财务会计岗位职责模板(四篇).doc

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1、财务会计岗位职责模板1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。3、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资

2、工作。6、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。7、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、负责执行收支计划的预算和总结工作,以及监督资金上拨和支出工作。9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。财务会计岗位职责模板(二)一、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守会计法的规定,严

3、格执行国家有关财务会计工作的各项制度和本公司财务制度,依法按章办公。二、按规定设置总帐、明细账,做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作,做到判断准确,科目使用无误;每月按时结帐,定期核对现金日记帐和银行存款日记帐,及时清理往来帐目。三、按照规定,定期(月、季、年)及时、完整编制财务报告,并做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。四、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。五、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。六、定期进

4、行财产清查,做到账账相符、账物相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况,发现问题及时向领导报告、提出建议;对公司制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督,预防违法违纪行为发生。七、严格按规定办理存取款,妥善保管银行存款预留印鉴卡片、存取款凭据,确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额,及时、准确地做好结息工作。八、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助相关部门开展财务审计和年检。九、严格执行发票管理使用规定,做好发票登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。是、严格执行会计档案管理办法,按照规定对各种会计资料进行定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损

5、坏。在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。十一、按时完成公司领导交办的其他工作。(本文素材来源于网络,如有侵权,请联系删除。)财务会计岗位职责模板(三)1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。4、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。5、坚持原则,严格按规定开支酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。6、加强

6、成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露酒店商业秘密.9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。12、接受股东及总经理

7、的业务质询、调查、审计、考评等。财务会计岗位职责模板(四)在总经理的领导下,具体负责公司会计的管理工作。一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。3、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过_天),并与科目明细帐核对相符。4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,帐务处理是否符合制度规定,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。7、负责公司税金

8、台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照会计档案管理办法的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。11、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,编制财务报表的工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。12、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向总经理汇报工作。二、成本核算工作每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划,确保公司资金使用周转。(一)

9、负责公司的成本核算1、整理各项费用并进行归集和分配;2、做记账凭证并登账;3、月末对费用进行核算;4、统计各项费用的指标并上报总经理。(二)负责往来单位的往来核算1、接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;2、审核各业务部门转交的发票及单据;3、登账,记账。(三)负责产品销售核算1、核算各种规格产品品种销售2、凭发票(收据)登记,记账;3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况(四)负责有关报表的报送工作1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表;2、月底向总经理报送各产品成本明细表;3、月底报送各往来单位的往来款项。第7页共7页

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