉淀后流入格栏集水井,去除大块悬浮物。之后自流入调节池中均匀水质、

32、调节水量,再由提升泵讲污水提升至生物接触氧化池进行氧化生化处理。生化池出水自流进入沉淀池,沉淀从生物池带出的活性污泥,自流进入消毒池经接触消毒反应后达标排放。医用污水经医院污水处理设施处理后,满足二级排放标准要求,可以排入城市排水干网。同时要强化污水处理设施的管理,有专人负责,严格污水排放检测制度,确保污水的无公害化。2、医院垃圾:医院的垃圾主要有生活垃圾和医用垃圾两部分,在处理过程做到防止污染扩散,分类收集,尤其是医疗垃圾,严格按照相关要求进行处理。医疗垃圾处理方案:设置合格的收集容器,容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运。医疗垃圾做到分类储存,集中收集,按相关规定进行无害化处置。十一、拟

33、设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况1、通讯:医院业务与医疗工作通讯联系,采用内部通话系统,有线电视插座盒声讯插座按病床配置。各部门设置内、外线电话,便于内外部沟通和方便患者与社会的联系,设置的优先电视,有利于患者享受多媒体治疗及休闲娱乐。2、供电:根据医院用电可靠和安全的原则,建立专门的配电房和安装专用的双路开关,同时配备避雷装置,使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配,并留有发展的余地,以满足医疗救治和生活用电。3、上下给排水:(1)供水:水源选用市政供水干管引入医院蓄水池,满足医疗、日程生活及消防用水的需要。(2)排水规划:排水规划采用雨、污水分流系统,雨水采用内排水,屋面

34、雨水经雨水管收集后,经室内排水管至室外雨外出户井,污水经室内污水排放系统排至室外出户井,再经医院污水处理站处理后,排入市政污水管。(3)消防设施:在医院内设地下消防蓄水池,为防范火灾在医院内重点部位按规定设置安全、符合要求的消防器材。十二、资金来源、投资方式、投资总额及注册资金1、资金来源:自筹。2、投资总额:预计投资总额1000万元人民币,分二期投入,其中,第一期为医院筹建阶段,用于基础设施建设,投资500万元,第二期投入500万元,主要用于扩充医院医疗设备、药品和流动资金。3、医院注册资金:500万元。十三、五年内的成本效益预测分析第一年:门诊收入:1000门诊人次/月12个月100元=1

35、20万元,住院收入:20张床4000元10(周转次数)75%(床位使用率)=60万元,(门诊收入+住院收入)20%(利润率)=全年收入36万元,工资支出69万元+其他支出6万元(水电暖交通办公)+不可预计支出3万元=全年支出78万元第二年:门诊收入:3000门诊人次/月12个月150元=540万元,住院收入:20张床5000元10(周转次数)75%(床位使用率)=75万元(门诊收入+住院收入)20%(利润率)=全年收入123万元工资支出69万元+其他支出6万元(水电暖交通办公)+不可预计支出3万元=全年支出78万元全年收入-全年支出=全年效益45万元。第三年:门诊收入:3000门诊人次/月12

36、个月150元=540万元,住院收入:30张床5000元10(周转次数)75%(床位使用率)=112.5万元(门诊收入+住院收入)20%(利润率)=全年收入130.5万元工资支出69万元+其他支出6万元(水电暖交通办公)+不可预计支出3万元=全年支出78万元全年收入-全年支出=全年效益52.5万元。第四年:4000门诊人次/月12个月150元=720万元,住院收入:40张床5000元10(周转次数)75%(床位使用率)=150万元(门诊收入+住院收入)20%(利润率)=全年收入174万元工资支出69万元+其他支出6万元(水电暖交通办公)+不可预计支出3万元=全年支出78万元全年收入-全年支出=全年效益96万元。第五年:门诊收入:5000门诊人次/月12个月200=1200万元,住院收入:70张床4000元10(周转次数)75%(床位使用率)=210万元(门诊收入+住院收入)20%(利润率)=全年收入282万元工资支出80万元+其他支出6万元(水电暖交通办公)+不可预计支出5万元=全年支出91万元全年收入-全年支出=全年效益191万元。十四、结论综上所述,*老年病医院的设立有利于我市及周边县市的老年患者就医,是我市人口老龄化和医疗卫生事业发展的需要。望上级领导批准设置*老年病医院。

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